空中勤務總隊 目 次 中華民國 112 年度 一、總說明 ........................................................................................................................ 01-07 二、主要表: (一)歲入來源別預算表 ......................................................................................................09 (二)歲出機關別預算表 ................................................................................................ 10-11 三、附屬表: (一)歲入項目說明提要表 ............................................................................................ 13-16 (二)歲出計畫提要及分支計畫概況表 ........................................................................ 17-23 (三)各項費用彙計表 .................................................................................................... 24-25 (四)歲出一級用途別科目分析表 ................................................................................ 26-27 (五)資本支出分析表 .................................................................................................... 28-29 (六)人事費彙計表 ..............................................................................................................30 (七)預算員額明細表 .................................................................................................... 32-33 (八)公務車輛明細表 .................................................................................................... 34-35 (九)公務航空器明細表 ......................................................................................................36 (十)現有辦公房舍明細表 ............................................................................................ 38-39 (十一)捐助經費分析表 ................................................................................................ 40-41 (十二)派員出國計畫預算總表及類別表 .................................................................... 43-47 (十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表 .................................................................... 48-53 (十四)跨年期計畫概況表 ..................................................................................................54 (十五)立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理 情形報告表 ........................................................................................................ 55-80 壹、總 說 明 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 112 年度 一、現行法定職掌 (一) 機關主要職掌 空中勤務總隊依行政院 93 年 2 月 25 日第 2879 次院會決議通過「內 政部空中勤務總隊籌備處暫行組織規程」及編制表,整併內政部警政 署空中警察隊、內政部消防署空中消防隊籌備處、交通部民用航空局 航空隊及行政院海岸巡防署空中偵巡隊等機關,於同年 3 月 10 日成立 籌備處,統籌調度執行陸上及海上空中救災、救難、救護、觀測偵巡、 運輸等五大任務。