編號 3-2 中華民國 95 年度 中央政府總預算 行政院主計處單位預算 行政院主計處編 行政院主計處 單位預算目錄 中華民國 95 年度 書表名稱 頁次 壹、總說明----------------------------------------------------------------------------1-12 貳、主要表 一、歲入來源別預算表------------------------------------------------------------13 二、歲出機關別預算表------------------------------------------------------14-16 叁、附屬表 一、歲入項目說明提要表---------------------------------------------------------17-20 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 (一)、 一般行政-------------------------------------------------------------21-22 (二)、 公務機關歲計會計業務-------------------------------------------23-26 (三)、 特種基金歲計會計業務-------------------------------------------27-28 (四)、 統計業務-------------------------------------------------------------29-34 (五)、普查及抽樣調查業務----------------------------------------------35-42 (六)、主計業務視導與訓練----------------------------------------------43-44 (七)、 一般建築及設備----------------------------------------------------45-46 (八)、第一預備金----------------------------------------------------------------47 三、各種費用彙計表---------------------------------------------------------------48-53 四、歲出用途別科目分析表------------ -----------------------------------------54-55 五、資本支出分析表---------------------------------------------------------------56-57 六、人事費分析表------------------------------------------------------------------------58 七、預算員額明細表---------------------------------------------------------------60-61 八、公務車輛明細表---------------------------------------------------------------------62 九、現有辦公房舍明細表-------------------------------------------------------- 64-65 十、派員出國計畫預算總表------------------------------------------------------------66 十一、派員出國計畫預算類別表-考察------------------------------------------68---69 二、派員出國計畫預算類別表-開會、訪問、報聘、談判--------------- --70-71 十三、派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習------------------------72-73 十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表------------------------------------------74-75 壹、總 說 明 行政院主計處 95 年度施政目標與重點 本處掌理全國歲計、會計、統計事宜,施政願景為「宏觀分配整體公共資源,促進 資源運用效益,建置國際化政府會計規範,增進政府財務效能;全面提升政府統計效用, 發揮統計支援決策功能;促進政府中文電腦資訊之互通及交流,成為國家建設重要推 手」 。為積極辦理主計業務,訂定中程(94 至 97 年度)施政計畫之策略績效目標,包括: 一、完備資源妥適分配機制,提升資源運用效益;二、建構完備之特種基金預算管理制 度,增進基金經營效能;三、訂頒政府會計共同規範公報,加強政府會計制度之設計與 執行;四、提升政府統計品質、時效與應用;五、健全基本國勢基礎資訊,充實專案動 態資料,以提升統計調查品質及其效益;六、建立完善之綠色國民所得帳之資料蒐集及 應用體系(預定完成年份:102 年)。 本處依據行政院 95 年度施政方針,配合中程施政計畫及核定預算額度,並針對當 前社會狀況及本處未來發展需要,編定 95 年度施政計畫,其目標與重點如次: 壹、年度施政目標: 一、完備資源妥適分配機制,提升資源運用效益: 精進中程計畫預算作業制度,檢討中央對地方補助制度,並強化年度及預算審核功能, 以有效控制歲出規模,提升支出效率,健全政府財政。 二、建構完備之特種基金預算管理制度,增進基金經營效能: 依法辦理特種基金預算之審編及執行;持續檢討非營業特種基金之存續;強化特種基金 預算管理制度;持續協助公營事業民營化。 三、訂頒政府會計共同規範公報,加強政府會計制度之設計與執行: 加強政府會計理論與實務之研究,訂頒政府會計相關共同規範公報;檢討修訂相關會計 法規並全面修訂中央總會計制度及普通基金單位會計作業一致規定;建立會計作業與審 核標準化手冊,以提升會計作業之品質;簡化會計流程,建立會計作業自動化及內部稽 核軟體,以提升會計資訊正確性及時效。 四、提升政府統計品質、時效與應用: 配合社會指標統計系統,進行各領域社會福址指標之剖析與修訂;規劃 95 年基期各種 物價指數改編作業,賡續督導物價調查工作;依據最新經濟理論發展,持續研修並精進 總資源供需估測模型。 五、健全基本國勢基礎資訊,充實專案動態資料,以提升統計調查品質及其效益: 辦理農林漁牧業普查、工商及服務業普查試驗調查、戶口及住宅普查專案調查、更新普 查母體資料檔;運用資訊技術,強化定期性抽樣調查統計;健全基層統計調查網。 六、建立完善之綠色國民所得帳之資料蒐集及應用體系(預定完成年份:102 年): 依法辦理綠色國民所得帳之編製作業;推動建置一套最適合我國使用之基本資料蒐集機 制與永續編算體系;辦理綠色國民所得帳環境價值矩陣及指標系統之建置研究,以強化 編算結果之應用效能。 1 貳、衡量指標 衡 量 指 標 策略績 效目標 評估 95 年度 衡量指標 評估方式 衡量標準 體制 目標值 一、完備資源 中程歲出概算額度 1 統計數據 ﹝(中央政府總預算案歲 1.9% 妥適分配 內編報概算數 出總數-中程歲出概算額 機制,提 度)/中程歲出概算額 升資源運 度﹞ x 100﹪ 用效益 二、建構完備 本處核編各特種基 1 統計數據 ﹝(本處核編各特種基金 30% 之特種基 金年度繳庫數超出 年度繳庫數-主管機關編 金預算管 主管機關編報概算 報繳庫概算數)/主管機 理制度, 數之比率 關編報繳庫概算數)x 增進基金 100% 經營效能 三、訂頒政府 1、訂頒政府會計 1 統計數據 (訂頒政府會計共同規 60% 會計共同 相關共同規範 範公報累計數/應完成 規 範 公 公報比率 累計訂頒數)x 100% 報,加強 政府會計 制度之設 計與執行 2、全面修訂中央 1 統計數據 (依會計科目、會計簿籍 80% 總會計制度及 及會計報告修訂累計完 普通基金單位 成進度/應完成修訂累 會計作業一致 計進度)x 100% 規定完成進度 比率 3、機關(基金) 1 統計數據 ﹝累計核定機關(基金) 100% 會計制度核定 之會計制度數/應完成 完成率 累計核定數﹞x 100% 四、提升政府 1、社會福祉探討 1 統計數據 (累計完成社會福祉探 54% 統 計 品 完成率 討之領域個數/總領域 質、時效 數)x 100% 與應用 2、95 年基期各種 1 統計數據 (95 年基期各種物價指 4% 物價指數改編 數改編作業累計完成項 作業進度達成 數/95 年基期各種物價 率 指數改編總作業項數)x 100% 3、本處總供需估 1 統計數據 (累計重新檢討評估之 33% 測模型依部門 部門數/部門總數)x 別重新檢討、 100% 評估 2 衡 量 指 標 策略績 效目標 評估 95 年度 衡量指標 評估方式 衡量標準 體制 目標值 五、健全基本 1、普查作業完成 1 統計數據 (作業執行完成累計數 50% 國勢基礎 率 /總作業執行數)x 100% 資訊,充 實專案動 2、抽樣調查作業 1 統計數據 (作業執行完成累計數 50% 態資料, 完成率 /應執行作業總數)x 以提升統 100% 計調查品 3、人力資源電腦 1 統計數據 (作業執行完成累計數 65% 質及其效 輔助面訪調查 /總作業執行數)x 100% 益 作業執行率 4、受雇員工薪資 1 統計數據 (利用網際網路填報家 40% 調查全查層樣 數/全查層總回表家數) 本運用網際網 x 100% 路填報比率 六、建立完善 1、規劃架構之帳 1 統計數據 (實際完成之帳表數/ 45% 之綠色國 表完成比率 規劃架構之帳表數)x 民所得帳 100% 之資料蒐 2、規劃資料蒐集 1 統計數據 (實際完成資料蒐集機 35% 集及應用 項數之完成比 制之資料項數/預定建 體系(預 率 立資料蒐集機制之資料 定完成年 項數)x 100% 份 : 102 3、資料應用指標 1 統計數據 (實際規劃完成資料應 25% 年) 之建置規劃完 用指標之項數/完善資 成比率 料應用指標體系之預定 完成項數)x 100% 【備註】:評估體制之各數字代號意義說明如下: 1. 指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。 3 行政院主計處 95 年度重要施政計畫 計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 類別 一、中央總預算 中央政府總預 社會 一、研提以前年度財政、經濟狀況之會計、統計分析資 核編及執行 算之籌劃、審編 發展 料,與增進公務及財務效能之建議。 3303101020 與執行 二、依照施政方針,擬訂 96 年度中央政府總預算編製辦 3303101020 法,並依照統籌財源合理分配之原則,訂定中央及地 方政府預算籌編原則。 三、審核中央政府各機關單位概算,彙編 96 年度中央政 府總預算案,送立法院審議。 四、檢討強化總預算業務作業流程、資料庫規劃與建制 等。 五、參酌總資源供需估測趨勢,確立中央總預算案歲出規 模,核定分行各主管機關 4 年中程歲出概算額度。 六、檢討修訂中央政府各機關單位預算執行要點。 七、賡續檢討改進中央對地方之補助與考核機制。 二、中央總會計 一、中央總會 社會 一、中央總會計、總決算之處理與核編 事務處理及 計事務處 發展 (一)加強辦理 95 年度中央政府總會計事務處理。 總決算核編 理及總決 (二)加速審議、核頒各機關或基金會計制度。 3303101021 (三)編造 94 年度中央政府總決算及 95 年度中央政府 算核編 總預算半年結算報告。 3303101021-01 (四)研訂中央政府普通基金會計制度之一致規定。 二、政府會計理論與實務之研究 (一)委託專家學者從事政府會計理論與實務之研究。 (二)蒐集國內外相關資料,研訂政府會計共同規範公 報。 (三)加速審議、核頒各機關或基金會計制度。 二、地方政府 社會 一、地方政府主計業務之督導與查核 主計業務 發展 (一)研訂 96 年度縣(市)地方總預算及附屬單位預 之督導與 算編製要點、96 年度縣(市)各機關單位預算 執行要點及附屬單位預算執行要點,並督導縣 查核 (市)歲計業務等。 3303101021-03 (二)辦理縣(市)總預算及總決算彙編(含鄉、鎮、 市)。 (三)研訂 95 年度縣(市)及鄉(鎮、市)各機關學 校編製各類決(結)算應行注意事項,督導縣(市) 決(結)算編製及縣(市)財政資料蒐集與分析 等。 (四)督導縣(市)會計制度、會計事務查核及推廣會 計系統。 (五)蒐集研擬縣(市)、鄉(鎮、市)會計事務處理 之一致規範。 (六)辦理縣(市)主計人員歲計、非專任主計人員會 4 計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 類別 計研習班。 二、處理九二一震災有關各機關及補助縣(市)以前年度 經費保留執行督導事宜 (一)配合縣(市)政府處理九二一震災有關之補助縣 (市)88 年下半年及 89 年度追加預算。 (二)90 年度重建特別預算及第 2 期重建特別預算執行 督導、經費撥付(分配)、經費保留等事宜。 三、特種基金預 特種基金預算 社會 一、96 年度特種基金預算之籌劃、審編及執行 算核編及執 審編、執行及預 發展 (一)研提增進特種基金經營效能之建議,作為行政院 行 算管理制度之 訂定施政方針之參考。 3303101120 建立 (二)擬訂國營事業計畫總綱,陳院核定後分行各事業 3303101120 主管機關,據以擬定其事業計畫。 (三)訂頒中央政府總預算附屬單位預算編製辦法及 共同項目編列標準。 (四)合理核列特種基金之盈餘目標及重要投資目標 等,並配合政府財政需要,妥訂盈(賸)餘繳庫 之額度。 (五)辦理 96 年度中央政府總預算案附屬單位預算及 綜計表(營業及非營業部分) ,送請立法院審議。 (六)修訂中央政府附屬單位預算執行要點。 (七)適時檢討並督促改進各特種基金預算之執行。 二、強化特種基金預算管理制度 (一)持續研究特種基金預算理論,作為改進現有預算 制度之參據。 (二)持續檢討非營業特種基金之存續問題。 (三)持續積極推動實施自償性公共建設預算制度。 (四)研究強化特種基金預算編製內容。 (五)辦理特種基金預算編審與執行研討會。 (六)對於長期虧絀之特種基金,積極督促適時檢討, 以改善財務狀況。 三、持續協助公營事業民營化 (一)配合國營事業民營化進度,妥適核列相關預算。 (二)協助未完成民營化之事業,進行整頓及改造。 (三)積極協助經營艱困之國營事業解決財務問題,儘 早完成民營化。 四、特種基金會計 特種基金會計 社會 一、國營事業決算之查核與編造 事務處理及 事務處理及決 發展 (一)按月審核各國營事業會計報告,並彙編其預算收 決算核編 算核編 支執行狀況月報表及預算執行總表,嚴格控制預 3303101121 3303101121 算執行。 (二)檢討修訂相關會計法規。 (三)編造 94 年度中央政府總決算附屬單位決算及其 綜計表(營業部分) 。 5 計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 類別 (四)編造 95 年度中央政府總預算附屬單位預算半年 結算報告(營業部分) 。 二、非營業特種基金決算之查核與編造 (一)按月審核各非營業特種基金會計報告與彙編其 預算收支執行狀況月報表及預算執行總表,嚴格 控制預算執行。 (二)嚴密各非營業特種基金內部控制與審核制度,俾 提高工作效率。 (三)編造 94 年度中央政府總決算附屬單位決算及其 綜計表(非營業部分) 。 (四)編造 95 年度中央政府總預算附屬單位預算半年 結算報告(非營業部分)。 