編號 3-2



         中華民國 96 年度




     中央政府總預算




 行政院主計處單位預算




         行政院主計處編
                                  行政院主計處
                                   單位預算目錄
                                   中華民國 96 年度
書表名稱                                                                           頁次
壹、總說明----------------------------------------------------------------------------1-13

貳、主要表

     一、歲入來源別預算表------------------------------------------------------------14
     二、歲出機關別預算表------------------------------------------------------15-17
叁、附屬表
     一、歲入項目說明提要表---------------------------------------------------18-21
     二、歲出計畫提要及分支計畫概況表
          (一) 一般行政-------------------------------------------------------------22-23
          (二) 公務機關歲計會計業務-------------------------------------------24-27
          (三)特種基金歲計會計業務-------------------------------------------28-29
          (四)統計業務-------------------------------------------------------------30-35
          (五)普查及抽樣調查業務----------------------------------------------36-43
          (六)主計業務視導與訓練----------------------------------------------44-45
          (七)一般建築及設備----------------------------------------------------46-47
          (八)第一預備金----------------------------------------------------------------48
     三、各種費用彙計表--------------------------------------------------------49-54
     四、歲出用途別科目分析表------------ ----------------------------------55-56
     五、資本支出分析表--------------------------------------------------------57-58
     六、人事費分析表-----------------------------------------------------------------60
     七、預算員額明細表--------------------------------------------------------61-62
     八、公務車輛明細表--------------------------------------------------------------64
     九、現有辦公房舍明細表--------------------------------------------------65-66
     十、捐助經費分析表--------------------------------------------------------67-68
     十一、派員出國計畫預算總表--------------------------------------------------70
     十二、派員出國計畫預算類別表-開會、談判-----------------------71-72
     十三、派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習--------------73-74
     十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表--------------------------------75-76
壹、總 說 明
          行政院主計處 96 年度施政目標與重點

  本處掌理全國歲計、會計、統計事宜,施政願景為「宏觀分配整體公共資源,促進資源運用
效益,建置國際化政府會計規範,增進政府財務效能;全面提升政府統計效用,發揮統計支援決
策功能;促進政府中文電腦資訊之互通及交流,成為國家建設重要推手」
                               。為積極辦理主計業務,
訂定中程(94 至 97 年度)施政計畫之策略績效目標,包括:一、完備資源妥適分配機制,提升
資源運用效益;二、建構完備之特種基金預算管理制度,增進基金經營效能;三、訂頒政府會計
共同規範,加強政府會計制度之設計與執行;四、提升政府統計品質、時效與應用;五、健全基
本國勢基礎資訊,充實專案動態資料,以提升統計調查品質及其效益;六、建立完善之綠色國民
所得帳之資料蒐集及應用體系。
  本處依據行政院 96 年度施政方針,配合中程施政計畫及核定預算額度,並針對當前社會狀
況及本處未來發展需要,編定 96 年度施政計畫,其目標與重點如次:

壹、年度施政目標:
一、完備資源妥適分配機制,提升資源運用效益:
  精進中程計畫預算作業制度,強化年度計畫及預算審核功能,以有效控制歲出規模,提升
  支出效率,健全政府財政;另檢討中央對地方補助制度,持續監督與考核一般性補助款執
  行成效,提升補助款使用效能。

二、建構完備之特種基金預算管理制度,增進基金經營效能:
  辦理特種基金預算之審編及執行;持續檢討非營業特種基金之存續;增進特種基金之資金
  運用;強化特種基金預算管理制度;持續協助公營事業民營化。

三、訂頒政府會計共同規範,加強政府會計制度之設計與執行:
  加強政府會計理論與實務之研究,訂頒政府會計相關共同規範公報;檢討修訂相關會計法
  規並全面修訂中央總會計制度及普通基金單位會計作業一致規定;簡化會計流程,建立會
  計作業自動化及內部稽核軟體,以提升會計資訊正確性及時效。

四、提升政府統計品質、時效與應用:
  賡續辦理社會福祉議題探討;進行 95 年基期各種物價指數改編作業,加強督導物價調查工
  作;持續研修總資源供需估測模型,以提升統計應用效能,精進經濟預測能力。

五、健全基本國勢基礎資訊,充實專案動態資料,以提升統計調查品質及其效益:
  辦理工商及服務業普查、農林漁牧業普查資料處理、戶口及住宅普查專案調查,更新普查
  母體資料檔;運用資訊技術,強化定期性抽樣調查統計;健全基層統計調查網。

六、建立完善之綠色國民所得帳之資料蒐集及應用體系:
  賡續辦理綠色國民所得帳之編製作業,並推展相關自然資源與環境污染之關聯表之編製,
  及可提供簡明訊息指標系統之建置,以強化編製結果之應用效能。




                      1
貳、衡量指標

                             衡     量    指  標
 策略績效目標       衡量指標 評估            評估
                                          衡量標準   96 年度目標值
                   體制            方式
一、完備資源妥適 中程歲出概算額度內  1            統計 ﹝(中央政府總預算案歲出     1.8%
  分配機,提升 編報概算數                   數據 總數-中程歲出概算額度)
  資源運用效益                            /中程歲出概算額度﹞ x
                                    100﹪



二、建構完備之特 本處核編各特種基金       1       統計 ﹝(本處核編各特種基金年     35%
  種基金預算管 年度繳庫數超出主管               數據 度繳庫數-主管機關編報繳
  理制度,增進 機關編報概算數之比                  庫概算數)/主管機關編報
  基金經營效能 率                          繳庫概算數)x 100%




三、訂頒政府會計   訂頒政府會計相       1       統計 (訂頒政府會計共同規範      80%
  共同規範,加   關共同規範公報               數據 公報累計數/應完成累計
  強政府會計制 一 比率                       訂頒數)x 100%
  度之設計與執
  行
             全面修訂中央總     1       統計 (依會計科目、會計簿籍及     100%
             會計制度及普通             數據 會計報告修訂累計完成進
           二 基金單位會計作                度/應完成修訂累計進度)
             業一致規定完成                x 100%
             進度比率
四、提升政府統計   社會福祉探討完       1       統計 (累計完成社會福祉探討      81%
  品質、時效與   成率                    數據 之領域個數/總領域數)x
         一
  應用                                100%


             95 年基期各種物   1       統計 (95 年基期各種物價指數    74%
                                 數據 改編作業累計完成項數/
           二 價指數改編作業
             進度達成率                  95 年基期各種物價指數改
                                    編總作業項數)x 100%
             本處總供需估測     1       統計 (累計重新檢討評估之部      66%
           三 模型依部門別重             數據 門數/部門總數)x 100%
             新檢討、評估




                             2
                            衡      量  指  標
 策略績效目標        衡量指標     評估       評估
                                        衡量標準         96 年度目標值
                        體制       方式
五、健全基本國勢   普查作業完成率       1       統計 (作業執行完成累計數/        85%
  基礎資訊,充                         數據 總作業執行數)x 100%
  實專案動態資
         一
  料,以提升統
  計調查品質及
  其效益
              抽樣調查作業完   1        統計 (作業執行完成累計數/        75%
          二
              成率                 數據 應執行作業總數)x 100%
            人力資源電腦輔     1        統計 (作業執行完成累計數/        80%
          三 助面訪調查作業              數據 總作業執行數)x 100%
            執行率
            受雇員工薪資調     1        統計 (利用網際網路填報家數        45%
            查全查層樣本運              數據 /全查層總回表家數) x
          å››                         100%
            用網際網路填報
            比率
六、建立完善之綠   規劃架構之帳表      1        統計 (實際完成之帳表數/規        86%
         一
  色國民所得帳   完成比率                  數據 劃架構之帳表數)x 100%
  之資料蒐集及   規劃資料蒐集項      1        統計 (實際完成資料蒐集機制        69%
  應用體系                           數據 之資料項數/預定建立資
         二 數之完成比率
                                    料蒐集機制之資料項數)x
                                    100%
            資料應用指標之     1        統計 (實際規劃完成資料應用        45%
                                 數據 指標之項數/完善資料應
          三 建置規劃完成比
            率                       用指標體系之預定完成項
                                    數)x 100%


【備註】:評估體制之各數字代號意義說明如下:
     1. 指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。
     2. 指實際評估作業由特定之任務編組進行。
     3. 指實際評估作業是透過第三者方式(如由專家學者等)負責運行。
     4. 指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。
     5. 其他。




                             3
行政院主計處 96 年度重要施政計畫

                               計畫
 工作計畫名稱        重要計畫項目                     實 施 內 容
                               類別
一、中央總預算核 中央政府總預算之籌劃、審 社會 一、研提以前年度財政、經濟狀況之會計、
  編及執行       編與執行              發展   統計分析資料,與增進公務及財務效能
  3303101020 3303101020             之建議。
                                  二、依照施政方針,擬訂 97 年度中央政府總
                                    預算編製辦法,並依照統籌財源合理分
                                    配之原則,訂定中央及地方政府預算籌
                                    編原則。
                                  三、審核中央政府各機關單位概算,彙編 97
                                    年度中央政府總預算案,送立法院審議。
                                  四、檢討強化總預算業務作業流程、資料庫
                                    規劃與建制等。
                                  五、參酌總資源供需估測趨勢,確立中央總
                                    預算案歲出規模,核定分行各主管機關
                                    4 年中程歲出概算額度。
                                  六、檢討修訂中央政府各機關單位預算執行
                                    要點。
                                  七、賡續檢討改進中央對地方之補助與考核
                                    機制。
二、中央總會計事 一、中央總會計事務處理 社會 一、中央總會計、總決算之處理與核編
  務處理及總決         及總決算核編        發展 (一)加強辦理 96 年度中央政府總會計
  算核編            3303101021-01         事務處理。
  3303101021                       (二)加速審議、核頒各機關或基金會計
                                       制度。
                                   (三)編造 95 年度中央政府總決算及 96
                                       年度中央政府總預算半年結算報
                                       告。
                                   (四)研訂中央政府普通基金會計制度之
                                       一致規定。
                                  二、政府會計理論與實務之研究
                                   (一)委託專家學者從事政府會計理論與
                                       實務之研究。
                                   (二)蒐集國內外相關資料,研訂政府會
                                       計共同規範。
             二、地方政府主計業務之 社會 一、研訂 97 年度縣(市)地方總預算及附屬
                 督導與查核         發展   單位預算編製要點、97 年度縣(市)各
                 3303101021-03      機關單位預算執行要點及附屬單位預算
                                    執行要點,並督導縣(市)歲計業務等。
                                  二、彙編縣(市)總預算及總決算(含鄉、
                                    鎮、市)。
                                  三、研訂各縣(市)政府編製 96 年度各類決
                                    (結)算應行注意事項,督導縣(市)
                                    決(結)算編製及縣(市)財政資料蒐

                           4
                       計畫
 工作計畫名稱     重要計畫項目               實   施   內   容
                       類別
                             集與分析等。
                           四、督導縣(市)會計制度、會計事務查核
                             及推廣會計系統。
                           五、蒐集研擬縣(市) 、鄉(鎮、市)會計事
                             務處理之一致規範。
                           六、辦理縣(市)非專任主計人員會計研習
                             班。
                           七、協助辦理「財務標準分類」之增(修)
                             訂事項。
                           八、辦理縣市預算會計系統之上線輔導管理
                             作業。
三、特種基金預算 特種基金預算審編、執行及 社會 一、97 年度特種基金預算之籌劃、審編及執
  核編及執行      預算管理制度之建立  發展   行
  3303101120 3303101120     (一)研提增進特種基金經營效能之建
                               議,作為行政院訂定施政方針之參
                               考。
                            (二)擬訂國營事業計畫總綱,陳院核定
                               後分行各事業主管機關,據以擬定
                               其事業計畫。
                            (三)訂頒中央政府總預算附屬單位預算
                               編製辦法及共同項目編列標準。
                            (四)合理核列特種基金之盈餘目標及重
                               要投資目標等,並配合政府財政需
                               要,妥訂盈(賸)餘繳庫之額度。
                            (五)辦理 97 年度中央政府總預算案附
                               屬單位預算及綜計表(營業及非營
                               業部分),送請立法院審議。
                            (六)修訂中央政府附屬單位預算執行要
                               點。
                            (七)適時檢討並督促改進各特種基金預
                               算之執行。
                           二、強化特種基金預算之管理
                            (一)持續研究特種基金預算理論,作為
                               改進現有預算制度之參據。
                            (二)持續檢討非營業特種基金之存續問
                               題。
                            (三)持續積極推動實施自償性公共建設
                               預算制度。
                            (四)持續強化特種基金預算編製內容。
                            (五)增進特種基金資金運用,並對長期
                               虧絀之基金,持續督促積極檢討,
                               以改善財務狀況。
                           三、持續協助公營事業民營化
                            (一)配合國營事業民營化進度,妥適核

                       5
                          計畫
 工作計畫名稱       重要計畫項目                實   施   內   容
                          類別
                                   列相關預算。
                              (二)協助未完成民營化之事業,進行整
                                   頓及改造。
                              (三)積極協助經營艱困之國營事業解決
                                   財務問題,儘早完成民營化。
四、特種基金會計 特種基金會計事務處理及      社會 一、國營事業決算之查核與編造
  事務處理及決 決算核編             發展 (一)按月審核各國營事業會計報告,並
  算核編        3303101121            彙編其預算收支執行狀況月報表及
  3303101121                       預算執行總表,嚴格控制預算執行。
                              (二)檢討修訂相關會計法規。
                              (三)編造 95 年度中央政府總決算附屬
                                   單位決算及其綜計表(營業部分)。
                              (四)編造 96 年度中央政府總預算附屬
                                   單位預算半年結算報告(營業部
                                   分)。
                             二、非營業特種基金決算之查核與編造
                              (一)按月審核各非營業特種基金會計報
                                   告與彙編其預算收支執行狀況月報
                                   表及預算執行總表,嚴格控制預算
                                   執行。
                              (二)嚴密各非營業特種基金內部控制與
                                   審核制度。
                              (三)編造 95 年度中央政府總決算附屬
                                   單位決算及其綜計表(非營業部
                                   分)。
                              (四)編造 96 年度中央政府總預算附屬
                                   單位預算半年結算報告(非營業部
                                   分)。
五、統計行政與統 健全統計法制與加強統計      社會 一、參酌聯合國及美、日等主要國家各種統
  計標準        行政管理及服務      發展   計標準,檢討我國各種統計標準。
  3303101231 3303101231      二、辦理第四期統計發展中程計畫之管考作
                               業。
                             三、持續督導各機關依「各機關統計資料發
                               布要點」之規定,預告統計資料發布時
                               間並按時發布統計資料。
                             四、完成全國統計資料倉儲系統建置工作,
                               辦理統計業務電子化相關工作。
六、辦理綜合統計 按期編布綜合社經統計       社會 一、進行社會福祉議題分析。
  3303101232 3303101232   發展 二、按月編布各項 90 年基期物價指數;進行
                               95 年基期各種物價指數改編作業;督導
                               物價查價工作並改進查編技術;試編部
                               分服務業價格指數。
                             三、辦理國民所得按季統計及年修正作業。
                             四、辦理 96 年與 97 年總資源供需估測及全

