行政院主計處
                                   單位預算目錄
                                    中華民國 97 年度

書表名稱                                                                           頁次
壹、總說明----------------------------------------------------------------------------1-12

貳、主要表

     一、 歲入來源別預算表-----------------------------------------------------------13
     二、 歲出機關別預算表-----------------------------------------------------14-16
叁、附屬表
      一、 歲入項目說明提要表--------------------------------------------------17-20
      二、 歲出計畫提要及分支計畫概況表
      (一) 一般行政----------------------------------------------------------------21-22
      (二) 公務機關歲計會計業務----------------------------------------------23-26
      (三) 特種基金歲計會計業務----------------------------------------------27-29
      (四) 統計業務----------------------------------------------------------------30-34
      (五) 普查及抽樣調查業務-------------------------------------------------35-42
      (六) 主計業務視導與訓練-------------------------------------------------43-44
      (七) 一般建築及設備-------------------------------------------------------45-46
      (八) 第一預備金-------------------------------------------------------------------47
     三、各種費用彙計表--------------------------------------------------------48-53
     四、歲出用途別科目分析表------------ ----------------------------------54-55
     五、資本支出分析表--------------------------------------------------------56-57
     六、人事費分析表-----------------------------------------------------------------59
     七、預算員額明細表--------------------------------------------------------60-61
     八、公務車輛明細表--------------------------------------------------------------63
     九、現有辦公房舍明細表--------------------------------------------------64-65
     十、捐助經費分析表--------------------------------------------------------66-67
     十一、派員出國計畫預算總表--------------------------------------------------69
     十二、派員出國計畫預算類別表-開會、談判-----------------------70-71
     十三、派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習--------------72-73
     十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表--------------------------------74-75
壹 、 總 說 明
            行政院主計處 97 年度施政目標與重點

  本處掌理全國歲計、會計、統計事宜,施政願景為「宏觀分配整體公共資源,促進資源運用
效益,建置國際化政府會計規範,增進政府財務效能;全面提升政府統計效用,發揮統計支援決策
功能;促進政府中文電腦資訊之互通及交流,成為國家建設重要推手。」為積極辦理主計業務,訂
定中程(94 至 97 年度)施政計畫之策略績效目標,包括:一、完備資源妥適分配機制,提升資源
運用效益;二、建構完備之特種基金預算管理制度,增進基金經營效能;三、訂頒政府會計共同規
範,加強政府會計制度之設計與執行;四、提升政府統計品質、時效與應用;五、健全基本國勢基
礎資訊,充實專案動態資料,以提升統計調查品質及其效益;六、建立完善之綠色國民所得帳之資
料蒐集及應用體系。
  本處依據行政院 97 年度施政方針,配合中程施政計畫及核定預算額度,並針對當前社會狀況
及本處未來發展需要,編定 97 年度施政計畫,其目標與重點如次:

壹、年度施政目標:
一、完備資源妥適分配機制,提升資源運用效益:
  精進中程計畫預算作業制度,強化年度計畫及預算審核功能,以有效控制歲出規模,提升支
  出效率,健全政府財政;另檢討中央對地方補助制度,持續監督與考核一般性補助款執行成
  效,提升補助款使用效能。
二、建構完備之特種基金預算管理制度,增進基金經營效能:
  辦理特種基金預算之審編及執行;持續檢討非營業特種基金之存續;加強活化特種基金之資
  金;強化特種基金預算管理制度;持續協助公營事業民營化。
三、訂頒政府會計共同規範,加強政府會計制度之設計與執行:
  加強政府會計理論與實務之研究,訂頒政府會計相關共同規範公報;檢討修訂相關會計法規;
  簡化會計流程,建立會計作業自動化,以提升會計資訊可靠性及增進提供資訊之時效。
四、提升政府統計品質、時效與應用:
  賡續辦理社會福祉議題探討;完成 95 年基期消費者、躉售、進出口及營造工程等物價指數改
  編作業,並加強督導物價調查工作;持續研修總資源供需估測模型,以提升統計應用效能,
  精進經濟預測能力。
五、健全基本國勢基礎資訊,充實專案動態資料,以提升統計調查品質及其效益:
  辦理農林漁牧業普查補充性專案調查、工商及服務業普查資料處理、攤販經營概況調查、戶
  口及住宅普查試驗調查,更新普查母體資料檔;運用資訊技術,強化定期性抽樣調查統計;
  健全基層統計調查網。
六、建立完善之綠色國民所得帳之資料蒐集及應用體系:
  賡續編製 97 年版綠色國民所得帳,加強資料品質及研撰分析,以增進編製結果之廣泛應用。




                       1
貳、衡量指標

                           衡   量   指     標
 策略績效目標        衡量指標     評估 評估
                                     衡量標準       97 年度目標值
                        體制 方式
一、完備資源妥適 中程歲出概算額度        1  統計 ﹝(中央政府總預算案歲        1.7%
  分配機制,提 內編報概算數             數據 出總數-中程歲出概算額
  升資源運用效                       度)/中程歲出概算額
  益                            度﹞ x 100﹪

二、建構完備之特 本處核編各特種基       1   統計 ﹝(本處核編各特種基金        40%
  種基金預算管 金年度繳庫數超出           數據 年度繳庫數-主管機關編
  理制度,增進 主管機關編報概算              報繳庫概算數)/主管機
  基金經營效能 數之比率                  關編報繳庫概算數)x
                               100%
三、訂頒政府會計 訂頒政府會計相關       1   統計 (訂頒政府會計共同規範        100%
  共同規範,加 共同規範公報比率           數據 公報累計數/應完成累計
  強政府會計制                       訂頒數)x 100%
  度之設計與執
  行
四、提升政府統計       社會福祉探討   1   統計 (累計完成社會福祉探討        100%
  品質、時效與       完成率          數據 之領域個數/總領域數)x
           一
  應用                           100%


             95 年基期各種   1   統計 (95 年基期各種物價指數      80%
             物價指數改編         數據 改編作業累計完成項數/
           二 作業進度達成            95 年基期各種物價指數改
             率                 編總作業項數)x 100%

             本處總供需估     1   統計 (累計重新檢討評估之部        100%
             測模型依部門         數據 門數/部門總數)x 100%
           三
             別重新檢討、評
             ä¼°
五、健全基本國勢       普查作業完成   1   統計 (作業執行完成累計數/        100%
           一
  基礎資訊,充       率            數據 總作業執行數)x 100%
  實專案動態資       抽樣調查作業   1   統計 (作業執行完成累計數/        100%
           二
  料,以提升統       完成率          數據 應執行作業總數)x 100%
  計調查品質及     人力資源電腦     1   統計 (作業執行完成累計數/        100%
  其效益      三 輔助面訪調查         數據 總作業執行數)x 100%
             作業執行率
             受雇員工薪資     1   統計 (利用網際網路填報家數        50%
             調查全查層樣         數據 /全查層總回表家數) x
           å››                   100%
             本運用網際網
             路填報比率
                            2
                           衡   量  指  標
 策略績效目標       衡量指標      評估 評估
                                   衡量標準       97 年度目標值
                        體制 方式
 六、建立完善之綠   規劃架構之帳       1  統計 (實際完成之帳表數/規        88%
          一
色國民所得帳之資    表完成比率           數據 劃架構之帳表數)x 100%
料蒐集及應用體系    規劃資料蒐集      1   統計 (實際完成資料蒐集機制      70%
(預定完成年份: 二 項數之完成比           數據 之資料項數/預定建立資
102 年)      率                  料蒐集機制之資料項數)x
                               100%
               資料應用指標   1   統計 (實際規劃完成資料應用      55%
                            數據 指標之項數/完善資料應
             三 之建置規劃完
               成比率             用指標體系之預定完成項
                               數)x 100%
【備註】:評估體制之各數字代號意義說明如下:
    1. 指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。
    2. 指實際評估作業由特定之任務編組進行。
    3. 指實際評估作業是透過第三者方式(如由專家學者等)負責運行。
    4. 指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。
    5. 其他。




                            3
行政院主計處 97 年度重要施政計畫
                     計畫
 工作計畫名稱       重要計畫項目          實   施     內    容
                     類別
一、中央總預算核 中央政府總預算之籌劃、 社會 一、研提以前年度財政、經濟狀況之會計、
  編及執行   審編與執行       發展   統計分析資料,與增進公務及財務效能
                          之建議。
                        二、依照施政方針,擬訂 98 年度中央政府總
                          預算編製辦法,並依照統籌財源合理分
                          配之原則,訂定中央及地方政府預算籌
                          編原則。
                        三、審核中央政府各機關單位概算,彙編 98
                          年度中央政府總預算案,送立法院審議。
                        四、檢討強化總預算業務作業流程、資料庫
                          規劃與建置等。
                        五、參酌總資源供需估測趨勢,確立中央總
                          預算案歲出規模,核定分行各主管機關 4
                          年中程歲出概算額度。
                        六、檢討修訂中央政府各機關單位預算執行
                          要點。
                        七、賡續檢討改進中央對地方之補助與考核
                          機制。
二、中央總會計事 一、中央總會計事務處理 社會 一、中央總會計、總決算之處理與核編
  務處理及總決   及總決算核編    發展 (一)辦理 97 年度中央政府總會計事務處
  算核編                       理。
                         (二)審 議 及 核 頒 各 機 關 或 基 金 會 計 制
                            度。
                         (三)編造 96 年度中央政府總決算及 97
                            年度中央政府總預算半年結算報
                            告。
                        二、政府會計理論與實務之研究
                         (一)委託專家學者從事政府會計理論與
                            實務之研究。
                         (二)蒐集國內外相關資料,研訂政府會
                            計共同規範。
         二、地方政府主計業務之 社會 一、研(修)訂 98 年度縣(市)地方總預算
           督導與查核     發展   編製要點及縣(市)單位預算執行作業手
                          冊,並督導縣(市)政府辦理預算業務
                          等。
                        二、辦理 97 年度縣(市)總預算彙編及建立
                          歷年地方政府預(決)算資料庫(含鄉、
                          鎮、市)。
                        三、彙編縣(市)總決算(含鄉、鎮、市)           。
                        四、研訂各縣(市)政府編製 97 年度各類決
                          (結)算應行注意事項,督導縣(市)
                          決(結)算編製。
                           4
                     計畫
 工作計畫名稱     重要計畫項目             實  施  內  容
                     類別
三、特種基金預算 特種基金預算審編、執行 社會 一、98 年度特種基金預算之籌劃、審編及執
  核編及執行  及預算管理制度之建立  發展   行
                         (一)研提增進特種基金經營效能之建
                              議,作為行政院訂定施政方針之參
                              考。
                         (二)擬訂國營事業計畫總綱,陳院核定
                              後分行各事業主管機關,據以擬定
                              其事業計畫。
                         (三)訂頒中央政府總預算附屬單位預算
                              編製辦法及各縣(市)政府總預算
                              附屬單位預算編製要點。
                         (四)合理核列中央政府特種基金盈餘目
                              標及重要投資目標等,並配合政府
                              財政需要,妥訂盈(賸)餘繳庫額
                              度。
                         (五)辦理 98 年度中央政府總預算案附屬
                              單位預算及綜計表(營業及非營業
                              部分),送請立法院審議。
                         (六)修訂中央政府及縣(市)附屬單位
                              預算執行要點。
                         (七)賡續檢討並督促改進各特種基金預
                              算之執行。
                        二、強化特種基金預算之管理
                         (一)持續檢討非營業特種基金之存續。
                         (二)持續積極推動自償性公共建設預算
                              制度。
                         (三)加強活化特種基金之資金,並對長
                              期虧絀之基金,持續督促積極檢討。
                        三、持續協助公營事業民營化
                         (一)配合國營事業民營化進度,妥適核
                              列相關預算。
                         (二)積極協助已結束營業之事業,完成
                              清理工作。
四、特種基金會計 特種基金會計事務處理及 社會 一、按月審核中央政府各國營事業及非營業
  事務處理及決 決算核編        發展   特種基金會計報告,並彙編其預算收支
  算核編                     執行狀況月報表及預算執行總表,嚴格
                          控制預算執行。
                        二、檢討修訂相關會計法規。
                        三、編造 96 年度中央政府總決算附屬單位決
                          算及其綜計表(營業及非營業部分)。
                        四、編造 97 年度中央政府總預算附屬單位預
                          算半年結算報告(營業及非營業部分)。


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                     計畫
 工作計畫名稱     重要計畫項目            實   施    內  容
                     類別
五、統計行政與統 健全統計法制與加強統計 社會 一、參酌聯合國及美、日等主要國家各種統
  計標準    行政管理及服務     發展   計標準,檢討我國各種統計標準。
                        二、持續督導各機關依「各機關統計資料發
                          布要點」之規定,預告統計資料發布時
                          間並按時發布統計資料。
                        三、充實本處總體統計資料庫內容,並持續
                          辦理統計業務電子化等相關工作。
六、辦理綜合統計 按期編布綜合社經統計  社會 一、進行社會福祉議題分析及建構我國社會
                     發展   安全統計。
                        二、按月編布 95 年基期消費者、躉售、進出
                          口及營造工程等物價指數;督導物價查
                          價工作並改進查編技術;試編部分服務
                          業價格指數。
                        三、辦理國民所得按季統計及年修正作業。
                        四、辦理 97 年與 98 年總資源供需估測及各
                          季經濟預測。
                        五、進行 95 年產業關聯表所需各種基本資料
                          之蒐集與整理。
                        六、研編 97 年版綠色國民所得帳。
                        七、辦理家庭收支調查、建築工程概況調查
                          及民間自建營繕工程調查。
七、基本國勢調查 辦理基本國勢調查    社會 一、辦理農林漁牧業普查
                     發展 (一)辦理農林漁牧業普查補充性專案調
                            查。
                         (二)辦理農林漁牧業普查母體資料檔更
                            新。
                        二、辦理工商及服務業普查
                         (一)辦理 95 年工商及服務業普查資料處
                            理及總報告編印。
                         (二)辦理攤販經營概況調查。
                        三、辦理戶口及住宅普查
                         (一)辦理戶口及住宅普查試驗調查。
                         (二)建置戶宅普查地理基礎環境資料。
                        四、辦理普查資料供應與管理
                         (一)加強國際間普查及抽樣調查統計資
                            訊之交流。
                         (二)建置普查及抽樣調查資料庫,加強
                            統計資訊推廣與應用。
八、專案抽樣調查 辦理專案抽樣調查    社會 一、蒐集各部門資本存量資料,延伸編製國
                     發展   富統計時間數列。
                        二、按月辦理人力資源調查,按年辦理人力
                          運用及相關之補充性專案調查,並編印
                          統計分析報告及製作電子書。
                        三、按月辦理受雇員工薪資調查,按年辦理
                       6
                    計畫
 工作計畫名稱    重要計畫項目           實   施   內   容
                    類別
                          受雇員工動向調查、事業人力僱用狀況
                          等相關之補充性專案調查,並編印統計
                          調查報告及製作電子書。
                        四、辦理生產力統計,編印勞動生產力趨勢
                          分析報告及多因素生產力趨勢分析報
                          告,並製作電子書。
                        五、辦理各機關調查統計之審議與管理,避
                          免調查重複及減輕受訪者負擔。
九、基層統計調查 辦理臺北市、高雄市及各 社會 一、支援中央各機關及地方政府辦理各項重
  網管理    縣市基層統計調查網管理 發展   要統計調查,定期蒐集經濟及社會基本
                          資訊。
                        二、定期辦理統計調查員在職訓練與調查工
                          作檢討,強化調查技術與經驗;執行基
                          層統計調查網人員考核及獎勵措施,落
                          實基網管理工作。
十、主計業務視導 主計人員培育與訓練   社會 一、甄審優秀人才,貫徹職期輪調,落實考
  與訓練                發展   核機制。
                        二、辦理主計人員基礎訓練班、養成訓練
                          班、幹部訓練班、領導研究班及專業研
                          習班等。
                        三、營造英語學習環境,開辦英語研習班,
                          加強同仁英語能力。