五、統計行政與 健全統計法制 社會 一、檢討修訂統計法及其施行細則;參酌聯合國及美、日 統計標準 與加強統計行 發展 等主要國家各種統計標準,檢討我國各種統計標準。 3303101231 政管理及服務 二、辦理第四期統計發展中程計畫之管考作業,並協調解 3303101231 決有關問題。 三、持續督導各機關依「各機關統計資料發布要點」之規 定,預告統計資料發布時間並按時發布統計資料。 四、推動統計業務電子化,建立全國統計資料倉儲系統, 維護並充實中華民國統計資訊網網站內容。 六、辦理綜合統 按期編布綜合 社會 一、探討人口推計、休閒時間之可取得性、住宅所有權 計 社經統計 發展 屬、衛生系統績效評估、教育資源等社會福祉議題分 3303101232 3303101232 析及研究建立人力資本投資統計。 二、規劃 95 年基期各種物價指數改編作業,督導物價查 價工作並改進查編技術,試編倉儲、銀行(手續費)、 證券及財產保險等部分服務業價格指數。 三、辦理國民所得按季統計及年修正作業;依據 1993 年 版國民經濟會計制度,編算各季國民所得統計。 四、辦理 95 年及 96 年總資源供需估測、95 年各季經濟預 測及 94 年與 95 年民營製造業固定投資意向調查。 五、編製 93 年產業關聯表。 六、依據規劃之完整帳表體系及資料彙集機制,研編 94 年 版綠色國民所得帳,以建置符合國內現況及決策需求 之環境資訊。 七、辦理家庭收支調查及推動縣民所得統計 (一)辦理家庭收支訪問及記帳調查,並進行資料審核、 檢誤、分析及編印調查報告。 (二)輔導各縣市蒐集資料,試編縣民所得統計。 6 計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 類別 七、基本國勢調 辦理基本國勢 社會 一、辦理農林漁牧業普查 查 調查 發展 (一)辦理 94 年農林漁牧業普查。 3303101320 3303101320 (二)蒐集有關資料,辦理農林漁牧業母體名冊中文檔 之更新。 二、辦理工商及服務業普查 (一)規劃 95 年工商及服務業普查,並辦理試驗調查。 (二)利用普查資料及有關登記資料,定期更新工商業 母體資料檔。 三、辦理戶口及住宅普查 (一)辦理戶口及住宅普查專案調查。 (二)賡續連結公務檔案整合人口統計調查資料。 四、辦理普查資料供應與管理,加強國際間普查及抽樣調 查統計資訊之交流。 八、專案抽樣調 辦理專案抽樣 社會 一、賡續精進國富統計方法,編製 93 年國富統計。 查 調查 發展 二、辦理人力資源調查及專案調查 3303101321 3303101321 (一)按月辦理人力資源調查,並辦理相關性補充專案 調查。 (二)賡 續 推 動 實 施 人 力 資 源 電 腦 輔 助 面 訪 調 查 (CAPI)作業。 三、辦理受雇員工薪資調查及生產力統計。 (一)按月辦理受雇員工薪資調查,並辦理相關性補充 專案調查。 (二)賡續推動受雇員工薪資調查網際網路填報作業。 四、辦理各機關調查統計之審議與管理,避免調查重複及 減輕受訪者負擔。 五、辦理台灣地區社會發展趨勢調查 (一)辦理 95 年社會發展趨勢調查-家庭生活,並進 行資料審核、檢誤及分析。 (二)編印社會發展趨勢調查報告。 九、基層統計調 辦理臺北市、高 社會 一、支援各機關辦理人力資源調查、各業受雇員工薪資調 查網管理 雄市及各縣市 發展 查、物價調查、家庭收支調查…等 20 餘種調查。 3303101322 基層統計調查 二、強化基層統計調查網管理與運用,辦理統計調查人員 網管理 業務講習與檢討改進,強化調查技術與經驗。 3303101322 十、主計業務視 主計人員培育 社會 一、甄審優秀人才、貫徹職期輪調、落實考核。 導與訓練 與訓練 發展 二、辦理主計人員基礎訓練班、養成訓練班、幹部訓練 3303101500 3303101500 班、領導研究班及專業研習班等。 三、營造英語學習環境,開辦英語研習班,加強同仁英語 能力。 7 一、前(93)年度施政績效及達成情形分析: 衡 量 指 標 策略績 效目標 原定 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 一、建全政府 中程歲出概算 0.05 (一)本項衡量指標為負向指標,當達成目標值較 財政 額度內編報概 原定目標值為低時,達成度即為 100%。 算數 (二)94 年度中央政府總預算案歲出計編列 1 兆 6,356 億元,較行政院核定中程歲出概算額度 1 兆 6,144 億元,增加 212 億元,占上揭核定 數之 1.3%,尚控制在原定 5%目標範圍內,達 成度為 100%。 二、建構完備 本處核編各特種 0.1 依 94 年度預算案,核編各特種基金解繳國庫數為 之特種基 基金年度繳庫數 2,279 億元,較各主管機關編報繳庫預算數 876 億 金預算體 超出主管機關編 元,超出 1,403 億元,超出比例為 160%,達成度為 系,強化 報概算數之比例 100%。 特種基金 管理 三、健全會計 機關(基金)會 0.85 93 年度累計已核定機關(基金)之會計制度共 54 個, 制度之設 計制度核定完 占應全部完成核定數(60 個)之 90%,超出原定目標 計與執行 成率 值(85%),達成度為 100%。 四、提升政府 一、第四期統計 0.4 第四期統計發展中程計畫分 5 年(92 至 96 年)執 統 計 效 發展中程計 行,16 項個案計畫至 93 年底累計執行進度平均為 能,發揮 畫之個案計 40%,達到原定目標值,達成度為 100%。 輔助行政 畫執行情形 管理功能 符合進度之 比率 二、我國社會指 0.7 發展我國社會指標統計體系計有總論及 9 個領域, 標統計體系 至 93 年底計完成總論及人口、就業、教育、住宅、 完成率 文化休閒及家庭等領域,完成率為 70%,達到原定 目標值,達成度為 100%。 三、「兩性統計 0.7 93 年度本處兩性統計指標網頁連結各機關兩性統 指標」上網 計項目計完成 287 項,已達婦權會「11 類性別統計 公布比率 指標」項目 356 項之 81%,超出原訂目標值(70%) , 達成度為 100%。 四、各項 90 年 1 截至 93 年底,8 項 90 年基期指數均已完成公布作 基期指數公 業(92 年完成消費者、躉售、進口、出口、營造工 布比率 程及房屋租金價格等 6 項;93 年完成行業別中間投 入、產出等 2 項),公布比率 100%,達成度為 100%。 8 衡 量 指 標 策略績 效目標 原定 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 五、中央各機關 0.9 中央機關公務報表增刪修訂報核(備)案,自 92 公務統計報 年起已全面透過本處公務統計行政管理資訊網,採 表增刪修訂 電子化報送,超出原定目標值(90%),達成度為 電子化比率 100%。 六、本處現有總 0.8 現有模型總計方程式 51 條,變數 101 個。93 年度 供需模型中 已對其中 82 個變數利用單根檢定(Unit Root Test) 設定方程式 作 定 態 ( Stationary ) 分 析 , 並 以 共 整 合 模 式 與引入變數 (Cointegration Model)為基礎,進行共整合分析, 所占比率為 81%,超出原定目標值(80%) ,達成度 已重新檢 為 100%。 視、調整與 測試之比率 五、健全基本 一、普查作業完 1 統計中程計畫三大普查作業依工作進程計分 7 項執 國勢基礎 成率 行數,91 年度完成 5 項,92 年度完成 1 項,加計 資訊,以 93 年度編製完成工商及服務業普查各類磁帶檔,並 提升統計 建立工商業母體資料檔,累計完成 7 項,完成率達 調查品質 100%,達成度為 100%。 及其效益 二、抽 查 調 查 0.85 93 年度抽樣調查總作業執行數計 30 件,完成執行 作業完成 數計 26 件,完成率達 87%,超出原定目標值(85%) , 率 達成度為 100%。 三、各 機 關 調 0.9 93 年度各機關調查執行數計 113 件,符合進度者 102 查之完成 件,完成率達 90%,達到原定目標值,達成度為 率 100%。 四、定 期 更 新 0.75 定期辦理普查母體資料檔之更新,應更新筆數計約 普查母體 3,000 萬筆,91 年度更新 810 萬筆,92 年度更新 840 資料檔之 萬筆,93 年度更新完成 660 萬筆,累計已更新 2,310 完成率 萬筆,完成率達 77%,超出原定目標值(75%) ,達 成度為 100%。 六、試編完善 一、標準架構與 0.6 為完整展現出臺灣地區環境體系受經濟發展影響之 之綠色國 評量系統之 全貌,93 年度業依 92 年度完成之完整帳表架構及 民所得帳 規劃完成比 資料蒐集機制,規劃帳表編算細部計畫,並據以研 (預定完 率 析整編相關機關所提供之基本資料。就預定規劃之 成年份: 109 帳表,計已完成 67 帳表,完成比率為 61%,已 98 年) 超出原定目標值(60%),達成度為 100%。 9 衡 量 指 標 策略績 效目標 原定 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 二、完善資料蒐 0.4 93 年度業依資料蒐集之短、中、長期及未來時程, 集機制之建 推動各相關機關辦理各項施政措施,建置關鍵資 置比率 料,並加以彙集研析與整編。在完整架構所需各機 關提供之 304 種資料中,已完成 130 種相關資料, 完成比率為 43%,已超出原定目標值(40%) ,達成 度為 100%。 三、輔助帳表之 0.1 輔助帳表係為瞭解自然資源存量與變化量,以及環 完成比率 境污染排放量所建立之帳表,以作為品質帳及成本 帳計算之基礎。為完整呈現臺灣地區環境資源演變 之全貌,業已將輔助帳表併入完整帳表中,在完整 架構中規劃之 43 帳表,已完成 26 帳表,達成率為 60%,已超出原定目標值(10%),達成度為 100%。 四、環境與自然 0.05 鑑於環境與自然資源之無形成本與效益牽涉廣泛, 資源成本損 應先完善規劃再行評估,93 年起進行為期 2 年之「環 失(或效益) 境價值矩陣研究」計畫,94 年起再進行實際編算。 之評估項數 93 年度已完成各種污染物評估方法與檢核機制,依 工作完成量占全部計畫工作量 5%,達成度為 100%。 完成比率 五、聯 合 國 0.6 92 年度研析完成之完整架構模式業已納入環境經 SEEA 相關 濟綜合帳(SEEA) 2003 年版最新修訂版之相關理 理論之引用 論,93 年度再就 SEEA 2003 年版與菲律賓 ENRAP 比率 系統及歐盟等文獻之研析,調整修正我國編製之帳 表。迄 93 年度止,計引用 14,023 項次,占全部總 架構模式預定引用 22,814 項次之 61%,超出原定目 標值(60%),達成度為 100%。 六、國際編算相 0.6 經研析國際編算相關資料,93 年度大部分採用同於 關資料之引 我國之 SEEA 系統,故本項引用國際編算項數之計 用比率 算,仍引用 SEEA 系統項次,引用比率為 61%,超 出原定目標值(60%),達成度為 100%。 10 二、上(94)年度已過期間施政績效及達成情形: 衡 量 指 標 策略績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 一、完 備 資 源 中程歲出概算額度 各機關編製之 95 年度概算已陸續於 94 年 5 月 10 日前 妥適分配 內編報概算數 送達行政院,本處續將會同財政部等審議機關進行審 機制,提升 核,並預計於 94 年 8 月底前彙編後送立法院審議。 資源運用 效益 二、建 構 完 備 本處核編各特種基 已完成訂定 95 年度中央政府總預算附屬單位預算編製 之特種基 金年度繳庫數超出 辦法及共同項目編列標準等工作。至各特種基金 95 年 金預算管 主管機關編報概算 度附屬單位預算中有關繳庫數部分,刻正審核作業中。 理制度,增 數之比率 進基金經 營效能 三、訂 頒 政 府 1、訂頒政府會計 賡續推動 7 項政府會計共同規範公報之訂定,各公報 會計共同 相關共同規範 草案目前已初步研擬完成,刻正依規定程序進行提報 規範,加強 公報比率 委員會審查及函請各界表示意見等。 政 府 會 計 制 2、全面修訂中央 正積極籌畫有關全面修訂中央總會計制度及普通基金 度之設計 總會計制度及 單位會計作業一致規定事宜。 與執行 普通基金單位 會計作業一致 規定完成進度 比率 3、機關(基金) 正積極審查尚未核定機關(基金)會計制度。 會計制度核定 完成率 四、提 升 政 府 社會福祉探討完成 截至 94 年 6 月底完成人口規模與成長議題探討,完成 統 計 品 率 率為 11%。 質、時效與 應用 五、健 全 基 本 1、普查作業完成 本期中程施政計畫普查作業依工作進程計有 10 件執行 國勢基礎 率 數,截至 94 年 6 月底止,有 2 件執行數持續辦理中。 資訊 ,充實專案 2、抽樣調查作業 本期中程施政計畫抽樣調查總作業執行數計 104 件, 動態資料, 完成率 截至 94 年 6 月底止,已完成執行數計 12 件。 以 提 升 統 3、人力資源電腦 人力資源電腦輔助面訪調查作業,截至 94 年 6 月底 計調查品 輔助面訪調查 止,完成家數 3,150 家,執行率 30%。 質及其效 作業執行率 11 衡 量 指 標 策略績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 益 4、受雇員工薪資 賡續推動網際網路填報作業系統,截至 94 年 6 月底 調查全查層樣 止,全查層樣本廠商中,運用本系統填報計 391 家, 本運用網際網 占回表家數 33%。 路填報比率 六、建 立 完 善 1、規劃架構之帳 就研析各理論與實物之心得及對我國資料探討結果, 之綠色國 表完成比率 積極進行完整帳表架構中尚未建置之帳表研編,現已 民所得帳 完成 94 年預計增建 14 表之資料蒐集及研析,預定將 之資料蒐 可達成原定之目標。 集及應用 體系(預定 2、規劃資料蒐集 依完整帳表蒐集機制及尚待克服事項,研擬完成 94 年 完成年份: 項數之完成比 帳表研編計畫,並函請相關機關提供,現正陸續彙整、 102 年) 率 估算及研析各項基礎資料中。 3、資料應用指標 已完成「指標系統架構」及「環境資源投入產出表」 之建置規劃完 初稿之審查,現正就初稿研擬之 96 項指標,進行初步 成比率 之估算。 12 貳、主 要 表 行政院主計處 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 2,016 1,961 2,921 55 0503100311 供應費 0 1,750 0 -1,750 0400000000 2 罰款及賠償收入 0 0 492 0 0403100000 6 主計處 0 0 492 0 0403100100 1 罰金罰鍰及怠金 0 0 492 0 0403100101 1 罰金罰鍰 0 0 492 0 前年度決算數係廠商違約之罰款。 0500000000 3 規費收入 1,966 1,911 1,692 55 0503100000 6 主計處 1,966 1,911 1,692 55 0503100300 1 使用規費收入 1,966 1,911 1,692 55 0503100305 1 資料使用費 1,800 0 1,515 1,800 本年度預算數係出售統計書刊及統計資 料媒體轉錄工本費收入。 0503100312 2 場地設施使用費 166 161 177 5 本年度預算數係員工借用宿舍自薪資扣 回繳庫數。 0700000000 4 財產收入 50 50 136 0 0703100000 7 主計處 50 50 136 0 0703100600 1 廢舊物資售價 50 50 136 0 本年度預算數係變賣報廢物品等收入。 