                          6
                          計畫
 工作計畫名稱        重要計畫項目                實   施   內   容
                          類別
                                 年各季經濟預測。
                               五、進行 95 年產業關聯表所需各種基本資
                                 料之蒐集與整理。
                               六、研編 96 年版綠色國民所得帳。
                               七、辦理家庭收支調查。

七、基本國勢調查 辦理基本國勢調查         社會 一、辦理農林漁牧業普查
  3303101320 3303101320   發展 (一)辦理 94 年農林漁牧業普查資料處
                                 理、母體資料檔更新。
                              (二)辦理 94 年農林漁牧業普查總報告
                                 編印。
                             二、辦理工商及服務業普查
                              (一)辦理 95 年工商及服務業普查相關
                                 事宜,包括成立地方各級普查臨時
                                 組織及遴選各級普查人員、人員訓
                                 練、宣導、展開實地訪查工作等。
                              (二)辦理普查業務檢討、普查組織及人
                                 員之考核,普查資料處理及編算普
                                 查初步統計結果。
                             三、辦理戶口及住宅普查
                              (一)辦理戶口及住宅普查補充性專案調
                                 查。
                              (二)建置戶宅普查地理基礎環境資料。
                             四、辦理普查資料供應與管理
                              (一)加強國際間普查及抽樣調查統計資
                                 訊之交流。
                              (二)建置普查及抽樣調查資料庫,加強
                                 統計資訊推廣與應用。
八、專案抽樣調查 辦理專案抽樣調查         社會 一、蒐集各部門資本存量資料,延伸編製國
  3303101321 3303101321   發展   富統計時間數列及提供總預算說明參
                               考。
                             二、按月辦理人力資源調查及按年辦理人力
                               運用及相關附帶專案性調查,並編印統
                               計分析報告。
                             三、辦理受雇員工薪資調查及生產力統計
                              (一)按月辦理受雇員工薪資調查,按年
                                 辦理受雇員工動向調查、事業人力
                                 僱用狀況等附帶專案調查,並編印
                                 統計調查報告。
                              (二)辦理生產力統計,編印勞動生產力
                                 趨勢分析報告及多因素生產力趨勢
                                 分析報告。
                             四、辦理各機關調查統計之審議與管理,避
                               免調查重覆及減輕受訪者負擔。

                          7
                        計畫
 工作計畫名稱     重要計畫項目                實 施 內 容
                        類別
九、基層統計調查 辦理臺北市、高雄市及各縣 社會 一、支援中央各機關及地方政府辦理各項重
  網管理        市基層統計調查網管理 發展   要統計調查,定期蒐集經濟及社會基本
  3303101322 3303101322      資訊。
                           二、定期辦理統計調查員在職訓練與調查工
                             作檢討,強化調查技術與經驗;並執行
                             基層統計調查網人員考核及獎勵措施,
                             落實基網管理工作。
十、主計業務視導 主計人員培育與訓練      社會 一、甄審優秀人才、貫徹職期輪調、落實考
  與訓練        3303101500 發展   核。
  3303101500               二、辦理主計人員基礎訓練班、養成訓練
                             班、幹部訓練班、領導研究班及專業研
                             習班等。
                           三、營造英語學習環境,開辦英語研習班,
                             加強同仁英語能力。




                      8
行政院主計處以前年度實施狀況及成果概述
一、前(94)年度施政績效及達成情形分析

                      原定
           衡量指標                     績效衡量暨達成情形分析
年度績效目標               目標值
一、完備資源妥適 中程歲出概算額度內   2%       一、本項衡量指標為負向指標,當達成目標值
  分配機制,提 編報概算數                   較原定目標值為低時,達成度即為 100%。
  升資源運用                       二、95 年度中央政府總預算案歲出計編列 1 兆
  效益                             6,082 億元,較行政院核定中程歲出概算
                                 額度 1 兆 6,001 億元,增加 81 億元(主要
                                 為政策決定老農津貼調增為每月 5 千元所
                                 致),占上揭核定數之 0.5%,尚控制在原
                                 定 2%目標範圍內,達成度為 100%。

二、建構完備之特 本處核編各特種基金   30%      一、依 95 年度預算案,核編各特種基金解繳
  種基金預算 年度繳庫數超出主管               國庫數為 2,044 億元,較各主管機關原編
  管理制度,增 機關編報概算數之比              報繳庫預算數 757 億元,超出 1,287 億元,
  進基金經營 率                       超出比率為 170%,達成度為 100%。
  效能                          二、上開超出比率 170%,係因 95 年度總預算
                                歲入出差短甚鉅,亟需特種基金挹注財
                                源,乃積極洽請中央銀行將以前年度之超
                                額盈餘亦解繳國庫,致大幅超出原定目標
                                值。

三、訂頒政府會計 一、訂頒政府會計相   40%      繼 93 年研訂「政府會計及財務報導標準」等 3
  共同規範,加   關共同規範公報            項政府會計準則公報之後,94 年賡續積極研訂
  強政府會計    比率                 「政府支出認列之會計處理」等 4 項政府會計
  制度之設計                       準則公報,並於 94 年 10 月 27 日提經本處主
  與執行                         計會議審議通過後,即辦理發布。上揭 94 年
                              訂頒之 4 項公報,占至 97 年應完成訂頒 7 項
                              公報之 57.1%,超出原定目標值(40%)  ,達成
                              度為 100%。

         二、全面修訂中央總   40%      修訂普通基金會計制度與中央總會計制度之
           會計制度及普通            一致規定,以建構我國「中央政府普通基金公
           基金單位會計作            務會計制度」草案,94 年 12 月底業依原訂進
           業一致規定完成            度完成草案初稿,執行進度為 40%,已達原定
                              目標值(40%),達成度為 100%。
           進度比率
         三、機關(基金)會   50%      94 年累計已核定機關(基金)之會計制度共
           計制度核定完成            11 個,占應全部核定數(20 個)之 55%,超
           率                  出原定目標值(50%),達成度為 100%。

四、提升政府統計 社會福祉探討完成率   27%      探討社會福祉之 11 個領域中,至 94 年底已完
  品質、時效與                      成人口、教育、健康、文化與休閒等 4 個領域
  應用                          議題探討,完成率為 36.3%,超出原定目標值
                              (27%),達成度為 100%。
                          9
                        原定
            衡量指標                     績效衡量暨達成情形分析
 年度績效目標                目標值
五、健全基本國勢 一、普查作業完成率     25%    94~97 年中程施政計畫普查作業依工作進程計
  基礎資訊,充                      有 10 件執行數,截至 94 年底止,完成農林漁
  實專案動態                       牧業普查與工商及服務業普查之規劃設計 2 件
  資料,以提升                      執行數,另農林漁牧業普查調查前準備階段已
  統計調查品                       完成 50%,合計完成率為 25%,達到原定目標
  質及其效益                       值(25%),達成度為 100%。
          二、抽樣調查作業完    25%    94~97 年中程施政計畫抽樣調查總作業執行數
            成率                計 104 件,截至 94 年底止,已完成執行數計
                              26 件,除包括人力資源調查及受雇員工薪資調
                              查外,尚包含人力運用調查、事業人力僱用狀
                              況調查、受雇員工動向調查等多項專案統計調
                              查,完成率為 25%,達到原定目標值(25%),
                              達成度為 100%。
          三、人力資源電腦輔    50%    經積極推動人力資源電腦輔助面訪調查作
            助面訪調查作業           業,截至 94 年底止,由訪問員運用本作業系
            執行率               統完成調查家數計 6,090 家,占調查總家數
                              10,500 家之 58%,超出原定目標值(50%),
                              達成度為 100%。
          四、受雇員工薪資調    35%    經賡續推動受雇員工薪資調查網際網路填報
            查全查層樣本運           作業系統,截至 94 年底止,全查層樣本廠商
            用網際網路填報           中,運用本系統填報者計 415 家,占回表家數
            比率                1,185 家之 35%,達到原定目標值(35%)       ,達
                              成度為 100%。
六、建立完善之綠 一、規劃架構之帳表     40%    為完整展現環境體系受經濟發展影響之全
  色國民所得      完成比率             貌,經各機關積極配合本處推動 92 年度完成
  帳之資料蒐                       之完整帳表架構建置,94 年度計研析完成 95
  集及應用體                       帳表,占規劃之完整帳表數 117 表之 81.2%,
  系(預定完成                      已超出原定目標值(40%)甚多。為配合實際
  年份:102 年)                   編製進度,95 年度起已調整原定目標值。
           二、規劃資料蒐集項   30%    依 92 年度完成之完整帳表架構與資料蒐集機
             數之完成比率           制之規劃,並研析國際最新發展理論與配合我
                              國各機關施政現況,共需蒐集 23,721 項資料,
                              迄 94 年度止,實際完成 15,570 項次,占全部
                              應 蒐 集 項 次 之 65.6% , 已 超 出 原 訂 目 標 值
                              (30%)甚多。為配合實際編製進度,95 年度
                              起已調整原定目標值。




                         10
                      原定
           衡量指標                  績效衡量暨達成情形分析
年度績效目標               目標值
         三、資料應用指標之   20%    依 95 年 2 月底完成之「指標系統建置研究報
           建置規劃完成比          告」,共需完成 268 項指標,迄 94 年底已預先
           率                完成空氣污染、水污染及森林資源等三類計 58
                            項指標,占全部應蒐集項次之 21.6%,超出原
                            定目標值(20%),達成度為 100%。




                       11
上(95)年度已過期間施政績效及達成情形分析

年度績效目標
            衡量指標             績效衡量暨達成情形分析
一、完備資源妥適 中程歲出概算額度內   各機關編製之 96 年度概算已陸續於 95 年 5 月 10 前送
  分配機制,提 編報概算數       達行政院,本處續將會同財政部等審議機關進行審
  升資源運用效             核,並預計於 95 年 8 月底前彙編後送立法院審議。
  益
二、建構完備之特 本處核編各特種基金   已完成訂定 96 年度中央政府總預算附屬單位預算編
  種基金預算管 年度繳庫數超出主管   製辦法及共同項目編列標準等工作。至各特種基金 96
  理制度,增進 機關編報概算數之比   年度附屬單位預算中有關繳庫數部分,刻正審核作業
  基金經營效能 率           中。

三、訂頒政府會計 1、訂頒政府會計相   賡續推動政府會計共同規範公報之訂定,刻正彙集各
  共同規範,加   關共同規範公報   界函復 95 年度制訂公報議題所提意見等,俟依規定提
  強政府會計制   比率        報委員會通過後積極進行研訂作業。
  度之設計與執
  行
         2、全面修訂中央總   目前正積極辦理中央總會計制度及普通基金單位會計
           會計制度及普通   作業一致規定之研(增)訂作業。
           基金單位會計作
           業一致規定完成
           進度比率
         3、機關(基金)會計 目前正積極審查尚未核定之機關(基金)會計制度。
           制度核定完成率
四、提升政府統計 1、社會福祉探討完   累計完成人口、教育、健康、文化休閒及家庭等 5 個
  品質、時效與   成率        領域議題探討,完成率為 45%。
  應用
         2、95 年基期各種物 進行 95 年改基作業程序之研擬及相關電腦程式之研
           價指數改編作業 讀等準備工作事宜。
           進度達成率
         3、本處總供需估測   按預定進度進行總供需模型中相關部門之檢討作業。
           模型依部門別重
           新檢討、評估
五、健全基本國勢 1、普查作業完成率   本期中程施政計畫普查作業依工作進程計有 10 件執
  基礎資訊,充             行數,截至 95 年 6 月止已完成 2 件,另有 3 件執行數
  實專案動態資             持續辦理中。
  料,以提升統
  計調查品質及 2、抽樣調查作業完   本期中程施政計畫抽樣調查總作業執行數計 104 件,
  其效益      成率        截至 95 年 6 月止,已完成執行數計 36 件。
         3、人力資源電腦輔   人力資源電腦輔助面訪調查作業,截至 95 年 6 月止,
           助面訪調查作業   完成家數 6,600 家,占調查總家數 10,150 家之 65%。


                       12
年度績效目標
           衡量指標             績效衡量暨達成情形分析
          執行率
         4、受雇員工薪資調   賡續推動網際網路填報作業系統,截至 95 年 6 月底
           查全查層樣本運   止,全查層樣本廠商中,運用本系統填報計 440 家,
           用網際網路填報   占回表家數 1,185 家之 37%。
           比率
六、建立完善之綠 1、規劃架構之帳表   針對規劃之完整帳表架構中尚未建置之帳表,積極進
  色國民所得帳   完成比率      行研究,並完成預計增建報表之資料蒐集及研析,預
  之資料蒐集及             定將可達成原定之目標。
  應用體系
         2、規劃資料蒐集項   依完整帳表蒐集機制及尚待克服事項,研擬完成 95
           數之完成比率    年帳表研編計畫,並函請相關機關提供,現正陸續彙
                     整、估算及研析各項基礎資料中。
         3、資料應用指標之   將以 95 年研編之帳表內容為基礎,進行相關指標之編
           建置規劃完成比   製。
           率




                       13
貳、主 要 表
                                        行政院主計處
                                    歲入來源別預算表
經資門併計                                 中華民國96年度                            單位:新臺幣千元
科                          目                      本年度與
                             本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數                     說       明
款 項 目 節 名                  稱                      上年度比較
              合        計        2,020    2,016   2,425     4
              0400000000
2            罰款及賠償收入                -        -    177      0
              0403100000
    5        主計處                    -        -    177      0
              0403100100
        1    罰金罰鍰及怠金                -        -    177      0
              0403100101
            1 罰金罰鍰                  -        -    177      0 前年度決算數係廠商違約之罰款。
              0500000000
3            規費收入               1,420    1,966   1,296   -546
              0503100000
    6        主計處                1,420    1,966   1,296   -546
              0503100300
        1    使用規費收入             1,420    1,966   1,296   -546
              0503100305
            1 資料使用費             1,260    1,800   1,090   -540 本年度預算數係出售統計書刊及統計資
                                                                料媒體轉錄工本費收入。
              0503100312
            2 場地設施使用費            160      166     206      -6 本年度預算數係員工借用宿舍自薪資扣
                                                                回繳庫數。
              0700000000
4            財產收入                 50       50     108      0
              0703100000
    6        主計處                  50       50     108      0
              0703100600
        1    廢舊物資售價               50       50     108      0 本年度預算數係變賣報廢物品等收入。
              1100000000
7            其他收入                550         -    844    550
              1103100000
    7        主計處                 550         -    844    550
              1103100900
        1    雜項收入                550         -    844    550
              1103100901
            1 收回以前年度歲出              -        -    159      0 前年度決算數係收回溢付勞工退休金等
                                                                收入。
              1103100909
            2 其他雜項收入             550         -    685    550 本年度預算數係派兼之兼職人員超額兼
                                                                職費繳庫數等。