                     7
前(95)年度施政績效衡量暨達成情形分析

                           衡    量   指    標
 年度績效目標              原定
               衡量指標                績效衡量暨達成情形分析
                    目標值
一、完備資源妥適 中程歲出概算額度內編  1.9 1.本項衡量指標為負向指標,當達成目標值較
  分配機制,提 報概算數              原定目標值為低時,達成度即為 100%。
  升資源運用效                 2.96 年度中央政府總預算案歲出計編列 1 兆
  益                         6,638 億元,較行政院核定中程歲出概算額
                            度 1 兆 6,350 億元,增加 288 億元(主要係
                            國防經費大幅增加所致)      ,占上揭核定數之
                            1.76%,尚控制在原定 1.9%目標範圍內,
                            達成度為 100%。
二、建構完備之特 本處核編各特種基金年   30 依 96 年度預算案,核編各特種基金解繳國庫
  種基金預算管 度繳庫數超出主管機關      數為 1,983 億元,較各主管機關原編報繳庫預
  理制度,增進 編報概算數之比率        算數 811 億元,超出比率為 145%,達成度為
  基金經營效能                 100%。

三、訂頒政府會計 一、訂頒政府會計相關       60    94 年計研訂完成及頒布 4 項政府會計準則公
  共同規範,加   共同規範公報比率             報,95 年賡續研訂之 1 項公報議題已完成 50%
  強政府會計制                        (預計於 96 年 6 月研訂完成) ,故至 95 年底
  度之設計與執                        合計完成 4.5 項,占至 97 年應完成訂頒 7 項
  行                             公報之 64.3%,超出原定目標值(60%),達
                                成度為 100%。
           二、全面修訂中央總會     80    配合政府會計制度報導架構之研修,經將現
             計制度及普通基金           行中央總會計制度及普通基金會計制度之一
             單位會計作業一致           致規定等,修正為「中央政府普通基金普通
             規定完成進度比率           公務會計制度」   。該制度(草案)業已擬訂完
                                成,經資深主計同仁組成之工作圈開會研討
                                修正,復於函請各界表示意見後,密集邀請
                                學者專家及相關機關代表等參與該制度之審
                                查作業,迄 95 年底止已召開 5 次審查會議。
                                上揭制度之研訂及審查作業進度為 80%,達
                                成原定目標值(80%),達成度為 100%。
           三、機關(基金)會計     100   95 年計核定頒行「國立中正文化中心會計制
             制度核定完成率            度」、「金融監督管理基金會計制度」、「環境
                                保護基金-土壤及地下水污染整治基金會計
                                制度」、「健康照護基金-藥害救濟基金會計
                                制度」、「港務會計制度之一致規定」、「經濟
                                特別收入基金-能源研究發展基金會計制
                                度」、「經濟特別收入基金-石油基金會計制
                                度」、「農業特別收入基金-農產品受進口損
                                害救助基金會計制度」、「有線廣播電視事業
                                發展基金會計制度」、「中央公共債務會計制
                                度」等 10 個會計制度,連同 94 年核定之 11
                                個會計制度,累計已核定機關(基金)之會
                           8
                         衡    量   指    標
 年度績效目標                  原定
             衡量指標                  績效衡量暨達成情形分析
                        目標值
                              計制度共計 21 個,占全部應核定數(20 個)
                              之 105%,超出原定目標值(100%),達成度
                              為 100%。
四、提升政府統計 一、社會福祉探討完成      54   已完成社會福祉 11 個領域中家庭、健康、教
  品質、時效與   率                  育與研究、住宅與環境、公共安全、文化與
  應用                          休閒等 6 個領域議題之探討,完成率為 54.5
                              %,超出原定目標值(54%),達成度為 100
                              %。
          二、95 年基期各種物    4    已完成「95 年基期各項物價指數改編作業計
            價指數改編作業進          畫之研擬」及「各項物價指數基期改編作業
            度達成率              方式、相關編算指數電腦程式測試」等 2 項
                              工作,占全部改編作業 50 項工作項目之 4%,
                              達成原定目標值(4%),達成度為 100%。
          三、本處總供需估測模     33   本處總供需估測模型預計共有 52 個方程式
            型依部門別重新檢          (包括 29 個行為方程式,23 個定義式),目
            討、評估              前已完成 19 個方程式檢討(包括 11 個行為
                              方程式,8 個定義式),完成率為 36.5%,超
                              出原定目標值(33%),達成度為 100%。
五、健全基本國勢 一、普查作業完成率       50   94~97 年中程施政計畫普查作業依工作進程
  基礎資訊,充                      計有 10 件執行數,截至 95 年底止,完成農
  實專案動態資                      林漁牧業普查之規劃設計、調查前準備及實
  料,以提升統                      地調查 3 件,與工商及服務業普查之規劃設
  計調查品質及                      計、調查前準備 2 件,合計 5 件,完成率為
  其效益                         50.0%,達到原定目標值(50%),達成度為
                              100%。
          二、抽樣調查作業完成     50   94~97 年中程施政計畫抽樣調查總作業執行
            率                 數計 104 件,截至 95 年底止,已完成執行數
                              計 52 件,除每月辦理之人力資源調查及受雇
                              員工薪資調查外,尚包含人力運用調查、事
                              業人力僱用狀況調查、受雇員工動向調查、
                              婦女婚育與就業調查等多項專案統計調查,
                              完成率為 50.0%,達到原定目標值(50%),
                              達成度為 100%。
          三、人力資源電腦輔助     65   經賡續推動人力資源電腦輔助面訪調查作
            面訪調查作業執行          業,截至 95 年底止,由訪問員運用本作業系
            率                 統完成家數計 7,350 家,占調查總家數 10,500
                              家之 70.0%,超出原定目標值(65%)   ,達成
                              度為 100%。
          四、受雇員工薪資調查     40   經賡續推動受雇員工薪資調查網際網路填報
            全查層樣本運用網          作業系統,截至 95 年底止,全查層樣本廠商
            際網路填報比率           中,運用本系統填報計 475 家,占回表家數
                              1,185 家之 40.1%,達到原定目標值(40%),

                          9
                        衡    量    指   標
 年度績效目標                 原定
             衡量指標                  績效衡量暨達成情形分析
                       目標值
                             達成度為 100%。
六、建立完善之綠 一、規劃架構之帳表完     84   為完整展現環境體系受經濟發展影響之全
  色國民所得帳   成比率               貌,迄 95 年底計研編完成 106 帳表,占規劃
  之資料蒐集及                     之完整帳表數 125 表(原訂 117 表,於 95 年
  應用體系(預                     規劃新增帳表 8 表)之 84.8%,達到原定目標
  定完成年份:                     值(84%),達成度為 100%。
  102 年) 二、規劃資料蒐集項數     67   依完整帳表架構與資料蒐集機制規劃,並研
           之完成比率             析國際發展理論及配合我國施政現況,共需
                             彙集 26,278 項資料(原訂 23,721 項,於 95
                             年規劃新增 2,557 項)。迄 95 年底止,實際完
                             成 17,703 項次,占全部應蒐集項數之 67.4%,
                             達到原定目標值(67%),達成度為 100%。
          三、資料應用指標之建    35   依規劃架構,綠色國民所得帳資料應用指標
            置規劃完成比率          共需研編 268 項,迄 95 年底已完成 94 項指
                             標,占全部應編項數之 35.1%,達到原定目標
                             值(35%),達成度為 100%。




                        10
上(96)年度已過期間施政績效及達成情形
                          衡    量    指   標
 年度績效目標
                 衡量指標              績效衡量暨達成情形分析
一、完備資源妥適 中程歲出概算額度內編 各機關編製之 97 年度概算已陸續於 96 年 5 月 15 前送
  分配機制,提 報概算數       達行政院,本處會同財政部等審議機關進行審核,並依
  升資源運用效            規定於 96 年 8 月底前完成彙編後送立法院審議。
  益
二、建構完備之特 本處核編各特種基金年 已完成訂定 97 年度中央政府總預算附屬單位預算編製
  種基金預算管 度繳庫數超出主管機關 辦法及共同項目編列標準等工作。並依規定辦理各特種
  理制度,增進 編報概算數之比率   基金 97 年度附屬單位預算之審核彙編作業。
  基金經營效能
三、訂頒政府會計 1、訂頒政府會計相關 賡續推動政府會計共同規範公報之訂定,刻正進行「作
  共同規範,加   共同規範公報比率 業基金之會計處理」及「預算執行控制及其相關帳務理」
  強政府會計制            等 2 項公報之研訂事宜,俟研訂完成依規定提報委員會
  度之設計與執            等審議通過後再予發布。
         2、全面修訂中央總會 已完成中央政府普通基金普通公務會計制度之核定發
  行
           計制度及普通基金 布作業。
           單位會計作業一致
           規定完成進度比率
四、提升政府統計 1、社會福祉探討完成 累計完成家庭、健康、教育與研究、就業、住宅與環境、
  品質、時效與   率        公共安全、社會安全及文化與休閒等 8 個領域議題探
  應用                討,完成率為 73%。
          2、95 年基期各種物 進行 95 年基期消費者、躉售、進出口及營造工程等物
             價指數改編作業進 價改編作業,完成率為 20%。
             度達成率
          3、本處總供需估測模 按預定進度進行總供需模型中相關部門之檢討作業。
            型依部門別重新檢
            討、評估
五、健全基本國勢 1、普查作業完成率 94~97 年中程施政計畫普查作業依工作進程計有 10 件
  基礎資訊,充            執行數,截至 96 年 6 月止已完成 6 件,有 2 件執行數
  實專案動態資            持續辦理中。
  料,以提升統 2、抽樣調查作業完成 94~97 年中程施政計畫抽樣調查總作業執行數計 104
           率        件,截至 96 年 6 月止,已完成執行數計 64 件。
  計調查品質及
  其效益    3、人力資源電腦輔助 人力資源電腦輔助面訪調查作業,截至 96 年 6 月止,
           面訪調查作業執行 完成家數 7,770 家,占調查總家數 10,500 家之 74%。
             率
          4、受雇員工薪資調查 賡續推動網際網路填報作業系統,截至 96 年 6 月底止,
            全查層樣本運用網 全查層樣本廠商中,運用本系統填報計 498 家,占回表
            際網路填報比率 家數 1,185 家之 42%。



                          11
                      衡    量    指   標
 年度績效目標
             衡量指標              績效衡量暨達成情形分析
六、建立完善之綠 1、規劃架構之帳表完 依規劃之帳表架構進行資料蒐集及研編,作業進度與預
  色國民所得帳   成比率      定相符。
  之資料蒐集及
  應用體系(預 2、規劃資料蒐集項數 依預定進度進行各項基礎彙整、估算及研析。
  定完成年份:   之完成比率
  102 年)
          3、資料應用指標之建 依研編之帳表內容為基礎,進行相關指標之編製。
            置規劃完成比率




                      12
貳 、 主 要 表
                                        行政院主計處
                                    歲入來源別預算表
經資門併計                                 中華民國97年度                             單位:新臺幣千元
科                          目                      本年度與
                             本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數                      說       明
款 項 目 節 名                  稱                      上年度比較
              合        計        1,450    2,020   2,683   -570
              0400000000
2            罰款及賠償收入                -        -    203       -
              0403100000
    6        主計處                    -        -    203       -
              0403100300
        1    賠償收入                   -        -    203       -
              0403100301
            1 一般賠償收入                -        -    203       - 前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠
                                                                償收入。
              0500000000
3            規費收入                850     1,420    858    -570
              0503100000
    7        主計處                 850     1,420    858    -570
              0503100300
        1    使用規費收入              850     1,420    858    -570
              0503100305
            1 資料使用費              600     1,260    552    -660 本年度預算數係出售統計書刊及統計資
                                                                料媒體轉錄工本費收入。
              0503100312
            2 場地設施使用費            250      160     306     90 本年度預算數係員工借用宿舍自薪資扣
                                                                回繳庫數。
              0700000000
4            財產收入                 50       50     155      0
              0703100000
    6        主計處                  50       50     155      0
              0703100600
        1    廢舊物資售價               50       50     155      0 本年度預算數係變賣報廢物品等收入。
              1100000000
7            å…¶ä»–æ”¶å…¥                550      550    1,466     0
              1103100000
    7        主計處                 550      550    1,466     0
              1103100900
        1    雜項收入                550      550    1,466     0
              1103100901
            1 收回以前年度歲出              -        -    168       - 前年度決算數係收回員工子女教育補助
                                                                費及強制休假補助費等。
              1103100909
            2 其他雜項收入             550      550    1,298     0 本年度預算數係派兼之兼職人員超額兼
                                                                職費繳庫數等。




