內政部空中勤務總隊 總 說 明 中華民國 102 年度 壹、 施政計畫實施狀況及績效 一、 已完成施政計畫重點概述: 施政重點 重要施政計畫項目 實 施 內 容 備註 完備救災體系,提升災 1. 維繫飛機妥善率計 持續規劃修護訓練教官實施講習及研討會,俾增 害防救效能-落實空中 畫 進修護人員專業技能及知識,並賡續辦理 救災、救難、救護、運 UH-1H、B-234 及 AS-365N2 機隊商維,加強履約 輸、觀測及偵巡效能 督導,以提升飛機出勤妥善率及維護飛航安全。 2. 強化空勤人員專業 選派資深飛航人員至國外模擬機訓練中心接受緊 能力 急科目複習及高山、海上搜救等模擬機訓練,強 化本職學能,確保各項飛行任務圓滿達成。 3. 空中勤務總隊勤務 1. 本計畫奉行政院 99 年 5 月 21 日院臺內字第 第二大隊勤務廳舍 0990027460 號函核定,計畫期程自 99 年起 新建工程 至 103 年止,為期 5 年,本工程位於台中市 沙 鹿 區 公 館 段 109-20 地 號 、 西 勢 寮 段 161-224 地號,規劃興建勤務棟(地下 1 層, 地上 5 層鋼筋混凝土構造)及備勤棟(地上 5 層鋼筋混凝土構造)與棚廠棟(地上 4 層 鋼筋混凝土構造,及挑高大距高度約 12M 之 鋼構造),共計 3 棟建築物。 2. 總經費新臺幣 8 億 6,424 萬 4 千元, 99 及 101 年度已分別編列 1 千萬元及 1 億元,本 (102)年度編列 3 億元,其餘經費 4 億 5,424 萬 4 千元於 103 年度續編列執行。 1 內政部空中勤務總隊 總 說 明 中華民國 102 年度 二、 施政計畫分項說明: 施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名 重要計畫項目 實施內容 已完成或未 稱 因應改善措施 完成之說明 一、空中勤務 (一)維繫飛機妥 1. 加強機務人員訓練,規劃辦 1. 完成辦理機務人員專 「AS365N 型機 業務 善率計畫 理 機 務 相 關 講 習 及 研 討 業核心、在職複訓、 定子盤等 47 項 會,以利飛機維護工作完善 航空氣象、品質管制 114 件航材採購 及確保飛航安全。 及空勤機工長任務、 案」等 9 件採購 2. 賡續辦理維繫飛機妥善之 裝 備 等 訓 練 講 習 6 案,於下年度賡 備份航材,及 AS365N2 、 案,以增進機務人員 續積極辦理。 UH-1H、B234 型機商維採購 專業技能及維持飛機 業務,並加強履約督導,增 維修品質。 進飛機妥善,本年度目標為 2. 完 成 AS365N2 、 達到現有飛機總數年度平 UH-1H、B234 型機商維 均妥善率 61.5%以上,以因 案採購,及重大航材 應本總隊執行空中救災、救 採購規劃案件 16 件, 難、救護、觀測與偵巡、運 除「AS365N 型機定子 輸等五大任務及常年訓練 盤等 47 項 114 件航材 之需求。 採購案」等 9 件採購 案,因履約期程跨年 度等原因,致未及於 年度內辦理完竣外, 餘均已完成。 3. 102 年 1 月至 12 月底 止,飛機妥善率達 68.39%,符合且超出 原預定目標值 61.5%。 (二)強化空勤人 選派資深飛行員 3 員前往 已完成。 員專業能力 AS-365N 型機原製造廠歐洲 直升機公司東南亞公司新加 坡模擬機訓練中心接受緊急 科目複習及高山、海上搜救 等模擬機作業訓練,強化本 職學能,並與同仁經驗交流 分享,以確保飛行安全,提 升執勤效能。 2 內政部空中勤務總隊 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名 重要計畫項目 實施內容 已完成或未 稱 因應改善措施 完成之說明 二、營建工程 空 中勤 務總 隊勤 1. 本案由營建署代辦工程採 本年度預算除已撥付代 已撥付營建署尚 務 第二 大隊勤 務 購,由「余曉嵐建築師事務 辦機關營建署之經費中 未執行之經費, 廳舍新建工程 所」設計監造,「港洲營造 ,因營建署依工程實際 保留於下年度賡 股份有限公司」以新臺幣 6 執行進度,截至本(102 續加強執行。 億 6,600 萬元承攬,並於 )年底止,尚有 9,402 101 年 6 月 11 日開工,履約 萬 8,423 元未支付廠商 期限為 621 個日曆天,經營 外,餘均已完成。 建署審核工期展延 43 個日 曆天,完工預定為 103 年 6 月中旬。 2. 102 年度工程履約進度: (1)勤務棟(土建 62.32%、 機 電 28.14% 、 空 調 42.17% ): 地 坪 鋪 地 磚、天花板骨架吊裝、 外部造型牆鋼骨吊裝、 鋁格柵安裝、電梯安 裝、機電 2F 插座安裝、 配線、3F~4F 給、排水 配管。 (2)棚廠棟(土建 65.21%、 機 電 8.57% 、 空 調 1.86%):D 區屋頂層樑 鋼筋綁紮、鋁包板材料 進場、1F 內牆泥作粉 刷、機電、空調配管。 (3)勤務棟(土建 53.26%、 機 電 24.22% 、 空 調 32.24%):3F 外牆水泥 粉刷、機電 3F~4F 輕隔 間牆配管、空調 3F~4F 排水管配管。 3. 本(102)年度預算編列 3 億元,實際執行數 2 億 597 萬1,577 元,保留數9,402 萬 8,423 元,合計決算數 3 億元,執行率 100%。 3 內政部空中勤務總隊 總 說 明 中華民國 102 年度 施政計畫分項說明-以前年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未 因應改善措施 完成之說明 98 年度 空中勤務業務 建構資通系統 勤務專用通訊系統增設高山中 已完成。 繼站暨航跡監視接收系統建置 採購案。 101 年度 空中勤務業務 維繫飛機妥善率計 1. AS365N 型機 101 年度需求螺 已完成。 畫 桿等 17 項 283 件航材採購案。 2. AS365N2 型機 101 年度需求壓 已完成。 縮機等 16 項 61 件航材採購案 。 3. AS365N 型機球接頭等 24 項 已完成。 904 件航材採購案。 4. AS365N 型 機 耦 合 電 腦 已完成。 (COUPLER, CDV155)等 23 件 航材檢測或修理勞務採購案。 