                                            14
                                          行政院主計處
                                     歲出機關別預算表
經資門併計                                     中華民國96年度                              單位:新臺幣千元
科                          目               本年度與上年度
                             本年度預算數 上年度預算數 比     較                      說         明
款 項 目 節       名            稱
              0003000000
3            行政院主管              976,949   1,072,041   -95,092
              0003100000
    2        主計處                976,949   1,072,041   -95,092
              3303100000
             行政支出               976,949   1,072,041   -95,092
              3303100100
        1    一般行政               656,512    672,644    -16,132 1.本年度預算數包括人事費619,176千元、業務費36,
                                                                   010千元、獎補助費1,326千元。
                                                                2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                                 (1)人員維持費619,176千元,較上年度減列職員9人
                                                                    、約僱人員1人、技工1人及工友1人之人事費18,
                                                                    267千元,增列員工退休離職儲金等經費5,137千
                                                                    元,計淨減13,130千元。
                                                                 (2)基本行政工作維持費37,336千元,較上年度減列
                                                                    郵電費等3,002千元。
              3303101000
        2    公務機關歲計會計業務          13,618     19,749     -6,131
              3303101020
            1 中央總預算核編及執行          5,837      6,526      -689 本年度預算數5,837千元,係辦理中央總預算之核編
                                                                與執行經費,較上年度減列派員出國考察及書表印製
                                                                等經費689千元。
              3303101021
            2 中央總會計事務處理及          7,781     13,223     -5,442 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
             總決算核編                                              1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,139千元,
                                                                   較上年度減列派員出國進修研習等經費100千元。
                                                                2.政府會計理論與實務之研究經費1,092千元,較上
                                                                   年度減列委託專業人士及學術機構研究建立政府會
                                                                   計原則之一致性規範等經費69千元。
                                                                3.地方政府主計業務之督導與查核經費4,550千元,
                                                                   較上年度減列資訊系統維護費5,273千元。
              3303101100
        3    特種基金歲計會計業務           4,764      6,649     -1,885
              3303101120
            1 特種基金預算核編及執          3,550      3,817      -267 本年度預算數3,550千元,係辦理特種基金預算核編
             行                                                  及執行經費,較上年度減列一般事務費等267千元。
              3303101121
            2 特種基金會計事務處理          1,214      2,832     -1,618 本年度預算數1,214千元,係辦理特種基金會計事務
             及決算核編                                              處理及決算核編經費,較上年度減列書表印製費等1,
                                                                618千元。
              3303101200
        4    統計業務                40,743     41,908     -1,165
              3303101231
            1 統計行政與統計標準           4,005      5,770     -1,765 本年度預算數4,005千元,係辦理統計行政與統計標
                                                                準經費,較上年度減列書表印製費及派員出國進修研
                                                                習等經費1,765千元。



                                               15
                                      行政院主計處
                                 歲出機關別預算表
經資門併計                                 中華民國96年度                            單位:新臺幣千元
科                      目               本年度與上年度
                         本年度預算數 上年度預算數 比     較                    說         明
款 項 目 節   名            稱
          3303101232
        2 辦理綜合統計             36,738     36,138      600 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                           1.辦理綜合統計經費15,057千元,較上年度增列委託
                                                              辦理營造工程物價指數結構調查等經費1,044千元
                                                              。
                                                           2.辦理調查統計經費19,761千元,較上年度減列辦理
                                                              家庭收支調查宣導等經費404千元。
                                                           3.辦理綠色國民所得統計經費1,920千元,較上年度
                                                              減列專家學者出席費等40千元。
          3303101300
    5     普查及抽樣調查業務         232,484    294,040   -61,556
          3303101320
        1 基本國勢調查            168,429    228,679   -60,250 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                           1.辦理農林漁牧業普查經費1,400千元,較上年度減
                                                              列辦理農林漁牧業普查專案計畫等經費195,234千
                                                              元。
                                                           2.辦理工商及服務業普查經費147,769千元,較上年
                                                              度增列辦理工商及服務業普查專案計畫經費133,20
                                                              1千元。
                                                           3.辦理戶口及住宅普查經費6,032千元,較上年度增
                                                              列辦理戶口及住宅專案調查等經費2,053千元。
                                                           4.普查資料供應及管理經費13,228千元,較上年度減
                                                              列書表印製費等270千元。
          3303101321
        2 專案抽樣調查             49,287     50,292    -1,005 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                           1.國富及社會調查經費6,191千元,較上年度減列書
                                                              表印製費等126千元。
                                                           2.辦理人力資源及專案調查經費32,016千元,較上年
                                                              度減列郵電費等653千元。
                                                           3.辦理受雇員工薪資調查及生產力統計經費10,595千
                                                              元,較上年度減列郵電費等216千元。
                                                           4.各機關統計調查之審議與管理經費485千元,較上
                                                              年度減列文具紙張等經費10千元。
          3303101322
        3 基層統計調查網管理          14,768     15,069     -301 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                           1.台灣省基層統計資料調查管理經費13,284千元,較
                                                              上年度減列推動農林漁牧業普查系統資訊服務費等
                                                              166千元。
                                                           2.台北市基層統計資料調查管理經費771千元,較上
                                                              年度減列推動農林漁牧業普查系統資訊服務費等96
                                                              千元。
                                                           3.高雄市基層統計資料調查管理經費713千元,較上
                                                              年度減列推動農林漁牧業普查系統資訊服務費等39
                                                              千元。
          3303101500
    6     主計業務視導與訓練          19,100     22,917    -3,817 本年度預算數19,100千元,係辦理主計人員訓練及主
                                                           計業務研究視導經費,較上年度減列教育訓練等經費


                                          16
                                     行政院主計處
                                歲出機關別預算表
經資門併計                                中華民國96年度                           單位:新臺幣千元
科                      目               本年度與上年度
                         本年度預算數 上年度預算數 比     較                      說    明
款 項 目 節   名            稱
                                                         3,817千元。
          3303109000
    7     一般建築及設備            8,378     12,784   -4,406
          3303109011
        1 交通及運輸設備             324        604     -280 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                         1.購置傳真機等辦公設備經費324千元。
                                                         2.上年度購置擴音設備等預算業已編竣,所列604千
                                                            元如數減列。
          3303109019
        2 其他設備               8,054     12,180   -4,126 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                         1.購置個人電腦軟硬體設備、印表機、伺服器等週邊
                                                            設備經費5,270千元。
                                                         2.購置開發政府歲計會計資訊系統經費2,200千元。
                                                         3.購置冷氣機、投影機等辦公設備經費584千元。
                                                         4.上年度購買資訊設備及辦公設備等預算業已編竣,
                                                            所列12,180千元如數減列。。
          3303109800
    8     第一預備金              1,350      1,350       0 仍照上年度預算數編列。




                                         17
參、附 屬 表
                                               行政院主計處
                                         歲入項目說明提要表
                                               中華民國96年度                               單位:新臺幣千元
      0503100300             -0503100305
來源子目及                                              預算金額              1,260 承辦單位 本處各單位
細目與編號 使用規費收入                 -資料使用費


                歲                入             項          目            說          明
一、項目內容                                                  二、法令依據
                 金                   額              及            說             明
款   項   目   節       名        稱       金     額                     說            明
                0500000000
3               規費收入                       1,260
                0503100000
    6           主計處                        1,260
                0503100300
        1       使用規費收入                     1,260
                0503100305
            1 資料使用費                        1,260 本年度預算數係出售統計書刊及統計資料媒體轉錄工本費。




                                                   18
                                               行政院主計處
                                         歲入項目說明提要表
                                               中華民國96年度                            單位:新臺幣千元
      0503100300             -0503100312
來源子目及                                              預算金額             160 承辦單位 本處各單位
細目與編號 使用規費收入                 -場地設施使用費


                歲                入             項          目         說          明
一、項目內容                                                  二、法令依據
  行政院七十八年六月十六日臺(78)人政肆字第二
  按月收回本處同仁居住公有房舍之房租津貼。                                    行政院七十八年六月十六日臺(78)人政肆字第二
                                                          按月收回本處同仁居住公有房舍之房租津貼。
  二00號函。                                                  二00號函。
                 金                   額              及           說           明
款   項   目   節       名        稱       金     額                  說            明
                0500000000
3               規費收入                       160
                0503100000
    6           主計處                        160
                0503100300
        1       使用規費收入                     160
                0503100312
            2 場地設施使用費                      160 本年度預算數係員工借用宿舍自薪資扣回繳庫數。




                                                   19
                                              行政院主計處
                                         歲入項目說明提要表
                                              中華民國96年度                             單位:新臺幣千元
      0703100600
來源子目及                                              預算金額              50 承辦單位 本處各單位
細目與編號 廢舊物資售價



                歲                入            項           目          說         明
一、項目內容                                                  二、法令依據
                 金                   額              及            說          明
款   項   目   節       名        稱       金    額                      說         明
                0700000000
4               財產收入                          50
                0703100000
    6           主計處                           50
                0703100600
        1       廢舊物資售價                        50 本年度預算數係變賣報廢物品等收入。




                                                   20
                                               行政院主計處
                                         歲入項目說明提要表
                                               中華民國96年度                             單位:新臺幣千元
      1103100900             -1103100909
來源子目及                                              預算金額              550 承辦單位 本處各單位
細目與編號 雜項收入                   -其他雜項收入


                歲                入             項          目          說          明
一、項目內容                                                  二、法令依據
                 金                   額              及            說           明
款   項   目   節       名        稱       金     額                     說          明
                1100000000
7               其他收入                       550
                1103100000
    7           主計處                        550
                1103100900
        1       雜項收入                       550
                1103100909
            2 其他雜項收入                       550 本年度預算數係派兼之兼職人員超額兼職費繳庫數等。




                                                   21
                                行政院主計處
                     歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                               中華民國96年度                        單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號        3303100100 一般行政                            預算金額            656,512
計畫內容:                                       預期成果:
 凡本處各項特定業務計畫以外之行政管理事務,均屬                     改善辦公環境,提高行政效率。
 本計畫以內。 本室行政管理事務。
  分支計畫及用途別科目           預算金額          承辦單位               說               明

01 人員維持                   619,176 本處各單位        政務人員 1人、法定編制人員396人、駐警10人
 0100 人事費                 619,176              、聘用人員38人、約僱人員183 人、駕駛18人、
  0102 政務人員待遇               2,220              技工11人、工友25人,共計682人。
  0103 法定編制人員待遇           295,120
  0104 約聘僱人員待遇            103,000
  0105 技工及工友待遇             20,000
  0111 獎金                  85,478
  0121 其他給與                20,949
  0131 加班值班費               23,569
  0143 退休離職儲金              33,600
  0151 保險                  35,240
02 基本行政工作維持                37,336 本處各單位        本分支計畫為一般行政管理工作及共同性業務經
 0200 業務費                  36,010              費,計編列37,336千元,內容如下:
  0201 教育訓練費                 100               1.業務費36,010千元
  0202 水電費                  9,438              (1)辦理同仁教育研習相關訓練等費用合計100
  0203 通訊費                  2,233              千元。
  0215 資訊服務費                 380               (2)水電費編列9,438千元,內容如下:
  0219 其他業務租金                658               <1>本處院區合署辦公、廣博大樓、單身宿
  0221 稅捐及規費                 400               舍之水費403千元。
  0231 保險費                   197               <2>電費8,898千元。
  0249 臨時人員酬金               3,473              <3>瓦斯費137千元。
  0250 按日按件計資酬金              790               (3)郵資及經常一般公務所需電話費等費用全
  0261 國際組織會費                  5               年計2,233千元。
  0271 物品                   3,480              (4)主計人員訓練管理資訊系統維護費380千元
  0279 一般事務費                6,661              。
  0282 房屋建築養護費               831               (5)租用影印機租金全年計658千元。
  0283 車輛及辦公器具養護            1,632              (6)稅捐及規費計編列400千元,內容如下:
     費                                         <1>公務車牌照稅245千元。
  0284 設施及機械設備養護            3,450              <2>燃料使用費145千元、檢驗費用10千元,
     費                                         合計155千元。
  0291 國內旅費                  796               (7)保險費計編列197千元,內容如下:
  0294 運費                    183               <1>公務車保險費計167千元。
  0295 短程車資                  295               <2>主計節活動參與人員保險計30千元。
  0299 特別費                  1,008              (8)臨時人員資料登錄酬金3,473千元。
 0400 獎補助費                  1,326              (9)按日按件計資酬金計編列790千元,內容如
  0475 獎勵及慰問                1,326              下:

                                       22
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                歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                         中華民國96年度                       單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303100100 一般行政                           預算金額           656,512

 分支計畫及用途別科目       預算金額         承辦單位            說                 明
                                         <1>外聘法律顧問費100千元。
                                         <2>採購評選委員出席費等60千元。
                                         <3>專題演講鐘點費等630千元。
                                         (10)參加國際組織紅十字會費計5千元。
                                         (11)物品計編列3,480千元,內容如下:
                                         <1>購置文具、紙張、電腦耗材、清潔用品
                                         等1,889千元及公務車21輛、機車1輛油
                                         料費用1,351千元,合計3,240千元。
                                         <2>非消耗品費240千元。
                                         (12)辦理員工各項活動依規定標準編列計1,96
                                         6千元暨依法頒授印信職章、國會聯絡事
                                         宜及雜支等4,695千元,合計6,661千元。
                                         (13)房屋修繕費核實編列計831千元。
                                         (14)車輛及辦公器具養護費依規定標準分別編
                                         列974千元及658千元,合計1,632千元。
                                         (15)本處廣博大樓電梯維修保養費800千元,
                                         高壓電、中央空調之維修保養、飲水機濾
                                         心更換及定期保養費2,650千元,合計3,4
                                         50千元。
                                         (16)辦理秘書、人事、庶務、會計、政風等業
                                         務之出差旅費計796千元。
                                         (17)文書資料及物品運送計183千元。
                                         (18)短程車資計295千元。
                                         (19)依規定標準編列主計長及副主計長二人全
                                         年特別費計1,008千元。
                                         2.獎補助費1,326千元係退休退職人員221人三節
                                         慰問金,每人每年6千元,計1,326千元。




                                 23
                             行政院主計處
                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國96年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101020 中央總預算核編及執行                    預算金額           5,837
計畫內容:                                    預期成果:
 1.依照規定籌編97年度中央政府總預算案。                    1.如期編成97年度總預算案送請立法院審議,落實執
 2.執行96年度中央政府總預算。                         行96年度預算,使各機關切實執行施政計畫,各項
 3.為求業務革新繼續改進預算制度,以貫徹計畫預算                 計畫經費支出經濟有效。
 之實施。                                   2.促使預算制度改進,配合計畫作業之強化,以貫徹
                                          計畫預算之精神。
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位             說               明

01 中央總預算之核編與執行          5,837 第一局           本分支計畫為辦理中央政府總預算之審議與編印
 0200 業務費               5,837               ,預算制度之研究改進,及派員實地查核各公務
 0203 通訊費                572                機關預算執行等工作,計編列業務費5,837千元
 0219 其他業務租金             350                ,內容如下:
 0250 按日按件計資酬金              88              1.公務聯繫用電話費及郵資572千元。
 0271 物品                 700                2.公務所需影印機租金計350千元。
 0279 一般事務費             3,517               3.對各機關會計人員與本處人員開辦講習,及其
 0283 車輛及辦公器具養護          150                他按日按件計資酬金88千元。
     費                                      4.辦理總預算核編與查核各公務機關預算執行所
 0291 國內旅費               350                需模造紙、電腦報表紙、電腦碟片、碳粉匣、
 0295 短程車資               110                文具、表件、報告及購置有關圖書等計700千
                                            元。
                                            5.編印97年度中央政府總預算編製作業手冊,總
                                            預算案總說明及主要附表、歲入來源別歲出政
                                            事別預算表及參考表、歲出機關別預算表、外
                                            交國防極機密歲出政事別機關別預算表及相關
                                            參考表,法定預算審查報告及主要附表、歲入
                                            來源別歲出政事別預算表及參考表、歲出機關
                                            別預算表、外交國防極機密審查報告歲出政事
                                            別機關別預算表及相關參考表,97年度中央政
                                            府擴大公共建設投資計畫特別預算案書表等,
                                            96年度預算執行作業手冊,第二預備金動支數
                                            額表等3,093千元;其他有關辦理總預算核編
                                            及公務上召開會議所需各項雜支等計424千元
                                            ,合計3,517千元。
                                            6.公務用電腦及其週邊設備維修等辦公器具養護
                                            費150千元。
                                            7.核編中央政府總預算及派員查核各公務機關預
                                            算執行情形等所需出差旅費350千元。
                                            8.接洽公務所需短程車資110千元。