                                            13
                                          行政院主計處
                                     歲出機關別預算表
經資門併計                                     中華民國97年度                              單位:新臺幣千元
科                          目               本年度與上年度
                             本年度預算數 上年度預算數 比     較                      說         明
款 項 目 節       名            稱
              0003000000
2            行政院主管              846,959    976,949   -129,990
              0003100000
    2        主計處                846,959    976,949   -129,990
              3303100000
             行政支出               846,959    976,949   -129,990
              3303100100
        1    一般行政               652,512    656,512     -4,000 1.本年度預算數包括人事費619,108千元、業務費32,
                                                                   078千元、獎補助費1,326千元。
                                                                2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                                 (1)人員維持費619,108千元,較上年度減列職員3人
                                                                    、約僱人員1人、駐衛警1人、駕駛1人及工友1人
                                                                    之人事費4,349千元,增列員工薪俸晉級差額及
                                                                    退休離職儲金等4,281千元,計淨減68千元。
                                                                 (2)基本行政工作維持費33,404千元,較上年度減列
                                                                    水電費等3,932千元。
              3303101000
        2    公務機關歲計會計業務          10,288     13,618     -3,330
              3303101020
            1 中央總預算核編及執行          5,363      5,837      -474 本年度預算數5,363千元,係辦理中央總預算之核編
                                                                與執行經費,較上年度減列書表印製費等474千元。
              3303101021
            2 中央總會計事務處理及          4,925      7,781     -2,856 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
             總決算核編                                              1.中央總會計總決算之處理與核編經費1,754千元,
                                                                   較上年度減列書表印製等經費385千元。
                                                                2.政府會計理論與實務之研究經費931千元,較上年
                                                                   度減列委託辦理建立政府會計原則之一致性規範等
                                                                   經費161千元。
                                                                3.地方政府主計業務之督導與查核經費2,240千元,
                                                                   較上年度減列資訊系統維護費等2,310千元。
              3303101100
        3    特種基金歲計會計業務           4,180      4,764      -584
              3303101120
            1 特種基金預算核編及執          3,090      3,550      -460 本年度預算數3,090千元,係辦理特種基金預算核編
             行                                                  及執行經費,較上年度減列書表印製費等460千元。
              3303101121
            2 特種基金會計事務處理          1,090      1,214      -124 本年度預算數1,090千元,係辦理特種基金會計事務
             及決算核編                                              處理及決算核編經費,較上年度減列書表印製費等12
                                                                4千元。
              3303101200
        4    統計業務                36,669     40,743     -4,074
              3303101231
            1 統計行政與統計標準           4,259      4,005       254 本年度預算數4,259千元,係辦理統計行政與統計標
                                                                準經費,較上年度增列資訊系統軟體租金等254千元
                                                                。
              3303101232
            2 辦理綜合統計             32,410     36,738     -4,328 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:


                                              14
                                      行政院主計處
                                 歲出機關別預算表
經資門併計                                 中華民國97年度                               單位:新臺幣千元
科                      目               本年度與上年度
                         本年度預算數 上年度預算數 比     較                      說          明
款 項 目 節   名            稱
                                                            1.辦理綜合統計經費12,517千元,較上年度減列委託
                                                               辦理營造工程物價指數結構調查等經費2,540千元
                                                               。
                                                            2.辦理調查統計經費18,674千元,較上年度減列辦理
                                                               家庭收支調查宣導等經費1,087千元。
                                                            3.辦理綠色國民所得統計經費1,219千元,較上年度
                                                               減列出席國際會議等經費701千元。
          3303101300
    5     普查及抽樣調查業務         100,259    232,484   -132,225
          3303101320
        1 基本國勢調查             40,375    168,429   -128,054 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                            1.辦理農林漁牧業普查經費3,600千元,較上年度增
                                                               列辦理農林漁牧業普查專案調查等經費2,200千元
                                                               。
                                                            2.工商及服務業普查專案計畫總經費200,000千元,
                                                               分5年辦理,95至96年度已編列162,337千元,本年
                                                               度續編列第3年經費11,568千元,較上年度減列136
                                                               ,201千元。
                                                            3.辦理戶口及住宅普查經費11,979千元,較上年度增
                                                               列辦理戶口及住宅專案調查等經費5,947千元。
                                                            4.普查資料供應及管理經費13,228千元,與上年度同
                                                               。
          3303101321
        2 專案抽樣調查             45,116     49,287     -4,171 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                            1.國富及社會調查經費2,790千元,較上年度減列書
                                                               表印製費等3,401千元。
                                                            2.辦理人力資源及專案調查經費31,446千元,較上年
                                                               度減列郵電費等570千元。
                                                            3.辦理受雇員工薪資調查及生產力統計經費10,595千
                                                               元,與上年度同。
                                                            4.各機關統計調查之審議與管理經費285千元,較上
                                                               年度減列文具紙張等經費200千元。
          3303101322
        3 基層統計調查網管理          14,768     14,768         0 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                            1.台灣省基層統計資料調查管理經費13,284千元,與
                                                               上年度同。
                                                            2.台北市基層統計資料調查管理經費771千元,與上
                                                               年度同。
                                                            3.高雄市基層統計資料調查管理經費713千元,與上
                                                               年度同。
          3303101500
    6     主計業務視導與訓練          17,079     19,100     -2,021 本年度預算數17,079千元,係辦理主計人員訓練及主
                                                            計業務研究視導經費,較上年度減列文具紙張等經費
                                                            2,021千元。
          3303109000
    7     一般建築及設備            24,622      8,378    16,244



                                          15
                                     行政院主計處
                                歲出機關別預算表
經資門併計                                中華民國97年度                      單位:新臺幣千元
科                      目               本年度與上年度
                         本年度預算數 上年度預算數 比     較             說         明
款 項 目 節   名            稱
          3303109011
        1 交通及運輸設備             814       324      490 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                    1.購置桌上型麥克風組及傳真機等辦公設備經費814
                                                       千元。
                                                    2.上年度購買傳真機設備等預算業已編竣,所列324
                                                       千元如數減列。
          3303109019
        2 其他設備              23,808     8,054    15,754 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
                                                    1.購置個人電腦軟硬體設備、印表機、伺服器等週邊
                                                       設備經費5,043千元。
                                                    2.建置政府歲計會計資訊系統經費6,020千元。
                                                    3.更新整體網路架構設備等經費8,280千元。
                                                    4.建置非營業特種基金資訊系統經費3,000千元。
                                                    5.購置冷氣機、投影機等辦公設備經費1,465千元。
                                                    6.上年度購買資訊設備及辦公設備等預算業已編竣,
                                                       所列8,054千元如數減列。
          3303109800
    8     第一預備金              1,350     1,350       0 仍照上年度預算數編列。




                                        16
參 、 附 屬 表
                                               行政院主計處
                                         歲入項目說明提要表
                                               中華民國97年度                             單位:新臺幣千元
      0503100300             -0503100305
來源子目及                                              預算金額              600 承辦單位 本處各單位
細目與編號 使用規費收入                 -資料使用費


                歲                入             項          目          說          明
一、項目內容                                                  二、法令依據
                 金                   額              及            說           明
款   項   目   節       名        稱       金     額                     說          明
                0500000000
3               規費收入                       600
                0503100000
    7           主計處                        600
                0503100300
        1       使用規費收入                     600
                0503100305
            1 資料使用費                        600 本年度預算數係出售統計書刊及統計資料媒體轉錄工本費。




                                                   17
                                               行政院主計處
                                         歲入項目說明提要表
                                               中華民國97年度                            單位:新臺幣千元
      0503100300             -0503100312
來源子目及                                              預算金額             250 承辦單位 本處各單位
細目與編號 使用規費收入                 -場地設施使用費


                歲                入             項          目         說          明
一、項目內容                                                  二、法令依據
  行政院七十八年六月十六日臺(78)人政肆字第二
  按月收回本處同仁居住公有房舍之房租津貼。                                    行政院七十八年六月十六日臺(78)人政肆字第二
                                                          按月收回本處同仁居住公有房舍之房租津貼。
  二00號函。                                                  二00號函。
                 金                   額              及           說           明
款   項   目   節       名        稱       金     額                  說            明
                0500000000
3               規費收入                       250
                0503100000
    7           主計處                        250
                0503100300
        1       使用規費收入                     250
                0503100312
            2 場地設施使用費                      250 本年度預算數係員工借用宿舍自薪資扣回繳庫數。




                                                   18
                                              行政院主計處
                                         歲入項目說明提要表
                                              中華民國97年度                             單位:新臺幣千元
      0703100600
來源子目及                                              預算金額              50 承辦單位 本處各單位
細目與編號 廢舊物資售價



                歲                入            項           目          說         明
一、項目內容                                                  二、法令依據
                 金                   額              及            說          明
款   項   目   節       名        稱       金    額                      說         明
                0700000000
4               財產收入                          50
                0703100000
    6           主計處                           50
                0703100600
        1       廢舊物資售價                        50 本年度預算數係變賣報廢物品等收入。




                                                   19
                                               行政院主計處
                                         歲入項目說明提要表
                                               中華民國97年度                             單位:新臺幣千元
      1103100900             -1103100909
來源子目及                                              預算金額              550 承辦單位 本處各單位
細目與編號 雜項收入                   -其他雜項收入


                歲                入             項          目          說          明
一、項目內容                                                  二、法令依據
                 金                   額              及            說           明
款   項   目   節       名        稱       金     額                     說          明
                1100000000
7               å…¶ä»–æ”¶å…¥                       550
                1103100000
    7           主計處                        550
                1103100900
        1       雜項收入                       550
                1103100909
            2 其他雜項收入                       550 本年度預算數係派兼之兼職人員超額兼職費繳庫數等。




                                                   20
                                行政院主計處
                     歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                               中華民國97年度                        單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號        3303100100 一般行政                            預算金額            652,512
計畫內容:                                       預期成果:
 凡本處各項特定業務計畫以外之行政管理事務,均屬                     改善辦公環境,提高行政效率。
 本計畫以內。
  分支計畫及用途別科目           預算金額          承辦單位               說               明

01 人員維持                   619,108 本處各單位        政務人員 1人、法定編制人員393人、駐警9人、
 0100 人事費                 619,108              聘用人員38人、約僱人員182 人、駕駛17人、技
  0102 政務人員待遇               2,220              工11人、工友24人,共計675人。
  0103 法定編制人員待遇           296,920
  0104 約聘僱人員待遇            100,000
  0105 技工及工友待遇             20,000
  0111 獎金                  86,000
  0121 其他給與                17,800
  0131 加班值班費               25,255
  0143 退休離職儲金              34,373
  0151 保險                  36,540
02 基本行政工作維持                33,404 本處各單位        本分支計畫為一般行政管理工作及共同性業務經
 0200 業務費                  32,078              費,計編列33,404千元,內容如下:
  0201 教育訓練費                 100               1.業務費32,078千元
  0202 水電費                  8,203              (1)辦理同仁教育研習相關訓練等費用合計100
  0203 通訊費                  2,000              千元。
  0215 資訊服務費                 380               (2)水電費編列8,203千元,內容如下:
  0219 其他業務租金                600               <1>本處院區合署辦公、廣博大樓、單身宿
  0221 稅捐及規費                 341               舍之水費320千元。
  0231 保險費                   190               <2>電費7,746千元。
  0249 臨時人員酬金               3,200              <3>瓦斯費137千元。
  0250 按日按件計資酬金              787               (3)郵資及經常一般公務所需電話費等費用全
  0261 國際組織會費                  5               年計2,000千元。
  0271 物品                   3,313              (4)主計人員訓練管理資訊系統維護費380千元
  0279 一般事務費                5,421              。
  0282 房屋建築養護費               748               (5)租用影印機租金全年計600千元。
  0283 車輛及辦公器具養護            1,478              (6)稅捐及規費計編列341千元,內容如下:
     費                                         <1>公務車牌照稅207千元。
  0284 設施及機械設備養護            2,805              <2>燃料使用費125千元、檢驗費用9千元,
     費                                         合計134千元。
  0291 國內旅費                  776               (7)保險費計編列190千元,內容如下:
  0294 運費                    181               <1>公務車保險費計160千元。
  0295 短程車資                  290               <2>主計節活動參與人員保險計30千元。
  0299 特別費                  1,260              (8)臨時人員資料登錄酬金3,200千元。
 0400 獎補助費                  1,326              (9)按日按件計資酬金計編列787千元,內容如
  0475 獎勵及慰問                1,326              下:

                                       21
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                歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                         中華民國97年度                       單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303100100 一般行政                          預算金額            652,512

 分支計畫及用途別科目       預算金額         承辦單位            說                 明
                                         <1>外聘法律顧問費60千元。
                                         <2>本處法規委員會及採購評選委員出席費
                                         等150千元。
                                         <3>專題演講鐘點費等577千元。
                                         (10)參加國際組織紅十字會費計5千元。
                                         (11)物品計編列3,313千元,內容如下:
                                         <1>購置文具、紙張、電腦耗材、清潔用品
                                         等1,829千元及公務車18輛、機車1輛油
                                         料費用1,256千元,合計3,085千元。
                                         <2>非消耗品費228千元。
                                         (12)辦理員工各項活動依規定標準編列計1,93
                                         9千元暨依法頒授印信職章、國會聯絡事
                                         宜及雜支等3,482千元,合計5,421千元。
                                         (13)房屋修繕費核實編列計748千元。
                                         (14)車輛及辦公器具養護費依規定標準分別編
                                         列825千元及653千元,合計1,478千元。
                                         (15)本處廣博大樓電梯維修保養費600千元,
                                         高壓電之維修保養費1,800千元及辦公廳
                                         高壓機電設備、中央空調、冷卻水塔、員
                                         工飲水機濾心更換及定期保養費405千元
                                         ,合計2,805千元。
                                         (16)辦理秘書、人事、庶務、會計、政風等業
                                         務之出差旅費計776千元。
                                         (17)文書資料及物品運送計181千元。
                                         (18)短程車資計290千元。
                                         (19)依規定標準編列主計長每月53千元及副主
                                         計長二人每人每月26千元,全年特別費計
                                         1,260千元。
                                         2.獎補助費1,326千元係退休退職人員221人三節
                                         慰問金,每人每年6千元,計1,326千元。




                                 22
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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國97年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101020 中央總預算核編及執行                    預算金額           5,363
計畫內容:                                    預期成果:
 1.依照規定籌編98年度中央政府總預算案。                    1.如期編成98年度總預算案送請立法院審議,落實執
 2.執行97年度中央政府總預算。                         行97年度預算,使各機關切實執行施政計畫,各項
 3.為求業務革新繼續改進預算制度,以貫徹計畫預算                 計畫經費支出經濟有效。
 之實施。                                   2.促使預算制度改進,配合計畫作業之強化,以貫徹
                                          計畫預算之精神。
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位           說                 明