1100000000 7 其他收入 0 0 601 0 1103100000 6 主計處 0 0 601 0 1103100900 1 雜項收入 0 0 601 0 1103100901 1 收回以前年度歲出 0 0 168 0 前年度決算數係收回東華大學退訓學員 繳回款等收入。 1103100909 2 其他雜項收入 0 0 433 0 前年度決算數係收回本處兼職人員溢領 之兼職交通費等收入。 13 行政院主計處 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0003000000 3 行政院主管 1,072,041 880,977 191,064 本年度預算數10億7,204萬1千元,較上年度增加1億9 ,106萬4千元,主要係辦理農林漁牧普查、工商及服 務普查、戶口及住宅普查等分年延續性專案計畫增加 1億8,391萬8千元及伸算調整待遇經費714萬6千元所 致。 0003100000 2 主計處 1,072,041 880,977 191,064 3303100000 行政支出 1,072,041 880,977 191,064 3303100100 1 一般行政 672,644 665,882 6,762 1.本年度預算數包括人事費632,306千元、業務費38, 964千元、獎補助費1,374千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費632,306千元,較上年度減列加值班 費等3,713千元,增列員工薪俸晉級差額、退休 離職儲金及伸算增列調整待遇等經費12,333千元 ,計淨增8,620千元。 (2)基本行政工作維持費40,338千元,較上年度減列 委託勞力外包經費等1,858千元。 3303101000 2 公務機關歲計會計業務 19,749 13,467 6,282 3303101020 1 中央總預算核編及執行 6,526 6,721 -195 本年度預算數6,526千元,係辦理中央總預算之核編 與執行經費,較上年度減列書表印製費等195千元。 3303101021 2 中央總會計事務處理及 13,223 6,746 6,477 本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 總決算核編 1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,239千元, 較上年度增列派員出國研習政府會計公報及會計制 度經費340千元。 2.政府會計理論與實務之研究經費1,161千元,較上 年度減列委託辦理建立政府會計原則相關規範計畫 等經費63千元。 3.地方主計業務之督導與查核9,823千元,較上年度 增列辦理縣市預算會計暨財政系統資訊服務費等6, 200千元。 3303101100 3 特種基金歲計會計業務 6,649 6,649 0 3303101120 1 特種基金預算核編及執 3,817 3,817 0 本年度預算數3,817千元,係辦理特種基金預算核編 行 及執行經費,與上年度相同。 3303101121 2 特種基金會計事務處理 2,832 2,832 0 本年度預算數2,832千元,係辦理特種基金會計事務 及決算核編 處理及決算核編經費,與上年度相同。 3303101200 4 統計業務 41,908 43,386 -1,478 14 行政院主計處 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 3303101231 1 統計行政與統計標準 5,770 5,116 654 本年度預算數5,770千元,係辦理統計行政與統計標 準經費,較上年度增列派員出國研習行業標準分類及 產品分類計畫等經費654千元。 3303101232 2 辦理綜合統計 36,138 38,270 -2,132 本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理綜合統計經費14,013千元,較上年度減列委託 勞力外包經費等1,932千元。 2.辦理調查統計經費20,165千元,與上年度相同。 3.辦理綠色國民所得統計經費1,960千元,較上年度 減列邀請專家學者兼職費等200千元。 3303101300 5 普查及抽樣調查業務 294,040 110,122 183,918 3303101320 1 基本國勢調查 228,679 44,761 183,918 本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業經費196,634千元,較上年度增列 辦理農林漁牧普查專案計畫經費179,034千元。 2.辦理工商及服務業普查經費14,568千元,較上年度 增列辦理工商及服務業普查前置作業等經費10,468 千元。 3.辦理戶口及住宅普查經費3,979千元,較上年度減 列辦理戶口及住宅普查資訊服務費等5,584千元。 4.普查資料供應及管理經費13,498千元,與上年度相 同。 3303101321 2 專案抽樣調查 50,292 50,292 0 本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國富及社會調查經費6,317千元,與上年度同。 2.辦理人力資源及專案調查經費32,669千元,與上年 度同。 3.辦理受雇員工薪資調查及生產力統計經費10,811千 元,與上年度同。 4.各機關統計調查之審議與管理經費495千元,與上 年度同。 3303101322 3 基層統計調查網管理 15,069 15,069 0 本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣省基層統計資料調查管理經費13,450千元,與 上年度相同。 2.台北市基層統計資料調查管理經費867千元,與上 年度相同。 3.高雄市基層統計資料調查管理經費752千元,與上 年度相同。 3303101500 6 主計業務視導與訓練 22,917 23,517 -600 本年度預算數22,917千元,係辦理主計人員訓練及主 計業務研究視導經費,較上年度減列教育訓練等經費 600千元。 3303109000 7 一般建築及設備 12,784 16,604 -3,820 15 行政院主計處 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 3303109002 1 營建工程 0 2,205 -2,205 上年度辦理強化地層結構安全工程預算業已編竣,所 列2,205千元如數減列。 3303109011 2 交通及運輸設備 604 0 604 購置傳真機等辦公設備經費如列數。 3303109019 3 其他設備 12,180 14,399 -2,219 本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.購置個人電腦、印表機、伺服器等週邊設備經費6, 638千元。 2.購置電腦套裝軟體等經費1,037千元。 3.購置冷氣機、投影機等辦公設備經費4,505千元。 4.上年度購買資訊設備及辦公設備等預算業已編竣, 所列14,399千元如數減列。 3303109800 8 第一預備金 1,350 1,350 0 仍照上年度預算數編列。 16 參、附 屬 表 行政院主計處 歲入項目說明提要表 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 0503100300 -0503100305 來源子目及 預算金額 1,800 承辦單位 本處各單位 細目與編號 使用規費收入 -資料使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,800 0503100000 6 主計處 1,800 0503100300 1 使用規費收入 1,800 0503100305 1 資料使用費 1,800 本年度預算數係出售各單位書刊及統計資料媒體轉錄工本費。 17 行政院主計處 歲入項目說明提要表 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 0503100300 -0503100312 來源子目及 預算金額 166 承辦單位 本處各單位 細目與編號 使用規費收入 -場地設施使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 行政院七十八年六月十六日臺(78)人政肆字第二 按月收回本處同仁居住公有房舍之房租津貼。 行政院七十八年六月十六日臺(78)人政肆字第二 按月收回本處同仁居住公有房舍之房租津貼。 二00號函。 二00號函。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 166 0503100000 6 主計處 166 0503100300 1 使用規費收入 166 0503100312 2 場地設施使用費 166 本年度預算數係員工借用宿舍自薪資扣回繳庫數。 18 行政院主計處 歲入項目說明提要表 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 0703100600 來源子目及 預算金額 50 承辦單位 本處各單位 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 50 0703100000 7 主計處 50 0703100600 1 廢舊物資售價 50 本年度預算數係變賣廢舊電腦及報廢物品等收入。 19 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303100100 一般行政 預算金額 672,644 計畫內容: 預期成果: 凡本處各項特定業務計畫以外之行政管理事務,均屬 改善辦公環境,提高行政效率。 本計畫以內。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 632,306 本處各單位 政務人員 1人、法定編制人員405人、駐警10人 0100 人事費 632,306 、聘用人員38人、約僱人員184 人、駕駛18人、 0102 政務人員待遇 2,220 技工12人、工友26人,共計694人。 0103 法定編制人員待遇 301,148 0104 約聘僱人員待遇 109,048 0105 技工及工友待遇 20,675 0111 獎金 86,584 0121 其他給與 22,022 0131 加班值班費 25,602 0143 退休離職儲金 28,607 0151 保險 36,400 02 基本行政工作維持 40,338 本處各單位 本分支計畫為一般行政管理工作及共同性業務經 0200 業務費 38,964 費,計編列40,338千元,內容如下: 0201 教育訓練費 100 1.業務費38,964千元 0202 水電費 8,447 (1)辦理同仁教育研習相關訓練等費用合計100 0203 通訊費 4,596 千元。 0215 資訊服務費 380 (2)水電費編列8,447千元,內容如下: 0219 其他業務租金 683 <1>本處院區合署辦公、廣博大樓、單身宿 0221 稅捐及規費 436 舍之水費403千元。 0231 保險費 202 <2>電費7,907千元。 0250 按日按件計資酬金 6,493 <3>瓦斯費137千元。 0261 國際組織會費 5 (3)郵資及經常一般公務所需電話費等費用全 0271 物品 3,681 年計4,596千元。 0279 一般事務費 5,413 (4)主計人員訓練管理資訊系統維護費380千元 0282 房屋建築養護費 768 。 0283 車輛及辦公器具養護 1,743 (5)租用影印機租金全年計683千元。 費 (6)稅捐及規費計編列436千元,內容如下: 0284 設施及機械設備養護 3,450 <1>公務車牌照稅267千元。 費 <2>燃料使用費158千元、檢驗費用11千元, 0291 國內旅費 796 合計169千元。 0294 運費 183 (7)保險費計編列202千元,內容如下: 0295 短程車資 328 <1>公務車保險費計172千元。 0299 特別費 1,260 <2>主計節活動參與人員保險計30千元。 0400 獎補助費 1,374 (8)按日按件計資酬金計編列6,493千元,內容 0481 慰問金 1,374 如下: <1>外聘法律顧問費100千元。 20 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303100100 一般行政 預算金額 672,644 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 <2>採購評選委員出席費等60千元。 <3>專題演講鐘點費等672千元。 <4>資料登錄酬金5,661千元。 (9)參加國際組織紅十字會費計5千元。 (10)物品計編列3,681千元,內容如下: <1>購置文具、紙張、電腦耗材、清潔用品 等2,200千元及公務車23輛、機車1輛油 料費用1,241千元,合計3,441千元。 <2>非消耗品費240千元。 (11)辦理員工各項活動依規定標準編列計2,66 5千元暨依法頒授印信職章、國會聯絡事 宜及雜支等2,748千元,合計5,413千元。 (12)房屋修繕費核實編列計768千元。 (13)車輛及辦公器具養護費依規定標準分別編 列1,074千元及669千元,合計1,743千元 。 (14)本處廣博大樓電梯維修保養費800千元, 高壓電、中央空調之維修保養、飲水機濾 心更換及定期保養費2,650千元,合計3,4 50千元。 (15)辦理秘書、人事、庶務、會計、政風等業 務之出差旅費計796千元。 (16)文書資料及物品運送計183千元。 (17)短程車資計328千元。 (18)依規定標準編列主計長每月53千元及副主 計長二人每人每月26千元,全年特別費計 1,260千元。 2.獎補助費1,374千元係退休退職人員229人三節 慰問金,每人每年6千元,計1,374千元。 21 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101020 中央總預算核編及執行 預算金額 6,526 計畫內容: 預期成果: 1.依照規定籌編96年度中央政府總預算案。 1.如期編成96年度總預算案送請立法院審議,落實執 2.執行95年度中央政府總預算。 行95年度預算,使各機關切實執行施政計畫,各項 3.為求業務革新繼續改進預算制度,以貫徹計畫預算 計畫經費支出經濟有效。 之實施。 2.促使預算制度改進,配合計畫作業之強化,以貫徹 計畫預算之精神。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 中央總預算之核編與執行 6,526 本處各單位 本分支計畫為辦理中央政府總預算之審議與編印 0200 業務費 6,526 ,預算制度之研究改進,及派員實地查核各公務 0203 通訊費 572 機關預算執行等工作,計編列業務費6,526千元 0219 其他業務租金 350 ,內容如下: 0250 按日按件計資酬金 88 1.公務聯繫用電話費及郵資572千元。 0271 物品 700 2.公務所需影印機租金計350千元。 0279 一般事務費 3,824 3.對各機關會計人員與本處人員開辦講習,及其 0283 車輛及辦公器具養護 150 他按日按件計資酬金88千元。 費 4.辦理總預算核編與查核各公務機關預算執行所 0291 國內旅費 350 需模造紙、電腦報表紙、電腦磁片、碳粉匣、 0293 國外旅費 382 文具、表件、報告10餘種及購置有關各國預算 0295 短程車資 110 法令制度、相關圖書等計700千元。 5.