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經資門併計                          中華民國96年度                    單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101021 中央總會計事務處理及總決算核編            預算金額           7,781
計畫內容:                                  預期成果:
 1.加強辦理96年度中央政府總會計事務處理。                 1.促使各機關會計事務之處理,能切實依照相關法令
 2.加速審議、核頒各機關或基金會計制度及設計各類               及制度之規定辦理。
 會計制度之一致規定。                           2.核頒會計制度,以健全各機關或基金之會計事務處
 3.核編95年度中央政府總決算及96年度中央政府總預             理有所依循。
 算半年結算報告。                             3.依規定完成95年度中央政府總決算及96年度中央政
 4.加強督導考核中央政府各機關會計制度實施狀況之               府總預算半年結算報告。
 察查。                                  4.健全財務秩序與強化內部控制,以防止弊端發生。
 5.加強政府會計理論與實務之研究。                      5.蒐集國內外相關資訊,研訂政府會計共同規範。
 6.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析。                6.促使縣市會計業務之處理,能切實依照相關法令及
 7.訂定96年度各縣(市)地方總預算編製要點、各縣(             制度之規定辦理。
 市)地方總預算附屬單位預算編製要點;修訂縣(市
 )各機關單位預算執行要點、縣(市)附屬單位預算
 執行要點等。
 8.研訂各縣(市)政府編製95年度總決算應行注意事項
 、各縣(市)政府編製95年度總決算附屬單位決算應
 行注意事項及各縣(市)政府編製96年度各類半年結
 算報告應行注意事項。
 9.辦理縣(市)總預算彙編(含鄉鎮市)、縣市總決算彙
 編(含鄉鎮市)。
 10.配合推廣縣(市)預決算作業資訊系統及辦理縣市
 歲計人員專業研習。
 11.督導縣市會計制度、會計事務查核及推廣會計系
 統。
 12.研擬設計台灣省縣市會計制度之一致規定。
  分支計畫及用途別科目       預算金額         承辦單位           說               明

01 中央總會計總決算之處理與        2,139 第一局          本分支計畫為審核各機關會計報告等會計事務之
 核編                                       處理,核編95年度中央政府總決算,加強督導考
 0200 業務費              2,139              核中央政府各機關會計制度實施狀況之察查等工
 0201 教育訓練費             190               作經費,計編列業務費 2,139千元,內容如下:
 0203 通訊費               100               1.派員赴美國、加拿大研習政府會計公報及會計
 0250 按日按件計資酬金          144               制度及相關業務訓練費190千元。
 0271 物品                293               2.公務聯繫用電話費及郵資100千元。
 0279 一般事務費            1,230              3.賡續推動中央政府機關會計自動化計畫,一般
 0291 國內旅費              170               公務機關任務工作組、中央總會計制度及普通
 0295 短程車資                12              公務單位會計制度之一致規定研修工作小組人
                                          員出席費 144千元。
                                          4.辦理總會計事務處理與總決算、半年結算報告
                                          用之書刊、物品、紙張293千元。
                                          5.辦理中央政府機關會計自動化及會計制度之研
                                          究改進用文件、總決算、特別決算、決算編製
                                          要點、總會計報告、半年結算報告等印製費 9
                                          90千元;資料登錄及文書處理作業費等240千
                                          元,合計1,230千元。



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經資門併計                           中華民國96年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101021 中央總會計事務處理及總決算核編              預算金額           7,781

  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位              說              明
                                           6.派員抽查中央各機關會計制度實施狀況,計需
                                           差旅費 170千元;
                                           7.接洽公務短程車資12千元。
02 政府會計理論與實務之研究         1,092 第一局          本分支計畫為加強政府會計理論與實務之研究,
0200 業務費                1,092              建立政府會計原則之一致性規範經費,計編列業
 0203 通訊費                  28              務費1,092千元,內容如下:
 0250 按日按件計資酬金           325               1.公務聯繫用電話費及郵資28千元。
 0251 委辦費                462               2.聘請專家、學者及各機關具政府會計實務經驗
 0262 國內組織會費               12              者成立委員會、工作圈之出席費325千元。
 0271 物品                 105               3.委辦費編列462千元,內容如下:
 0279 一般事務費              160               (1)委託專業人士研究建立政府會計原則之一
                                           致性規範相關議題研究經費231千元。
                                           (2)委託學術機構研究建立政府會計原則之一
                                           致性規範相關議題研究經費231千元。
                                           4.參加內部稽核協會團體會費12千元。
                                           5.辦理座談會、問卷調查等用文具紙張105千元
                                           。
                                           6.辦理座談會、問卷調查等印製費160千元。
                                           
03 地方政府主計業務之督導與         4,550 第一局          本分支計畫中央總會計事務處理及總決算核編計
 查核                                        編列業務費4,550千元,內容如下:
0200 業務費                4,550              1.辦理同仁教育研習相關訓練等費用計編列20千
 0201 教育訓練費                20              元。
 0203 通訊費                374               2.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析
 0215 資訊服務費             1,700              、推廣縣市預 (決)算作業資訊系統、辦理縣
 0250 按日按件計資酬金           120               市歲計人員專業研習等業務通訊費計編列374
 0271 物品                 771               千元。
 0279 一般事務費              620               3.縣市預算會計及財政系統安裝、瑕疵修正及輔
 0283 車輛及辦公器具養護          164               導上線等費用計編列1,700千元。
      費                                    4.縣市及鄉鎮市主計人員專業訓練、會計作業系
 0291 國內旅費               726               統推廣之講習會聘請講師鐘點費等費用計編列
 0295 短程車資                 55              120千元。
                                           5.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析
                                           、推廣縣市預(決)算作業資訊系統、辦理縣市
                                           歲計人員專業研習、督導縣市主計業務及推廣
                                           會計作業系統所需紙張、光碟片、碳粉匣事務
                                           用品費等計編列771千元,內容如下:
                                           (1)消耗品635千元。


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               歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                   中華民國96年度                     單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303101021 中央總會計事務處理及總決算核編       預算金額            7,781

 分支計畫及用途別科目      預算金額     承辦單位           說               明
                                   (2)非消耗品136千元。
                                   6.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析
                                   、推廣縣市預 (決)算作業資訊系統、辦理縣
                                   市歲計人員專業研習、縣市及鄉鎮市主計人員
                                   專業訓練、會計作業系統推廣之印刷、雜支等
                                   費用計編列620千元。
                                   7.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析
                                   、推廣縣市預 (決)算作業資訊系統、辦理縣
                                   市歲計人員專業研習、縣市及鄉鎮市主計人員
                                   專業訓練、會計作業系統推廣之業務事務機器
                                   維護等計編列164千元。
                                   8.督導縣市歲計業務及縣市財政資料蒐集與分析
                                   、推廣縣市預(決)算作業資訊系統、督導縣市
                                   鄉鎮市會計制度,會計事務查核及推 廣會計
                                   作業系統等業務之出差旅費計編列726千元。
                                   9.洽辦公務短程車資計編列55千元。




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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國96年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101120 特種基金預算核編及執行                   預算金額           3,550
計畫內容:                                    預期成果:
 1.依據本院施政方針,配合國家建設計畫,訂頒97年                如期編成97年度中央政府總預算附屬單位預算案及96
 度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法,以強化                 年度法定預算書。
 特種基金之審編。
 2.辦理97年度特種基金預算核編,並依據立法院審定
 結果,編製96年度法定預算書。
 3.舉辦特種基金預算編審與執行研習班。
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位              說              明

01 特種基金預算之籌劃、編印         3,550 第二局           本分支計畫為辦理特種基金預算之籌編、編印與
 與執行                                        執行經費,計編列業務費3,550千元,內容如下
0200 業務費                3,550               :
 0203 通訊費                350                1.通訊費編列350千元,內容如下:
 0219 其他業務租金             450                (1)數據交換、網路通訊等費用150千元。
 0271 物品                 320                (2)公務聯繫用電話、郵資200千元。
 0279 一般事務費             2,130               2.影印機等租金450千元。
 0283 車輛及辦公器具養護          120                3.購置資料櫃、計算機及會計、審計、相關法令
    費                                       書刊等計320千元。
 0291 國內旅費               130                4.印製特種基金審查與簡報等有關資料、中央政
 0295 短程車資                  50              府總預算附屬單位預算綜計表、中央政府總預
                                            算附屬單位預算編製辦法、預算法規、附屬單
                                            位預算審定表等計1,830千元;資料登錄及文
                                            書處理作業委外採購等計300千元,合計2,130
                                            千元。
                                            5.電腦、印表機及傳真機等辦公事務機具保養維
                                            護經費計120千元。
                                            6.派員抽查及實地瞭解特種基金業務差旅費計
                                            130千元。
                                            7.洽公短程車資計50千元。




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                            行政院主計處
                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國96年度                       單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101121 特種基金會計事務處理及決算核編               預算金額           1,214
計畫內容:                                   預期成果:
 1.國營事業決算實地查核與編造。                        1.按月審核各國營事業及非營業特種基金會計報告,
 2.非營業特種基金決算之查核與編造。                      並作整體分析。
                                         2.如期編造完成95年度中央政府總決算附屬單位決算
                                         及綜計表。
                                         3.如期編造完成96年度中央政府總預算附屬單位預算
                                         半年結算報告及綜計表。
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位            說                 明

01 國營事業決算實地查核與審          647 第二局           本分支計畫為查核各國營事業決算,俾如期完成
 編                                         95年度國營事業決算等工作經費,計編列業務費
 0200 業務費                647               647千元,內容如下:
 0201 教育訓練費                20              1.研習新發布財務會計準則公報等訓練費20千元
 0203 通訊費                  75              。
 0219 其他業務租金               20              2.公務聯繫用電話費及郵資75千元。
 0262 國內組織會費               40              3.公務用所需影印機租金20千元;
 0271 物品                 340               4.參加財團法人中華民國會計研究發展基金會團
 0279 一般事務費              120               體會員會費40千元。
 0291 國內旅費                 10              5.檢討修訂會計法規等參考用之書報刊物及文具
 0294 運費                    2              紙張 340千元。
 0295 短程車資                 20              6.編印會計有關法令、各項調查、研究報告、國
                                           營事業決算綜計表及半年結算報告等印製費12
                                           0千元。
                                           7.派員抽查國營事業決算差旅費10千元。
                                           8.檔案搬運費2千元。
                                           9.洽公短程車資20千元。
02 非營業特種基金決算之彙編          567 第二局           本分支計畫為查核各非營業特種基金決算,俾如
 與查核                                       期完成94年度各非營業特種基金決算等工作經費
0200 業務費                 567               ,計編列業務費567千元,內容如下:
 0203 通訊費                  75              1.公務聯繫用電話費及郵資 75千元。
 0271 物品                 340               2.檢討修訂會計法規等參考用之書報刊物及文具
 0279 一般事務費              120               紙張340千元。
 0291 國內旅費                 10              3.編印決算編製要點、會計有關法令、非營業特
 0294 運費                    2              種基金決算綜計表及半年結算報告等印製費 1
 0295 短程車資                 20              20千元。
                                           4.派員抽查各非營業特種基金決算差旅費10千元
                                           。
                                           5.檔案搬運費2千元。
                                           6.洽公短程車資20千元。
                                           
                                           
                                           

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                             行政院主計處
                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國96年度                       單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101231 統計行政與統計標準                      預算金額           4,005
計畫內容:                                    預期成果:
 1.健全統計法制。                                1.健全法制,發揮統計功能;統一各種統計之分類方
 2.推動第4期統計發展中程計畫。                         式,俾利統計資料之交互應用分析及國際資料比較
 3.辦理公務統計及統計資料管理業務,並編印綜合統                 。
 計刊物。                                   2.精進統計質量,提供施政參據。
                                          3.提高統計資料確度、行政管理效能及充實統計資料
                                          庫,增進資料處理時效,提升統計資訊服務品質,
                                          並編印綜合統計刊物,提供政府擬訂政策、計畫及
                                          考核績效之參考。
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位            說                 明

01 統計行政與統計標準            4,005 第三局           本分支計畫為統計行政與統計標準經費,計編列
 0200 業務費               4,005               業務費4,005千元,內容如下:
 0201 教育訓練費                 60              1.同仁赴國內公私立各級學校修習學位、學分等
 0203 通訊費                162                相關費用補助,計60千元。
 0219 其他業務租金            2,022               2.郵寄書刊、資料等郵資及電話費,計162千元
 0249 臨時人員酬金                20              。
 0250 按日按件計資酬金           110                3.影印機年租金42千元;SCA、S-plus、SAS、Ar
 0271 物品                 678                emos及PC-AXIS等軟體年租金1,980千元,合計
 0279 一般事務費              684                2,022千元。
 0283 車輛及辦公器具養護             50              4.委託登錄統計資料及掃瞄費等勞力外包費用,
     費                                      計20千元。
 0291 國內旅費                  50              5.按日按件計資酬金計編列110千元,內容如下
 0293 國外旅費               124                :
 0295 短程車資                  45              (1)統計委員會委員出席費30千元。
                                            (2)邀請專家學者蒞處演講40千元。
                                            (3)資料譯稿費及統計委員會資料審查費,計
                                            40千元。
                                            6.物品計編列678千元,內容如下:
                                            (1)業務所需文具紙張計98千元;信封袋、電
                                            腦報表紙、磁帶、護目鏡、記憶體、網路
                                            卡及光碟片等240千元;訂購業務參考圖書
                                            300千元,合計638千元。
                                            (2)購買計算機、錄音機、桌邊櫃等辦公所需
                                            非消耗品,計40千元。
                                            7.中華民國行業標準分類、中華民國統計年鑑、
                                            統計手冊、中華民國統計月報、重要施政統計
                                            及專題研究報告等印刷費,計404千元;統計
                                            標準分類及統計法規影印裝訂費30千元;舉辦
                                            統計學術研討會、統計工作研討會及統計資訊
                                            等相關會議,計150千元;舉辦統計圖競賽100
                                            千元,合計684千元。


                                    30
                         行政院主計處
               歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                    中華民國96年度                    單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303101231 統計行政與統計標準              預算金額           4,005

 分支計畫及用途別科目       預算金額     承辦單位          說               明
                                    8.辦公器具及資訊設備之維護費,計50千元。
                                    9.派員督導各機關統計工作之推展所需旅費,計
                                    50千元。
                                    10.派員赴芬蘭、瑞典出席國際統計資料庫年會
                                    ,研習整合多領域統計資料之資料倉儲技術
                                    與實務124千元。
                                    11.洽公短程車資45千元。