01 中央總預算之核編與執行          5,363 第一局           本分支計畫為辦理中央政府總預算之審議與編印
 0200 業務費               5,363               ,預算制度之研究改進,及派員實地查核各公務
 0203 通訊費                572                機關預算執行等工作,計編列業務費5,363千元
 0219 其他業務租金             350                ,內容如下:
 0250 按日按件計資酬金              88              1.公務聯繫用電話費及郵資572千元。
 0271 物品                 700                2.公務所需影印機租金計350千元。
 0279 一般事務費             2,933               3.對各機關會計人員與本局人員開辦講習,及其
 0283 車輛及辦公器具養護          150                他按日按件計資酬金88千元。
     費                                      4.辦理總預算核編與查核各公務機關預算執行所
 0291 國內旅費               350                需紙張、電腦耗材、碳粉匣、文具、表件、報
 0293 國外旅費               110                告及購置相關圖書等計700千元。
 0295 短程車資               110                5.編印98年度中央政府總預算編製作業手冊,總
                                            預算案總說明及主要附表、歲入來源別歲出政
                                            事別預算表及參考表、歲出機關別預算表、外
                                            交國防極機密歲出政事別機關別預算表及相關
                                            參考表,法定預算審查報告及主要附表、歲入
                                            來源別歲出政事別預算表及參考表、歲出機關
                                            別預算表、外交國防極機密審查報告歲出政事
                                            別機關別預算表及相關參考表,98年度中央政
                                            府擴大公共建設投資計畫特別預算案書表等,
                                            97年度預算執行作業手冊,第二預備金動支數
                                            額表等2,509千元;其他有關辦理總預算核編
                                            及公務上召開會議所需各項雜支等計424千元
                                            ,合計2,933千元。
                                            6.公務用電腦及其週邊設備維修等辦公器具養護
                                            費150千元。
                                            7.核編中央政府總預算及派員查核各公務機關預
                                            算執行情形等所需出差旅費350千元。
                                            8.派員出席2008年OECD亞洲資深預算官員會議所
                                            需國外旅費110千元。
                                            9.接洽公務所需短程車資110千元。




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                            行政院主計處
                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國97年度                    單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101021 中央總會計事務處理及總決算核編            預算金額           4,925
計畫內容:                                   預期成果:
 1.加強辦理97年度中央政府總會計事務處理。                  1.促使各機關會計事務之處理,能切實依照相關法令
 2.加速審議、核頒各機關或基金會計制度及設計各類                及制度之規定辦理。
 會計制度之一致規定。                            2.核頒會計制度,以健全各機關或基金之會計事務處
 3.核編96年度中央政府總決算及97年度中央政府總預              理有所依循。
 算半年結算報告。                              3.依規定完成96年度中央政府總決算及97年度中央政
 4.加強督導考核中央政府各機關會計制度實施狀況之                府總預算半年結算報告。
 察查。                                   4.健全財務秩序與強化內部控制,以防止弊端發生。
 5.加強政府會計理論與實務之研究。                       5.提升縣(市)公務預算編製及執行業務品質。
 6.研(修)訂98年度縣(市)地方總預算編製要點及 縣(
 市)單位預算執行作業手冊,並督導縣(市)政府辦
 理公務預算業務等。
 7.辦理97年度縣(市)總預算彙編及建立歷年地方政府
 預(決)算資料庫(含鄉、鎮、市),俾利分析縣(市)
 財政資料等。
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位           說               明

01 中央總會計總決算之處理與         1,754 第一局          本分支計畫為審核各機關會計報告等會計事務之
 核編                                        處理,核編96年度中央政府總決算,加強督導考
 0200 業務費               1,754              核中央政府各機關會計制度實施狀況之察查等工
 0203 通訊費                  90              作經費,計編列業務費 1,754千元,內容如下:
 0250 按日按件計資酬金           106               1.公務聯繫用電話費及郵資90千元。
 0271 物品                 264               2.賡續推動中央政府機關會計自動化計畫,一般
 0279 一般事務費             1,131              公務機關任務工作組、簡化會計作業程序及相
 0291 國內旅費               153               關法規工作圈工作小組人員出席費 106千元。
 0295 短程車資                 10              3.辦理總會計事務處理與總決算、半年結算報告
                                           用之書刊、物品、紙張264千元。
                                           4.辦理中央政府機關會計自動化及會計制度之研
                                           究改進用文件、總決算、特別決算、決算編製
                                           要點、總會計報告、半年結算報告等印製費
                                           891千元;資料登錄及文書處理作業費等240千
                                           元,合計1,131千元。
                                           5.派員抽查中央各機關會計制度實施狀況,計需
                                           差旅費 153千元。
                                           6.接洽公務短程車資10千元。
02 政府會計理論與實務之研究          931 第一局           本分支計畫為加強政府會計理論與實務之研究,
 0200 業務費                931               建立政府會計原則之一致性規範經費,計編列業
 0203 通訊費                  25              務費983千元,內容如下:
 0250 按日按件計資酬金           292               1.公務聯繫用電話費及郵資25千元。
 0251 委辦費                364               2.聘請專家、學者及各機關具政府會計實務經驗
 0262 國內組織會費               12              者成立委員會、工作圈之出席費292千元。
 0271 物品                   94              3.委託專業人士、學術機構研究建立政府會計原
 0279 一般事務費              144               則之一致性規範相關議題研究經費364千元。



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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                          中華民國97年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101021 中央總會計事務處理及總決算核編              預算金額           4,925

  分支計畫及用途別科目       預算金額         承辦單位              說              明
                                          4.參加內部稽核協會團體會費12千元。
                                          5.辦理座談會、問卷調查等用文具紙張94千元。
                                          6.辦理座談會、問卷調查等印製費144千元。
                                          
                                          
03 地方政府主計業務之督導與        2,240 第一局          本分支計畫為地方總會計事務處理及總決算核編
 查核                                       計編列業務費2,240千元,內容如下:
0200 業務費               2,240              1.同仁赴各公私立訓練機構研習相關課程所需費
 0201 教育訓練費               59              用計列59千元。
 0203 通訊費               290               2.通訊費編列290千元,內容如下:
 0250 按日按件計資酬金            50              (1)數據交換、網路通訊等費用10千元。
 0271 物品                390               (2)督導縣市預算業務及縣市財政資料蒐集與
 0279 一般事務費             568               分析、推廣縣市預算作業資訊系統、辦理
 0283 車輛及辦公器具養護         156               縣市公務預算編製作業人員專業研習等業
      費                                   務通訊費計230千元;督導縣市主計業務及
 0291 國內旅費              666               推廣會計作業系統所需通訊費計30千元;
 0295 短程車資                61              公務聯繫用電話、郵資20千元,合計280千
                                          元。
                                          3.縣市及鄉鎮市主計人員專業訓練、會計作業系
                                          統推廣之講習會聘請講師鐘點等費用計編列50
                                          千元。
                                          4.物品編列390千元,內容如下:
                                          (1)購置會計、審計、相關法令書刊等20千元
                                          ;其他消粍品284千元,合計304千元。
                                          (2)非消耗品86千元。
                                          5.督導縣市公務預算業務及縣市財政資料蒐集與
                                          分析、推廣縣市預算作業資訊系統、辦理縣市
                                          公務預算編製作業人員專業研習等業務之印刷
                                          、雜支等計323千元;地方政府總會計事務處
                                          理及總決算之督導與查核費用、督導縣市主計
                                          業務及推廣會計作業系統印刷費等計120千元
                                          ;印製各縣(市)地方總預算附屬單位預算編製
                                          要點、縣(市)附屬單位預算執行要點等計125
                                          千元,合計568千元。
                                          6.督導縣市公務預算業務及縣市財政資料蒐集與
                                          分析、推廣縣市預算作業資訊系統、辦理縣市
                                          公務預算編製作業人員專業研習等業務事務機
                                          器維護計列141千元;電腦、印表機及傳真機


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經資門併計                   中華民國97年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303101021 中央總會計事務處理及總決算核編         預算金額           4,925

 分支計畫及用途別科目      預算金額     承辦單位             說              明
                                   等辦公事務機具保養維護經費計15千元,合計
                                   156千元。
                                   7.督導縣市公務預算業務及縣市財政資料蒐集與
                                   分析、推廣縣市預算作業資訊系統等業務之出
                                   差旅費計列626千元;派員實地瞭解地方政府
                                   附屬單位預算業務差旅費計40千元,合計666
                                   千元。
                                   8.洽公短程車資計61千元。




                            26
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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國97年度                     單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101120 特種基金預算核編及執行                  預算金額           3,090
計畫內容:                                    預期成果:
 1.依據行政院施政方針,配合國家建設計畫,訂頒98                如期編成98年度中央政府總預算附屬單位預算案及97
 年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法,以強                 年度法定預算書。
 化特種基金之審編。
 2.辦理98年度特種基金預算核編,並依據立法院審定
 結果,編製97年度法定預算書。
 3.舉辦特種基金預算編審與執行研習班。
 
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位            說               明

01 特種基金預算之籌劃、編印         3,090 第二局           本分支計畫為辦理特種基金預算之籌編、編印與
 與執行                                        執行經費,計編列業務費3,090千元,內容如下
0200 業務費                3,090               :
 0203 通訊費                330                1.通訊費編列330千元,內容如下:
 0219 其他業務租金             400                (1)數據交換、網路通訊等費用130千元。
 0271 物品                 380                (2)公務聯繫用電話、郵資200千元。
 0279 一般事務費             1,730               2.影印機等租金400千元。
 0283 車輛及辦公器具養護          100                3.購置資料櫃、計算機及會計、審計、相關法令
    費                                       書刊等計380千元。
 0291 國內旅費               100                4.印製特種基金審查與簡報等有關資料、中央政
 0295 短程車資                  50              府總預算附屬單位預算綜計表、中央政府總預
                                            算附屬單位預算編製辦法、預算法規、 中央
                                            政府總預算附屬單位預算審定表等計1,350千
                                            元;資料登錄及文書處理作業等計380千元,
                                            合計1,730千元。
                                            5.電腦、印表機及傳真機等辦公事務機具保養維
                                            護經費計100千元。
                                            6.派員抽查及實地瞭解特種基金業務差旅費計
                                            100千元。
                                            7.洽公短程車資計50千元。




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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國97年度                       單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101121 特種基金會計事務處理及決算核編               預算金額           1,090
計畫內容:                                   預期成果:
 1.國營事業決算實地查核與編造。                        1.按月審核各國營事業及非營業特種基金會計報告,
 2.非營業特種基金決算之查核與編造。                      並作整體分析。
                                         2.如期編造完成96年度中央政府總決算附屬單位決算
                                         及綜計表。
                                         3.如期編造完成97年度中央政府總預算附屬單位預算
                                         半年結算報告及綜計表。
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位            說                 明

01 國營事業決算實地查核與審          583 第二局           本分支計畫為查核各國營事業決算,俾如期完成
 編                                         96年度國營事業決算等工作經費,計編列業務費
 0200 業務費                583               583千元,內容如下:
 0201 教育訓練費                18              1.研習新發布財務會計準則公報等訓練費18千元
 0203 通訊費                  66              。
 0219 其他業務租金               18              2.公務聯繫用電話費及郵資66千元。
 0262 國內組織會費               40              3.公務用所需影印機租金18千元。
 0271 物品                 305               4.參加財團法人中華民國會計研究發展基金會團
 0279 一般事務費              108               體會員會費40千元。
 0291 國內旅費                  9              5.檢討修訂會計法規等參考用之書報刊物及文具
 0294 運費                    2              紙張 305千元。
 0295 短程車資                 17              6.編印會計有關法令、各項調查、研究報告、國
                                           營事業決算綜計表及半年結算報告等印製費
                                           108千元。
                                           7.派員抽查國營事業決算差旅費9千元。
                                           8.檔案搬運費2千元。
                                           9.洽公短程車資17千元。
                                           
                                           
                                           
                                           
02 非營業特種基金決算之彙編          507 第二局           本分支計畫為查核各非營業特種基金決算,俾如
 與查核                                       期完成96年度各非營業特種基金決算等工作經費
0200 業務費                 507               ,計編列業務費507千元,內容如下:
 0203 通訊費                  66              1.公務聯繫用電話費及郵資 66千元。
 0271 物品                 305               2.檢討修訂會計法規等參考用之書報刊物及文具
 0279 一般事務費              108               紙張305千元。
 0291 國內旅費                  9              3.編印決算編製要點、會計有關法令、非營業特
 0294 運費                    2              種基金決算綜計表及半年結算報告等印製費
 0295 短程車資                 17              108千元。
                                           4.派員抽查各非營業特種基金決算差旅費 9千元
                                           。
                                           5.檔案搬運費2千元。

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               歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                   中華民國97年度                    單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303101121 特種基金會計事務處理及決算核編       預算金額           1,090

 分支計畫及用途別科目      預算金額     承辦單位           說              明
                                   6.洽公短程車資17千元。




                            29
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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國97年度                        單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101231 統計行政與統計標準                       預算金額           4,259
計畫內容:                                    預期成果:
 1.健全統計法制。                                1.健全法制,發揮統計功能;統一各種統計之分類方
 2.辦理公務統計及統計資料管理業務,並編印統計手                 式,俾利統計資料之交互應用分析及國際資料比較
 冊。                                     。
                                          2.提升統計資料確度、行政管理效能及充實統計資料
                                          庫,增進資料處理時效,提升統計資訊服務品質,
                                          並編印統計手冊,提供政府擬訂政策、計畫及考核
                                          績效之參考。
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位               說               明

01 統計行政與統計標準            4,259 第三局           本分支計畫為統計行政與統計標準經費,計編列
 0200 業務費               4,259               業務費4,259千元,內容如下:
 0201 教育訓練費                 60              1.同仁赴國內公私立各級學校修習學位、學分等
 0203 通訊費                   85              相關費用補助,計60千元。
 0215 資訊服務費                 64              2.郵寄書刊、資料等郵資及電話費,計85千元。
 0219 其他業務租金            2,431               3.資訊設備維護費,計64千元。
 0250 按日按件計資酬金           100                4.租用SCA、SAS、Aremos及PC-AXIS等軟體年租
 0271 物品                 861                金2,431千元。
 0279 一般事務費              550                5.按日按件計資酬金計編列100千元,內容如下
 0283 車輛及辦公器具養護             10              :
     費                                      (1)統計委員會委員出席費30千元。
 0291 國內旅費                  53              (2)邀請專家學者蒞處演講40千元。
 0295 短程車資                  45              (3)統計資料譯稿費及資料審查費,計30千元
                                            。
                                            6.物品計編列861千元,內容如下:
                                            (1)業務所需文具紙張計48千元;信封袋、標
                                            籤貼紙、記憶體、硬碟、網路卡、光碟機
                                            、顯示器等123千元;訂購業務參考圖書
                                            600千元,合計771千元。
                                            (2)購買計算機、錄音機、桌邊櫃、辦公椅等
                                            辦公所需非消耗品,計90千元。
                                            7.中華民國職業標準分類、統計手冊及專題研究
                                            報告等印刷費,計220千元; 統計標準分類及
                                            統計法規影印裝訂費10千元;統計資料打錄及
                                            掃描費用20千元;舉辦統計學術研討會、統計
                                            工作研討會及統計資訊等相關會議,計200千
                                            元;舉辦統計圖競賽100千元,合計550千元。
                                            