編印96年度中央政府總預算編製作業手冊,總 預算案總說明及主要附表、歲入來源別歲出政 事別預算表及參考表、歲出機關別預算表、外 交國防極機密歲出政事別機關別預算表及相關 參考表,法定預算審查報告及主要附表、歲入 來源別歲出政事別預算表及參考表、歲出機關 別預算表、外交國防極機密審查報告歲出政事 別機關別預算表及相關參考表,96年度中央政 府擴大公共建設投資計畫特別預算案書表等, 95年度預算執行作業手冊,第二預備金動支數 額表等3,400千元;其他有關辦理總預算核編 及公務上召開會議所需各項雜支等計424千元 ,合計3,824千元。 6.公務用電腦及其週邊設備維修等辦公器具養護 費150千元。 7.核編中央政府總預算及派員查核各公務機關預 算執行情形等所需出差旅費350千元。 8.派員考察澳州、紐西蘭政府預算作業制度所需 國外旅費 382千元。 9.接洽公務所需短程車資110千元。 22 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101021 中央總會計事務處理及總決算核編 預算金額 13,223 計畫內容: 預期成果: 1.加強辦理95年度中央政府總會計事務處理。 1.促使各機關會計事務之處理,能切實依照相關法令 2.加速審議、核頒各機關或基金會計制度及設計各類 及制度之規定辦理。 會計制度之一致規定。 2.核頒會計制度,以健全各機關或基金之會計事務處 3.核編94年度中央政府總決算及95年度中央政府總預 理有所依循。 算半年結算報告。 3.依規定完成94年度中央政府總決算及95年度中央政 4.加強督導考核中央政府各機關會計制度實施狀況之 府總預算半年結算報告。 察查。 4.健全財務秩序與強化內部控制,以防止弊端發生。 5.加強政府會計理論與實務之研究。 5.蒐集國內外相關資訊,研訂政府會計共同規範。 6.處理921震災經費執行暨核撥控管事宜。  7.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析。 6.促使縣市會計業務之處理,能切實依照相關法令及 8.訂定95年度各縣(市)地方總預算編製要點、各縣( 制度之規定辦理。 市)地方總預算附屬單位預算編製要點;修訂縣(市 7.核頒會計制度,以健全各機關或基金之會計事務處 )各機關單位預算執行要點、縣(市)附屬單位預算 理有所依循。 執行要點等。 8.依規定完成94年度中央政府總決算及95年度中央政 9.研訂各縣(市)政府編製94年度總決算應行注意事項 府總預算半年結算報告。 、各縣(市)政府編製94年度總決算附屬單位決算應 9.健全財務秩序與強化內部控制,以防止弊端發生。 行注意事項及各縣(市)政府所屬機關學校編造95年 10.蒐集國內外相關資訊,研訂政府會計共同規範。 度各類半年結算報告應行注意事項。 11.促使縣市會計業務之處理,能切實依照相關法令 10.辦理縣(市)總預算彙編(含鄉鎮市)、縣市總決算 及制度之規定辦理。 彙編(含鄉鎮市)。 11.配合推廣縣(市)預決算作業資訊系統及辦理縣市 歲計人員專業研習。 12.督導縣市會計制度、會計事務查核及推廣會計系 統。 13.研擬設計台灣省縣市會計制度之一致規定。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 中央總會計總決算之處理與 2,239 本處各單位 本分支計畫為審核各機關會計報告等會計事務之 核編 處理,核編94年度中央政府總決算,加強督導考 0200 業務費 2,239 核中央政府各機關會計制度實施狀況之察查等工 0203 通訊費 89 作經費,計編列業務費 2,239千元,內容如下: 0250 按日按件計資酬金 384 1.公務聯繫用電話費及郵資89千元。 0271 物品 276 2.按日按件計資酬金編列 384千元,內容如下: 0279 一般事務費 990 (1)賡續推動中央政府機關會計自動化計畫, 0291 國內旅費 155 一般公務機關任務工作組、中央總會計制 0293 國外旅費 340 度及普通公務單位會計制度之一致規定研 0295 短程車資 5 修工作小組人員出席費 144千元。 (2)辦理總會計事務處理外包資料鍵入費240千 元。 3.辦理總會計事務處理與總決算、半年結算報告 用之書刊、物品、紙張 276千元。 4.辦理中央政府機關會計自動化及會計制度之研 究改進用文件、總決算、特別決算、決算編製 要點、總會計報告、半年結算報告等印製費 990千元。 23 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101021 中央總會計事務處理及總決算核編 預算金額 13,223 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 5.派員抽查中央各機關會計制度實施狀況,計需 差旅費 155千元。 6.派員赴美國、加拿大研習政府會計公報及會計 制度340千元。 7.接洽公務短程車資5千元。 02 政府會計理論與實務之研究 1,161 本處各單位 本分支計畫為加強政府會計理論與實務之研究, 0200 業務費 1,161 建立政府會計原則之一致性規範經費,計編列業 0203 通訊費 28 務費1,161千元,內容如下: 0250 按日按件計資酬金 293 1.公務聯繫用電話費及郵資28千元。 0251 委辦費 563 2.聘請專家、學者及各機關具政府會計實務經驗 0262 國內組織會費 12 者成立委員會之出席費293千元。 0271 物品 105 3.委辦費編列563千元,內容如下: 0279 一般事務費 160 (1)委託專業人士研究建立政府會計原則之一 致性規範相關議題研究經費281千元。 (2)委託學術機構研究建立政府會計原則之一 致性規範相關議題研究經費282千元。 4.參加內部稽核協會團體會費12千元。 5.辦理座談會、問卷調查等用文具紙張105千元 。 6.辦理座談會、問卷調查等印製費160千元。 03 地方政府主計業務之督導與 9,823 本處各單位 本分支計畫中央總會計事務處理及總決算核編計 查核 編列業務費9,823千元,內容如下: 0200 業務費 9,823 1.辦理同仁教育研習相關訓練等費用計編列15千 0201 教育訓練費 15 元。 0203 通訊費 244 2.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析 0215 資訊服務費 7,892 、推廣縣市預(決)算作業資訊系統、辦理縣市 0250 按日按件計資酬金 112 歲計人員專業研習、處理921震災經費執行暨 0271 物品 363 核撥控管、會計作業系統推廣等業務通訊費計 0279 一般事務費 620 編列244千元。 0284 設施及機械設備養護 61 3.縣市預算會計及財政系統安裝、瑕疵修正及輔 費 導上線等費用計編列7,892元。 0291 國內旅費 466 4.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析 0295 短程車資 50 、推廣縣市預(決)算作業資訊系統、辦理縣市 歲計人員專業研習、縣市及鄉鎮市主計人員專 業訓練、會計作業系統推廣之講習會聘請講師 鐘點費等費用計編列112千元。 5.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析 、推廣縣預(決)算作業資訊系統、辦理縣市歲 24 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101021 中央總會計事務處理及總決算核編 預算金額 13,223 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 計人員專業研習、處理921震災經費執行 暨核 撥控管、會計作業系統推廣紙張、光碟片、磁 片、業務事務等計編列 363千元內容如下: (1)消耗品302千元。 (2)非消耗品61千元。 6.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析 、推廣縣市預(決)算作業資訊系統、辦理縣市 歲計人員專業研習、處理921震災經費執行暨 核撥控管、會計作業系統推廣等業務之印刷、 雜支等計編列620千元。 7.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析 、推廣縣市預(決)算作業資訊系統、辦理縣市 歲計人員專業研習、處理921震災經費執行暨 核撥控管、會計作業系統推廣等業務事務機器 維護計編列61千元。 8.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析 、推廣縣市預(決)算公務資作業資訊系統處理 921震災經費執行暨核撥控管、會計作業系統 推廣等業務之出差旅費計編列466千元。 9.洽辦業務公出車資計編列50千元。 25 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101120 特種基金預算核編及執行 預算金額 3,817 計畫內容: 預期成果: 1.依據本院施政方針,配合國家建設計畫,訂頒96年 如期編成96年度中央政府總預算附屬單位預算案及95 度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法,以強化 年度法定預算書。 特種基金之審編。 2.辦理96年度特種基金預算核編,並依據立法院審定 結果,編製95年度法定預算書。 3.舉辦特種基金預算編審與執行研習班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 特種基金預算之籌劃、編印 3,817 本處各單位 本分支計畫為辦理特種基金預算之籌編、編印與 與執行 執行經費,計編列業務費3,817千元,內容如下 0200 業務費 3,817 : 0203 通訊費 350 1.通訊費編列350千元,內容如下: 0219 其他業務租金 450 (1)數據交換、網路通訊等費用150千元。 0250 按日按件計資酬金 300 (2)公務聯繫用電話、郵資計200千元。 0271 物品 320 2.影印機等租金450千元(@37.5千元 X 12)。 0279 一般事務費 2,107 3.資料登錄及文書處理作業委外採購等計300千 0283 車輛及辦公器具養護 120 元。 費 4.購置資料櫃、計算機及會計、審計、相關法令 0291 國內旅費 120 書刊等計320千元。 0295 短程車資 50 5.印製特種基金審查與簡報等有關資料、中央政 府總預算附屬單位預算綜計表、中央政府總預 算附屬單位預算編製辦法、預算法規、附屬單 位預算審定表等計2,107千元。 6.電腦、印表機及傳真機等辦公事務機具保養維 護經費計120千元。 7.派員抽查及實地了解特種基金業務差旅費計12 0千元。 8.洽公短程車費計50千元。 26 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101121 特種基金會計事務處理及決算核編 預算金額 2,832 計畫內容: 預期成果: 1.國營事業決算實地查核與編造。 1.按月審核各國營事業及非營業特種基金會計報告, 2.非營業特種基金決算之查核與編造。 並作整體分析。 2.如期編造完成94年度中央政府總決算附屬單位決算 及綜計表。 3.如期編造完成95年度中央政府總預算附屬單位預算 半年結算報告及綜計表。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 國營事業決算實地查核與審 1,107 本處各單位 本分支計畫為查核各國營事業決算,俾如期完成 編 94年度國營事業決算等工作經費,計編列業務費 0200 業務費 1,107 1,107千元,內容如下: 0203 通訊費 80 1.公務聯繫用電話費及郵資80千元。 0271 物品 142 2.檢討修訂會計法規等參考用之書報刊物及文具 0279 一般事務費 673 紙張 142千元。 0291 國內旅費 197 3.編印會計有關法令、各項調查、研究報告、國 0294 運費 10 營事業決算綜計表及半年結算報告印製費 673 0295 短程車資 5 千元。 4.派員抽查國營事業決算差旅費 197千元。 5.檔案搬運費10千元。 6.洽公短程車資5千元 02 非營業特種基金決算之彙編 1,725 本處各單位 本分支計畫為查核各非營業特種基金決算,俾如 與查核 期完成94年度各非營業特種基金決算等工作經費 0200 業務費 1,725 ,計編列業務費 1,725千元,內容如下: 0203 通訊費 110 1.公務聯繫用電話費及郵資 110千元。 0271 物品 251 2.檢討修訂會計法規等參考用之書報刊物及文具 0279 一般事務費 1,273 紙張251千元。 0291 國內旅費 76 3.編印附屬單位決算編製要點、會計有關法令、 0294 運費 10 各非營業特種基金決算綜計表及半年結算報告 0295 短程車資 5 印製費 1,273千元。 4.派員抽查各非營業特種基金決算差旅費 76千 元。 5.檔案搬運費10千元。 6.短程車資5千元。 27 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101231 統計行政與統計標準 預算金額 5,770 計畫內容: 預期成果: 1.健全統計法制。 1.健全法制,發揮統計功能;統一各種統計之分類方 2.推動第4期統計發展中程計畫。 式,俾利統計資料之交互應用分析及國際資料比較 3.辦理公務統計及統計資料管理業務,並編印綜合統 。 計刊物。 2.精進統計質量,提供施政參據。 3.提高統計資料確度、行政管理效能及充實統計資料 庫,增進資料處理時效,提升統計資訊服務品質, 並編印綜合統計刊物,提供政府擬訂政策、計畫及 考核績效之參考。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 統計行政與統計標準 5,770 本處各單位 本分支計畫為統計行政與統計標準經費,計編列 0200 業務費 5,770 業務費5,770千元,內容如下: 0201 教育訓練費 120 1.同仁赴國內外公私立各級學校修習學位、學分 0203 通訊費 162 等相關費用之補助,計120千元。 0219 其他業務租金 2,134 2.郵寄書刊、資料等郵資及電話費,計162千元 0250 按日按件計資酬金 260 。 0271 物品 1,307 3.影印機年租金84千元;SCA、S-plus、SAS、Ar 0279 一般事務費 1,132 emos及PC-AXIS等軟體年租金2,050千元,合計 0283 車輛及辦公器具養護 50 2,134千元。 費 4.按日按件計資酬金計編列260千元,內容如下 0291 國內旅費 139 : 0293 國外旅費 421 (1)統計委員會委員出席費40千元。 0295 短程車資 45 (2)邀請專家學者蒞處演講80千元。 (3)資料譯稿費及統計委員會資料審查費,計 80千元。 (4)委託打錄統計資料及掃瞄費等勞力外包費 用,計60千元。 5.物品計編列1,307千元,內容如下: (1)業務所需文具紙張計 163千元;信封袋、 電腦報表紙、磁帶、護目鏡、記憶體、網 路卡及光碟片等 360千元;訂購業務參考 圖書 694千元,合計1,217千元。 (2)購買計算機、錄音機、桌邊櫃等辦公所需 非消耗品,計90千元。 6.中華民國行業標準分類、中華民國統計年鑑、 統計手冊、中華民國統計月報、重要施政統計 及專題研究報告等印刷費,計552千元;統計 標準分類及統計法規影印裝訂費30千元;舉辦 統計學術研討會、統計工作研討會及統計資訊 相關會議 ,計350千元;舉辦統計圖競賽200 千元,合計1,132千元。 