                             31
                             行政院主計處
                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國96年度                         單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101232 辦理綜合統計                           預算金額           36,738
計畫內容:                                    預期成果:
 1.辦理社會指標統計。                              1.研究先進國家各種社會指標編製方法並充實社會統
 2.編布各項物價指數。                              計基本資料。
 3.辦理國民所得統計業務。                            2.按月編布各項物價指數,供政府施政及各界參用,
 4.辦理總資源供需估測。                             並進行95年基期各項物價換基作業;試查批發零售
 5.辦理產業關聯統計。                              、旅館、餐飲、運輸、倉儲、通信、金融、保險、
 6.辦理家庭收支調查及推動縣民所得統計。                     證券、不動產經紀、代書事務、教育、醫療保健、
 7.加強研析及國際最新理論與編算情形,並依研發完                 文化休閒及其他服務業等服務價格指數。
 成之綠色國民所得帳架構模式、行政院中程施政計                 3.完成95年第4季至96年第3季各季國民所得初步統計
 畫、永續發展行動計畫及第四期統計發展中程計畫                 暨95年國民經濟會計修正作業,並據以編製國民所
 ,辦理各相關帳表基本資料之蒐集建制與編制,以                 得年刊,供各界參用。
 精進試編結果。                                4.完成97年度總資源供需估測,俾利資源合理分配與
                                          有效利用。
                                          5.進行95年產業關聯表之編製,可提供經濟分析及經
                                          濟計畫設計之參考。
                                          6.辦理家庭收支記帳及訪問調查,瞭解家庭所得及消
                                          費水準,提供政府施政及各界參用;推動編製縣民
                                          所得統計,供各縣市政府施政及業務參據。
                                          7.逐期推動建立編算臺灣地區綠色國民所得帳之基礎
                                          資料蒐集機制。
                                          8.配合國家永續發展所需,推動綠色國民所得帳編製
                                          工作。
                                          9.提供衡量我國國民環境生活福祉之決策依據。
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位              說                 明

01 辦理綜合統計               15,057 第三局           本分支計畫為辦理綜合統計經費,計編列業務費
 0200 業務費               15,057               15,057千元, 內容如下:
 0203 通訊費                1,596               1.寄送書刊、調查表、紀念品之郵資及電話費,
 0219 其他業務租金              194                計1,596千元。
 0241 兼職費                 960                2.影印機年租金194千元。
 0249 臨時人員酬金              190                3.國民所得評審委員會及總資源供需估測模型設
 0250 按日按件計資酬金           2,998               計指導,聘用專家學者等所需各項兼職費,計
 0251 委辦費                1,476               960千元。
 0261 國際組織會費              950                4.辦理國民生活指標重要性評估調查及綜合統計
 0271 物品                  120                相關資料登錄費190千元。
 0279 一般事務費              5,385               5.按日按件計資酬金計編列2,998千元,內容如
 0291 國內旅費                473                下:
 0293 國外旅費                639                (1)社會指標專家學者會議、性別統計工作小
 0295 短程車資                  76               組會議及95年基期各種物價指數改編作業
                                             專案審查會議等出席費,計100千元。
                                             (2)辦理國民生活指標重要性評估調查,聘請
                                             專家學者不定期指導,鐘點費10千元。
                                             (3)綜合統計資料審查及譯稿費,計50千元。
                                             (4)辦理物價相關調查之調查費與審核費2,624
                                             千元;房屋租金價格指數權數結構調查及


                                    32
                         行政院主計處
                歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                     中華民國96年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303101232 辦理綜合統計                    預算金額            36,738

  分支計畫及用途別科目      預算金額      承辦單位             說               明
                                     95年民間自建營繕工程調查等資料處理費
                                     214千元,合計2,838千元。
                                     6.委外辦理95年基期營造工程物價指數權數結構
                                     調查經費1,476千元。
                                     7.國際統計學會、泛華統計協會、國際經濟趨勢
                                     調查研究中心及環球透視預測機構等年費,計
                                     950千元。
                                     8.物品計編列120千元,內容如下:
                                     (1)業務所需文具紙張及購買統計業務參考用
                                     書等,計80千元。
                                     (2)購買辦公椅、桌邊櫃、公文櫃及電腦桌等
                                     辦公所需非消耗品,計40千元。
                                     9.社會指標年報、英文統計年報、英文統計月報
                                     、國情統計摺頁小冊、物價統計月報、物價查
                                     報表、房屋租金價格指數權數結構調查表(含
                                     信封)及贈送受查廠商賀卡、國民所得年刊、
                                     專題研究報告、總供需估測報告、投資意向調
                                     查表及國民經濟動向季報、95年民間自建營繕
                                     工程調查表、93年產業關聯表編製報告及95年
                                     產業關聯部門分類等印刷費,計1,093千元;
                                     贈送物價調查樣本廠商及投資意向調查填表廠
                                     商紀念品 1,320千元;接待外賓及學者專家蒞
                                     處指導之事務費 10千元;辦理總供需估測模
                                     型研討會 200千元;個人數位助理(PDA)及數
                                     位相機維修費215千元;辦理國際統計學術研
                                     討會2,000千元;補助「家庭收支訪問調查」
                                     所需經費計411千元;編算95年產業關聯表所
                                     需營業稅資料檔案轉錄費60千元;國民所得相
                                     關資料登錄費76千元,合計5,385千元。
                                     10.派員赴各縣市督導國民生活指標重要性評估
                                     調查、物價查報及輔導與訪問樣本廠商、總
                                     供需估測相關資料之蒐集及協辦95年工商普
                                     查抽樣調查等旅運費,計473千元。
                                     11.出席國際統計學會(ISI)第 56屆大會 497千
                                     元;國際經濟展望會議 142千元,合計 639
                                     千元。
                                     12.洽公短程車資76千元。
02 辦理調查統計            19,761 第三局      本分支計畫為辦理調查統計經費計編列業務費


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                             行政院主計處
                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國96年度                     單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101232 辦理綜合統計                       預算金額             36,738

  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位            說                 明

 0200 業務費               19,761              19,761千元,內容如下:
 0203 通訊費                 425               1.辦理家庭收支調查及縣民所得表件寄送郵資、
 0215 資訊服務費               360               資料複查電話聯繫等費用計編列425千元。
 0249 臨時人員酬金            13,961              2.家庭收支調查系統維護費計編列360千元。
 0250 按日按件計資酬金            116               3.辦理家庭收支調查指導費309千元、交通費4,9
 0271 物品                  248               03千元、審核費1,182千元、整理費218千元、
 0279 一般事務費              4,050              記帳戶交通文具補助費6,840千元、資料登錄
 0283 車輛及辦公器具養護             46              費509千元等計編列13,961千元。
     費                                      4.按日按件計資酬金計編列116千元,內容如下
 0291 國內旅費                510               :
 0294 運費                    40              (1)專家學者出席費20千元。
 0295 短程車資                   5              (2)辦理家庭收支調查講習會講師鐘點費96千
                                            元。
                                            5.家庭收支調查及縣民所得業務所需各項文具紙
                                            張、碳粉及業務參考書刊、電腦消耗用品等費
                                            用計編列248千元。內容如下:
                                            (1)消耗品148千元。
                                            (2)非消耗品100千元。
                                            6.家庭收支調查贈送受查戶調查宣導用品、優秀
                                            工作人員及記帳戶獎勵用品、調查表件及調查
                                            報告印刷費、調查宣導經費、研討會場佈置及
                                            餐費等費用計編列4,050千元。
                                            7.影印機等辦公事務機器設備養護費等費用計編
                                            列46千元。
                                            8.洽辦資料蒐集、赴各縣市及金馬地區督導家庭
                                            收支調查、縣民所得統計及參加各項會議旅費
                                            等費用計編列510千元。
                                            9.調查表件寄送各縣市運費等費用計編列40千元
                                            10.洽辦公務短程車資等費用計編列5千元。
03 辦理綠色國民所得統計            1,920 第三局          本分支計畫為辦理綠色國民所得統計經費計編列
 0200 業務費                1,920              業務費1,920千元,內容如下:
 0201 教育訓練費               100               1.辦理同仁教育研習相關訓練等費用計編列100
 0203 通訊費                   80              千元,內容如下:
 0215 資訊服務費               100               (1)教育費70千元。
 0241 兼職費                   56              (2)訓練費30千元。
 0250 按日按件計資酬金            370               2.辦理綠色國民所得業務所需郵資費、電話聯繫
 0271 物品                  120               電信費等費用計編列80千元。
 0279 一般事務費               476               3.辦理統計資料分析,租用SAS統計專業分析軟


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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                          中華民國96年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號    3303101232 辦理綜合統計                       預算金額            36,738

 分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位            說                明

 0283 車輛及辦公器具養護           54              體等費用計編列100千元
    費                                     4.邀請自然資源及環境污染專家學者參加研討會
 0291 國內旅費              343               等計編列56千元。
 0293 國外旅費              200               5.辦理綠色國民所得統計專題演講及各類研討會
 0295 短程車資                21              所需國內外專家學者出席費、鐘點費、稿費及
                                          翻譯等計編列370千元,內容如下:
                                          (1)出席費140千元。
                                          (2)鐘點費110千元。
                                          (3)稿費及翻譯120千元。
                                          6.公務所需業務用紙、文具、碳粉、滾筒及電腦
                                          事務用品等計編列120千元,內容如下:
                                          (1)消耗品90千元。
                                          (2)非消耗品30千元。
                                          7.召開各項會議所需誤餐便當費、場地租借;辦
                                          理試編結果報告、國際參考文獻、編算相關文
                                          獻所需印刷費、刊物光碟錄製,暨印製蒐集基
                                          本資料所需表件及結果報告之印刷等費用;並
                                          進行基本資料之蒐集所需處理費等費用計編列
                                          476千元。
                                          8.電腦機具及影印機等事務機器設備養護費等費
                                          用計編列54千元。
                                          9.洽辦資料蒐集、參加各項業務研討會旅費,暨
                                          補助各遠地專家學者出席會議所需交通費等費
                                          用計編列343千元。
                                          10.邀請國外環保專家參與研討會及蒞處指導之
                                          機票費等費用計編列200千元。
                                          11.洽辦公務短程車資等費用計編列21千元。




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                             行政院主計處
                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國96年度                       單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101320 基本國勢調查                         預算金額           168,429
計畫內容:                                    預期成果:
 1.辦理農林漁牧業普查。                             1.辦理94年農林漁牧業普查總報告供各界應用。
 2.辦理工商及服務業普查。                            2.辦理95年工商及服務業普查實地訪查填表、資料處
 3.辦理戶口及住宅普查補充性專案調查。                      理、普查組織與人員考核。
 4.加強國際間普查及抽樣調查統計資訊之交流,供為                 3.辦理戶口及住宅普查補充性專案調查,以提供政府
 施政決策參考。                                施政之參考。
                                          4.加強各種普查及抽樣調查資料檔之建置,提升資訊
                                          管理及供應之方法與技術,充分提供各界應用。
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位               說              明

01 辦理農林漁牧業普查             1,400 第四局          本分支計畫係1.辦理94年農林漁牧業普查資料處
 0200 業務費                1,400              理、母體資料檔更新。2.辦理94年農林漁牧業普
 0203 通訊費                 100               查總報告編印,計編列業務費1,400千元,內容
 0271 物品                  300               如下:
 0279 一般事務費               880               1.郵寄報告書及公務聯繫電話費計100千元。
 0294 運費                  100               2.普查母體資料處理及編製總報告書所需報表紙
 0295 短程車資                  20              、磁帶及光碟片計300千元。
                                            3.辦裡普查總報告書編印、製作等計880千元。
                                            4.普查總報告書託運費100千元。
                                            5.短程洽公車資計20千元。
02 辦理工商及服務業普查          147,769 第四局          本分支計畫95年工商及服務業普查經95年1月3日
 0200 業務費              140,729              行政院院臺經字第0940060258號函核定實施,經
 0203 通訊費                   80              費總額為201,532千元。執行期間:為94年至98
 0215 資訊服務費              2,200              年共計5年按階段辦理,94年1月至95年8月為規
 0219 其他業務租金                50              劃設計;95年9月至96年3月為調查前準備;96年
 0231 保險費                 120               4月至96年7月實施調查與審查階段;96年7月至9
 0241 兼職費               23,124              7年12月資料處理與報告編布階段;98年1月至98
 0250 按日按件計資酬金          80,181              年12月辦理專題研究分析階段。96年度辦理工作
 0279 一般事務費             20,344              內容:1.編印各類普查名冊及辦理宣導作業。2.
 0291 國內旅費              14,260              成立臨時性地方普查組織及人員訓練作業。3.辦
 0294 運費                  350               理普查對象訪查填表、審核與督導作業。4.辦理
 0295 短程車資                  20              普查資料處理作業及普查結果、提要分析陳報行
 0400 獎補助費               7,040              政院。5.辦理各級普查組織與人員之工作考核及
 0475 獎勵及慰問              7,040              獎懲。本年度計編列147,769千元,內容如下:
                                            1.業務費計140,729千元:
                                            (1)郵寄表件郵資及公務聯繫電話費計80千元
                                            。
                                            (2)光學閱讀辨識系統維護1,100千元及掃描器
                                            維護1,100千元,合計2,200千元。
                                            (3)辦理普查講習會、檢討會、普查組織及人
                                            員考核之場地租借費計50千元。
                                            (4)普查人員意外保險費計120千元。


                                    36
                             行政院主計處
                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國96年度                        單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101320 基本國勢調查                        預算金額              168,429

  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位             說                  明
                                            (5)地方各級普查組織行政人員兼職費計23,12
                                            4千元。
                                            (6)按日按件計資酬金計編列80,181千元,內
                                            容如下:
                                            <1>辦理普查講習會講師鐘點費計1,030千元
                                            。
                                            <2>辦理普查各項酬勞費及資料外包處理費
                                            計79,151千元。
                                            (7)普查宣導短片之製作播放及考核所需獎牌
                                            、獎狀之製作等費用11,368千元;普查組
                                            織辦公費3,940千元(文具紙張、郵費及宣
                                            導費等)、普查講習及研(檢)討會、普查組
                                            織及人員考核等餐費及什支、普查資料整
                                            理製驗費(含名冊登錄)等4,936千元,慰問
                                            金100千元,合計20,344千元。
                                            (8)辦理各級普查人員講習會及研(檢)討會、
                                            督導差旅費、地方各級普查組織行政人員
                                            差旅費、普查組織及人員考核差旅費與特
                                            別偏遠交通補助費計14,260千元。
                                            (9)普查表件、物品託運費350千元。
                                            (10)短程洽公車資計20千元。
                                            2.獎勵金計7,040千元:辦理各級普查組織及人
                                            員考核所需獎金計7,040千元。
03 辦理戶口及住宅普查             6,032 第四局          本分支計畫係辦理1.戶宅普查補充性專案調查。
 0200 業務費                6,032              2.建置戶宅普查地理基礎環境資料。計編列業務
 0203 通訊費                 100               費 6,032千元,內容如下:
 0219 其他業務租金              180               1.郵寄各項有關資料郵資及公務聯繫電話、網路
 0250 按日按件計資酬金           1,700              通訊費計100千元。
 0279 一般事務費              3,650              2.影印機年租金180千元。
 0291 國內旅費                350               3.辦理戶宅普查補充性專案調查判定費、調查費
 0294 運費                    52              計1,350千元;指導費、審核費及處理費350千
                                            元,合計 1,700千元。
                                            4.印製戶宅普查補充性專案調查調查名冊、作業
                                            手冊、調查表及什支等計150千元;普查地理
                                            基礎環境之建置費用3,500千元,合計3,650千
                                            元。
                                            5.辦理戶宅普查補充性專案調查講習、督導計34
                                            0千元;偏遠地區交通補助差旅費10千元,合