                                            8.辦公器具維護費,計10千元。
                                            9.派員督導各機關統計工作之推展所需旅費,計
                                            53千元。
                                            10.洽公短程車資45千元。


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                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國97年度                         單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101232 辦理綜合統計                           預算金額           32,410
計畫內容:                                    預期成果:
 1.辦理社會指標統計。                              1.研究先進國家各種社會指標編製方法並充實社會統
 2.編布各項物價指數。                              計基本資料。
 3.辦理國民所得統計業務。                            2.按月編布各項物價指數,供政府施政及各界參用,
 4.辦理總資源供需估測。                             並進行95年基期行業別中間投入─產出物價換基作
 5.辦理產業關聯統計。                              業;試查批發零售、旅館、餐飲、運輸、倉儲、通
 6.辦理家庭收支調查及民間自建營繕工程調查。                   信、金融、保險、證券、不動產經紀、代書事務、
 7.辦理綠色國民所得統計、縣市統計管理及編印綜合                 教育、醫療保健、文化休閒、及其他服務業等服務
 統計刊物。                                  價格指數。
                                          3.完成96年第4季至97年第3季各季國民所得初步統計
                                          暨96年國民經濟會計修正作業,並據以編製國民所
                                          得年刊,供各界參用。
                                          4.完成98年度總資源供需估測,俾利資源合理分配與
                                          有效利用。
                                          5.編製95年產業關聯表,俾供經濟分析及經濟計畫設
                                          計之參考。
                                          6.辦理家庭收支記帳及訪問調查,瞭解家庭所得及消
                                          費水準,提供政府施政及各界參用;辦理民間自建
                                          營繕工程調查,估算全體營造業產值,提供編製國
                                          民所得統計及產業關聯表參考。
                                          7.配合國家永續發展所需,推動綠色國民所得帳編製
                                          工作;協助縣市政府提升統計工作品質及成效;並
                                          編印綜合統計刊物,提供政府擬訂政策、計畫及考
                                          核績效之參考。
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位              說                 明

01 辦理綜合統計               12,517 第三局           本分支計畫為辦理綜合統計經費,計編列業務費
 0200 業務費               12,517               12,517千元, 內容如下:
 0201 教育訓練費               195                1.赴美國經濟分析局研習產業關聯延長表編製方
 0203 通訊費                1,846               法195千元。
 0215 資訊服務費               230                2.寄送書刊、調查表、紀念品之郵資及電話費,
 0219 其他業務租金              220                計1,846千元。
 0241 兼職費                 960                3.個人數位助理(PDA)及數位相機維修費230千元
 0249 臨時人員酬金              190                。
 0250 按日按件計資酬金           3,119               4.影印機年租金220千元。
 0261 國際組織會費              950                5.國民所得評審委員會聘用專家學者等所需各項
 0271 物品                  140                兼職費,計960千元。
 0279 一般事務費              3,753               6.辦理國民生活指標重要性評估調查及綜合統計
 0291 國內旅費                497                相關資料登錄費190千元。
 0293 國外旅費                343                7.按日按件計資酬金計編列3,119千元,內容如
 0295 短程車資                  74               下:
                                             (1)編算社會指標統計聘用專家學者定期指導
                                             及性別統計工作小組會議委員出席指導費
                                             ,計20千元。
                                             (2)聘請專家學者不定期指導國民生活指標重


                                    31
                          行政院主計處
                歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                         中華民國97年度                       單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303101232 辦理綜合統計                         預算金額           32,410

  分支計畫及用途別科目      預算金額         承辦單位               說              明
                                         要性評估調查,鐘點費10千元。
                                         (3)綜合統計資料審查及譯稿費,合計70千元
                                         。
                                         (4)辦理物價相關調查之調查費與審核費2,743
                                         千元;辦理96年民間自建營繕工程調查等
                                         資料處理費276千元,合計3,019千元。
                                         8.國際統計學會及環球透視預測機構等年費,計
                                         950千元。
                                         9.物品計編列140千元,內容如下:
                                         (1)業務所需文具紙張,計60千元。
                                         (2)購買辦公椅、桌邊櫃、公文櫃及電腦桌等
                                         辦公所需非消耗品,計80千元。
                                         10.社會指標年報、英文統計年報、國情統計摺
                                         頁、性別圖像手冊、物價查報表、贈送受查
                                         廠商賀卡、全年重要國情統計通報及專題研
                                         究報告、國民所得年刊、建築工程概況調查
                                         表(含信封)及調查報告、總供需估測報告、
                                         投資意向調查表、民間自建營繕工程調查表
                                         等印刷費,計652千元;贈送物價調查樣本廠
                                         商、建築工程概況調查樣本廠商、投資意向
                                         調查填表廠商及民間自建營繕工程調查致受
                                         查戶紀念品2,511千元;接待外賓及學者專家
                                         蒞處指導之事務費10千元;辦理總供需估測
                                         模型研討會200千元;辦理民間自建營繕工程
                                         調查相關行政費用60千元;國民所得及產業
                                         關聯相關資料打錄費120千元;壓製全年中英
                                         文統計月報、物價統計月報及國民經濟動向
                                         統計季報電子書光碟片200千元,合計3,753
                                         千元。
                                         11.派員赴各縣市督導國民生活指標重要性評估
                                         調查、建築工程概況調查、物價查報與訪問
                                         樣本廠商及總供需估測相關資料之蒐集等旅
                                         運費,計497千元。
                                         12.出席OECD社會支出會議201千元;國際經濟展
                                         望會議142千元,合計343千元。
                                         13.洽公短程車資74千元。
02 辦理調查統計            18,674 第三局          本分支計畫為辦理調查統計經費計編列業務費
 0200 業務費            18,674              18,674千元,內容如下:


                                 32
                            行政院主計處
                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國97年度                       單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101232 辦理綜合統計                        預算金額            32,410

  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位              說               明

 0201 教育訓練費              120               1.教育訓練費計編列120千元,內容如下:
 0203 通訊費                120               (1)同仁赴國內公私立各級學校修習學位、學
 0215 資訊服務費              380               分等相關費用補助,計20千元。
 0250 按日按件計資酬金         13,878              (2)同仁赴國內外公私立訓練機構研習相關課
 0271 物品                   98              程及委託行政院人事行政局地方行政研習
 0279 一般事務費             3,645              中心辦理訓練班次所需費用,計100千元。
 0283 車輛及辦公器具養護            26              2.寄送家庭收支調查報告、資料複查表件等郵資
     費                                     及電話費,計120千元。
 0291 國內旅費               362               3.家庭收支調查系統及其他資訊設備維護費380
 0294 運費                   40              千元。
 0295 短程車資                  5              4.按日按件計資酬金計編列13,878千元,內容如
                                           下:
                                           (1)專家學者出席費20千元。
                                           (2)辦理家庭收支調查講習會講師鐘點費86千
                                           元。
                                           (3)辦理家庭收支調查指導費287千元;交通費
                                           4,805千元;審核費1,175千元;整理費
                                           197千元;記帳戶交通文具補助費5,897千
                                           元;高雄市記帳補助費259千元;資料登錄
                                           費1,052千元;尋找記帳戶交通費100千元
                                           ,合計13,772千元。
                                           5.物品計編列98千元,內容如下:
                                           (1)業務所需文具紙張、影印機碳粉、電腦消
                                           耗用品及業務參考書刊等,計80千元。
                                           (2)購買計算機、錄音機、桌邊櫃等辦公所需
                                           非消耗品,計18千元。
                                           6.家庭收支調查贈送受查戶調查宣導用品、優秀
                                           工作人員及記帳戶獎勵品、調查表件及調查報
                                           告印刷費,暨補助縣市郵費、調查宣導經費、
                                           研討會場佈置及餐費、雜支等費用,計3,645
                                           千元。
                                           7.辦公器具維護費,計26千元。
                                           8.派員督導家庭收支調查及參加各項會議旅費,
                                           計362千元。
                                           9.調查表件寄送各縣市運費,計40千元。
                                           10.洽公短程車資5千元。
03 辦理綠色國民所得統計           1,219 第三局          本分支計畫為辦理綠色國民所得統計經費計編列
 0200 業務費               1,219              業務費1,219千元,內容如下:


                                   33
                             行政院主計處
                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國97年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101232 辦理綜合統計                        預算金額           32,410

 分支計畫及用途別科目          預算金額         承辦單位              說              明

 0201 教育訓練費               100               1.辦理綠色國民所得研習課程所需費用,計100
 0203 通訊費                   90              千元。
 0215 資訊服務費                 34              2.寄送中華民國統計年鑑、綠色國民所得編製結
 0219 其他業務租金              120               果報告等之郵資及電話費,計90千元。
 0250 按日按件計資酬金            120               3.資訊設備維護費,計34千元。
 0271 物品                  120               4.租用SAS統計分析軟體費用一年120千元。
 0279 一般事務費               410               5.按日按件計資酬金計編列120千元,內容如下
 0283 車輛及辦公器具養護             20              :
    費                                       (1)縣市統計工作研討會出席費20千元。
 0291 國內旅費                190               (2)綠色國民所得國際研編理論及結果相關資
 0295 短程車資                  15              料翻譯費用100千元。
                                            6.物品計編列120千元,內容如下:
                                            (1)業務所需文具、紙張、磁片、燒錄片、碳
                                            粉、鐵粉及感光滾筒,計90千元。
                                            (2)購買計算機、錄音機、桌邊櫃等辦公所需
                                            非消耗品,計30千元。
                                            7.中華民國統計年鑑、綠色國民所得編製結果報
                                            告印刷費,計180千元;辦理縣市統計工作研
                                            討會及業務相關會議等費用,計230千元,合
                                            計410千元。
                                            8.辦公器具維護費,計20千元。
                                            9.辦理縣市業務督導、參加綠色國民所得及業務
                                            相關會議等旅費,計190千元。
                                            10.洽公短程車資15千元。




                                    34
                             行政院主計處
                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國97年度                     單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101320 基本國勢調查                       預算金額           40,375
計畫內容:                                    預期成果:
 1.辦理農林漁牧業普查。                             1.辦理農林漁牧業普查專案調查。
 2.辦理工商及服務業普查。                            2.辦理95年工商及服務業普查及攤販經營概況調查,
 3.辦理戶口及住宅普查專案調查。                         並編印普查初步報告及總報告供各界應用。
 4.加強國際間普查及抽樣調查統計資訊之交流,供為                 3.辦理戶口及住宅普查試驗調查與專案調查,以提供
 施政決策參考。                                政府施政之參考。
                                          4.加強各種普查及抽樣調查資料檔之建置,提升資訊
                                          管理及供應之方法與技術,充分提供各界應用。
  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位             說              明

01 辦理農林漁牧業普查             3,600 第四局          本分支計畫係辦理農林漁牧業普查專案調查,計
 0200 業務費                3,600              編列業務費3,600千元。內容如下:
 0203 通訊費                   50              1.郵寄報告書及公務聯繫電話費計50千元。
 0250 按日按件計資酬金           1,764              2.辦理專案調查酬勞費計1,764千元。
 0271 物品                    38              3.專案調查所需文具紙張計38千元。
 0279 一般事務費              1,353              4.印製調查表件、手冊及宣導品等計1,221千元
 0291 國內旅費                325               ,講習誤餐費及什支計132千元,合計1,353千
 0294 運費                    50              元。
 0295 短程車資                  20              5.辦理專案調查講習會、差旅費及特別偏遠地區
                                            交通補助差旅費等計325千元。
                                            6.專案調查相關物品、報告書等託運費計50千元
                                            。
                                            7.洽公短程車資計20千元。
02 辦理工商及服務業普查           11,568 第四局          本分支計畫95年工商及服務業普查經95年1月3日
 0200 業務費               11,568              行政院院臺經字第0940060258號函核定實施,經
 0203 通訊費                 300               費總額2億元,分5年辦理,95年度編列14,568千
 0250 按日按件計資酬金           5,590              元,96年度編列147,769千元,本年度編列11,56
 0279 一般事務費              5,138              8千元。執行期間:為94年至98年共計5年按階段
 0291 國內旅費                500               辦理,94年1月至95年8月為規劃設計;95年9月
 0294 運費                    20              至96年3月為調查前準備;96年4月至96年7月實
 0295 短程車資                  20              施調查與審查階段;96年7月至97年12月資料處
                                            理與報告編布階段;98年1月至98年12月辦理專
                                            題研究分析階段。97年度工作內容:1.辦理95年
                                            工商及服務業普查資料處理及母體資料檔更新。
                                            2.辦理95年工商及服務業普查報告編印。3.辦理
                                            攤販經營概況調查。4.建置普查地理基礎環境資
                                            料。計編列業務費11,568千元,內容如下:
                                            1.郵寄表件郵資與報告書及公務聯繫電話費計30
                                            0千元。
                                            2.辦理攤販經營概況調查勘察判定費、調查費、
                                            指導費及審核費計5,590千元。
                                            3.辦理普查初步報告及總報告書編印、光碟片製


                                    35
                             行政院主計處
                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國97年度                     單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號      3303101320 基本國勢調查                       預算金額           40,375

  分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位             說              明
                                            作等計1,000千元;印製攤販經營概況調查作
                                            業手冊、調查表、及製作宣導品;講習會餐費
                                            、文具用品及什支等計2,088千元;辦理普查
                                            資料登錄及處理費計50千元;建置普查地理基
                                            礎環境資料計2,000千元,合計5,138千元。
                                            4.辦理專案調查講習會、差旅費與特別偏遠地區
                                            交通補助差旅費計500千元。
                                            5.普查表件運費計20千元。
                                            6.洽公短程車資計20千元。
03 辦理戶口及住宅普查            11,979 第四局          本分支計畫係辦理戶宅普查試驗調查及專案調查
 0200 業務費               11,979              。計編列業務費11,979千元,內容如下:
 0203 通訊費                   20              1.郵寄各項有關資料郵資及公務聯繫電話、網路
 0215 資訊服務費              2,350              通訊費計20千元。
 0219 其他業務租金              150               2.OCR系統維護及設備保養350千元、普查結果應
 0250 按日按件計資酬金           6,289              用系統2,000千元,合計2,350千元。
 0279 一般事務費              2,673              3.影印機年租金150千元。
 0291 國內旅費                340               4.辦理戶宅普查試驗調查與專案調查判定費、調
 0294 運費                  110               查費、審核費、指導費等計6,289千元。
 0295 短程車資                  47              5.印製戶宅普查試驗調查與專案調查調查名冊、
                                            作業手冊、調查表及什支等計673千元;製作
                                            訪查工作人員及致受查戶宣導品2,000千元,
                                            合計2,673千元。
                                            6.辦理戶宅普查試驗調查與專案調查講習、督導
                                            計290千元;偏遠地區交通補助差旅費50千元
                                            ,合計340千元。
                                            7.調查相關表件運費計110千元 。
                                            8.洽公短程車資計47千元。
04 普查資料供應及管理            13,228 第四局          本分支計畫係蒐集國內外有關統計調查與經濟分
 0200 業務費               13,228              析之資料,予以整理、翻譯、分析,建置普查及
 0201 教育訓練費               120               抽樣調查資料庫,利用網際網路提供普查及抽樣
 0203 通訊費                 180               調查有關統計資訊,加強統計資訊推廣與應用。
 0215 資訊服務費               508               計編列業務費13,228千元,內容如下:
 0231 保險費                1,500              1.辦理同仁教育研習相關訓練等費用合計120千
 0241 兼職費                 840               元。
 0249 臨時人員酬金             8,780              2.郵資及電話費全年計需180千元。
 0250 按日按件計資酬金            100               3.電腦週邊設備磁碟機、伺服器維修保養計358
 0261 國際組織會費                20              千元及SAS租金150千元,合計508千元。
 0271 物品                  172               4.資料整理員僱主負擔勞健保及勞退費計1,500