28 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101231 統計行政與統計標準 預算金額 5,770 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.辦公器具及資訊設備之維護費,計50千元。 8.派員督導各機關統計工作之發展、統計行政管 理及統計資訊業務旅費,計139千元。 9.派員出國研習北美行業標準分類及北美產品分 類之理論與實務229千元;研習澳洲統計局運 用資訊倉儲推動統計業務之理論與實務192千 元,合計421千元。 10.洽公短程車資45千元。 29 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101232 辦理綜合統計 預算金額 36,138 計畫內容: 預期成果: 1.辦理社會指標統計。 1.研究先進國家各種社會指標編製方法並充實社會統 2.編布各項物價指數。 計基本資料。 3.辦理國民所得統計業務。 2.按月編布各項物價指數,供政府施政及各界參用; 4.辦理總資源供需估測。 試查倉儲、金融、保險及證券業等服務業價格。 5.辦理產業關聯統計。 3.完成94年第4季至95年第3季各季國民所得初步統計 6.辦理家庭收支調查及推動縣民所得統計。 暨94年國民經濟會計修正作業,並據以編製國民所 7.加強研析聯合國2003年版「環境經濟綜合帳整合系 得年刊及摘要表,供各界參用。 統」(SEEA)及國際最新理論與編算情形,與學術機 4.完成96年度總資源供需估測,俾利資源合理分配與 關共同研發辦理綠色國民所得帳環境價值矩陣及指 有效利用。 標系統之建置研究,並依研發完成之綠色國民所得 5.進行93年產業關聯表之編製,可提供經濟分析及經 帳架構模式、行政院中程施政計畫、永續發展行動 建計畫設計之參考。 計畫及第四期統計發展中程計畫,辦理各相關帳表 6.辦理家庭收支記帳及訪問調查,瞭解家庭所得及消 之試編與基本資料之蒐集建制,以精進試編結果。 費水準,提供政府施政及各界參用;推動編製縣民 所得統計,供各縣市政府施政及業務參據。 7.逐期推動建立編算臺灣地區綠色國民所得帳之基礎 資料蒐集機制。 8.配合國家永續發展所需,推動試編綠色國民所得統 計各帳表。 9.提供衡量我國國民環境生活福祉之決策依據。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 辦理綜合統計 14,013 本處各單位 本分支計畫為辦理綜合統計經費,計編列業務費 0200 業務費 14,013 14,013千元,內容如下: 0203 通訊費 1,646 1.寄送書刊、調查表、紀念品之郵資及電話費, 0219 其他業務租金 206 計1,646千元。 0241 兼職費 1,486 2.影印機年租金206千元。 0250 按日按件計資酬金 3,031 3.國民所得評審委員會、總資源供需估測模型設 0261 國際組織會費 945 計指導與社會指標統計聘用專家學者等所需各 0271 物品 160 項兼職費,計1,486千元。 0279 一般事務費 5,492 4.按日按件計資酬金計編列3,031千元,內容如 0291 國內旅費 361 下: 0293 國外旅費 614 (1)辦理95年基期各種物價指數改編作業專案 0295 短程車資 72 審查會議,委員出席費40千元。 (2)辦理社會統計補充調查聘用專家學者不定 期指導鐘點費10千元。 (3)社會統計資料翻譯費20千元;綜合統計資 料審查及譯稿費157千元,合計177千元。 (4)勞力外包計編列2,804千元,內容如下:辦 理社會統計補充調查、國民所得統計、投 資意向調查及政府機關購買支出調查等資 料打錄費110千元。辦理國民所得統計、物 價調查之調查費、審核費及資料整理費 2,694千元。 30 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101232 辦理綜合統計 預算金額 36,138 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 5.國際統計學會、泛華統計協會、國際經濟趨勢 調查研究中心及環球透視預測機構等年費,計 945千元。 6.業務所需文具紙張及訂購統計學術期刊、參考 用書等,計160千元。 7.社會指標年報、英文統計年報、英文統計月報 、國情統計摺頁小冊、社會統計補充調查專刊 、性別統計專刊、物價統計月報、物價查報表 及寄送受查廠商賀卡印刷費、國民所得年刊及 摘要表、國民所得統計基本資料補充調查表、 專題研究報告、國民所得年刊、摘要表及國民 所得按季統計、配合1993SNA改制所需國民所 得統計基本資料補充調查調查表及調查報告、 總供需估測報告、國民經濟動向季報、投資意 向調查表、政府機關購買支出調查表等印刷費 ,計1,882千元;贈送物價調查樣本廠商及投 資意向調查填表廠商紀念品 2,176千元;接待 外賓及學者專家蒞處指導之事務費75千元;辦 理總供需估測模型研討會200千元;個人數位 助理(PDA)及數位相機維修費220千元;補助家 庭收支加細記帳調查939千元,合計5,492千元 。 8.督導物價查報及輔導樣本廠商填報價格、訪問 受查廠商及派員赴各縣市督導辦理社會統計補 充調查等,計361千元。 9.赴愛爾蘭及瑞典研習性別統計指標之編製384 千元;國際經濟展望會議230千元,合計614千 元。 10.洽公短程車資72千元。 02 辦理調查統計 20,165 本處各單位 本分支計畫為辦理調查統計經費計編列業務費20 0200 業務費 20,165 ,165千元,內容如下: 0203 通訊費 425 1.辦理家庭收支調查及縣民所得表件寄送郵資、 0215 資訊服務費 360 資料複查電話聯繫等費用計編列425千元。 0250 按日按件計資酬金 14,191 2.家庭收支調查系統維護費計編列360千元。 0271 物品 248 3.按日按件計資酬金計編列14,191千元,內容如 0279 一般事務費 4,320 下: 0284 設施及機械設備養護 46 (1)專家學者出席費20千元。 費 (2)辦理家庭收支調查講習會講師鐘點費96千 31 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101232 辦理綜合統計 預算金額 36,138 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 510 元。 0294 運費 60 (3)辦理家庭收支調查指導費321千元、交通費 0295 短程車資 5 5,005千元、審核費 1,182千元、整理費 218千元、記帳戶交通文具補助費6,840千 元、資料登錄費509千元等計編列14,075千 元。 4.家庭收支調查及縣民所得業務所需各項文具紙 張、碳粉及業務參考書刊、電腦消耗用品等費 用計編列248千元。內容如下: (1)消耗品148千元。 (2)非消耗品100千元。 5.家庭收支調查贈送受查戶調查宣導用品,優秀 工作人員及記帳戶獎勵用品,調查表件及調查 報告印刷費,研討會場佈置及餐費等費用計編 列4,320千元。 6.影印機等辦公事務機器設備養護費等費用計編 列46千元。 7.洽辦資料蒐集、赴各縣市及金馬地區督導家庭 收支調查、縣民所得統計及參加各項會議旅費 等費用計編列510千元。 8.調查表件寄送各縣市運費等費用計編列60千元 9.洽辦業務短程車資等費用計編列5千元。 03 辦理綠色國民所得統計 1,960 本處各單位 本分支計畫為辦理綠色國民所得統計經費計編列 0200 業務費 1,960 業務費1,960千元,內容如下: 0201 教育訓練費 100 1.辦理同仁教育研習,相關訓練計編列100千元 0203 通訊費 80 ,內容如下: 0215 資訊服務費 100 (1)教育費70千元。 0241 兼職費 96 (2)訓練費30千元。 0250 按日按件計資酬金 370 2.辦理綠色國民所得業務所需郵資費,電話聯繫 0271 物品 120 電信費等費用計編列80千元。 0279 一般事務費 476 3.辦理統計資料分析,租用SAS統計專業分析軟 0284 設施及機械設備養護 54 體等費用計編列100千元。 費 4.聘請自然資源及環境污染專家學者蒞處指導所 0291 國內旅費 343 需兼職費等計編列96千元。 0293 國外旅費 200 5.辦理綠色國民所得統計專題演講及各類研討會 0295 短程車資 21 所需國內外專家學者出席費、鐘點費、稿費及 翻譯等計編列370千元,內容如下: (1)出席費140千元。 32 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101232 辦理綜合統計 預算金額 36,138 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)鐘點費110千元。 (3)稿費及翻譯120千元。 6.公務所需業務用紙、文具、碳粉、滾筒及電腦 事務用品等計編列120千元,內容如下: (1)消耗品90千元。 (2)非消耗品30千元。 7.召開各項會議所需誤餐費、場地租借;辦理試 編結果報告、國際參考文獻、編算相關文獻所 需印刷費、刊物光碟錄製,暨印製蒐集基本資 料所需表件及結果報告之印刷等費用;並進行 基本資料之蒐集所需處理費等費用計編列476 千元。 8.電腦機具及影印機等事務機器設備養護費等費 用計編列54千元。 9.洽辦資料蒐集、參加各項業務研討會旅費,暨 補助各遠地專家學者出席會議所需交通費等費 用計編列343千元。 10.邀請國外環保專家參與研討會及蒞處指導之 機票費等費用計編列 200千元。 11.洽辦業務短程車資等費用計編列21千元。 33 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101320 基本國勢調查 預算金額 228,679 計畫內容: 預期成果: 1.辦理農林漁牧業普查。 1.辦理94年農林漁牧業普查實地訪查填表、資料處理 2.辦理工商及服務業普查試驗調查。 及組織與人員考核。 3.辦理戶口及住宅普查補充性專案調查。 2.規劃95年工商及服務業普查並辦理試驗調查,俾利 4.加強國際間普查及抽樣調查統計資訊之交流,供為 研訂實施計畫及各項細部作業方法;蒐集財政部中 施政決策參考。 文稅藉主檔、經濟部公司登記檔及有關單位公務登 記檔案資料,更新工商業母體資料檔,編製95年普 查名冊。 3.辦理戶口及住宅普查補充性專案調查,以提供政府 施政之參考。 4.加強各種普查及抽樣調查資料檔之建置,提升資訊 管理及供應之方法與技術,充分提供各界應用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 辦理農林漁牧業普查 196,634 本處各單位 本分支計畫係1.辦理農林漁牧業普查相關事宜, 0200 業務費 189,192 包括成立地方各級普查臨時組織、各級普查人員 0203 通訊費 1,000 訓練、宣導工作、展開實地訪查工作等。2.辦理 0215 資訊服務費 1,350 普查業務檢討、組織及人員之考核,計編列196, 0219 其他業務租金 200 634千元,內容如下: 0231 保險費 400 1.業務費計189,192千元: 0241 兼職費 31,612 (1)郵寄表件郵資及公務聯繫電話費計1,000千 0250 按日按件計資酬金 108,695 元。 0271 物品 1,220 (2)電腦週邊設備磁碟機、伺服器、OCR系統及 0279 一般事務費 28,916 個人電腦維護等費用計1,350千元。 0291 國內旅費 15,279 (3)辦理普查講習會、檢討會、普查組織及人 0294 運費 500 員考核之場地租借費計200千元。 0295 短程車資 20 (4)普查人員意外保險費計400千元。 0400 獎補助費 7,442 (5)地方各級普查組織行政人員兼職工作酬勞 0442 獎勵金 7,242 費及加班費計31,612千元。 0481 慰問金 200 (6)按日按件計資酬金計編列108,695千元,內 容如下: <1>辦理普查講習會講師鍾點費計1,473千元 。 <2>辦理普查各項酬勞費及資料外包處理費 計107,222千元。 (7)普查資料處理檢誤所需報表紙及磁帶計1,2 20千元。 (8)辦理普查宣導短片、標語之製作播放及考 核所需獎牌、獎狀之製作等費用22,289千 元;辦理普查講習會、督導人員工作會報 、普查組織及人員考核等餐費、茶點費、 什支等費用2,531千元;地方各級普查組織 相關物品製作及普查資料整理製驗等費用4 34 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101320 基本國勢調查 預算金額 228,679 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 ,096千元,合計28,916千元。 (9)辦理各級普查人員講習會、檢討會、地方 各級普查組織行政人員及普查組織及人員 考核差旅費與特別偏遠交通補助費計15,27 9千元。 (10)普查表件、物品託運費500千元。 (11)短程洽公車資計20千元。 2.獎補助費計7,442千元: (1)辦理各級普查組織及人員考核所需獎金7,2 42千元。 (2)普查人員意外傷害慰問金200千元。  02 辦理工商及服務業普查 14,568 本處各單位 本分支計畫係規劃95年工商及服務業普查並辦理 0200 業務費 14,568 試驗調查,計編列業務費14,568千元,內容如下 0203 通訊費 120 : 0250 按日按件計資酬金 600 1.郵寄普查資料所需郵資及公務聯繫電話費計12 0279 一般事務費 13,348 0千元。 0291 國內旅費 350 2.辦理試驗調查酬勞費計600千元。 0294 運費 150 3.辦理工商及服務業普查前置作業計需編列一般 事務費13,348千元,內容如下: (1)印製普查表件、作業手冊、宣導簡介、普 查人員文具用品、文件夾、手提資料袋及 相關物品製作等計8,648千元。 (2)印製試查調查表件及手冊、宣導品等1,050 千元;辦理試查誤餐費及什支計50千元, 合計1,100千元。 (3)普查資料處理、複錄及網路填報軟體設計 及維護1,500千元;普查宣導及物品製作2, 100千元,合計3,600千元。 4.辦理試驗調查講習及督導差旅費350千元。 5.普查表件運費150千元。 03 辦理戶口及住宅普查 3,979 本處各單位 本分支計畫係辦理1.戶宅普查補充性專案調查。 0200 業務費 3,979 2.建置小地區統計資料庫。計編列業務費 3,979 0203 通訊費 50 千元,內容如下: 0215 資訊服務費 1,350 1.郵寄各項有關資料郵資及公務聯繫電話、網路 0219 其他業務租金 180 通訊費計50千元。 0250 按日按件計資酬金 1,400 2.電腦週邊設備磁碟機、OCR掃描器、個人電腦 0279 一般事務費 494 維護及統計專業分析軟體計1,100千元,另伺 35 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101320 基本國勢調查 預算金額 228,679 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 215 服器維修保養100千元及SAS租金150千元,合 0293 國外旅費 240 計1,350千元。 0294 運費 50 3.影印機年租金180千元。 4.辦理戶宅普查補充性專案調查判定費、調查費 計1,150千元;指導費、審核費及處理費250千 元,合計 1,400千元。 5.印製戶宅普查補充性專案調查調查名冊、作業 手冊、調查表及什支等計250千元;更新母體 資料檔及連結應用 GIS 系統陳示小地區統計2 44千元,合計494千元。 