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                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國96年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101320 基本國勢調查                        預算金額           168,429

  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位              說              明
                                            計350千元。
                                            6.調查相關表件運費計52千元 。
04 普查資料供應及管理            13,228 第四局          本分支計畫係蒐集國內外有關統計調查與經濟分
 0200 業務費               13,228              析之資料,予以整理、翻譯、分析,建置普查及
 0201 教育訓練費               120               抽樣調查資料庫,利用網際網路提供普查及抽樣
 0203 通訊費                 180               調查有關統計資訊,加強統計資訊推廣與應用。
 0215 資訊服務費               508               計編列業務費13,228千元,內容如下:
 0231 保險費                1,500              1.辦理同仁教育研習相關訓練等費用合計120千
 0241 兼職費                 840               元。
 0249 臨時人員酬金             8,780              2.郵資及電話費每月15千元,全年計需180千元
 0250 按日按件計資酬金            100               。
 0261 國際組織會費                20              3.電腦週邊設備磁碟機、伺服器維修保計358千
 0271 物品                  172               元及SAS租金150千元,合計508千元。
 0279 一般事務費               577               4.資料整理員僱主負擔勞健保及勞退費計1,500
 0283 車輛及辦公器具養護           310               千元。
     費                                      5.普查委員會聘用專家學者所需兼職費,全年計
 0291 國內旅費                  85              需840千元。
 0295 短程車資                  36              6.臨時人員資料整理酬勞計8,780千元。
                                            7.按日按件計資酬金計編列100千元,內容如下
                                            :
                                            (1)邀請專家學者出席各種普查及抽樣調查會
                                            議出席費70千元。
                                            (2)普查資料翻譯費30千元。
                                            8.參加國際統計學會會費計20千元。
                                            9.辦理普查及抽樣調查資料處理購置桌椅、書櫃
                                            、電子計算機、電風扇及各種參考書報等計17
                                            2千元。
                                            10.印製各項會議資料、業務手冊、裝訂、各種
                                            會議茶點、資料費計577千元。
                                            11.辦公事務機具保養維護費計310千元。
                                            12.蒐集普查及抽樣調查資料及赴縣市參加會議
                                            差旅費計85千元。
                                            13.洽公短程車資計36千元。




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                            行政院主計處
                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國96年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101321 專案抽樣調查                        預算金額           49,287
計畫內容:                                   預期成果:
 1.辦理國富調查統計,並依據行政院核定之「中華民                1.蒐集各部門資本存量資料,延伸編製國富統計時間
 國第三期統計發展中程計畫」辦理社會發展趨勢調                數列;辦理社會發展趨勢調查,明瞭社會發展之趨
 查,蒐集社會發展及民眾生活之基本資訊,探究社                勢,俾作為政府釐訂相關政策之參據。
 會問題癥結。                                2.按月提供人力資源之數量及品質、就業、失業等統
 2.按月辦理人力資源調查與相關性補充專案調查。                 計資料;按年辦理人力運用調查及相關調查,俾為
 3.按月辦理受雇員工薪資調查及生產力統計,並辦理                研訂經建、人力發展及勞工政策之參考。
 各項相關之補充性專案調查。                         3.按月及按年提供薪資、工時及進退調查統計結果及
 4.辦理各機關調查統計之審議與管理。                      辦理受雇員工動向調查,以為釐訂人力與勞工政策
                                         ;按年辦理事業人力僱用狀況調查,俾供總體經濟
                                         預測等參考。
                                         4.對各機關送核之統計調查實施計畫詳予審核,於年
                                         度開始前彙編各機關辦理統計調查一覽表,俾加強
                                         統計調查管理。
                                         5.建立觀察社會發展趨勢之時間數列資料,提供各界
                                         應用。
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位              說              明

01 國富及社會調查              6,191 第四局          本分支計畫係1.辦理國富統計各部門資料蒐集,
 0200 業務費               6,191              整理統計工作,以及建立國富統計所需基期年資
 0203 通訊費                118               料。2.辦理社會發展趨勢調查業務。計編列業務
 0250 按日按件計資酬金          2,794              費6,191千元,內容如下:
 0271 物品                 166               1.郵寄參考資料報告書郵費及聯繫電話費等,計
 0279 一般事務費             2,728              118千元。
 0291 國內旅費               267               2.辦理社會發展趨勢調查之調查、審核、複查、
 0294 運費                   40              指導及資料登錄鍵檔整理等費用計編列2,794
 0295 短程車資                 78              千元。
                                           3.物品計編列166千元,內容如下:
                                           (1)辦理調查所需影印紙、電腦報表紙、碳粉
                                           、磁帶、磁片及其他文具等計141千元。
                                           (2)非消耗品25千元。
                                           4.印製各種調查相關表件、報告、錄製統計相關
                                           資料、召開會議資料影印與裝訂費、通訊教材
                                           訓練及雜支等,計2,728千元。
                                           5.辦理國富統計及社會發展趨勢調查所需旅費計
                                           267千元。
                                           6.統計表件及書刊託運費40千元。
                                           7.洽公短程車資78千元。
02 辦理人力資源及專案調查         32,016 第四局          本分支計畫係按月辦理人力資源調查,提供人力
 0200 業務費              32,016              結構、就業及失業狀況統計資訊,以及按年辦理
 0203 通訊費               1,060              人力運用及相關附帶專案性調查,並編印統計分
 0250 按日按件計資酬金         21,750              析報告。計編列業務費32,016千元,內容如下:
 0279 一般事務費             7,910              1.辦理人力資源調查郵寄調查表、調查報告及表
 0291 國內旅費              1,166              件等通訊費870千元;附帶專案調查通訊費190

                                   39
                            行政院主計處
                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國96年度                     單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101321 專案抽樣調查                       預算金額             49,287

  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位             說                明

 0294 運費                 130               千元;計1,060千元。
                                           2.按月辦理人力資源調查約20,300戶,訪查費、
                                           審核費、複查費、指導費等每月1,703千元全
                                           年計20,436千元;電話複查費94千元;按年辦
                                           理附帶專案調查之訪查費、審核費及複查費計
                                           1,220千元;合計21,750千元。
                                           3.辦理人力資源調查暨專案調查之各項表件、樣
                                           本名冊、報告書及專案調查報告書等印刷費,
                                           計760千元;按月人力資源調查暨專案調查資
                                           料製驗費60千元;製作訪查工作人員及致受查
                                           戶宣導品6,250千元;宣導費 800千元;受傷
                                           慰問金40千元,合計7,910千元。
                                           4.各級調查人員及相關工作人員每月工作聯繫會
                                           講習費、交通膳雜費等83千元,全年計996千
                                           元;辦理講習、複查業務出差旅費170千元,
                                           合計1,166千元。
                                           5.人力資源調查相關表件託運費130千元。
                                           
03 受雇員工薪資調查及生產力        10,595 第四局          本分支計畫係按月辦理受雇員工薪資調查、按年
 統計                                        辦理受雇員工動向調查、事業人力僱用狀況等附
0200 業務費               10,595              帶專案調查,並編印統計調查報告;辦理生產力
 0201 教育訓練費              156               統計,編印勞動生產力趨勢分析報告及多因素生
 0203 通訊費                486               產力趨勢分析報告,提供人力需求統計資訊。計
 0250 按日按件計資酬金          5,433              編列業務費10,595千元,內容如下:
 0279 一般事務費             4,255              1.派員研習加拿大受雇人數、薪資及工時調查制
 0291 國內旅費               250               度與作業方法,合計156千元。
 0294 運費                   10              2.寄送各項調查表件、催收函與報告等郵資及辦
 0295 短程車資                  5              理各項調查聯繫電話費全年計需486千元。
                                           3.按月辦理各行業受雇員工薪資調查約4,300家
                                           ,訪查費、審核費及指導費全年計4,273千元
                                           ,按年辦理專案調查約10,500家,訪查費、審
                                           核費及複查費,計需1,160千元;合計5,433千
                                           元。
                                           4.辦理受雇員工薪資調查及專案調查表件、封套
                                           及報告印刷費,計1,695千元;按月受雇員工
                                           薪資調查及專案調查資料錄製費等,計628千元
                                           ;製作受查單位宣導品,計1,832千元;影印及
                                           雜支計100千元,合計4,255千元。


                                   40
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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國96年度                    單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101321 專案抽樣調查                      預算金額           49,287

  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位           說               明
                                           5.辦理受雇員工薪資調查及專案調查講習及督導
                                           差旅費計80千元、各縣市調查工作人員參加講
                                           習差旅費等,計170千元,合計250千元。
                                           6.受雇員工薪資調查及專案調查相關表件託運費
                                           10千元。
                                           7.洽公短程車資5千元。
04 各機關統計調查之審議與管          485 第四局           本分支計畫係綜合評估現行列管統計調查辦理成
 理                                         效,辦理統計調查之審查及列管,健全統計調查
0200 業務費                 485               管理制度。計編列業務費485千元,內容如下:
 0203 通訊費                  60              1.各機關統計調查案件管理與聯繫之電話費及郵
 0271 物品                   74              資,每月計5千元,全年計60千元。
 0279 一般事務費              300               2.文具紙張全年計74千元。
 0295 短程車資                 51              3.召開各項加強統計調查管理措施相關會議、會
                                           議資料裝訂費及購置書刊等,合計300千元。
                                           4.洽公短程車資51千元。




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                 歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國96年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101322 基層統計調查網管理                     預算金額           14,768
計畫內容:                                   預期成果:
 1.繼續支援各機關辦理工商業普查、各項普查補充性                1.支援中央各關辦理各項重要統計調查,定期蒐集經
 專案調查、人力資源調查、各業受雇員工薪資調查                濟及社會基本資訊,以應國家建設及施政決策需要
 、物價調查、家庭收支調查、社會發展趨勢調查等                ,提升政府施政效能。
 二十餘種調查。                               2.定期辦理統計調查員在職訓練、業務講習與檢討改
 2.強化基層統計調查網管理與運用,辦理統計調查業                進,強化調查技術與經驗,以提升統計調查精確度
 務講習與檢討及訓練,強化調查技術與經驗,以提                。
 升統計品質。                                3.定期評估人力運用效率,以妥善運用調查人力。
                                         
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位              說              明

01 台灣省基層統計調查管理         13,284 第四局          本分支計畫為支援辦理工商業普查、各項普查補
 0200 業務費              13,284              充性專案調查、人力資源調查、受雇員工薪資調
 0215 資訊服務費              739               查、物價調查、家庭收支調查、社會發展趨勢調
 0231 保險費                  70              查等20餘種調查,計編列業務費13,284千元,內
 0241 兼職費              11,190              容如下:
 0279 一般事務費             1,035              1.電腦輔助面訪調查硬體設備維護246台,計739
 0291 國內旅費               250               千元。
                                           2.按件計酬調查人員意外保險費70千元。
                                           3.兼辦統計調查員411人支兼職費計11,190千元
                                           。
                                           4.印製訓練教材及文具紙張計498千元;舉辦調
                                           查人員業務檢討會之誤餐費35千元;辦理統計
                                           調查人員保舉、考核獎勵及慰問金等合計250
                                           千元;講習會場佈置計50千元;購置調查所需
                                           物品及什支計202千元,合計1,035千元。
                                           5.統計調查人員出差500人日計150千元;辦理基
                                           層統計調查人員調查技術訓練、新進人員調訓
                                           計需旅費100千元,合計250千元。
                                           
02 台北市基層統計調查管理           771 第四局           本分支計畫為支援辦理工商業普查、各項普查補
 0200 業務費                771               充性專案調查、人力資源調查、受雇員工薪資調
 0215 資訊服務費              192               查、物價調查、家庭收支調查、社會發展趨勢調
 0241 兼職費                444               查等20餘種調查,計編列業務費771千元,內容
 0279 一般事務費              130               如下:
 0291 國內旅費                 5               1.電腦輔助面訪調查硬體設備維護64台,計192
                                           千元。
                                           2.兼辦統計調查員31人月支兼職費計444千元。
                                           3.印製訓練教材 及文具紙張計70千元、舉辦調
                                           查人員業務及訓練及講習會場佈置、什支、統
                                           計調查員慶生會60千元,合計130千元。
                                           4.參加各項調查業務研討會差旅費5千元。


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經資門併計                           中華民國96年度                     單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101322 基層統計調查網管理                    預算金額           14,768

  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位             說              明

03 高雄市基層統計調查管理          713 第四局            本分支計畫為支援辦理工商業普查、各項普查補
 0200 業務費               713                充性專案調查、人力資源調查、受雇員工薪資調
 0215 資訊服務費                78              查、物價調查、家庭收支調查、社會發展趨勢調
 0241 兼職費               570                查等20餘種調查,計編列業務費713千元,內容
 0279 一般事務費                50              如下:
 0291 國內旅費                 15              1.電腦輔助面訪調查硬體設備維護26台,計78千
                                           元。
                                           2.兼辦統計調查員19人月支兼職費全年計570千
                                           元。
                                           3.印製訓練教材、文具紙張、講習會場佈置、什
                                           支、統計調查員慶生會等,計50千元。
                                           4.參加各項調查業務研討會差旅費15千元。
                                           




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經資門併計                             中華民國96年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號       3303101500 主計業務視導與訓練                     預算金額           19,100
計畫內容:                                     預期成果:
 依據「主計人員訓練方案」辦理主計人員基礎訓練4                   1.提升主計人才素質達成提高工作知能與服務之目標
 期,養成訓練班3期,幹部訓練班2期,領導研究班1                  。
 期;「各類專業研習班」計有中央對縣市補助及考核                   2.逐步檢討並整合各主計機構辦理之訓練,以建構完
 制度專業研習班2期、計畫評估與預算編審專業研習                   整之人員訓練體系。
 班1期、公務預算審核及執行法規專業研習班2期、特
 種基金預算編審與執行研習班1期、內部控制與審核
 種子教師研習班1期、內部控制與審核主管人員專業
 研習班1期、內部控制與審核專業研習班3期、政府會
 計公報推廣研習班5期、統計應用分析班1期、基層統
 計調查網人員研習班1期、主計人事業務研習班1期、
 各縣市非專任主計人員會計研習班2期、地方歲計研
 習班2期、主計人員辦公室資訊應用軟體研習班3期、
 政府歲計會計資訊管理系統操作研習班2期等,使各
 級人員能適時接受必要訓練。
  分支計畫及用途別科目          預算金額         承辦單位              說              明