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經資門併計                           中華民國97年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101320 基本國勢調查                        預算金額           40,375

 分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位              說              明

 0279 一般事務費              577               千元。
 0283 車輛及辦公器具養護          310               5.普查委員會聘用專家學者所需兼職費,全年計
    費                                      需840千元。
 0291 國內旅費                 85              6.臨時人員資料整理酬勞計8,780千元。
 0295 短程車資                 36              7.按日按件計資酬金計編列100千元,內容如下
                                           :
                                           (1)邀請專家學者出席各種普查及抽樣調查會
                                           議出席費70千元。
                                           (2)普查資料翻譯稿費30千元。
                                           8.參加國際統計學會會費計20千元。
                                           9.辦理普查及抽樣調查資料處理購置桌椅、書櫃
                                           、電子計算機、電風扇及各種參考書報等計17
                                           2千元。
                                           10.各項會議資料、業務手冊印製及裝訂,各種
                                           會議茶點及什支計577千元。
                                           11.辦公事務機具保養維護費計310千元。
                                           12.蒐集普查與抽樣調查資料及赴縣市參加會議
                                           差旅費計85千元。
                                           13.洽公短程車資計36千元。




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經資門併計                           中華民國97年度                       單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101321 專案抽樣調查                         預算金額           45,116
計畫內容:                                   預期成果:
 1.辦理國富統計、服務業及社會面相關調查。                   1.蒐集各部門資本存量資料,延伸編製國富統計時間
 2.按月辦理人力資源調查與相關之補充性專案調查。                數列;辦理服務及社會面相關調查,俾作為政府釐
 3.按月辦理受雇員工薪資調查及生產力統計,並辦理                訂相關政策之參據。
 各項相關之補充性專案調查。                         2.按月提供人力資源之數量及品質、就業、失業等統
 4.辦理各機關調查統計之審議與管理。                      計資料;按年辦理人力運用調查及相關調查,俾為
                                         研訂經建、人力發展及勞工政策之參考。
                                         3.按月及按年提供薪資、工時與進退調查統計結果及
                                         辦理受雇員工動向調查,以為釐訂人力與勞工政策
                                         之參考;按年辦理事業人力僱用狀況調查,俾供總
                                         體經濟預測等參考。
                                         4.對各機關送核之統計調查實施計畫詳予審核,於年
                                         度開始前彙編各機關辦理統計調查一覽表,俾加強
                                         統計調查管理。
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位             說                明

01 國富及社會調查              2,790 第四局          本分支計畫係1.賡續辦理國富統計各部門資料蒐
 0200 業務費               2,790              集、整理統計等工作,及建立國富統計所需基期
 0201 教育訓練費              312               年資料。2.辦理服務業及社會面相關調查。計編
 0203 通訊費                  20              列業務費 2,790千元,內容如下:
 0250 按日按件計資酬金          1,000              1.研習國富統計制度與作業方法差旅費計312千
 0271 物品                   20              元。
 0279 一般事務費             1,218              2.郵寄參考資料、報告書郵費及公務聯繫電話費
 0291 國內旅費               181               等,計20千元。
 0294 運費                   19              3.辦理服務業及社會面相關之調查、審核、複查
 0295 短程車資                 20              及資料登錄整理等費用計編列1,000千元。
                                           4.辦理調查所需影印紙、電腦報表紙、碳粉、磁
                                           帶、磁片及其他文具等,計20千元。
                                           5.印製各種調查相關表件、報告、錄製統計相關
                                           資料、召開會議資料影印與裝訂費、通訊教材
                                           訓練及雜支等,計1,218千元。
                                           6.辦理國富統計、服務業及社會面調查所需差旅
                                           費計181千元。
                                           7.統計表件及書刊託運費19千元。
                                           8.洽公短程車資20千元。
02 辦理人力資源及專案調查         31,446 第四局          本分支計畫係按月辦理人力資源調查,提供人力
 0200 業務費              31,446              結構、就業及失業狀況統計資訊,以及按年辦理
 0203 通訊費                535               人力運用及相關附帶專案性調查,並編印統計分
 0250 按日按件計資酬金         21,918              析報告。計編列業務費31,446千元,其中婦女權
 0279 一般事務費             7,613              益經費計16,858千元,內容如下:
 0291 國內旅費              1,380              1.辦理人力資源調查郵寄調查表、調查報告及表
                                           件等通訊費520千元;附帶專案調查通訊費15
                                           千元,合計535千元。


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經資門併計                           中華民國97年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101321 專案抽樣調查                        預算金額             45,116

  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位              說                明
                                           2.按月辦理人力資源調查約20,300戶,訪查費、
                                           審核費、複查費、指導費等每月1,729千元,
                                           全年計20,748千元;電話複查費70千元;按年
                                           辦理附帶專案調查之訪查費、審核費及複查費
                                           計1,100千元,合計21,918千元。
                                           3.辦理人力資源調查暨附帶專案調查之各項表件
                                           、樣本名冊、報告書及專案調查報告書等印刷
                                           費,計540千元;按月資料製驗費53千元;製
                                           作訪查工作人員及致受查戶宣導品6,200千元
                                           ;宣導費800千元;受傷慰問金20千元,合計7
                                           ,613千元。
                                           4.各級調查人員及相關工作人員每月工作聯繫會
                                           講習費、交通膳雜費等115千元,全年計1,380
                                           千元。
03 受雇員工薪資調查及生產力        10,595 第四局          本分支計畫係按月辦理受雇員工薪資調查、按年
 統計                                        辦理受雇員工動向調查、事業人力僱用狀況等附
0200 業務費               10,595              帶專案調查,並編印統計調查報告;辦理生產力
 0203 通訊費                654               統計,編印勞動生產力趨勢分析報告及多因素生
 0250 按日按件計資酬金          5,883              產力趨勢分析報告,提供人力需求統計資訊。計
 0279 一般事務費             3,793              編列業務費10,595千元,其中婦女權益經費計5,
 0291 國內旅費               250               144千元,內容如下:
 0294 運費                   10              1.寄送各項調查表件、催收函與報告等郵資及辦
 0295 短程車資                  5              理各項調查聯繫電話費全年計需654千元。
                                           2.按月辦理各行業受雇員工薪資調查約5,000家
                                           ,訪查費、審核費及指導費全年計4,646千元
                                           ,按年辦理附帶專案調查約11,200家,訪查費
                                           、審核費及複查費計1,237千元,合計5,883千
                                           元。
                                           3.辦理受雇員工薪資調查及附帶專案調查表件、
                                           封套及報告印刷費,計1,066千元;按月受雇
                                           員工薪資調查及附帶專案調查資料錄製費等67
                                           8千元;製作受查單位宣導品1,949千元;影印
                                           及雜支100千元,合計3,793千元。
                                           4.辦理受雇員工薪資調查及附帶專案調查講習及
                                           督導差旅費計80千元、各縣市調查工作人員參
                                           加講習差旅費等計170千元,合計250千元。
                                           5.受雇員工薪資調查及附帶專案調查相關表件託
                                           運費10千元。


                                   39
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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國97年度                    單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101321 專案抽樣調查                     預算金額            45,116

  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位          說                明
                                           6.洽公短程車資5千元。
04 各機關統計調查之審議與管          285 第四局           本分支計畫係綜合評估現行列管統計調查辦理成
 理                                         效,辦理統計調查之審查及列管,健全統計調查
0200 業務費                 285               管理制度。計編列業務費285千元,內容如下:
 0203 通訊費                  30              1.各機關統計調查案件管理與聯繫之電話費及郵
 0271 物品                   30              資,全年計30千元。
 0279 一般事務費              205               2.文具紙張全年計30千元。
 0295 短程車資                 20              3.召開各項加強統計調查管理措施相關會議、會
                                           議資料裝訂費及購置書刊等,合計205千元。
                                           4.洽公短程車資20千元。




                                   40
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                 歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國97年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101322 基層統計調查網管理                     預算金額           14,768
計畫內容:                                   預期成果:
 1.繼續支援各機關辦理各項普查補充性專案調查、人                1.支援中央各機關辦理各項重要統計調查,定期蒐集
 力資源調查、各業受雇員工薪資調查、物價調查、                經濟及社會基本資訊,以應國家建設及施政決策需
 家庭收支調查等二十餘種調查。                        要,提升政府施政效能。
 2.強化基層統計調查網管理與運用,辦理統計調查業                2.定期辦理統計調查員在職訓練、業務講習與檢討改
 務講習與檢討及訓練,強化調查技術與經驗,以提                進,強化調查技術與經驗,以提升統計調查精確度
 升統計品質。                                。
                                         3.定期評估人力運用效率,以妥善運用調查人力。
                                         
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位              說              明

01 各縣市基層統計調查管理         13,284 第四局          本分支計畫為支援辦理各項普查補充性專案調查
 0200 業務費              13,284              、人力資源調查、受雇員工薪資調查、物價調查
 0215 資訊服務費              739               、家庭收支調查等20餘種調查。計編列業務費13
 0231 保險費                  70              ,284千元,內容如下:
 0241 兼職費              11,190              1.電腦輔助面訪調查硬體設備維護246台,計739
 0279 一般事務費             1,035              千元。
 0291 國內旅費               250               2.按件計酬調查人員意外保險費70千元。
                                           3.兼任統計調查員411人兼職費計11,190千元。
                                           4.印製訓練教材及文具紙張計498千元;舉辦調
                                           查人員業務檢討會之相關經費35千元;辦理統
                                           計調查人員保舉、考核獎勵及慰問金等合計25
                                           0千元;統計調查員慶生會、講習會場佈置、
                                           購置調查所需物品、防毒軟體及什支等計252
                                           千元,合計1,035千元。
                                           5.統計調查人員出差 500人日計150千元;辦理
                                           基層統計調查人員調查技術訓練、新進人員調
                                           訓計需差旅費100千元,合計250千元。
02 臺北市基層統計調查管理           771 第四局           本分支計畫為支援辦理各項普查補充性專案調查
 0200 業務費                771               、人力資源調查、受雇員工薪資調查、物價調查
 0215 資訊服務費              192               、家庭收支調查20餘種調查。計編列業務費771
 0241 兼職費                444               千元,內容如下:
 0279 一般事務費              130               1.電腦輔助面訪調查硬體設備維護64台,計192
 0291 國內旅費                  5              千元。
                                           2.兼任統計調查員31人兼職費計444千元。
                                           3.印製訓練教材及文具紙張計70千元、舉辦調查
                                           人員業務訓練講習會場佈置及什支、統計調查
                                           員慶生會60千元,合計130千元。
                                           4.參加各項調查業務研討會差旅費5千元。
03 高雄市基層統計調查管理           713 第四局           本分支計畫為支援辦理各項普查補充性專案調查
 0200 業務費                713               、人力資源調查、受雇員工薪資調查、物價調查
 0215 資訊服務費                78              、家庭收支調查等20餘種調查。計編列業務費71


                                   41
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                 歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國97年度                     單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303101322 基層統計調查網管理                    預算金額           14,768

 分支計畫及用途別科目         預算金額         承辦單位             說              明

 0241 兼職費               570                3千元,內容如下:
 0279 一般事務費                50              1.電腦輔助面訪調查硬體設備維護26台,計78千
 0291 國內旅費                 15              元。
                                           2.兼任統計調查員19人兼職費全年計570千元。
                                           3.印製訓練教材、文具紙張、講習會場佈置、什
                                           支、統計調查員慶生會等,計50千元。
                                           4.參加各項調查業務研討會差旅費15千元。




                                   42
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                   歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                             中華民國97年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號       3303101500 主計業務視導與訓練                     預算金額           17,079
計畫內容:                                     預期成果:
 依據「主計人員訓練方案」辦理主計人員基礎訓練4                   1.提升主計人才素質達成提高工作知能與服務之目標
 期,養成訓練班2期,幹部訓練班1期,領導研究班1                  。
 期;「各類專業研習班」計有中央對縣市補助及考核                   2.逐步檢討並整合各主計機構辦理之訓練,以建構完
 制度專業研習班1期、計畫評估與預算編審專業研習                   整之人員訓練體系。
 班1期、公務預算專業研習班1期、地方歲計研習班1
 期、特種基金預算編審與執行研習班1期、地方政府
 特種基金預算編審與執行研習班1期、內部控制與審
 核種子教師研習班1期、內部控制與審核主管人員專
 業研習班1期、內部控制與審核專業研習班4期、政府
 會計公報推廣研習班3期、中央政府普通基金公務會
 計制度種子教師研習班1期、統計應用分析班1期、基
 層統計調查網人員研習班1期、主計人事業務研習班1
 期、主計人員辦公室資訊應用軟體研習班3期、政府
 歲計會計資訊管理系統操作研習班2期等,使各級人
 員能適時接受必要訓練。
  分支計畫及用途別科目          預算金額         承辦單位              說              明