4 內政部空中勤務總隊 總 說 明 中華民國 102 年度 貳、 預算執行概況 一、 本年度部分: (一) 歲入部分: 本年度預算數 2,710,000 元,執行結果,實收數 13,347,574 元,較預算數超收 10,637,574 元,執行率 492.53%。 各來源別子目執行情形如下: 1. 賠償收入:預算數 2,650,000 元,決算數 11,181,665 元,計超收 8,531,665 元,係 採購案逾期違約金收入較預計數增加所致。 2. 使用規費收入:預算數 8,000 元,決算數 10,500 元,計超收 2,500 元,係借用宿 舍員工自薪資扣回繳庫數較預計數增加所致。 3. 財產孳息:預算數 52,000 元,決算數 81,553 元,計超收 29,553 元,係本總隊所 處大坪林聯合開發大樓基地台租金收入分配款解繳國庫數較預計數增加所致。 4. 廢舊物資售價:預算數未列,決算數為 77,816 元,計超收 77,816 元,係出售報 廢財物之收入。 5. 雜項收入:預算數未列,決算數為 1,996,040 元,計超收 1,996,040 元,主要係收 回以前年度員工交通補助費暨本總隊第二大隊勤務廳舍新建工程有價土石方施 工廠商價購款解繳國庫數。 (二) 歲出部分: 本年度預算數 1,304,371,000 元,統籌科目 26,762,807 元,合計預算數為 1,331,133,807 元,執行結果,實現數 1,194,919,117 元,保留數 94,028,423 元,合計 決算數 1,288,947,540 元,賸餘數 42,186,267 元,執行率 96.83%。 各工作計畫執行情形如下: 1. 一般行政:預算數 390,853,000 元,決算數 379,124,160 元(均為實現數),節餘 數 11,728,840 元,執行率 97.00%。 2. 空中勤務業務:預算數 585,018,000 元,決算數 556,827,480 元(均為實現數), 節餘數 28,190,520 元,執行率 95.18%。 3. 營建工程:預算數 300,000,000 元,決算數 300,000,000 元(實現數 205,971,577 元、保留數 94,028,423 元),節餘數 0 元,執行率 100.00%。 4. 交通及運輸設備:預算數 27,500,000 元,決算數 26,233,093 元(均為實現數), 節餘數 1,266,907 元,執行率 95.39%。 5. 統籌科目:決算數 26,762,807 元,包括公教人員婚喪生育及子女教育補助 3,698,570 元、公務人員退休撫卹給付 23,064,237 元。 5 內政部空中勤務總隊 總 說 明 中華民國 102 年度 二、 以前年度部分: (一) 歲入部分:無。 (二) 歲出部分: 以前年度轉入數 22,917,152 元,執行結果,本年度實現數 21,472,842 元,註銷 數 1,444,310 元。 各年度執行情形如下: 1. 98 年度部分: 空中勤務業務:以前年度轉入數 5,320,000 元,本年度實現數 4,912,000 元,註銷 數 408,000 元。 2. 101 年度部分: 空中勤務業務:以前年度轉入數 17,597,152 元,本年度實現數 16,560,842 元,註 銷數 1,036,310 元。 參、 資產負債實況 一、 經費類平衡表資產科目: (一) 專戶存款 80,402,869 元,計有機關保管款專戶 25,000 元、聘僱人員離職儲金公提戶 35,628,116 元、聘僱人員離職儲金自提戶 35,627,055 元及國庫保管款專戶 9,122,698 元,較上年度增加 3,857,185 元。 (二) 材料 2,139,036 元,係航空用油存放於偏遠地區空軍基地,以備救災救難緊急加油之 用,較上年度減少 29,456 元。 (三) 押金 57,000 元,係空中警察隊前隊長等 4 人侵權訴訟案提供之擔保金,同上年度。 (四) 暫付款 94,028,423 元,係已撥予勤務第二大隊勤務廳舍新建工程之代辦機關-營建署 ,惟營建署尚未支付廠商之款項,較上年度增加 94,028,423 元。 (五) 保管有價證券 29,052,865 元,係採購案履約保證金及保固保證金,較上年度減少 10,007,525 元。 二、 經費類平衡表負債科目: (一) 保管款 76,493,895 元,計有採購案之押標金 660,000 元、履約保證金 3,121,297 元、 保固保證金 1,457,427 元、公提離職儲金 35,628,116 元暨自提離職儲金 35,627,055 元,較上年度增加 8,021,409 元。 (二) 代收款 3,908,974 元,計有代扣公、健保費及退撫基金等 10,100 元、本總隊執行勤 務之加菜金及獎勵金等 3,898,874 元,較上年度減少 4,164,224 元。 (三) 應付歲出保留款-本年度 94,028,423 元,係本年度已撥付勤務第二大隊勤務廳舍新建 工程之代辦機關-營建署,惟營建署依工程實際執行進度,尚未支付廠商而辦理保留 之款項,較上年度增加 76,431,271 元。 (四) 應付保管有價證券 29,052,865 元,均係採購案履約保證金、保固保證金等,較上年 度減少 10,007,525 元。 (五) 經費賸餘-押金部分 57,000 元,係空中警察隊前隊長等 4 人侵權訴訟案提供之擔保 金,同上年度。 6 內政部空中勤務總隊 總 說 明 中華民國 102 年度 (六) 經費賸餘-材料部分 2,139,036 元,係航空用油存放於偏遠地區空軍基地,以備救災 救難緊急加油尚未使用部分,較上年度減少 29,456 元。 三、 潛藏負債之揭露說明:無。 肆、其他要點:無。 