94 年 6 月 22 日總統公布「內政部空中勤務總隊組織 法」 ,並經行政院發布自 94 年 11 月 9 日施行,空中勤務總隊正式成立, 為內政部之所屬機關。 (二) 內部分層業務 空中勤務總隊內部單位及員額編制係依空中勤務總隊組織法及處 務規程之規定設置,其內部單位業務職掌劃分如下: 1. 空中勤務總隊置總隊長 1 人,職務比照簡任第 13 職等或列簡任第 13 職等,綜理隊務,並指揮、監督所屬人員;置副總隊長 2 人,職務 列簡任第 12 職等,襄助總隊長處理隊務;置主任秘書 1 人,職務列 簡任第 11 職等,擔任空中勤務總隊幕僚長。 2. 空中勤務總隊設下列組、室、大隊: (1)航勤組-掌理航務與空中勤務指揮作業、機隊駐地、飛機配置、 飛航作業計畫、空中支援案件之受理派遣、指揮管制及協調聯 繫、與飛航管制機關聯繫及協議、緊急救難起降場之調查協調、 緊急應變小組、前進指揮所開設、飛航勤務人員服勤、演習與 訓練、飛行員資格檢定與鑑測、隨機飛行查核督導及追蹤考核、 1 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 112 年度 與勤務相互支援機關間協議之訂定、執行、共同勤務人員訓練 指導、陸空通訊系統、資訊作業管理維護,及其他有關勤務指 揮事項之規劃、督導與執行。 (2)機務組-掌理飛機修護、飛機性能提升與更新計畫、維護裝備、 工具、航油補給、航材採購、庫儲與帳籍管理、預防保養計畫、 機務訓練、機務相關證照管理,及其他有關機務事項之規劃、 督導與執行。 (3)飛安組-掌理飛航安全監理機制與飛航安全管理之規劃及執 行、飛地安全事件預防規劃及執行、飛地安全事件調查稽查規 劃及執行、飛地安全教育訓練、飛地安全相關會議之召開,及 其他有關飛地安全事項之規劃、督導與執行。 (4)秘書室-掌理會報、議事之處理與計畫列管、文書、檔案、印 信、出納、財務、營繕、採購等事務管理、國會聯絡與媒體公 關事務、法令之研究、整理、編纂與諮詢、國家賠償事件處理 及不屬其他各組、室、大隊事項。 (5)人事室-掌理空中勤務總隊人事事項。 (6)主計室-掌理空中勤務總隊歲計、會計及統計事項。 (7)政風室-掌理空中勤務總隊政風事項。 (8)勤務第一、二、三大隊-掌理空中救災、救難、救護、觀測偵 巡與運輸之支援、所屬各隊人員、勤務與業務之督導考核及其 他有關勤務、業務事項。 (三) 組織系統圖及預算員額說明表 2 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 112 年度 1. 空中勤務總隊組織系統架構圖如下所示: 總隊長 副總隊長 主任秘書 航 機 飛 秘 人 主 政 勤 勤 勤 勤 務 安 書 事 計 風 務 務 務 組 組 組 室 室 室 室 第 第 第 一 二 三 大 大 大 隊 隊 隊 2. 預算員額說明表如下: 業務計畫 年度及類別 職員 工友 技工 駕駛 聘用 約僱 合計 上年度編列 183 8 4 1 56 0 252 一般行政 本年度增減 0 0 0 0 0 13 13 合 計 183 8 4 1 56 13 265 二、空中勤務總隊 112 年度施政目標與重點 配合內政部年度施政,以建設一個廉能、務實、公義與永續的社會, 營造一個優質、便捷、安全與安心的家園,致力成為主動真心關懷民眾的 團隊為使命,並以臺灣優先、對人民有利,營造政治清廉、關懷弱勢、智 慧節能、便捷服務、城鄉均衡與永續發展的公義社會,為民眾打造安全幸 福的新家園為願景,秉持延續、修正、創新之基本理念規劃及推動各項重 要施政。 空中勤務總隊依據行政院 112 年度施政方針及內政部施政計畫,配合 3 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 112 年度 中程施政計畫及核定預算額度,並針對當前社經情勢變化及未來發展需 要,編定 112 年度施政計畫,其目標與重點如次: (一) 年度施政目標 1. 提升空中救災、救難、救護、運輸、觀測與偵巡效能,保障民眾生 命財產安全,策進之作為: (1)精進飛航機組能力。 (2)提升機務維保能量。 (3)落實飛地安全管理。 (4)健全資訊通信系統。 2. 調整機隊部署與精實訓練,強化空中救災能量: 適逢臺東駐地新建棚廠完工,適時調整黑鷹直升機隊之部署與運 用,調整 3 架重裝黑鷹直升機部署東部地區,辦理機組員差異訓練, 提升東部海域救援作業及增進全天候派遣目標,以提升整體救災效 能。 3. 建立黑鷹直升機軍購航材多元管道,提升飛機妥善率: 由國防部陸軍納入與美方陸軍簽署為期 5 年黑鷹直升機維護航材採 購案,有效運用國家公帑,提升飛機妥善率,以利各項空中救援任 務之派遣。 4. 建構完整空中救災基地,優化駐地備勤環境: 空中勤務總隊五大駐地,分別於 103 年及 109 年完成臺中與高雄駐 地興建工程,機組人員進駐使用,並持續推動臺東及臺北松山駐地 4 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 112 年度 興建,預計於 112 年與 115 年啟用,朝建構完整之空中救災基地, 優化備勤環境,提供良好勤務運作設施,以確保各項任務飛行安全, 圓滿達成任務。 (二) 年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 空中勤務業務 一 內政部空中勤務總隊 執行工程竣工驗收及點交作業,及綠建 臺東駐地直升機棚廠 築與智慧建築標章申請與勞務驗收作 興建工程中程計畫 業,並支付施工廠商不足之物調經費。 二 內政部空中勤務總隊 辦理假設工程、地質改良與結構基礎施 臺北松山駐地直升機 作等工項,並執行施工品質管理、期程 棚廠暨代拆代建空軍 稽核、管控及撥用土地價購費等相關作 司令部松山基地指揮 業。 部飛機棚廠等興建工 程中程計畫 5 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 112 年度 三、空中勤務總隊以前年度計畫實施成果概述 (一) 前(110)年度計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 空中勤務業務 一、內政部空中勤務總隊臺東駐地 本工程於 109 年 7 月開工,施工 直升機棚廠興建工程中程計 廠商依採購契約、三大計畫及相 畫: 關分項計畫,依序實施土建與機 (一)110 年度主要辦理勤務備勤 電等工項施作,雖面臨嚴重特殊 棟與棚廠棟主體結構施作, 傳染性肺炎疫情及缺工等因素 施工過程中辦理各階段工程 影響,仍全力趲趕工進,於 110 查核與督導工作,著重施工 年底完成主體結構工程。另公共 品質及工地安全,以如期如 藝術設置計畫書於 110 年 6 月 2 質完成該工程。 日經臺東縣公共藝術審議會審 (二)公共藝術設置部分,召開執 議通過,並於 110 年 9 月及 11 行小組會議並編製設置計畫 月辦理公共藝術設置初選、110 書送臺東縣公共藝術審議會 年 12 月完成決選作業。 審議,並賡續辦理徵選作業。 二、內政部空中勤務總隊臺北松山 本案於 110 年 4 月完成基本設計 駐地直升機棚廠暨代拆代建空 規劃定案,110 年 9 月完成主要 軍司令部松山基地指揮部飛機 及特殊建器材選定,另行政院公 棚廠等興建工程中程計畫: 共工程委員會於 110 年 12 月核定 110 年度辦理基本設計規劃及 本工程基本設計報告書,順利完 細部設計作業、主要及特殊建 成基本設計審議程序。 器材選定、基本設計審議、建 照執照申請及施工廠商發包前 置作業等。 6 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 112 年度 (二) 上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 空中勤務業務 一、內政部空中勤務總隊臺東駐地 本項工程依管制期程,持續推動 直升機棚廠興建工程中程計 各工項施作,施工團隊全力克服 畫: 嚴重特殊傳染性肺炎嚴峻疫情 (一)本(111)年度主要執行建築物 及缺工等影響,111 年 6 月底工 室內裝修、機電設備安裝、 程進度達 85%,符合中程計畫預 新設連接道、機坪與洗機坪 定進度。另公共藝術設置案已於 等工程施作,施工過程中辦 111 年 6 月 8 日完成與得標藝術 理各階段工程查核與督導工 家議約作業,廠商正辦理公共藝 作,著重施工品質及工地安 術實體設置作業。 全等相關作業,以如期如質 完成該工程。 (二)辦理公共藝術設置計畫,執 行藝術創作、策展、民眾參 與、教育推廣、管理維護及 其他相關事宜。 二、內政部空中勤務總隊臺北松山 依規劃期程,順利完成施工廠商 駐地直升機棚廠暨代拆代建 遴選招標前置作業,於 111 年 5 空軍司令部松山基地指揮部 月辦理第 1 次上網公告作業,因 飛機棚廠等興建工程中程計 未達法定家數流標,於 111 年 6 畫: 月辦理第 2 次招標公告,符合預 代辦機關內政部營建署依委 定進度。 託規劃設計及監造契約執行 履約管理,111 年上半年實施 施工廠商遴選招標作業。 四、政府未來或有給付責任之說明:無 五、其他事項:無 7 本 頁 空 白 8 貳、主 要 表 空中勤務總隊 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 5,027 4,029 9,941 998 0400000000 2 罰款及賠償收入 4,000 2,993 7,152 1,007 0408650000 75 空中勤務總隊 4,000 2,993 7,152 1,007 0408650300 1 賠償收入 4,000 2,993 7,152 1,007 0408650301 1 一般賠償收入 4,000 2,993 7,152 1,007 本年度預算數係廠商違約逾期交 貨之賠償收入。 0700000000 4 財產收入 734 734 732 0 0708650000 84 空中勤務總隊 734 734 732 0 0708650100 1 財產孳息 708 708 698 0 0708650101 1 利息收入 - 1 - -1 上年度預算數係專戶存款之利息 收入。 0708650103 2 租金收入 708 707 698 1 本年度預算數係大坪林聯合開發 大樓及勤務第二大隊勤務廳舍電 信基地台場地租金收入。 0708650500 2 廢舊物資售價 26 26 33 0 本年度預算數係出售報廢設備等 收入。 