01 主計人員訓練及維持費            19,100 人事處          本分支計畫為主計人員訓練及主計業務與視導經
 0200 業務費                19,100              費,計編列業務費19,100千元,內容如下:
 0201 教育訓練費               4,560              1.教育訓練費編列4,560千元,內容如下:學員
 0202 水電費                 2,022              膳食費、教材費、交通費及外語進修等4,560
 0203 通訊費                  600               千元。
 0215 資訊服務費                400               2.水電費計編列2,022千元,內容如下:
 0219 其他業務租金               300               (1)水費102千元。
 0249 臨時人員酬金              1,403              (2)電費1,800千元。
 0250 按日按件計資酬金            2,200              (3)其他動力費120千元。
 0271 物品                  1,200              3.郵資、電話等通訊費編列600千元,內容如下
 0279 一般事務費               4,735              :
 0282 房屋建築養護費              510               (1)數據通訊費300千元。
 0283 車輛及辦公器具養護            350               (2)一般通訊費300千元。
     費                                       4.資訊服務費400千元。
 0284 設施及機械設備養護            800               5.影印機租金300千元。
     費                                       6.辦理主計人員訓練業務臨時人員薪資計1,403
 0295 短程車資                   20              千元。
                                             7.按日按件計資酬金計編列2,200千元:
                                             (1)內、外聘講師鐘點費2,000千元。
                                             (2)各種訓練班級考試作業費200千元。
                                             8.物品計編列1,200千元,內容如下:
                                             (1)消耗品包含圖書、報章雜誌、油料、文具
                                             紙張、電腦耗材1,000千元。
                                             (2)非消耗品包含學員康樂藝文活動、炊事及
                                             餐飲用具之購置等設備編列200千元。
                                             9.清潔膳食勤務費、保全費、環境佈置及雜支費



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經資門併計                    中華民國96年度                    單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303101500 主計業務視導與訓練              預算金額            19,100

 分支計畫及用途別科目       預算金額     承辦單位          說                明
                                    等編列4,735千元。
                                    10.房屋建築養護費編列510千元。
                                    11.車輛及辦公器具養護費350千元。
                                    12.設施及機械設備養護費800千元。
                                    13.工作人員因公短程車資計20千元。




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經資門併計                          中華民國96年度                   單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303109011 交通及運輸設備                   預算金額           324
計畫內容:                                   預期成果:
 汰換傳真機設備4台。                              增進公務傳遞,提升文書處理效率。
  分支計畫及用途別科目        預算金額        承辦單位           說              明

01 設備及投資                 324 總務司           汰換傳真機設備4台合計如列數。
 0300 設備及投資              324
 0304 機械設備費              324




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經資門併計                           中華民國96年度                     單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303109019 其他設備                         預算金額           8,054
計畫內容:                                   預期成果:
 逐年汰換已達使用年限之電腦設備及什項事務機具,                 改善辦公品質,提升行政效率。
 並為作業需求暨配合保護智慧財產權,增購部分套裝
 軟體、應用軟體等。
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位            說               明

01 設備及投資                8,054 總務司          本分支計畫為設備及投資經費,計編列8,054千
 0300 設備及投資             8,054              元,內容如下:
 0306 資訊軟硬體設備費          7,470              1.資訊設備費7,470千元
 0319 雜項設備費               584              (1)逐年汰換電腦、筆記型電腦、網路彩色印
                                           表機、高速掃描機、掃描器及雷射印表機
                                           計4,920千元。
                                           (2)為作業需求並配合保護智慧財產權,購置O
                                           ffice、Visio、軟體升級版及其他應用軟
                                           體計350千元。
                                           (3)配合「中央政府普通基金普通公務會計制
                                           度」之修訂,政府歲計會計資訊系統〈GBA
                                           系統〉更新開發費用2,200千元。
                                           2.汰換冷氣機、對講機、小型電動訂書機、碎紙
                                           機及空氣清淨機計584千元。




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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國96年度                   單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303109800 第一預備金                      預算金額           1,350
計畫內容:                                   預期成果:
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位           說              明

01 第一預備金                1,350 本處各單位        本處各單位
 0900 預備金               1,350
 0901 第一預備金             1,350




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                                    各項費用彙計表
                                        中華民國96年度                                                   單位:新臺幣千元
     工作計畫名稱及編號     3303100100        3303101020        3303101021        3303101120        3303101121        3303101231
                  一般行政              中央總預算核            中央總會計事            特種基金預算            特種基金會計            統計行政與統
     第一、二級用途別                       編及執行              務處理及總決            核編及執行             事務處理及決            計標準
     科目名稱及編號                                          算核編                                 算核編
 合         計            656,512             5,837             7,781             3,550             1,214             4,005
0100人事費                 619,176                   -                 -                 -                 -                 -
 0102政務人員待遇               2,220                   -                 -                 -                 -                 -
 0103法定編制人員待遇           295,120                   -                 -                 -                 -                 -
 0104約聘僱人員待遇            103,000                   -                 -                 -                 -                 -
 0105技工及工友待遇             20,000                   -                 -                 -                 -                 -
 0111獎金                  85,478                   -                 -                 -                 -                 -
 0121其他給與                20,949                   -                 -                 -                 -                 -
 0131加班值班費               23,569                   -                 -                 -                 -                 -
 0143退休離職儲金              33,600                   -                 -                 -                 -                 -
 0151保險                  35,240                   -                 -                 -                 -                 -
0200業務費                  36,010             5,837             7,781             3,550             1,214             4,005
 0201教育訓練費                 100                    -            210                    -             20                60
 0202水電費                  9,438                   -                 -                 -                 -                 -
 0203通訊費                  2,233              572               502               350               150               162
 0215資訊服務費                 380                    -           1,700                   -                 -                 -
 0219其他業務租金                658               350                    -            450                20              2,022
 0221稅捐及規費                 400                    -                 -                 -                 -                 -
 0231保險費                   197                    -                 -                 -                 -                 -
 0241兼職費                        -                 -                 -                 -                 -                 -
 0249臨時人員酬金               3,473                   -                 -                 -                 -             20
 0250按日按件計資酬金              790                88               589                    -                 -            110
 0251委辦費                        -                 -            462                    -                 -                 -
 0261國際組織會費                     5                 -                 -                 -                 -                 -
 0262國內組織會費                     -                 -             12                    -             40                    -
 0271物品                   3,480              700              1,169              320               680               678
 0279一般事務費                6,661             3,517             2,010             2,130              240               684
 0282房屋建築養護費               831                    -                 -                 -                 -                 -
 0283車輛及辦公器具養護費           1,632              150               164               120                    -             50
 0284設施及機械設備養護費           3,450                   -                 -                 -                 -                 -



                                                  49
                                     行政院主計處
                                  各項費用彙計表
                                      中華民國96年度                                                   單位:新臺幣千元
   工作計畫名稱及編號     3303100100        3303101020        3303101021        3303101120        3303101121        3303101231
                一般行政              中央總預算核            中央總會計事            特種基金預算            特種基金會計            統計行政與統
    第一、二級用途別                      編及執行              務處理及總決            核編及執行             事務處理及決            計標準
    科目名稱及編號                                         算核編                                 算核編
 0291國內旅費                796               350               896               130                20                50
 0293國外旅費                     -                 -                 -                 -                 -            124
 0294運費                  183                    -                 -                 -                 4                 -
 0295短程車資                295               110                67                50                40                45
 0299特別費                1,008                   -                 -                 -                 -                 -
0300設備及投資                     -                 -                 -                 -                 -                 -
 0304機械設備費                    -                 -                 -                 -                 -                 -
 0306資訊軟硬體設備費                 -                 -                 -                 -                 -                 -
 0319雜項設備費                    -                 -                 -                 -                 -                 -
0400獎補助費                1,326                   -                 -                 -                 -                 -
 0475獎勵及慰問              1,326                   -                 -                 -                 -                 -
0900預備金                       -                 -                 -                 -                 -                 -
 0901第一預備金                    -                 -                 -                 -                 -                 -




                                                50
                                       行政院主計處
                            各項費用彙計表(續)
                                        中華民國96年度                                                   單位:新臺幣千元
     工作計畫名稱及編號     3303101232        3303101320        3303101321        3303101322        3303101500        3303109011
                  辦理綜合統計            基本國勢調查            專案抽樣調查            基層統計調查            主計業務視導            交通及運輸設
     第一、二級用途別                                                           網管理               與訓練               備
     科目名稱及編號

 合         計             36,738           168,429            49,287            14,768            19,100              324
0100人事費                         -                 -                 -                 -                 -                 -
 0102政務人員待遇                     -                 -                 -                 -                 -                 -
 0103法定編制人員待遇                   -                 -                 -                 -                 -                 -
 0104約聘僱人員待遇                    -                 -                 -                 -                 -                 -
 0105技工及工友待遇                    -                 -                 -                 -                 -                 -
 0111獎金                         -                 -                 -                 -                 -                 -
 0121其他給與                       -                 -                 -                 -                 -                 -
 0131加班值班費                      -                 -                 -                 -                 -                 -
 0143退休離職儲金                     -                 -                 -                 -                 -                 -
 0151保險                         -                 -                 -                 -                 -                 -
0200業務費                  36,738           161,389            49,287            14,768            19,100                   -
 0201教育訓練費                 100               120               156                    -           4,560                   -
 0202水電費                        -                 -                 -                 -           2,022                   -
 0203通訊費                  2,101              460              1,724                   -            600                    -
 0215資訊服務費                 460              2,708                   -           1,009              400                    -
 0219其他業務租金                194               230                    -                 -            300                    -
 0221稅捐及規費                      -                 -                 -                 -                 -                 -
 0231保險費                        -           1,620                   -             70                    -                 -
 0241兼職費                  1,016            23,964                   -          12,204                   -                 -
 0249臨時人員酬金              14,151             8,780                   -                 -           1,403                   -
 0250按日按件計資酬金             3,484            81,981            29,977                   -           2,200                   -
 0251委辦費                  1,476                   -                 -                 -                 -                 -
 0261國際組織會費                950                20                    -                 -                 -                 -
 0262國內組織會費                     -                 -                 -                 -                 -                 -
 0271物品                    488               472               240                    -           1,200                   -
 0279一般事務費                9,911            25,451            15,193             1,215             4,735                   -
 0282房屋建築養護費                    -                 -                 -                 -            510                    -
 0283車輛及辦公器具養護費            100               310                    -                 -            350                    -
 0284設施及機械設備養護費                 -                 -                 -                 -            800                    -



                                                  51
                                     行政院主計處
                          各項費用彙計表(續)
                                      中華民國96年度                                                   單位:新臺幣千元
   工作計畫名稱及編號     3303101232        3303101320        3303101321        3303101322        3303101500        3303109011
                辦理綜合統計            基本國勢調查            專案抽樣調查            基層統計調查            主計業務視導            交通及運輸設
    第一、二級用途別                                                          網管理               與訓練               備
    科目名稱及編號

 0291國內旅費               1,326            14,695             1,683              270                    -                 -
 0293國外旅費                839                    -                 -                 -                 -                 -
 0294運費                   40               502               180                    -                 -                 -
 0295短程車資                102                76               134                    -             20                    -
 0299特別費                      -                 -                 -                 -                 -                 -
0300設備及投資                     -                 -                 -                 -                 -            324
 0304機械設備費                    -                 -                 -                 -                 -            324
 0306資訊軟硬體設備費                 -                 -                 -                 -                 -                 -
 0319雜項設備費                    -                 -                 -                 -                 -                 -
0400獎補助費                      -           7,040                   -                 -                 -                 -
 0475獎勵及慰問                    -           7,040                   -                 -                 -                 -
0900預備金                       -                 -                 -                 -                 -                 -
 0901第一預備金                    -                 -                 -                 -                 -                 -




                                                52
                                       行政院主計處
                            各項費用彙計表(續)
                                        中華民國96年度       單位:新臺幣千元
     工作計畫名稱及編號     3303109019        3303109800
                  其他設備              第一預備金               合   計
     第一、二級用途別
     科目名稱及編號

 合         計              8,054             1,350           976,949
0100人事費                         -                 -         619,176
 0102政務人員待遇                     -                 -             2,220
 0103法定編制人員待遇                   -                 -         295,120
 0104約聘僱人員待遇                    -                 -         103,000
 0105技工及工友待遇                    -                 -          20,000
 0111獎金                         -                 -          85,478
 0121其他給與                       -                 -          20,949
 0131加班值班費                      -                 -          23,569
 0143退休離職儲金                     -                 -          33,600
 0151保險                         -                 -          35,240
0200業務費                         -                 -         339,679
 0201教育訓練費                      -                 -             5,326
 0202水電費                        -                 -          11,460
 0203通訊費                        -                 -             8,854
 0215資訊服務費                      -                 -             6,657
 0219其他業務租金                     -                 -             4,224
 0221稅捐及規費                      -                 -              400
 0231保險費                        -                 -             1,887
 0241兼職費                        -                 -          37,184
 0249臨時人員酬金                     -                 -          27,827
 0250按日按件計資酬金                   -                 -         119,219
 0251委辦費                        -                 -             1,938
 0261國際組織會費                     -                 -              975
 0262國內組織會費                     -                 -               52
 0271物品                         -                 -             9,427
 0279一般事務費                      -                 -          71,747
 0282房屋建築養護費                    -                 -             1,341
 0283車輛及辦公器具養護費                 -                 -             2,876
 0284設施及機械設備養護費                 -                 -             4,250



                                                  53
                                     行政院主計處
                          各項費用彙計表(續)
                                      中華民國96年度       單位:新臺幣千元
   工作計畫名稱及編號     3303109019        3303109800
                其他設備              第一預備金               合   計
    第一、二級用途別
    科目名稱及編號

 0291國內旅費                     -                 -         20,216
 0293國外旅費                     -                 -              963
 0294運費                       -                 -              909
 0295短程車資                     -                 -              939
 0299特別費                      -                 -             1,008
0300設備及投資               8,054                   -             8,378
 0304機械設備費                    -                 -              324
 0306資訊軟硬體設備費           7,470                   -             7,470
 0319雜項設備費               584                    -              584
0400獎補助費                      -                 -             8,366
 0475獎勵及慰問                    -                 -             8,366
0900預備金                       -           1,350               1,350
 0901第一預備金                    -           1,350               1,350




                                                54
                                                                                Չࡹଣ
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3               ۩ਙೃ‫׌‬ጥ                 619,176           339,679        8,366         -
    2           ‫׌‬ૠ๠                   619,176           339,679        8,366         -
                ۩ਙ֭‫נ‬                  619,176           339,679        8,366         -
        1       ԫ౳۩ਙ                  619,176            36,010        1,326         -
        2       ֆ೭ᖲᣂᄣૠᄎૠᄐ೭                  -            13,618            -         -
            1   խ؇᜔ቃጩுᒳ֗ച۩                  -             5,837            -         -
            2   խ؇᜔ᄎૠࠃ೭๠෻᜔֗ެጩுᒳ             -             7,781            -         -
        3       ௽ጟഗ८ᄣૠᄎૠᄐ೭                  -             4,764            -         -
            1   ௽ጟഗ८ቃጩுᒳ֗ച۩                 -             3,550            -         -
            2   ௽ጟഗ८ᄎૠࠃ೭๠෻֗ެጩுᒳ             -             1,214            -         -
        4       อૠᄐ೭                        -            40,743            -         -
            1   อૠ۩ਙፖอૠᑑᄷ                   -             4,005            -         -
            2   ᙄ෻ጵ‫ٽ‬อૠ                      -            36,738            -         -
        5       ཏ਷֗ࢼᑌᓳ਷ᄐ೭                   -           225,444        7,040         -
            1   ഗ‫ء‬ഏႨᓳ਷                      -           161,389        7,040         -
            2   റூࢼᑌᓳ਷                      -            49,287            -         -
            3   ഗᐋอૠᓳ਷ጻጥ෻                   -            14,768            -         -
        6       ‫׌‬ૠᄐ೭ီᖄፖಝᒭ                   -            19,100            -         -
        7       ԫ౳৬ᗰ֗๻ໂ                     -                 -            -         -
            1   ٌຏ֗ሎᙁ๻ໂ                     -                 -            -         -
            2   ࠡ‫ה‬๻ໂ                        -                 -            -         -
        8       รԫቃໂ८                       -                 -            -         -