01 主計人員訓練及維持費            17,079 人事處          本分支計畫為主計人員訓練及主計業務與視導經
 0200 業務費                17,079              費,計編列業務費17,079千元,內容如下:
 0201 教育訓練費               4,560              1.教育訓練費編列4,560千元,內容如下:學員
 0202 水電費                 1,962              等膳食費、教材費、交通費及外語進修等4,56
 0203 通訊費                  600               0千元。
 0215 資訊服務費                400               2.水電費計編列1,962千元,內容如下:
 0219 其他業務租金               300               (1)水費102千元。
 0249 臨時人員酬金              1,403              (2)電費1,740千元。
 0250 按日按件計資酬金            2,200              (3)其他動力費120千元。
 0271 物品                   600               3.郵資、電話等通訊費編列600千元,內容如下
 0279 一般事務費               3,425              :
 0282 房屋建築養護費              459               (1)數據通訊費300千元。
 0283 車輛及辦公器具養護            350               (2)一般通訊費300千元。
     費                                       4.資訊服務費400千元。
 0284 設施及機械設備養護            800               5.影印機租金300千元。
     費                                       6.辦理主計人員訓練業務臨時人員薪資計1,403
 0295 短程車資                   20              千元。
                                             7.按日按件計資酬金計編列2,200千元:
                                             (1)內、外聘講師鐘點費2,000千元。
                                             (2)各種訓練班級考試作業費200千元。
                                             8.物品計編列600千元,內容如下:
                                             (1)消耗品包含圖書、報章雜誌、油料、文具
                                             紙張、電腦耗材500千元。
                                             (2)非消耗品包含學員康樂藝文活動、炊事及
                                             餐飲用具之購置等設備編列100千元。
                                             9.清潔膳食勤務費、保全費、環境佈置及雜支費

                                     43
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               歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                    中華民國97年度                    單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號   3303101500 主計業務視導與訓練              預算金額            17,079

 分支計畫及用途別科目       預算金額     承辦單位          說                明
                                    等編列3,425千元。
                                    10.房屋建築養護及投保火災險費編列459千元。
                                    11.車輛及辦公器具養護費350千元。
                                    12.設施及機械設備養護費800千元。
                                    13.工作人員因公短程車資計20千元。




                             44
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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                          中華民國97年度                      單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303109011 交通及運輸設備                      預算金額           814
計畫內容:                                   預期成果:
 汰換傳真機設備4台。                              增進公務傳遞,提升文書處理效率。
  分支計畫及用途別科目        預算金額        承辦單位              說              明

01 設備及投資                 814 總務司           本分支計畫為交通及運輸設備經費計編列814千
 0300 設備及投資              814               元,內容如下:
 0304 機械設備費              814               1.汰換傳真機設備9台414千元。
                                           2.汰換第三會議室桌上型麥克風組設備計400千
                                           元。




                                   45
                             行政院主計處
                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                            中華民國97年度                        單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303109019 其他設備                           預算金額              23,808
計畫內容:                                    預期成果:
 逐年汰換已達使用年限之電腦設備及什項事務機具,                  改善辦公品質,提升行政效率。
 並為作業需求暨配合保護智慧財產權,增購部分套裝
 軟體、應用軟體等。
  分支計畫及用途別科目        預算金額          承辦單位              說                 明

01 設備及投資                23,808 總務司          本分支計畫為設備及投資經費,計編列23,808千
 0300 設備及投資             23,808              元,內容如下:
 0306 資訊軟硬體設備費          22,343              1.資訊軟硬體設備費22,343千元
 0319 雜項設備費              1,465              (1)逐年汰換電腦、筆記型電腦、網路彩色印
                                            表機、掃描器、網路伺服器、PDA財產盤點
                                            掃描器4,367千元及本處網路架構及設備汰
                                            舊更新經費8,280千元,合計12,647千元。
                                            
                                            (2)為作業需求並配合保護智慧財產權,購置
                                            office、Visio、SQL Server 企業版及用
                                            戶端軟體升級版及其他應用軟體,合計676
                                            千元。
                                            (3)配合「中央政府普通基金普通公務會計制
                                            度」之修訂,政府歲計會計資訊管理系統
                                            〈GBA系統〉更新開發費用6,020千元,建
                                            置非營業特種基金資訊系統3,000千元,合
                                            計9,020千元。
                                            2.雜項設備費係汰換冷氣機、開水爐、電動釘書
                                            機、高壓電源復閉器、飲水機、擴大機、揚聲
                                            器4個、混音器、電視、刷卡鐘網路介面卡及
                                            蒸飯箱等,合計共1,465千元。




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                  歲出計畫提要及分支計畫概況表
經資門併計                           中華民國97年度                   單位 : 新臺幣千元
工作計畫名稱及編號     3303109800 第一預備金                      預算金額           1,350
計畫內容:                                   預期成果:
  分支計畫及用途別科目        預算金額         承辦單位           說              明

01 第一預備金                1,350 本處各單位        本處各單位
 0900 預備金               1,350
 0901 第一預備金             1,350




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                                       行政院主計處
                                    各項費用彙計表
                                        中華民國97年度                                                   單位:新臺幣千元
     工作計畫名稱及編號     3303100100        3303101020        3303101021        3303101120        3303101121        3303101231
                  一般行政              中央總預算核            中央總會計事            特種基金預算            特種基金會計            統計行政與統
     第一、二級用途別                       編及執行              務處理及總決            核編及執行             事務處理及決            計標準
     科目名稱及編號                                          算核編                                 算核編
 合         計            652,512             5,363             4,925             3,090             1,090             4,259
0100人事費                 619,108                   -                 -                 -                 -                 -
 0102政務人員待遇               2,220                   -                 -                 -                 -                 -
 0103法定編制人員待遇           296,920                   -                 -                 -                 -                 -
 0104約聘僱人員待遇            100,000                   -                 -                 -                 -                 -
 0105技工及工友待遇             20,000                   -                 -                 -                 -                 -
 0111獎金                  86,000                   -                 -                 -                 -                 -
 0121其他給與                17,800                   -                 -                 -                 -                 -
 0131加班值班費               25,255                   -                 -                 -                 -                 -
 0143退休離職儲金              34,373                   -                 -                 -                 -                 -
 0151保險                  36,540                   -                 -                 -                 -                 -
0200業務費                  32,078             5,363             4,925             3,090             1,090             4,259
 0201教育訓練費                 100                    -             59                    -             18                60
 0202水電費                  8,203                   -                 -                 -                 -                 -
 0203通訊費                  2,000              572               405               330               132                85
 0215資訊服務費                 380                    -                 -                 -                 -             64
 0219其他業務租金                600               350                    -            400                18              2,431
 0221稅捐及規費                 341                    -                 -                 -                 -                 -
 0231保險費                   190                    -                 -                 -                 -                 -
 0241兼職費                        -                 -                 -                 -                 -                 -
 0249臨時人員酬金               3,200                   -                 -                 -                 -                 -
 0250按日按件計資酬金              787                88               448                    -                 -            100
 0251委辦費                        -                 -            364                    -                 -                 -
 0261國際組織會費                     5                 -                 -                 -                 -                 -
 0262國內組織會費                     -                 -             12                    -             40                    -
 0271物品                   3,313              700               748               380               610               861
 0279一般事務費                5,421             2,933             1,843             1,730              216               550
 0282房屋建築養護費               748                    -                 -                 -                 -                 -
 0283車輛及辦公器具養護費           1,478              150               156               100                    -             10
 0284設施及機械設備養護費           2,805                   -                 -                 -                 -                 -



                                                  48
                                     行政院主計處
                                  各項費用彙計表
                                      中華民國97年度                                                   單位:新臺幣千元
   工作計畫名稱及編號     3303100100        3303101020        3303101021        3303101120        3303101121        3303101231
                一般行政              中央總預算核            中央總會計事            特種基金預算            特種基金會計            統計行政與統
    第一、二級用途別                      編及執行              務處理及總決            核編及執行             事務處理及決            計標準
    科目名稱及編號                                         算核編                                 算核編
 0291國內旅費                776               350               819               100                18                53
 0293國外旅費                     -            110                    -                 -                 -                 -
 0294運費                  181                    -                 -                 -                 4                 -
 0295短程車資                290               110                71                50                34                45
 0299特別費                1,260                   -                 -                 -                 -                 -
0300設備及投資                     -                 -                 -                 -                 -                 -
 0304機械設備費                    -                 -                 -                 -                 -                 -
 0306資訊軟硬體設備費                 -                 -                 -                 -                 -                 -
 0319雜項設備費                    -                 -                 -                 -                 -                 -
0400獎補助費                1,326                   -                 -                 -                 -                 -
 0475獎勵及慰問              1,326                   -                 -                 -                 -                 -
0900預備金                       -                 -                 -                 -                 -                 -
 0901第一預備金                    -                 -                 -                 -                 -                 -




                                                49
                                       行政院主計處
                            各項費用彙計表(續)
                                        中華民國97年度                                                   單位:新臺幣千元
     工作計畫名稱及編號     3303101232        3303101320        3303101321        3303101322        3303101500        3303109011
                  辦理綜合統計            基本國勢調查            專案抽樣調查            基層統計調查            主計業務視導            交通及運輸設
     第一、二級用途別                                                           網管理               與訓練               備
     科目名稱及編號

 合         計             32,410            40,375            45,116            14,768            17,079              814
0100人事費                         -                 -                 -                 -                 -                 -
 0102政務人員待遇                     -                 -                 -                 -                 -                 -
 0103法定編制人員待遇                   -                 -                 -                 -                 -                 -
 0104約聘僱人員待遇                    -                 -                 -                 -                 -                 -
 0105技工及工友待遇                    -                 -                 -                 -                 -                 -
 0111獎金                         -                 -                 -                 -                 -                 -
 0121其他給與                       -                 -                 -                 -                 -                 -
 0131加班值班費                      -                 -                 -                 -                 -                 -
 0143退休離職儲金                     -                 -                 -                 -                 -                 -
 0151保險                         -                 -                 -                 -                 -                 -
0200業務費                  32,410            40,375            45,116            14,768            17,079                   -
 0201教育訓練費                 415               120               312                    -           4,560                   -
 0202水電費                        -                 -                 -                 -           1,962                   -
 0203通訊費                  2,056              550              1,239                   -            600                    -
 0215資訊服務費                 644              2,858                   -           1,009              400                    -
 0219其他業務租金                340               150                    -                 -            300                    -
 0221稅捐及規費                      -                 -                 -                 -                 -                 -
 0231保險費                        -           1,500                   -             70                    -                 -
 0241兼職費                   960               840                    -          12,204                   -                 -
 0249臨時人員酬金                190              8,780                   -                 -           1,403                   -
 0250按日按件計資酬金            17,117            13,743            28,801                   -           2,200                   -
 0251委辦費                        -                 -                 -                 -                 -                 -
 0261國際組織會費                950                20                    -                 -                 -                 -
 0262國內組織會費                     -                 -                 -                 -                 -                 -
 0271物品                    358               210                50                    -            600                    -
 0279一般事務費                7,808             9,741            12,829             1,215             3,425                   -
 0282房屋建築養護費                    -                 -                 -                 -            459                    -
 0283車輛及辦公器具養護費             46               310                    -                 -            350                    -
 0284設施及機械設備養護費                 -                 -                 -                 -            800                    -



                                                  50
                                     行政院主計處
                          各項費用彙計表(續)
                                      中華民國97年度                                                   單位:新臺幣千元
   工作計畫名稱及編號     3303101232        3303101320        3303101321        3303101322        3303101500        3303109011
                辦理綜合統計            基本國勢調查            專案抽樣調查            基層統計調查            主計業務視導            交通及運輸設
    第一、二級用途別                                                          網管理               與訓練               備
    科目名稱及編號

 0291國內旅費               1,049             1,250             1,811              270                    -                 -
 0293國外旅費                343                    -                 -                 -                 -                 -
 0294運費                   40               180                29                    -                 -                 -
 0295短程車資                 94               123                45                    -             20                    -
 0299特別費                      -                 -                 -                 -                 -                 -
0300設備及投資                     -                 -                 -                 -                 -            814
 0304機械設備費                    -                 -                 -                 -                 -            814
 0306資訊軟硬體設備費                 -                 -                 -                 -                 -                 -
 0319雜項設備費                    -                 -                 -                 -                 -                 -
0400獎補助費                      -                 -                 -                 -                 -                 -
 0475獎勵及慰問                    -                 -                 -                 -                 -                 -
0900預備金                       -                 -                 -                 -                 -                 -
 0901第一預備金                    -                 -                 -                 -                 -                 -




                                                51
                                       行政院主計處
                            各項費用彙計表(續)
                                        中華民國97年度       單位:新臺幣千元
     工作計畫名稱及編號     3303109019        3303109800
                  其他設備              第一預備金               合   計
     第一、二級用途別
     科目名稱及編號

 合         計             23,808             1,350           846,959
0100人事費                         -                 -         619,108
 0102政務人員待遇                     -                 -             2,220
 0103法定編制人員待遇                   -                 -         296,920
 0104約聘僱人員待遇                    -                 -         100,000
 0105技工及工友待遇                    -                 -          20,000
 0111獎金                         -                 -          86,000
 0121其他給與                       -                 -          17,800
 0131加班值班費                      -                 -          25,255
 0143退休離職儲金                     -                 -          34,373
 0151保險                         -                 -          36,540
0200業務費                         -                 -         200,553
 0201教育訓練費                      -                 -             5,644
 0202水電費                        -                 -          10,165
 0203通訊費                        -                 -             7,969
 0215資訊服務費                      -                 -             5,355
 0219其他業務租金                     -                 -             4,589
 0221稅捐及規費                      -                 -              341
 0231保險費                        -                 -             1,760
 0241兼職費                        -                 -          14,004
 0249臨時人員酬金                     -                 -          13,573
 0250按日按件計資酬金                   -                 -          63,284
 0251委辦費                        -                 -              364
 0261國際組織會費                     -                 -              975
 0262國內組織會費                     -                 -               52
 0271物品                         -                 -             7,830
 0279一般事務費                      -                 -          47,711
 0282房屋建築養護費                    -                 -             1,207
 0283車輛及辦公器具養護費                 -                 -             2,600
 0284設施及機械設備養護費                 -                 -             3,605



                                                  52
                                     行政院主計處
                          各項費用彙計表(續)
                                      中華民國97年度       單位:新臺幣千元
   工作計畫名稱及編號     3303109019        3303109800
                其他設備              第一預備金               合   計
    第一、二級用途別
    科目名稱及編號

 0291國內旅費                     -                 -             6,496
 0293國外旅費                     -                 -              453
 0294運費                       -                 -              434
 0295短程車資                     -                 -              882
 0299特別費                      -                 -             1,260
0300設備及投資              23,808                   -         24,622
 0304機械設備費                    -                 -              814
 0306資訊軟硬體設備費          22,343                   -         22,343
 0319雜項設備費              1,465                   -             1,465
0400獎補助費                      -                 -             1,326
 0475獎勵及慰問                    -                 -             1,326
0900預備金                       -           1,350               1,350
 0901第一預備金                    -           1,350               1,350