1200000000 7 其他收入 293 302 2,057 -9 1208650000 83 空中勤務總隊 293 302 2,057 -9 1208650200 1 雜項收入 293 302 2,057 -9 1208650201 1 收回以前年度歲出 - - 1,590 - 前年度決算數係收回飛行員攬才 留才獎助金及採購案減價款繳庫 數。 1208650210 2 其他雜項收入 293 302 467 -9 本年度預算數係停車費收入。 9 空中勤務總隊 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 0008000000 7 內政部主管 0008650000 9 空中勤務總隊 2,536,623 1,788,442 1,729,101 748,181 3708650000 民政支出 2,536,623 1,788,442 1,729,101 748,181 3708650100 1 一般行政 496,470 471,163 448,782 25,307 1.本年度預算數496,470千元,包括 人事費454,584千元、業務費40,14 6千元、設備及投資400千元、獎補 助費1,340千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)人員維持費454,584千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費2 4,351千元。 (2)基本行政工作維持費41,886千 元,較上年度增列臺東駐地保 全及清潔等經費956千元。 3708651000 2 空中勤務業務 2,038,403 1,316,279 1,280,319 722,124 1.本年度預算數2,038,403千元,包 括業務費1,057,649千元、設備及 投資980,754千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)航務、機務及飛安經費1,047,3 16千元,較上年度增列28,858 千元,包括: <1>辦理飛行人員學科訓練及空 勤機組人員團體保險等經費5 3,943千元,較上年度減列空 勤機組人員執行空中勤務團 體保險等經費5,756千元。 <2>飛機及救災救護裝備器材維 護保養暨相關後勤維持等經 費993,373千元,較上年度增 列34,614千元。 (2)勤務指揮工作經費12,733千元 ,較上年度增列資訊設備及異 地備援保養維護等經費1,150千 元。 (3)勤務棚廠廳舍興建整修工程經 費977,325千元,較上年度增列 692,991千元,包括: 10 空中勤務總隊 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 <1>臺東駐地直升機棚廠興建工 程計畫總經費458,961千元, 分6年辦理,107至111年度已 編列418,961千元,本年度續 編最後1年經費40,000千元, 較上年度減列12,711千元。 <2>臺北松山駐地直升機棚廠暨 代拆代建空軍司令部松山基 地指揮部飛機棚廠等興建工 程計畫總經費2,767,021千元 ,分7年辦理,109至111年度 已編列405,357千元,本年度 續編第4年經費937,325千元 ,較上年度增列705,702千元 。 (4)充實直升機周邊設備經費1,029 千元,較上年度減列汰購救災 救護相關裝備等經費875千元。 3708659000 3 一般建築及設備 750 - - 750 3708659011 1 交通及運輸設備 750 - - 750 新增汰購小貨車1輛經費如列數。 3708659800 4 第一預備金 1,000 1,000 - 0 仍照上年度預算數編列。 11 本 頁 空 白 12 參、附 屬 表 空中勤務總隊 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 0408650300 -0408650301 秘書室 來源子目及 預算金額 4,000 承辦單位 細目與編號 賠償收入 -一般賠償收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 依據契約規定辦理。 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 依據契約規定辦理。 依據契約規定辦理。 依據契約規定辦理。 依據契約規定辦理。 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 4,000 0408650000 75 空中勤務總隊 4,000 0408650300 1 賠償收入 4,000 0408650301 1 一般賠償收入 4,000 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 13 空中勤務總隊 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 0708650100 -0708650103 秘書室 來源子目及 預算金額 708 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 收入。 收入。 號函辦理。 收入。 號函辦理。 收入。 號函辦理。 號函辦理。 號函辦理。 