7 空中勤 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 2,650,000 0 2,650,000 11,181,665 罰款及賠償收入 70 0408650000-0 2,650,000 0 2,650,000 11,181,665 空中勤務總隊 01 0408650300-1 2,650,000 0 2,650,000 11,181,665 賠償收入 01 0408650301-6 2,650,000 0 2,650,000 11,181,665 一般賠償收入 03 0500000000-8 8,000 0 8,000 10,500 規費收入 83 0508650000-5 8,000 0 8,000 10,500 空中勤務總隊 01 0508650300-7 8,000 0 8,000 10,500 使用規費收入 01 0508650312-8 8,000 0 8,000 10,500 場地設施使用費 04 0700000000-9 52,000 0 52,000 159,369 財產收入 80 0708650000-6 52,000 0 52,000 159,369 空中勤務總隊 01 0708650100-9 52,000 0 52,000 81,553 財產孳息 01 0708650101-3 4,000 0 4,000 6,246 利息收入 02 0708650106-7 48,000 0 48,000 75,307 租金收入 02 0708650600-3 0 0 0 77,816 廢舊物資售價 07 1100000000-2 0 0 0 1,996,040 其他收入 73 1108650000-0 0 0 0 1,996,040 空中勤務總隊 01 1108650900-0 0 0 0 1,996,040 雜項收入 01 1108650901-3 0 0 0 230,120 收回以前年度歲出 02 1108650909-5 0 0 0 1,765,920 其他雜項收入 經 常 門 小 計 2,710,000 0 2,710,000 13,347,574 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 2,710,000 0 2,710,000 13,347,574 2 務總隊 別決算表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 11,181,665 8,531,665 421.95 0 0 11,181,665 8,531,665 421.95 0 0 11,181,665 8,531,665 421.95 0 0 11,181,665 8,531,665 421.95 0 0 10,500 2,500 131.25 0 0 10,500 2,500 131.25 0 0 10,500 2,500 131.25 0 0 10,500 2,500 131.25 0 0 159,369 107,369 306.48 0 0 159,369 107,369 306.48 0 0 81,553 29,553 156.83 0 0 6,246 2,246 156.15 0 0 75,307 27,307 156.89 0 0 77,816 77,816 0 0 1,996,040 1,996,040 0 0 1,996,040 1,996,040 0 0 1,996,040 1,996,040 0 0 230,120 230,120 0 0 1,765,920 1,765,920 0 0 13,347,574 10,637,574 492.53 0 0 0 0 0 0 13,347,574 10,637,574 492.53 3 空中勤 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3800000000-3 1,304,371,000 0 0 0 民政支出 0 0 0 01 3808650100-5 390,853,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3808651000-6 585,018,000 0 0 0 空中勤務業務 0 0 0 03 3808659000-0 327,500,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 04 3808659800-6 1,000,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 27 7500000000-2 22,698,410 0 365,827 0 退休撫卹給付支出 0 0 365,827 01 7506205300-0 22,698,410 0 365,827 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 365,827 33 8900000000-0 3,698,570 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 3,698,570 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 1,330,767,980 0 365,827 0 0 0 365,827 2 務總隊 別決算表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,304,371,000 1,168,156,310 94,028,423 -42,186,267 96.77 0 1,262,184,733 390,853,000 379,124,160 0 -11,728,840 97.00 0 379,124,160 585,018,000 556,827,480 0 -28,190,520 95.18 0 556,827,480 327,500,000 232,204,670 94,028,423 -1,266,907 99.61 0 326,233,093 1,000,000 0 0 -1,000,000 0.00 0 0 23,064,237 23,064,237 0 0 100.00 0 23,064,237 23,064,237 23,064,237 0 0 100.00 0 23,064,237 3,698,570 3,698,570 0 0 100.00 0 3,698,570 3,698,570 3,698,570 0 0 100.00 0 3,698,570 