6.辦理戶宅普查補充性專案調查講習、督導計20 0千元;偏遠地區交通補助差旅費15千元,合 計215千元。 7.考察荷蘭及歐盟普查制度及作業方法國外旅費 計240千元。 8.調查相關表件運費計50千元 。 04 普查資料供應及管理 13,498 本處各單位 本分支計畫係蒐集國內外有關統計調查與經濟分 0200 業務費 13,498 析之資料,予以整理、翻譯、分析,建置普查及 0201 教育訓練費 180 抽樣調查資料庫,利用網際網路提供普查及抽樣 0203 通訊費 180 調查有關統計資訊,加強統計資訊推廣與應用, 0215 資訊服務費 158 計編列業務費 13,498千元,內容如下: 0231 保險費 650 1.辦理同仁教育研習相關訓練等費用合計180千 0241 兼職費 840 元。 0250 按日按件計資酬金 9,880 2.郵資及電話費每月 15千元,全年計需 180千 0261 國際組織會費 50 元等。 0271 物品 172 3.普查及抽樣調查磁碟機、終端機、個人電腦、 0279 一般事務費 977 列表機及週邊設備維護保養計 158千元。 0283 車輛及辦公器具養護 310 4.資料整理員僱主負擔勞健保費計 650千元。 費 5.普查委員會聘用專家學者所需兼職費,全年計 0291 國內旅費 65 需 840千元。 0295 短程車資 36 6.邀請專家學者出席各種普查及抽樣調查會議出 席費、普查資料翻譯費等100千元及各種調查 資料整理酬勞計 9,780千元,合計9,880千元 。 7.參加國際統計學會會費計 50千元。 8.辦理普查及抽樣調查資料處理購置桌椅、書櫃 、電子計算機、電風扇及各種參考書報等 計1 72千元。 36 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101320 基本國勢調查 預算金額 228,679 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 9.印製各項會議資料、業務手冊、裝訂、各種會 議茶點、資料費計 977千元。 10.電腦、印表機及傳真機等辦公事務機具保養 維護費計 310千元。 11.蒐集普查及抽樣調查資料及赴縣市參加會議 差旅費 計 65千元。 12.洽公短程車資計 36千元。 37 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101321 專案抽樣調查 預算金額 50,292 計畫內容: 預期成果: 1.辦理國富調查統計。 1.蒐集各部門資本存量資料,延伸編製國富統計時間 2.按月辦理人力資源調查與相關性補充專案調查。 數列;辦理社會發展趨勢調查,明瞭社會發展之趨 3.按月辦理受雇員工薪資調查及生產力統計,並辦理 勢,俾作為政府釐訂相關政策之參據。 各項相關之補充性專案調查。 2.按月提供人力資源之數量及品質、就業、失業等統 4.辦理各機關調查統計之審議與管理。 依據行政 計資料;按年辦理人力運用調查及相關調查,俾為 院核定之「中華民國第三期統計發展中程計畫」辦 研訂經建、人力發展及勞工政策之參考。 理社會發展趨勢調查,蒐集社會發展及民眾生活之 3.按月及按年提供薪資、工時及進退調查統計結果及 基本資訊,探究社會問題癥結。 辦理受雇員工動向調查,以為釐訂人力與勞工政策 ;按年辦理事業人力僱用狀況調查,俾供總體經濟 預測等參考。 4.對各機關送核之統計調查實施計畫詳予審核,於年 度開始前彙編各機關辦理統計調查一覽表,俾加強 統計調查管理。 5.建立觀察社會發展趨勢之時間數列資料,提供各界 應用。 6.定期並有系統觀察社會發展趨勢,供政府研擬相關 政策規劃時之參據 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 國富及社會調查 6,317 本處各單位 本分支計畫係賡續辦理國富統計各部門資料蒐集 0200 業務費 6,317 、整理統計工作,以及建立國富統計所需基期年 0203 通訊費 118 資料與抽樣調查,計編列業務費 6,317千元,內 0250 按日按件計資酬金 100 容如下: 0271 物品 165 1.郵寄國富統計參考資料、報告書郵費及聯繫電 0279 一般事務費 5,552 話費等計 60千元;郵寄社會發展趨勢調查相 0291 國內旅費 264 關資料、致受查戶函及報告書所需郵資費,暨 0294 運費 40 辦理社會發展趨勢調查業務聯繫及電話複查所 0295 短程車資 78 需電信費等費用計編列58千元,合計118千元 。 2.辦理社會發展趨勢調查之調查資料登錄鍵檔整 理等費用編列100千元。 3.辦理國富統計及社會發展趨勢調查所需影印紙 、電腦報表紙、碳粉、磁帶、磁片及其他文具 等物品計編列165千元,內容如下: (1)消耗品140千元。 (2)非消耗品25千元。 4.印製國富統計相關表件、報告、錄製統計相關 資料、購置書刊、召開會議資料影印與裝訂費 、訓練教材及雜支等計 1,443千元;辦理社會 發展趨勢調查之調查、審核、複查、指導等費 用,暨印製調查表件、作業手冊、資料彙送袋 、致受查戶函、樣本名冊及調查報告等之印刷 費,製作宣導品及雜支等費用計4,109千元, 38 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101321 專案抽樣調查 預算金額 50,292 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 合計5,552千元。 5.辦理國富統計所需旅費 60千元;各級調查人 員及相關工作人員差旅費,辦理試查及赴各縣 市辦理調查講習、指導等差旅費等費用計204 千元,合計264千元。 6.運費 40千元。 7.洽公短程車資 78千元。 02 辦理人力資源及專案調查 32,669 本處各單位 本分支計畫係按月辦理人力資源調查,提供人力 0200 業務費 32,669 結構、就業及失業狀況統計資訊,以及按年辦理 0203 通訊費 1,408 人力運用及相關附帶專案性調查,並編印統計分 0250 按日按件計資酬金 20,961 析報告,計編列業務費32,669千元,內容如下: 0279 一般事務費 8,958 1.辦理人力資源調查郵寄調查表、調查報告及表 0291 國內旅費 1,164 件等通訊費1,288千元;附帶專案調查通訊費 0294 運費 130 120千元,合計1,408千元。 0295 短程車資 48 2.按月辦理人力資源調查約20,300戶,訪查費、 審核費、複查費、指導費等每月 1,637千元全 年計 19,644千元;電話複查費 97千元;按年 辦理附帶專案調查之訪查費、審核費及複查費 計1,220千元,合計 20,961千元。 3.辦理人力資源調查暨專案調查之各項表件、樣 本名冊、報告書及專案調查報告書等印刷費計  1,650千元;按月人力資源調查暨專案調查資 料製驗費 170千元;製作訪查工作人員及致受 查戶宣導品 6,250千元;宣導費 800千元; 受傷慰問金40千元;各項會議雜支 48千元, 合計8,958千元。 4.各級調查人員及相關工作人員每月工作聯繫會 膳費、交通膳雜費等 82千元全年計 984千元 ;辦理講習、複查業務出差旅費 180千元,合 計 1,164千元。 5.人力資源調查相關表件託運費 130千元。 6.洽公短程車資 48千元。 03 受雇員工薪資調查及生產力 10,811 本處各單位 本分支計畫係按月辦理受雇員工薪資調查、按年 統計 辦理受雇員工動向調查、事業人力僱用狀況等附 0200 業務費 10,811 帶專案調查,並編印統計調查報告;辦理生產力 0203 通訊費 702 統計,編印勞動生產力趨勢分析報告及多因素生 0250 按日按件計資酬金 5,433 產力趨勢分析報告,提供人力需求統計資訊,計 0279 一般事務費 4,484 編列業務費 10,811千元,內容如下: 39 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101321 專案抽樣調查 預算金額 50,292 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 177 1.寄送各項調查表件、催收函與報告等郵資及辦 0294 運費 10 理各項調查聯繫電話費全年計需 702千元。 0295 短程車資 5 2.按月辦理各行業受雇員工薪資調查約4,300家 ,訪查費、審核費及指導費全年計4,273千元 ,按年辦理專案調查約10,500家,訪查費、審 核費及複查費,計需1,160千元,合計5,433千 元‧ 3.辦理受雇員工薪資調查及專案調查表件、封套 及報告印刷費,計1,737千元;按月受雇員工 薪資調查及專案調查資料錄製費等,計815千元 ;製作受查單位宣導品,計1,832千元;影印及 雜支計100千元,合計4,484千元。 4.辦理受雇員工薪資調查及專案調查講習及督導 差旅費計32千元、各縣市調查工作人員參加講 習差旅費等,計145千元,合計177千元。 5.受雇員工薪資調查及專案調查相關表件託運費  10千元。 6.洽公短程車資 5千元。 04 各機關統計調查之審議與管 495 本處各單位 本分支計畫係綜合評估現行列管統計調查辦理成 理 效,辦理統計調查之審查及列管,健全統計調查 0200 業務費 495 管理制度,計編列業務費 495千元,內容如下 0203 通訊費 60 : 0271 物品 132 1.各機關統計調查案件管理與聯繫之電話費及郵 0279 一般事務費 252 資,每月計5千元,全年計 60千元。 0295 短程車資 51 2.文具紙張全年計 132千元。 3.召開各項加強統計調查管理措施相關會議、會 議資料裝訂費及辦理統計調查人員之保舉、考 核及獎勵等,合計 252千元。 4.洽公短程車資 51千元。 40 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101322 基層統計調查網管理 預算金額 15,069 計畫內容: 預期成果: 1.繼續支援各機關辦理農林漁牧業普查、各項普查補 1.支援中央各關辦理各項重要統計調查,定期蒐集經 充性專案調查、人力資源調查、各業受雇員工薪資 濟及社會基本資訊,以應國家建設及施政決策需要 調查、物價調查、家庭收支調查、社會發展趨勢調 ,提升政府施政效能。 查等二十餘種調查。 2.定期辦理統計調查員在職訓練、業務講習與檢討改 2.強化基層統計調查網管理與運用,辦理統計調查業 進,強化調查技術與經驗,以提升統計調查精確度 務講習與檢討改進,強化調查技術與經驗,以提升 。 統計品質。 3.定期評估人力運用效率,以妥善運用調查人力。  分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 各縣市基層統計調查管理 13,450 本處各單位 一、本分支計畫為支援辦理農林漁牧業普查、各 0200 業務費 13,450 項普查補充性專案調查、人力資源調查、受雇員 0215 資訊服務費 1,107 工薪資調查、物價調查、家庭收支調查、社會發 0231 保險費 70 展趨勢調查等20餘種調查。二、本分支計畫經費 0241 兼職費 11,190 ,計編列業務費 13,450千元,內容如下: 0279 一般事務費 833 1.電腦輔助面訪調查硬體設備維護246台,計1,1 0291 國內旅費 250 07千元。 2.按件計酬調查人員意外保險費70千元。 3.兼辦統計調查員411人兼職費計11,190千元。 4.印製訓練教材及文具紙張計498 千元;舉辦調 查人員業務檢討會之誤餐便當費35 千元;辦 理統計調查人員保舉、考核及獎勵等合計250 千元;統計調查員慶生會、講習會場佈置及什 支計50千元,合計833千元。 5.統計調查人員出差 500人日計150千元;辦理 基層統計調查人員調查技術訓練、新進人員調 訓計需旅費 100千元,合計 250千元。 02 台北市基層統計調查管理 867 本處各單位 一、本分支計畫為支援辦理農林漁牧業普查、各 0200 業務費 867 項普查補充性專案調查、人力資源調查、受雇員 0215 資訊服務費 288 工薪資調查、物價調查、家庭收支調查、社會發 0241 兼職費 444 展趨勢調查等20餘種調查。二、本分支計畫經費 0279 一般事務費 130 ,計編列業務費 867千元,內容如下: 0291 國內旅費 5 1.電腦輔助面訪調查硬體設備維護64台,計288 千元。 2.兼任統計調查員 31人兼職費計444千元。 3.印製訓練教材及文具紙張計70千元、舉辦調查 人員業務訓練及講習會場佈置、什支、統計調 查員慶生會 60千元,合計130千元。 4.參加各項調查業務研討會差旅費 5千元。 03 高雄市基層統計調查管理 752 本處各單位 一、本分支計畫為支援辦理農林漁牧業普查、各 0200 業務費 752 項普查補充性專案調查、人力資源調查、受雇員 41 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101322 基層統計調查網管理 預算金額 15,069 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0215 資訊服務費 117 工薪資調查、物價調查、家庭收支調查、社會發 0241 兼職費 570 展趨勢調查等20餘種調查。二、本分支計畫經費 0279 一般事務費 50 ,計編列業務費 752千元,內容如下: 0291 國內旅費 15 1.電腦輔助面訪調查硬體設備維護26台,計117 千元。 2.兼任統計調查員19人兼職費計 570千元。 3.印製訓練教材、文具紙張、講習會場佈置、什 支、統計調查員慶生會等,計50千元。 4.參加各項調查業務研討會差旅費 15千元。  42 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101500 主計業務視導與訓練 預算金額 22,917 計畫內容: 預期成果: 依據「主計人員訓練方案」辦理主計人員基礎訓練4 1.提升主計人才素質達成提高工作知能與服務之目標 期,養成訓練班4期,幹部訓練班3期,領導研究班1 。 期;「各類專業研習班」計有中央對縣市補助及考核 2.逐步檢討並整合各主計機構辦理之訓練,以建構完 制度專業研習班2期、計畫評估與預算編審專業研習 整之人員訓練體系。 班1期、公務預算審核及執行法規專業研習班2期、特 種基金預算編審與執行研習班2期、內部控制與審核 種子教師研習班1期、內部控制與審核主管人員專業 研習班1期、內部控制與審核專業研習班3期、政府會 計公報推廣研習班5期、主計人事業務研習班2期、各 縣市非專任主計人員會計研習班2期、地方歲計研習 班2期、主計人員辦公室資訊應用軟體研習班5期、中 高階主計人員資訊研習班2期、主計人員資訊實務研 習班5期等、政府歲計會計資訊管理系統操作研習班2 期等,使各級人員能適時接受必要訓練。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 主計人員訓練及維持費 22,917 本處各單位 本分支計畫為主計人員訓練及主計業務與視導經 0200 業務費 22,917 費,計編列業務費22,917千元,內容如下: 0201 教育訓練費 5,857 1.教育訓練費編列5,857千元,內容如下: 0202 水電費 2,022 (1)委託東華大學辦理碩士學分班(最後一學期 0203 通訊費 600 )經費550千元。 0215 資訊服務費 400 (2)學員膳食費、教材費、交通費及外語進修 0219 其他業務租金 700 等5,307千元。 0250 按日按件計資酬金 4,603 2.水電費計編列2,022千元,內容如下: 0271 物品 1,200 (1)水費102千元。 0279 一般事務費 5,735 (2)電費1,800千元。 