                                     66
ଣ   Ьीೀ
ձ   ࣽҞϩ‫߄݋‬
    :7ԃࡋ                                                                       ൂՏǺཥᆵჾίϡ
               р                          ၗ!!!!!!ҁ!!!!!!Ѝ!!!!!!р
                                                                                       ӝ!ी
      Ⴃഢߎ          λी         ཰୍຤       ೛ഢϷ‫׫‬ၗ        ዛံշ຤       Ⴃഢߎ       λी
           1,350    968,571         -      8,378            -         -        8,378    976,949
           1,350    968,571         -      8,378            -         -        8,378    976,949
           1,350    968,571         -      8,378            -         -        8,378    976,949
               -    656,512         -          -            -         -            -    656,512
               -     13,618         -          -            -         -            -     13,618
               -      5,837         -          -            -         -            -      5,837
               -      7,781         -          -            -         -            -      7,781
               -      4,764         -          -            -         -            -      4,764
               -      3,550         -          -            -         -            -      3,550
               -      1,214         -          -            -         -            -      1,214
               -     40,743         -          -            -         -            -     40,743
               -      4,005         -          -            -         -            -      4,005
               -     36,738         -          -            -         -            -     36,738
               -    232,484         -          -            -         -            -    232,484
               -    168,429         -          -            -         -            -    168,429
               -     49,287         -          -            -         -            -     49,287
               -     14,768         -          -            -         -            -     14,768
               -     19,100         -          -            -         -            -     19,100
               -          -         -      8,378            -         -        8,378      8,378
               -          -         -        324            -         -          324        324
               -          -         -      8,054            -         -        8,054      8,054
           1,350      1,350         -          -            -         -            -      1,350




                                                67
                                                                        行政院
                                                                       資本支出
                                                                         中華民國
            科                         目
                                                   土地       房屋建築       公共建設
款 項 目 節               名       稱   及   編   號

                 0003000000
3               行政院主管                                   -          -          -
                 0003100000
    2           主計處                                     -          -          -
                 3303100000
                  行政支出                                  -          -          -
                 3303109000
        7       一般建築及設備                                 -          -          -
                 3303109011
            1 交通及運輸設備                                   -          -          -
                 3303109019
            2 其他設備                                      -          -          -




                                              57
主計處
分析表
96年度                                                             單位:新臺幣千元


 機械設備        運輸設備       資訊軟硬體設備     雜項設備         權   利       投資及其他       合 計


       324          -       7,470          584           -           -     8,378


       324          -       7,470          584           -           -     8,378


       324          -       7,470          584           -           -     8,378


       324          -       7,470          584           -           -     8,378


       324          -           -            -           -           -         324


         -          -       7,470          584           -           -     8,054




                                     58
6:
                     行政院主計處
                     人事費分析表
                     中華民國96年度                單位: 新臺幣千元
    人   事    費   別   金         額         說         明
一、民意代表待遇                             -
二、政務人員待遇                         2,220
三、法定編制人員待遇                     295,120
四、約聘僱人員待遇                      103,000
五、技工及工友待遇                       20,000
六、獎金                            85,478
七、其他給與                          20,949
八、加班值班費                         23,569
九、退休退職給付                             -
十、退休離職儲金                        33,600
十一、保險                           35,240
十二、調待準備                              -




合            計                 619,176


                          60
                                                                                                                  行政院
                                                                                                             預算員額
                                                                                                                      中華民國
    科                    目                              員                              額       (         單位       :
                              職     員          警       察         法       警       駐衛警       技       工    駕 駛           工    友
款項 目 節        名          稱   本年度    上年度       本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度
            0003000000
3           行政院主管             397       406        -         -       -       -   10   10   11      12   18   18       25   26
            0003100000
    2       主計處               397       406        -         -       -       -   10   10   11      12   18   18       25   26
            3303100100
        1   一般行政              397       406        -         -       -       -   10   10   11      12   18   18       25   26




                                                        61
主計處
明細表
96年度                                                                                            單位: 新臺幣千元
                         人        )                年            需        經         費
 聘 用        約     僱     駐外 雇員      合     計                                                  說            明
本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度                         本   年    度    上   年   度     比   較


 38    38   183   184     -   -    682       694       617,557       617,901       -344

 38    38   183   184     -   -    682       694       617,557       617,901       -344

 38    38   183   184     -   -    682       694       617,557       617,901       -344 預算員額:政務人員1
                                                                                          人、職員396人、駐警1
                                                                                          0人、聘用人員38人、
                                                                                          約僱人員183人、駕駛1
                                                                                          8人、技工11人、工友2
                                                                                          5人,共計682人。




                                                       62
74
                                  行政院主計處
                                 公務車輛明細表
                              中華民國96年度                                             單位:新臺幣千元
                  乘客人數 購置 汽缸總排氣量       油料費
車輛數       車 輛 種 類 不含司機                                                 養護費     其   他     備       註
                       年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額
      現有車輛:
  1 一般公務用機車           0 77 .07       90          372   28.60     11       2         2 ALY-947。
  1 二十一人座中型交         17 85 .09    3,661        2,748   28.60     79      50        37 WP-455。
    通車
  1 十五人座中型交通         10 83 .09    5,800        2,748   28.60     79      50        48 BC-737。
    車
  1 小型客貨車(八人          7 85 .09    1,968        2,268   28.60     65      50        28 RJ-1348。
    座)
  1 中央各部會首長座          4 92 .07    2,995        2,268   28.60     65      25        48 3936-DC。
    車
  1 中央各部會副首長          4 92 .07    2,988        2,268   28.60     65      25        48 3716-DC。
    座車
  1 中央各部會副首長          4 92 .07    2,988        2,268   28.60     65      25        48 3718-DC。
    座車
  1 公務轎車              4 80 .07    1,998        2,268   28.60     65      50        20 CL-4053。
  1 公務轎車              4 82 .09    2,300        2,268   28.60     65      50        25 RE-0270。
  1 公務轎車              4 83 .04    1,998        2,268   28.60     65      50        20 RE-3906。
  1 公務轎車              4 85 .07    1,998        2,268   28.60     65      50        20 CL-4052。
  1 公務轎車              4 85 .07    1,998        2,268   28.60     65      50        20 CL-4056。
  1 公務轎車              4 85 .09    1,991        2,268   28.60     65      50        20 CM-1950。
  1 公務轎車              4 85 .09    1,991        2,268   28.60     65      50        20 RJ-2671。
  1 公務轎車              4 86 .07    1,998        2,268   28.60     65      50        20 CS-5447。
  1 公務轎車              4 86 .07    1,998        2,268   28.60     65      50        20 CT-2406。
  1 公務轎車              4 86 .08    1,997        2,268   28.60     65      50        20 H8-3578。
  1 公務轎車              4 86 .08    1,997        2,268   28.60     65      50        20 H8-3979。
  1 公務轎車              4 88 .01    2,000        2,268   28.60     65      50        20 B4-9263。
  1 公務轎車              4 88 .01    1,998        2,268   28.60     65      50        20 DM-6805。
  1 公務轎車              4 88 .01    1,789        2,268   28.60     65      50        20 DM-6807。
  1 公務轎車              4 88 .01    1,789        2,268   28.60     65      50        20 DM-6810。




      合       計                            48,960              1,400     974       567


                                          64
預算員額: 職 員      397 人      駕 駛           18 人                                           行政院
      警 察        0 人      工 友           25 人
      法 警        0 人      聘 用           38 人   合計:            682 人           現有辦公房
      駐衛警       10 人      約 僱          183 人
      技 工       11 人      駐外雇員           0 人                                            中華民國
                                 自有                                        無償借用
 區         分
               單位數         面積          帳面價值        年需修繕費      單位數          面積          年需修繕費

一、辦公房屋               10    25,010.71     335,046      1,320           3     5,345.69         8

二、機關宿舍               7      1,357.53       6,525        48                         -      114

1 首長宿舍               1       164.44        3,447          6                        -         -

2 單身宿舍               1       731.52        1,161        26                         -         -

3 職務宿舍               5       461.57        1,917        16            65           -      114

 (含有眷宿舍)
三、其他                               -           -          -                        -         -




  合        計               26,368.24     341,571      1,368                 5,345.69      122




                                          65
主計處

舍明細表
96年度                                                          單位 : 新臺幣千元,平方公尺
            有償租用或借用                                           合計
 單位數   面積       押金       租金       年需修繕費      面積          押金        租金       年需修繕費

            -        -        -          -   30,356.40         -        -      1,328

            -        -        -          -    1,357.53         -        -       162

            -        -        -          -     164.44          -        -           6

            -        -        -          -     731.52          -        -        26

            -        -        -          -     461.57          -        -       130



            -        -        -          -           -         -        -           -




            -        -        -          -   31,713.93         -        -      1,490




                                    66
                                                                              行政院
                                                                              捐助經費
                                                                                中華民國
                            計   畫                                         捐        助
     捐    助    計    畫       起   訖 捐   助        對   象    捐   助   內    容    經        常
                            年   度                                         人    事  費
合              計                                                                    -
 1.對個人之捐助                                                                           -
  0475獎勵及慰問                                                                         -
    (1)3303100100                                                                   -
    一般行政
     [1]退休人員三節慰問金       1   96-96 退休人員                 係退休退職三節慰問金。                  -
    (2)3303101320                                                                   -
    基本國勢調查
     [1]辦理工商及服務業普查獎勵金   2   96-96 各級普查組織及人員            辦理工商及服務業普查之各級普查組             -
                                                       織及人員考核獎金。




                                          67
主計處
分析表
96年度                                                               單位:新臺幣千元
          經            費        之         用            途       分    析
         門                     資       本       門
                                                           合           計
業      務   費       其        他 營 建 工   程 其          他
               -           8,366      -            -                       8,366
               -           8,366      -            -                       8,366
               -           8,366      -            -                       8,366
               -           1,326      -            -                       1,326


               -           1,326      -            -                       1,326
               -           7,040      -            -                       7,040


               -           7,040      -            -                       7,040




                                          68
7:
                                 行政院主計處
                            派員出國計畫預算總表
                                 中華民國96年度                        單位:新臺幣千元
        本 年 度   本 年 度 預 計    本   年   度       上 年 度   上 年 度 核 定   上   年   度
類   別
        計畫項數    人
                人       天
                        天    預   算   數       計畫項數    人       天   預   算   數
合   計     5        6 - 58            1,109     7       14 - 85           1,997
考   察     -         ---                  -     2       4 - 24              622
視   察     -         ---                  -     -        ---                  -
訪   問     -         ---                  -     -        ---                  -
開   會     3        4 - 31              763     1       2 - 14              230
談   判     -         ---                  -     -        ---                  -
進   修     -         ---                  -     -        ---                  -
研   究     2        2 - 27              346     4       8 - 47            1,145
實   習     -         ---                  -     -        ---                  -




                                     70
                                                                              行政院
                                                          派員出國計畫預算類別表
                                                                              中華民國
                                                                æ—…             è²»
   計畫名稱及領域代碼        擬 前 往 國     主 要 會 議 議 題       預計天數 擬派人數 交       通   費 生   活  費
                    家 或 地 區      談 判 重 點 等
一.定期會議
01出席國際統計學會(ISI)     葡萄牙       1.舉行ISI行政會議。           12     2           260     107
   第56屆大會 - 89                2.展開學術討論會,分邀請論
                                 文與徵求論文。
02出席國際經濟展望會議 - 85   美國、歐洲     1.國際經濟分析與展望。           9      1           55      71
                              2.地區性經濟情勢研析及討論
                                 。
                              3.跨國間經濟依存與關聯分析
                                 。
二.不定期會議
03出席國際統計資料庫年會 -     芬蘭、瑞典     1.PC-AXIS統計資料庫軟體最      10     1           55      56
   89                            新發展趨勢及統計資訊服務
                                 應用實務。
                              2.研習整合多領域統計資料之
                                 資料倉儲技術與實務。




                                        71
主計處
-開會、談判
96年度                                                             單位:新台幣千元
       預             算                        最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形
辦      公   費     合       計   歸屬預算科目      出 國 地 點  出國期間 出 國 人 數 國  外  旅 費


           130           497 辦理綜合統計    漢城          90 .08    5          656
                                       柏林          92 .08    4        1,038
                                       雪梨          94 .04    2          426
           16            142 辦理綜合統計    波士頓         93 .10    1           97
                                       法蘭克福        94 .04    1           92
                                       波士頓         94 .10    1          100




           13            124 統計行政與統計                         -            -
                             標準                              -            -
                                                             -            -




                                              72
                                                                             行政院
                                                      派員出國計畫預算類別表
                                                                             中華民國

   計畫名稱及領域代碼         擬前往國家 主     要   研     習   課      程 預計前往期間 預計天數 擬派人數

二、研究
01研習政府會計公報及會計制度-91   美國、加拿   1.美國(加拿大)政府會計制度架構。         96 .01-96 .12   17         1
                     大       2.美國(加拿大)政府會計實務現況、作業規定
                                、報表內容及表件。
                             3.美國(加拿大)政府會計公報、會計制度及實
                                務運作優缺點,與我國現制比較之差異,及
                                提出對我國未來公報、制度改進之建議。
02受雇人數、薪資及工時調查制度與    加拿大     加拿大受雇人數、薪資及工時調查之架構、規       96 .01-96 .12   10         1
   作業方法-89                   劃、執行及公務資料運用方法。




                                      73
主計處
-進修、研究、實習
96年度                                                                      單位:新台幣千元
       旅           費             預                 算
                                                            歸屬預算科目      前三年度已派人員人數
 生     活   費     書籍學雜等費       機票手續保險費     合            計


           120         20            50                190 中央總會計事務處理及                2
                                                           總決算核編




           60             6          90                156 專案抽樣調查                    0




                                              74
                                                                    行政院
                                                               歲出按職能及
                                                                    中華民國
           經濟性    經                 常              支            出
職能          分類
別分類              消費支出        債務利息       補助地方       移轉民間          小計
合計                 959,230          -          -       9,341          968,571
01一般公共事務           959,230          -          -       9,341          968,571




                               75
主計處
經濟性綜合分類表
96年度                                                                     單位:新臺幣千元
           資              本              支              出
                                                                           總計
 資本形成          土地轉入       增資       補助地方          移轉民間       小計
       8,378          -        -             -          -        8,378       976,949
       8,378          -        -             -          -        8,378       976,949




                                    76
主辦會計人員:黃 永 傳




機 關 長 官: 許 璋 瑤