1,331,133,807 1,194,919,117 94,028,423 -42,186,267 96.83 0 1,288,947,540 3 空中勤 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 0008000000-0 1,304,371,000 0 0 0 內政部主管 0 0 0 09 0008650000-8 1,304,371,000 0 0 0 空中勤務總隊 0 0 0 經 常 門 小 計 969,044,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 335,327,000 0 0 0 0 0 0 01 3808650100-5 388,353,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 353,137,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 33,822,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 1,394,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 01 3808650100-5* 2,500,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0300 2,500,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 3808651000-6 579,691,000 0 0 0 空中勤務業務 0 0 0 0200 579,691,000 0 0 0 業務費 0 0 0 02 3808651000-6* 5,327,000 0 0 0 空中勤務業務 0 0 0 0300 5,327,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 03 3808659000-0 327,500,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3808659002-5* 300,000,000 0 0 0 營建工程 0 0 0 0300 300,000,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 3808659011-6* 27,500,000 0 0 0 交通及運輸設備 0 0 0 0300 27,500,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 04 3808659800-6 1,000,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 1,000,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 3,698,570 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 2 務總隊 別決算表 102 年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,304,371,000 1,168,156,310 94,028,423 -42,186,267 96.77 0 1,262,184,733 1,304,371,000 1,168,156,310 94,028,423 -42,186,267 96.77 0 1,262,184,733 969,044,000 928,129,140 0 -40,914,860 95.78 0 928,129,140 335,327,000 240,027,170 94,028,423 -1,271,407 99.62 0 334,055,593 388,353,000 376,624,546 0 -11,728,454 96.98 0 376,624,546 353,137,000 343,354,729 0 -9,782,271 97.23 0 343,354,729 33,822,000 32,016,110 0 -1,805,890 94.66 0 32,016,110 1,394,000 1,253,707 0 -140,293 89.94 0 1,253,707 2,500,000 2,499,614 0 -386 99.98 0 2,499,614 2,500,000 2,499,614 0 -386 99.98 0 2,499,614 579,691,000 551,504,594 0 -28,186,406 95.14 0 551,504,594 579,691,000 551,504,594 0 -28,186,406 95.14 0 551,504,594 5,327,000 5,322,886 0 -4,114 99.92 0 5,322,886 5,327,000 5,322,886 0 -4,114 99.92 0 5,322,886 327,500,000 232,204,670 94,028,423 -1,266,907 99.61 0 326,233,093 300,000,000 205,971,577 94,028,423 0 100.00 0 300,000,000 300,000,000 205,971,577 94,028,423 0 100.00 0 300,000,000 27,500,000 26,233,093 0 -1,266,907 95.39 0 26,233,093 27,500,000 26,233,093 0 -1,266,907 95.39 0 26,233,093 1,000,000 0 0 -1,000,000 0.00 0 0 1,000,000 0 0 -1,000,000 0.00 0 0 3,698,570 3,698,570 0 0 100.00 0 3,698,570 3 空中勤 