0282 房屋建築養護費 630 (3)其他動力費120千元。 0283 車輛及辦公器具養護 350 3.郵資、電話等通訊費編列600千元,內容如下 費 : 0284 設施及機械設備養護 800 (1)數據通訊費300千元。 費 (2)一般通訊費300千元。 0295 短程車資 20 4.資訊服務費400千元。 5.影印機租金700千元。 6.按日按件計資酬金計編列4,603千元: (1)內、外聘講師鐘點費3,000千元。 (2)各種訓練班級考試作業費200千元。 (3)辦理主計人員訓練業務臨時人員計1,403千 元。 7.物品計編列1,200千元,內容如下: (1)消耗品包含圖書、報章雜誌、油料、文具 紙張、電腦耗材1,000千元。 (2)非消耗品包含學員康樂藝文活動、炊事及 43 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101500 主計業務視導與訓練 預算金額 22,917 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 餐飲用具之購置等設備編列200千元。 8.主計業務座談會費、清潔膳食勤務費、保全費 、環境佈置及雜支費等編列5,735千元。 9.房屋建築養護費編列630千元。 10.車輛及辦公器具養護費350千元。 11.設施及機械設備養護費800千元。 12.工作人員因公短程車資計20千元。 44 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109011 交通及運輸設備 預算金額 604 計畫內容: 預期成果: 汰換傳真等傳輸設備4台,播音設備1組。 增進公務傳遞,提昇文書處理效率。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 設備及投資 604 本處各單位 本分支計畫為設備及投經費計編列604千元,內 0300 設備及投資 604 容如下:增購傳真機設備4台324千元,播音設備 0304 機械設備費 604 1組280千元,合計604千元。 45 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109019 其他設備 預算金額 12,180 計畫內容: 預期成果: 為依據檔案法及檔案電子儲存管理實施辦法辦理電子 改善辦公品質,提昇行政效率。 儲存,購置必要之資訊設備,另逐年汰換已達使用年 限之電腦設備及什項事務機具,並為作業需求暨配合 保護智慧財產權,增購部分套裝軟體、應用軟體等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 設備及投資 12,180 本處各單位 本分支計畫為設備及投資經費,計編列12,180千 0300 設備及投資 12,180 元,內容如下: 0306 資訊設備費 7,675 1.資訊設備費7,675千元 0319 雜項設備費 4,505 (1)逐年汰換電腦、筆記型電腦、網路印表機 、網路彩色印表機、伺服器、小型防火牆 、高速掃描機、掃描器平台及PDA 等週邊 設備計6,638千元。 (2)為作業需求並配合保護智慧財產權,購置O ffice標準版、Acrobat「 6.0中文」、Win dows Server Enterprise最新授權版、Sta tistica及其他應用軟體計1,037千元。 2.汰換冷氣機、箱型冷氣機、液晶投影機、數位 相機、數位攝影機、除濕機影印機、研習桌、 防潮箱、碎紙機、空氣清淨機、電動裝訂機、 檔案櫃、檔案櫃高櫃組合牆及底座、高壓清洗 機、氬焊機組、電動打孔機等其他設備等3,40 5千元,辦公室裝修1,100千元,合計共4,505 千元。 46 行政院主計處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國95年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109800 第一預備金 預算金額 1,350 計畫內容: 預期成果: 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,350 本處各單位 0900 預備金 1,350 0901 第一預備金 1,350 47 空 白 頁 行政院主計處 各項費用彙計表 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303100100 3303101020 3303101021 3303101120 3303101121 3303101231 一般行政 中央總預算核 中央總會計事 特種基金預算 特種基金會計 統計行政與統 第一、二級用途別 編及執行 務處理及總決 核編及執行 事務處理及決 計標準 科目名稱及編號 算核編 算核編 合 計 672,644 6,526 13,223 3,817 2,832 5,770 0100人事費 632,306 - - - - - 0102政務人員待遇 2,220 - - - - - 0103法定編制人員待遇 301,148 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 109,048 - - - - - 0105技工及工友待遇 20,675 - - - - - 0111獎金 86,584 - - - - - 0121其他給與 22,022 - - - - - 0131加班值班費 25,602 - - - - - 0143退休離職儲金 28,607 - - - - - 0151保險 36,400 - - - - - 0200業務費 38,964 6,526 13,223 3,817 2,832 5,770 0201教育訓練費 100 - 15 - - 120 0202水電費 8,447 - - - - - 0203通訊費 4,596 572 361 350 190 162 0215資訊服務費 380 - 7,892 - - - 0219其他業務租金 683 350 - 450 - 2,134 0221稅捐及規費 436 - - - - - 0231保險費 202 - - - - - 0241兼職費 - - - - - - 0250按日按件計資酬金 6,493 88 789 300 - 260 0251委辦費 - - 563 - - - 0261國際組織會費 5 - - - - - 0262國內組織會費 - - 12 - - - 0271物品 3,681 700 744 320 393 1,307 0279一般事務費 5,413 3,824 1,770 2,107 1,946 1,132 0282房屋建築養護費 768 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 1,743 150 - 120 - 50 0284設施及機械設備養護費 3,450 - 61 - - - 0291國內旅費 796 350 621 120 273 139 48 行政院主計處 各項費用彙計表 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303100100 3303101020 3303101021 3303101120 3303101121 3303101231 一般行政 中央總預算核 中央總會計事 特種基金預算 特種基金會計 統計行政與統 第一、二級用途別 編及執行 務處理及總決 核編及執行 事務處理及決 計標準 科目名稱及編號 算核編 算核編 0293國外旅費 - 382 340 - - 421 0294運費 183 - - - 20 - 0295短程車資 328 110 55 50 10 45 0299特別費 1,260 - - - - - 0300設備及投資 - - - - - - 0304機械設備費 - - - - - - 0306資訊設備費 - - - - - - 0319雜項設備費 - - - - - - 0400獎補助費 1,374 - - - - - 0442獎勵金 - - - - - - 0481慰問金 1,374 - - - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 49 行政院主計處 各項費用彙計表(續) 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101232 3303101320 3303101321 3303101322 3303101500 3303109011 辦理綜合統計 基本國勢調查 專案抽樣調查 基層統計調查 主計業務視導 交通及運輸設 第一、二級用途別 網管理 與訓練 備 科目名稱及編號 合 計 36,138 228,679 50,292 15,069 22,917 604 0100人事費 - - - - - - 0102政務人員待遇 - - - - - - 0103法定編制人員待遇 - - - - - - 0104約聘僱人員待遇 - - - - - - 0105技工及工友待遇 - - - - - - 0111獎金 - - - - - - 0121其他給與 - - - - - - 0131加班值班費 - - - - - - 0143退休離職儲金 - - - - - - 0151保險 - - - - - - 0200業務費 36,138 221,237 50,292 15,069 22,917 - 0201教育訓練費 100 180 - - 5,857 - 0202水電費 - - - - 2,022 - 0203通訊費 2,151 1,350 2,288 - 600 - 0215資訊服務費 460 2,858 - 1,512 400 - 0219其他業務租金 206 380 - - 700 - 0221稅捐及規費 - - - - - - 0231保險費 - 1,050 - 70 - - 0241兼職費 1,582 32,452 - 12,204 - - 0250按日按件計資酬金 17,592 120,575 26,494 - 4,603 - 0251委辦費 - - - - - - 0261國際組織會費 945 50 - - - - 0262國內組織會費 - - - - - - 0271物品 528 1,392 297 - 1,200 - 0279一般事務費 10,288 43,735 19,246 1,013 5,735 - 0282房屋建築養護費 - - - - 630 - 0283車輛及辦公器具養護費 - 310 - - 350 - 0284設施及機械設備養護費 100 - - - 800 - 0291國內旅費 1,214 15,909 1,605 270 - - 50 行政院主計處 各項費用彙計表(續) 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101232 3303101320 3303101321 3303101322 3303101500 3303109011 辦理綜合統計 基本國勢調查 專案抽樣調查 基層統計調查 主計業務視導 交通及運輸設 第一、二級用途別 網管理 與訓練 備 科目名稱及編號 0293國外旅費 814 240 - - - - 0294運費 60 700 180 - - - 0295短程車資 98 56 182 - 20 - 0299特別費 - - - - - - 0300設備及投資 - - - - - 604 0304機械設備費 - - - - - 604 0306資訊設備費 - - - - - - 0319雜項設備費 - - - - - - 0400獎補助費 - 7,442 - - - - 0442獎勵金 - 7,242 - - - - 0481慰問金 - 200 - - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 51 行政院主計處 各項費用彙計表(續) 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109019 3303109800 其他設備 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 12,180 1,350 1,072,041 0100人事費 - - 632,306 0102政務人員待遇 - - 2,220 0103法定編制人員待遇 - - 301,148 0104約聘僱人員待遇 - - 109,048 0105技工及工友待遇 - - 20,675 0111獎金 - - 86,584 0121其他給與 - - 22,022 0131加班值班費 - - 25,602 0143退休離職儲金 - - 28,607 0151保險 - - 36,400 0200業務費 - - 416,785 0201教育訓練費 - - 6,372 0202水電費 - - 10,469 0203通訊費 - - 12,620 0215資訊服務費 - - 13,502 0219其他業務租金 - - 4,903 0221稅捐及規費 - - 436 0231保險費 - - 1,322 0241兼職費 - - 46,238 0250按日按件計資酬金 - - 177,194 0251委辦費 - - 563 0261國際組織會費 - - 1,000 0262國內組織會費 - - 12 0271物品 - - 10,562 0279一般事務費 - - 96,209 0282房屋建築養護費 - - 1,398 0283車輛及辦公器具養護費 - - 2,723 0284設施及機械設備養護費 - - 4,411 0291國內旅費 - - 21,297 52 行政院主計處 各項費用彙計表(續) 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109019 3303109800 其他設備 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0293國外旅費 - - 2,197 0294運費 - - 1,143 0295短程車資 - - 954 0299特別費 - - 1,260 0300設備及投資 12,180 - 12,784 0304機械設備費 - - 604 0306資訊設備費 7,675 - 7,675 0319雜項設備費 4,505 - 4,505 0400獎補助費 - - 8,816 0442獎勵金 - - 7,242 0481慰問金 - - 1,574 0900預備金 - 1,350 1,350 0901第一預備金 - 1,350 1,350 53 Չࡹଣ ྃрҔ೼ձ ύ๮҇୯ ࣽ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ҟ ࿶!!!!!!!!!!!!த!!!!!!!!!!!!Ѝ! ී ໨ Ҟ ࿯ Ӝ!!!!ᆀ Γ٣຤ ཰୍຤ ዛံշ຤ ໸୍຤ 3 ۩ਙೃ‫׌‬ጥ 632,306 416,785 8,816 0 2 ‫׌‬ૠ๠ 632,306 416,785 8,816 0 ۩ਙ֭‫נ‬ 632,306 416,785 8,816 0 1 ԫ౳۩ਙ 632,306 38,964 1,374 0 2 ֆ೭ᖲᣂᄣૠᄎૠᄐ೭ 0 19,749 0 0 1 խ؇᜔ቃጩுᒳ֗ച۩ 0 6,526 0 0 2 խ؇᜔ᄎૠࠃ೭๠෻᜔֗ެጩுᒳ 0 13,223 0 0 3 ௽ጟഗ८ᄣૠᄎૠᄐ೭ 0 6,649 0 0 1 ௽ጟഗ८ቃጩுᒳ֗ച۩ 0 3,817 0 0 2 ௽ጟഗ८ᄎૠࠃ೭๠෻֗ެጩுᒳ 0 2,832 0 0 4 อૠᄐ೭ 0 41,908 0 0 1 อૠ۩ਙፖอૠᑑᄷ 0 5,770 0 0 2 ᙄ෻ጵ‫ٽ‬อૠ 0 36,138 0 0 5 ཏ਷֗ࢼᑌᓳ਷ᄐ೭ 0 286,598 7,442 0 1 ഗ‫ء‬ഏႨᓳ਷ 0 221,237 7,442 0 2 റூࢼᑌᓳ਷ 0 50,292 0 0 3 ഗᐋอૠᓳ਷ጻጥ෻ 0 15,069 0 0 6 ‫׌‬ૠᄐ೭ီᖄፖಝᒭ 0 22,917 0 0 7 ԫ౳৬ᗰ֗๻ໂ 0 0 0 0 2 ٌຏ֗ሎᙁ๻ໂ 0 0 0 0 3 ࠡ‫ה‬๻ໂ 0 0 0 0 8 รԫቃໂ८ 0 0 0 0 65 ଣ Ьीೀ ձ ࣽҞϩ‫߄݋‬ :6ԃࡋ ൂՏǺཥᆵჾίϡ р ၗ!!!!!!