                                                53
                                                                          行政院
                                                                     歲出用途別
                                                                          中華民國
        科                    目                經          常           支
款 項 目 節              名   稱        人事費             業務費         獎補助費       債務費
2               行政院主管               619,108         200,553      1,326         -
    2           主計處                 619,108         200,553      1,326         -
                行政支出                619,108         200,553      1,326         -
        1       一般行政                619,108          32,078      1,326         -
        2       公務機關歲計會計業務                -          10,288          -         -
            1   中央總預算核編及執行                -           5,363          -         -
            2   中央總會計事務處理及總決算核編           -           4,925          -         -
        3       特種基金歲計會計業務                -           4,180          -         -
            1   特種基金預算核編及執行               -           3,090          -         -
            2   特種基金會計事務處理及決算核編           -           1,090          -         -
        4       統計業務                      -          36,669          -         -
            1   統計行政與統計標準                 -           4,259          -         -
            2   辦理綜合統計                    -          32,410          -         -
        5       普查及抽樣調查業務                 -         100,259          -         -
            1   基本國勢調查                    -          40,375          -         -
            2   專案抽樣調查                    -          45,116          -         -
            3   基層統計調查網管理                 -          14,768          -         -
        6       主計業務視導與訓練                 -          17,079          -         -
        7       一般建築及設備                   -               -          -         -
            1   交通及運輸設備                   -               -          -         -
            2   其他設備                      -               -          -         -
        8       第一預備金                     -               -          -         -




                                   54
院   主計處
別   科目分析表
國   97年度                                                                        單位:新臺幣千元
               出                          資          本   支       出
                                                                                     合 計
      預備金          小計         業務費       設備及投資        獎補助費        預備金       小計
           1,350    822,337         -      24,622            -         -    24,622    846,959
           1,350    822,337         -      24,622            -         -    24,622    846,959
           1,350    822,337         -      24,622            -         -    24,622    846,959
               -    652,512         -           -            -         -         -    652,512
               -     10,288         -           -            -         -         -     10,288
               -      5,363         -           -            -         -         -      5,363
               -      4,925         -           -            -         -         -      4,925
               -      4,180         -           -            -         -         -      4,180
               -      3,090         -           -            -         -         -      3,090
               -      1,090         -           -            -         -         -      1,090
               -     36,669         -           -            -         -         -     36,669
               -      4,259         -           -            -         -         -      4,259
               -     32,410         -           -            -         -         -     32,410
               -    100,259         -           -            -         -         -    100,259
               -     40,375         -           -            -         -         -     40,375
               -     45,116         -           -            -         -         -     45,116
               -     14,768         -           -            -         -         -     14,768
               -     17,079         -           -            -         -         -     17,079
               -          -         -      24,622            -         -    24,622     24,622
               -          -         -         814            -         -       814        814
               -          -         -      23,808            -         -    23,808     23,808
           1,350      1,350         -           -            -         -         -      1,350




                                                55
                                                                         行政院
                                                                       資本支出
                                                                         中華民國
            ç§‘                         ç›®
                                                   土地       房屋建築       公共建設
款 項 目 節               名       稱   及   編   號

                 0003000000
2               行政院主管                                   -          -          -
                 0003100000
    2           主計處                                     -          -          -
                 3303100000
                  行政支出                                  -          -          -
                 3303109000
        7       一般建築及設備                                 -          -          -
                 3303109011
            1 交通及運輸設備                                   -          -          -
                 3303109019
            2 其他設備                                      -          -          -




                                              56
主計處
分析表
97年度                                                               單位:新臺幣千元


 機械設備        運輸設備       資訊軟硬體設備      雜項設備          權   利       投資及其他       合 計


       814          -       22,343         1,465           -           -     24,622


       814          -       22,343         1,465           -           -     24,622


       814          -       22,343         1,465           -           -     24,622


       814          -       22,343         1,465           -           -     24,622


       814          -            -             -           -           -         814


         -          -       22,343         1,465           -           -     23,808




                                      57
本 頁 空 白




   58
                     行政院主計處
                     人事費分析表
                     中華民國97年度                單位: 新臺幣千元
    人   事    費   別   金         額         說         明
一、民意代表待遇                             -
二、政務人員待遇                         2,220
三、法定編制人員待遇                     296,920
四、約聘僱人員待遇                      100,000
五、技工及工友待遇                       20,000
六、獎金                            86,000
七、其他給與                          17,800
八、加班值班費                         25,255
九、退休退職給付                             -
十、退休離職儲金                        34,373
十一、保險                           36,540
十二、調待準備                              -




合            計                 619,108


                          59
                                                                                                                     行政院
                                                                                                            預算員額
                                                                                                                     中華民國
    科                    目                              員                             額       (         單位       :
                              職     員          警       察        法       警       駐衛警       技       工    駕 駛           工    友
款項 目 節        名          稱   本年度    上年度       本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度
            0003000000
2           行政院主管             394       394        -        -       -       -   9   10    11      11   17   18       24   25
            0003100000
    2       主計處               394       394        -        -       -       -   9   10    11      11   17   18       24   25
            3303100100
        1   一般行政              394       394        -        -       -       -   9   10    11      11   17   18       24   25




                                                        1
主計處
明細表
97年度                                                                                                單位: 新臺幣千元
                         人        )                年               需       經          費
 聘 用        約     僱     駐外 雇員      合     計                                                      說            明
本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度                         本   年       度   上   年   度     比    較


 38    38   182   183     -   -    675       679       604,980         606,121       -1,141

 38    38   182   183     -   -    675       679       604,980         606,121       -1,141

 38    38   182   183     -   -    675       679       604,980         606,121       -1,141 預算員額:政務人員 1
                                                                                              人、法定編制人員393
                                                                                              人、駐警9人、聘用人
                                                                                              員38人、約僱人員182
                                                                                              人、駕駛17人、技工11
                                                                                              人、工友24人,共計67
                                                                                              5人。




                                                           2
本 頁 空 白




  62
                                  行政院主計處
                                 公務車輛明細表
                              中華民國97年度                                             單位:新臺幣千元
                  乘客人數 購置 汽缸總排氣量       油料費
車輛數       車 輛 種 類 不含司機                                                 養護費     其   他     備       註
                       年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額
      現有車輛:
  1 一般公務用機車           0 77 .07       90          372   29.80     11       2         2 ALY-947。
  1 二十一人座中型交         17 85 .09    3,661        2,748   29.80     82      50        37 WP-455。
    通車
  1 十五人座中型交通         10 83 .09    5,800        2,748   29.80     82      50        48 BC-737。
    車
  1 小型客貨車(八人          7 85 .09    1,968        2,268   29.80     68      50        28 RJ-1348。
    座)
  1 中央各部會首長座          4 92 .07    2,995        2,268   29.80     68      25        48 3936-DC。
    車
  1 中央各部會副首長          4 92 .07    2,988        2,268   29.80     68      25        48 3716-DC。
    座車
  1 中央各部會副首長          4 92 .07    2,988        2,268   29.80     68      25        48 3718-DC。
    座車
  1 公務轎車              4 83 .04    1,998        2,268   29.80     68      50        20 ER-3906。
  1 公務轎車              4 85 .07    1,998        2,268   29.80     68      50        20 CL-4052。
  1 公務轎車              4 85 .07    1,998        2,268   29.80     68      50        20 CL-4053。
  1 公務轎車              4 85 .07    1,998        2,268   29.80     68      50        20 CL-4056。
  1 公務轎車              4 86 .07    1,998        2,268   29.80     68      50        20 CS-5447。
  1 公務轎車              4 86 .07    1,998        2,268   29.80     68      50        20 CT-2406。
  1 公務轎車              4 86 .08    1,997        2,268   29.80     68      50        20 H8-3578。
  1 公務轎車              4 86 .08    1,997        2,268   29.80     68      50        20 H8-3979。
  1 公務轎車              4 88 .01    2,000        2,268   29.80     68      50        20 B4-9263。
  1 公務轎車              4 88 .01    1,998        2,268   29.80     68      50        20 DM-6805。
  1 公務轎車              4 88 .01    1,789        2,268   29.80     68      50        20 DM-6807。
  1 公務轎車              4 88 .01    1,789        2,268   29.80     68      50        20 DM-6810。




      合       計                            42,156              1,256     825       501


                                          63
預算員額: 職 員      394 人     駕 駛           17 人                                            行政院
      警 察        0 人     工 友           24 人
      法 警        0 人     聘 用           38 人   合計:            675 人           現有辦公房
      駐衛警        9 人     約 僱          182 人
      技 工       11 人     駐外雇員           0 人                                            中華民國
                                自有                                        無償借用
 區         分
               單位數        面積          帳面價值        年需修繕費      單位數          面積          年需修繕費

一、辦公房屋               3    17,356.71     175,531      1,171           3     5,345.69       8

二、機關宿舍               6     1,309.60       5,724        48            55           -      114

1 首長宿舍               1      164.44        3,448          6                        -        -

2 單身宿舍               1      731.52        1,161        26                         -        -

3 職務宿舍               4      413.64        1,115        16            55           -      114

 (含有眷宿舍)
三、其他                              -           -          -                        -        -




  合        計              18,666.31     181,255      1,219                 5,345.69      122




                                         64
主計處

舍明細表
97年度                                                          單位 : 新臺幣千元,平方公尺
            有償租用或借用                                           合計
 單位數   面積       押金       租金       年需修繕費      面積          押金        租金       年需修繕費

            -        -        -          -   22,702.40         -        -      1,179

            -        -        -          -    1,309.60         -        -       162

            -        -        -          -     164.44          -        -           6

            -        -        -          -     731.52          -        -        26

            -        -        -          -     413.64          -        -       130



            -        -        -          -           -         -        -           -




            -        -        -          -   24,012.00         -        -      1,341




                                    65
                                                                             行政院
                                                                             捐助經費
                                                                               中華民國
                            計   畫                                        捐        助
     捐     助    計   畫       起   訖 捐   助        對   象    捐   助   內    容   經        常
                            年   度                                        人    事  費
合              計                                                                   -
 1.對個人之捐助                                                                          -
  0475獎勵及慰問                                                                        -
    (1)3303100100                                                                  -
    一般行政
     [1]退休人員三節慰問金       1   97-97 退休人員                 係退休退職三節慰問金。                 -




                                          66
主計處
分析表
97年度                                                               單位:新臺幣千元
          經            費        之         用            途       分    析
         門                     資       本       門
                                                           合           計
業      務   費       其        他 營 建 工   程 其          他
               -           1,326      -            -                       1,326
               -           1,326      -            -                       1,326
               -           1,326      -            -                       1,326
               -           1,326      -            -                       1,326


               -           1,326      -            -                       1,326




                                          67
本 頁 空 白




  68
                                行政院主計處
                         派員出國計畫預算總表
                                中華民國97年度                       單位:新臺幣千元
        本 年 度   本 年 度 預 計   本   年   度      上 年 度   上 年 度 核 定   上   年   度
類   別
        計畫項數    人
                人       天
                        天   預   算   數      計畫項數    人       天   預   算   數
合   計     5         94               960     5        70               1,109
考   察     -          -                 -     -         -                   -
視   察     -          -                 -     -         -                   -
訪   問     -          -                 -     -         -                   -
開   會     3         57               453     3        43                 763
談   判     -          -                 -     -         -                   -
進   修     -          -                 -     -         -                   -
ç ”   ç©¶     2         37               507     2        27                 346
實   習     -          -                 -     -         -                   -




                                    69
                                                                             行政院
                                                         派員出國計畫預算類別表
                                                                             中華民國
                                                               旅             費
    計畫名稱及領域代碼         擬 前 往 國    主 要 會 議 議 題     預計天數 擬派人數 交       通   費 生   活  費
                      家 或 地 區     談 判 重 點 等
一.定期會議
01出席國際經濟展望會議 - 85     美國、歐洲     1.國際經濟分析與展望。        9      1           50      72
                                2.地區性經濟情勢研析及討論
                                   。
                                3.跨國間經濟依存與關聯分析
                                   。
二.不定期會議
02出席2008年OECD亞洲資深預算   東南亞地區     1.預算制度。             4      2           40      53
   官員會議 - 93                    2.公共支出管理。
                                3.政府財務風險分析。
03出席OECD社會支出會議 - 89   南韓        社會安全計畫各項給付之支出       10     4           50      131
                                與收入、涵蓋範圍、受益人數
                                及給付的水準等。




                                        70
主計處
-開會、談判
97年度                                                               單位:新台幣千元
       預            算                           最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形
辦      公   費    合       計   歸屬預算科目         出 國 地 點  出國期間 出 國 人 數 國  外  旅 費


           20           142 辦理綜合統計    波士頓           94 .04     1          92
                                      法蘭克福          94 .10     1         100
                                      波士頓           95 .10     1         100




           17           110 中央總預算核編   曼谷            94 .12     1          44
                            及執行       曼谷            95 .12     2          87
                                                               -           -
           20           201 辦理綜合統計    首爾            95 .05     3         124
                                      首爾            95 .11     2          86
                                                               -           -




                                             71
                                                                       行政院
                                                 派員出國計畫預算類別表
                                                                       中華民國

   計畫名稱及領域代碼        擬前往國家 主   要   研    習   課     程 預計前往期間 預計天數 擬派人數

二、研究
01產業關聯延長表編製方法改進之研   美國   1.產業關聯延長表編製流程及確度之評估。      97 .01-97 .12   8      2
   究-85                  2.產業關聯表及國民所得等相關統計資料之整
                            合。
02日本勞動力調查及國富統計制度與   日本   1.日本勞動力調查之抽樣設計、架構、規劃、     97 .01-97 .12   7      3
   作業方法-89                  執行等作業方法。
                         2.日本自然失業率之編製技術與分析方法。
                         3.國富統計各資產項之評價方法。
                         4.資本存量、全國資產負債表及家庭財富統計
                            之改進作業。
                         5.森林、地下資源及無形資產之估算方法。




                                  72
主計處
-進修、研究、實習
97年度                                                                單位:新台幣千元
       旅           費           預                 算
                                                         歸屬預算科目   前三年度已派人員人數
 生     活   費     書籍學雜等費     機票手續保險費     合            計


           97          18          80                195 辦理綜合統計                0


           232         26          54                312 專案抽樣調查                2




                                            73
                                                                    行政院
                                                               歲出按職能及
                                                                    中華民國
           經濟性    經                 常              支            出
職能          分類
別分類              消費支出        債務利息       補助地方       移轉民間          小計

總   計              820,036          -          -       2,301          822,337


01一般公共事務           820,036          -          -       2,301          822,337




                                1
主計處
經濟性綜合分類表
97年度                                                                  單位:新臺幣千元
            資              本             支              出
                                                                        總計
 資本形成           土地轉入       增資       補助地方         移轉民間       小計

       24,622          -        -            -          -    24,622       846,959


       24,622          -        -            -          -    24,622       846,959




                                     2