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0100 3,698,570 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 22,698,410 0 365,827 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 365,827 0100 22,698,410 0 365,827 0 人事費 0 0 365,827 統 籌 科 目 小 計 26,396,980 0 365,827 0 0 0 365,827 合 計 1,330,767,980 0 365,827 0 0 0 365,827 4 務總隊 別決算表 102 年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 3,698,570 3,698,570 0 0 100.00 0 3,698,570 23,064,237 23,064,237 0 0 100.00 0 23,064,237 23,064,237 23,064,237 0 0 100.00 0 23,064,237 26,762,807 26,762,807 0 0 100.00 0 26,762,807 1,331,133,807 1,194,919,117 94,028,423 -42,186,267 96.83 0 1,288,947,540 5 空中勤 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免(註銷)數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 98 07 3800000000-3 0 0 民政支出 5,320,000 408,000 02 3808651000-6 0 0 空中勤務業務 5,320,000 408,000 小 計 0 0 5,320,000 408,000 101 07 3800000000-3 0 0 民政支出 17,597,152 1,036,310 02 3808651000-6 0 0 空中勤務業務 17,597,152 1,036,310 小 計 0 0 17,597,152 1,036,310 0 0 合 計 22,917,152 1,444,310 2 務總隊 別轉入數決算表 102 年度 單位:新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 4,912,000 0 0 0 0 0 4,912,000 0 0 0 0 0 4,912,000 0 0 0 0 0 16,560,842 0 0 0 0 0 16,560,842 0 0 0 0 0 16,560,842 0 0 0 0 0 21,472,842 0 0 3 空中勤 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免(註銷)數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 98 07 0008000000-0 0 0 內政部主管 5,320,000 408,000 09 0008650000-8 0 0 空中勤務總隊 5,320,000 408,000 02 3808651000-6* 0 0 空中勤務業務 5,320,000 408,000 0300 0 0 設備及投資 5,320,000 408,000 小 計 0 0 5,320,000 408,000 101 07 0008000000-0 0 0 內政部主管 17,597,152 1,036,310 09 0008650000-8 0 0 空中勤務總隊 17,597,152 1,036,310 02 3808651000-6 0 0 空中勤務業務 17,597,152 1,036,310 0200 0 0 業務費 17,597,152 1,036,310 小 計 0 0 17,597,152 1,036,310 經 常 門 小 計 0 0 17,597,152 1,036,310 資 本 門 小 計 0 0 5,320,000 408,000 合 計 0 0 22,917,152 1,444,310 2 務總隊 別轉入數決算表 102 年度 單位:新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 4,912,000 0 0 0 0 0 4,912,000 0 0 0 0 0 4,912,000 0 0 0 0 0 4,912,000 0 0 0 0 0 4,912,000 0 0 0 0 0 16,560,842 0 0 0 0 0 16,560,842 0 0 0 0 0 16,560,842 0 0 0 0 0 16,560,842 0 0 0 0 0 16,560,842 0 0 0 0 0 16,560,842 0 0 0 0 0 4,912,000 0 0 0 0 0 21,472,842 0 0 3 空中勤務總隊 歲入類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註: 1 空中勤務總隊 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 80,402,869 221000-4 保管款 76,493,895 211200-7 材料 2,139,036 221200-3 代收款 3,908,974 211300-1 押金 57,000 221410-6 應付歲出保留款─本年度 94,028,423 211400-6 暫付款 94,028,423 221500-7 應付保管有價證券 29,052,865 211600-5 保管有價證券 29,052,865 231100-5 經費賸餘─押金部分 57,000 231200-0 經費賸餘─材料部分 2,139,036 合 計 205,680,193 合 計 205,680,193 附註: 211800-4 債權憑證 1 221700-6 待抵銷債權憑證 1 1