ҁ!!!!!!Ѝ!!!!!!р ӝ!ी Ⴃഢߎ λी ཰୍຤ ೛ഢϷ‫׫‬ၗ ዛံշ຤ Ⴃഢߎ λी 1,350 1,059,257 0 12,784 0 0 12,784 1,072,041 1,350 1,059,257 0 12,784 0 0 12,784 1,072,041 1,350 1,059,257 0 12,784 0 0 12,784 1,072,041 0 672,644 0 0 0 0 0 672,644 0 19,749 0 0 0 0 0 19,749 0 6,526 0 0 0 0 0 6,526 0 13,223 0 0 0 0 0 13,223 0 6,649 0 0 0 0 0 6,649 0 3,817 0 0 0 0 0 3,817 0 2,832 0 0 0 0 0 2,832 0 41,908 0 0 0 0 0 41,908 0 5,770 0 0 0 0 0 5,770 0 36,138 0 0 0 0 0 36,138 0 294,040 0 0 0 0 0 294,040 0 228,679 0 0 0 0 0 228,679 0 50,292 0 0 0 0 0 50,292 0 15,069 0 0 0 0 0 15,069 0 22,917 0 0 0 0 0 22,917 0 0 0 12,784 0 0 12,784 12,784 0 0 0 604 0 0 604 604 0 0 0 12,180 0 0 12,180 12,180 1,350 1,350 0 0 0 0 0 1,350 66 行政院 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0003000000 3 行政院主管 0 0 0 0003100000 2 主計處 0 0 0 3303100000 行政支出 0 0 0 3303109000 7 一般建築及設備 0 0 0 3303109011 2 交通及運輸設備 0 0 0 3303109019 3 其他設備 0 0 0 56 主計處 分析表 95年度 單位:新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 604 0 7,675 4,505 0 0 12,784 604 0 7,675 4,505 0 0 12,784 604 0 7,675 4,505 0 0 12,784 604 0 7,675 4,505 0 0 12,784 604 0 0 0 0 0 604 0 0 7,675 4,505 0 0 12,180 57 行政院主計處 人事費分析表 中華民國95年度 單位: 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 2,220 三、法定編制人員待遇 301,148 四、約聘僱人員待遇 109,048 五、技工及工友待遇 20,675 六、獎金 86,584 七、其他給與 22,022 八、加班值班費 25,602 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 28,607 十一、保險 36,400 十二、調待準備 - 合 計 632,306 58 空 白 頁 59 行政院 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 技 工 駕 駛 工 友 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0003000000 3 行政院主管 406 414 - - - - 10 10 12 13 18 18 26 28 0003100000 2 主計處 406 414 - - - - 10 10 12 13 18 18 26 28 3303100100 1 一般行政 406 414 - - - - 10 10 12 13 18 18 26 28 60 主計處 明細表 95年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外 雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 38 38 184 184 - - 694 705 617,901 609,281 8,620 38 38 184 184 - - 694 705 617,901 609,281 8,620 38 38 184 184 - - 694 705 617,901 609,281 8,620 預算員額:政務人員 1 人、法定編制人員405 人、駐警10人、聘用人 員38人、約僱人員184 人、駕駛18人、技工12 人、工友26人,共計69 4人。 61 行政院主計處 公務車輛明細表 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車 號 車 輛 種 類 不含司機 養護費 其 他 備 註 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: ALY-947 一般公務用機車 0 77 .07 90 372 23.20 9 2 2 WP-455 二十一人座中型交 17 85 .09 3,661 2,748 23.20 64 50 37 1.車輛牌照稅及燃 通車 料使用費、其他 規費等費用。 2.車輛維護等費用 。 BC-737 十五人座中型交通 10 83 .09 5,800 2,748 23.20 64 50 48 車 RJ-1348 十五人座中型交通 7 85 .09 1,968 2,268 23.20 53 50 28 車 3936-DC 中央各部會首長座 4 92 .07 2,995 2,268 23.20 53 25 48 車 3716-DC 中央各部會副首長 4 92 .07 2,988 2,268 23.20 53 25 48 座車 3718-DC 中央各部會副首長 4 92 .07 2,988 2,268 23.20 53 25 48 座車 CL-4053 公務轎車 4 80 .07 1,998 2,268 23.20 53 50 20 RE-0149 公務轎車 4 82 .08 1,991 2,268 23.20 53 50 20 RE-0270 公務轎車 4 82 .09 2,300 2,268 23.20 53 50 25 RE-3906 公務轎車 4 83 .04 1,998 2,268 23.20 53 50 20 RE-3907 公務轎車 4 83 .04 1,998 2,268 23.20 53 50 20 CL-4052 公務轎車 4 85 .07 1,998 2,268 23.20 53 50 20 CL-4056 公務轎車 4 85 .07 1,998 2,268 23.20 53 50 20 CM-1950 公務轎車 4 85 .09 1,991 2,268 23.20 53 50 20 RJ-2671 公務轎車 4 85 .09 1,991 2,268 23.20 53 50 20 CS-5447 公務轎車 4 86 .07 1,998 2,268 23.20 53 50 20 CT-2406 公務轎車 4 86 .07 1,998 2,268 23.20 53 50 20 H8-3578 公務轎車 4 86 .08 1,997 2,268 23.20 53 50 20 H8-3979 公務轎車 4 86 .08 1,997 2,268 23.20 53 50 20 B4-9263 公務轎車 4 88 .01 2,000 2,268 23.20 53 50 20 DM-6805 公務轎車 4 88 .01 1,998 2,268 23.20 53 50 20 DM-6807 公務轎車 4 88 .01 1,789 2,268 23.20 53 50 20 DM-6810 公務轎車 4 88 .01 1,789 2,268 23.20 53 50 20 合 計 53,496 1,241 1,074 607 62 空 白 頁 63 預算員額: 職 員 406 人 駕 駛 18 人 行政院 警 察 0 人 工 友 26 人 法 警 0 人 聘 用 38 人 合計: 694 人 現有辦公房 駐衛警 10 人 約 僱 184 人 技 工 12 人 駐外 雇員 0 人 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需修繕費 單位數 面積 年需修繕費 一、辦公房屋 14 25,010.71 335,046 590 3 5,345.69 8 二、機關宿舍 8 1,357.53 6,526 48 - 122 1 首長宿舍 1 164.44 3,448 6 2 - 10 2 單身宿舍 1 731.52 1,161 26 - - 3 職務宿舍 5 461.57 1,917 16 65 - 112 (含有眷宿舍) 三、其他 - - - - - 合 計 26,368.24 341,572 638 5,345.69 130 64 主計處 舍明細表 95年度 單位 : 新臺幣千元,平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需修繕費 面積 押金 租金 年需修繕費 - - - - 30,356.40 - - 598 - - - - 1,357.53 - - 170 - - - - 164.44 - - 16 - - - - 731.52 - - 26 - - - - 461.57 - - 128 - - - - - - - - - - - - 31,713.93 - - 768 65 行政院主計處 派員出國計畫預算總表 中華民國95年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 7 14 - 85 1,997 6 16 - 89 2,291 考 察 2 4 - 24 622 2 4 - 23 768 開 會 1 2 - 14 230 3 10 - 51 1,183 訪 問 - --- - - --- - 報 聘 - --- - - --- - 談 判 - --- - - --- - 進 修 - --- - - --- - 研 究 4 8 - 47 1,145 1 2 - 15 340 實 習 - --- - - --- - 66 空 白 頁 67 行政院 派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會機構 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 01考察澳州、紐西蘭政府預算作業 澳州、紐西蘭 澳州、紐西蘭 1.考察外國政府於組織改造過程 95 .11-95 .11 14 2 制度91 政府預算部門 所涉預算調整等因應作法。 、學術團體 2.預算編製及審議作業制度。 3.預算執行與經費控管情形。 02考察荷蘭、歐盟普查制度與作業 荷蘭、盧森堡 荷蘭統計局及 1.考察荷蘭普查相關作業之規劃 95 .09-95 .09 10 2 方法89 歐盟統計局 設計及執行方法。 2.考察荷蘭公務登記資料及抽樣 調查資料應用於普查之辦理情 形。 3.考察荷蘭普查資料系統之建置 、管理、維護及作業流程與方 法。 4.考察荷蘭未來普查發展方向, 提升普查資料執行效率與推廣 應用。 5.考察歐盟普查辦理共通性規範 之規劃設計及作業協調流程與 方法。 6.考察歐盟資訊技術運用於各國 普查辦理規範、推廣與未來發 展。 68 主計處 算類別表-考察 95年度 單位:新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 公 費 合 計 有/無 如有,說明其拜會內容 192 170 20 382 中央總預算核編 無 及執行 101 123 16 240 基本國勢調查 無 69 行政院 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 一.定期會議 01出席國際經濟展望會議 - 85 美國、歐洲 1.國際經濟分析與預測檢討。 14 2 100 109 2.地區性經濟分析及預測檢討 。 3.各國間之經濟依存與關聯分 析。 70 主計處 -開會、訪問、報聘、談判 95年度 單位:新台幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 21 230 辦理綜合統計 布魯塞爾 91 .05 1 92 倫敦 93 .05 1 97 波士頓 93 .10 1 97 71 行政院 派員出國計畫預算類別表 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 主 要 研 習 課 程 預計前往期間 預計天數 擬派人數 二、研究 01研習政府會計公報及會計制度-91 美國、加拿 1.美國(加拿大)政府會計制度架構。 95 .01-95 .12 17 2 大 2.美國(加拿大)政府會計實務現況、作業規定 、報表內容及表件。 3.美國(加拿大)政府會計公報、會計制度及實 務運作優缺點,與我國現制比較之差異,及 提出對我國未來公報、制度改進之建議。 02研習北美行業標準分類及產品分類 美國 1.2007年NAICS之服務業修訂方向及複合式行 95 .01-95 .12 8 2 理論與實務-91 業分類問題之探討。 2.NAPCS之架構、內容及未來推動方式。 03研習運用資訊倉儲推動統計業務之 澳洲 1.澳洲統計局資訊倉儲建置經驗、推動策略及 95 .01-95 .12 8 2 理論與實務-89 應用實務。 2.配合資訊科技的演進、網路環境的普及和應 用多元化,資訊倉儲架構如何調整以因應層 出不窮之需求。 04研習愛爾蘭及瑞典性別統計指標之 愛爾蘭、瑞 愛爾蘭及瑞典性別統計指標之架構、內容、評 95 .01-95 .12 14 2 編製-89 典 估及應用。 72 主計處 -進修、研究、實習 95年度 單位:新台幣千元 旅 費 預 算 歸屬預算科目 前三年度已派人員人數 生 活 費 書籍學雜等費 機票手續保險費 合 計 232 38 70 340 中央總會計事務處理及 0 總決算核編 107 10 112 229 統計行政與統計標準 0 66 10 116 192 統計行政與統計標準 0 201 23 160 384 辦理綜合統計 0 73 行政院 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 合計 1,049,441 - - 9,816 1,059,257 01一般公共事務 1,049,441 - - 9,816 1,059,257 74 主計處 經濟性綜合分類表 95年度 單位:新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地轉入 增資 補助地方 移轉民間 小計 12,784 - - - - 12,784 1,072,041 12,784 - - - - 12,784 1,072,041 75 主辦會計人員:黃 永 傳 機 關 長 官: 許 璋 瑤