收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 708 0708650000 84 空中勤務總隊 708 0708650100 1 財產孳息 708 0708650103 2 租金收入 708 大坪林聯合開發大樓及勤務第二大隊勤務廳舍電信基地台 場地租金收入。 14 空中勤務總隊 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 0708650500 秘書室 來源子目及 預算金額 26 承辦單位 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 出售報廢財產等收入。 出售報廢財產等收入。出售報廢財產等收入。 出售報廢財產等收入。 依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 出售報廢財產等收入。 依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 冊」相關規定辦理。 冊」相關規定辦理。 冊」相關規定辦理。 冊」相關規定辦理。 冊」相關規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 26 0708650000 84 空中勤務總隊 26 0708650500 2 廢舊物資售價 26 出售報廢設備等收入。 15 空中勤務總隊 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 1208650200 -1208650210 秘書室 來源子目及 預算金額 293 承辦單位 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 員工使用停車位收取停車費。 員工使用停車位收取停車費。 員工使用停車位收取停車費。 員工使用停車位收取停車費。 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 員工使用停車位收取停車費。 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 辦理。 辦理。 辦理。 辦理。 辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1200000000 7 其他收入 293 1208650000 83 空中勤務總隊 293 1208650200 1 雜項收入 293 1208650210 2 其他雜項收入 293 員工使用停車位收取停車費收入。 16 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708650100 一般行政 預算金額 496,470 計畫內容: 預期成果: 達成各項採購計畫,確保後勤支援效能目標。 為推行本總隊一般行政管理工作。 達成各項採購計畫,確保後勤支援效能目標。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 454,584 人事室 本計畫係職員183人、聘用人員56人、約僱人 1000 人事費 454,584 員13人、技工4人、駕駛1人、工友8人,共計2 1010 政務人員待遇 1,760 65人,所需人員待遇、年終工作獎金、考績獎 1015 法定編制人員待遇 178,862 金及退休離職儲金、年終慰問金、休假補助、 1020 約聘僱人員待遇 62,303 空勤人員飛航鐘點費、飛航人員攬才留才獎助 金、加班值班費、醫療照護實施方案(現職人 1025 技工及工友待遇 5,438 員)、公保、勞保保險費、全民健保保險費政 1030 獎金 50,026 府應負擔部分。 1035 其他給與 86,551 1040 加班值班費 24,126 1050 退休離職儲金 20,858 1055 保險 24,660 02 基本行政工作維持 41,886 秘書室 本計畫係總隊辦理文書、事務、歲計、會計統 2000 業務費 40,146 計、人事、政風及各勤務隊執行任務之一般行 2003 教育訓練費 16 政所需經費如下: 2006 水電費 1,620 1.總隊及各勤務隊同仁教育訓練等費用16千元 2009 通訊費 2,600 。 2.總隊及各勤務隊處理公務所需水電費等1,62 2012 土地租金 21,790 0千元。 2018 資訊服務費 70 3.總隊及各勤務隊處理公務所需電話及網路通 2021 其他業務租金 300 訊費等2,600千元。 2024 稅捐及規費 333 4.勤務第一大隊第一隊及勤務第三大隊第一、 2027 保險費 362 二隊等土地租金21,790千元。 2036 按日按件計資酬金 37 5.薪資及財產管理等各項資訊系統操作維修服 2051 物品 1,450 務費70千元。 2054 一般事務費 8,359 6.總隊及各勤務隊影印機等租金費用300千元 2063 房屋建築養護費 600 。 2066 車輛及辦公器具養護費 1,096 7.依規定繳交公務車輛牌照稅、燃料使用費等 2069 設施及機械設備養護費 650 333千元。 2072 國內旅費 700 8.公務車輛及廳舍相關保險費362千元。 2081 運費 3 9.為處理公務所需出席費及講座鐘點費等37千 2084 短程車資 2 元。 2093 特別費 158 10.公務車油料、碳粉、影印紙、文具用品及 3000 設備及投資 400 各項零星物品等購置費用1,450千元。 11.處理公務所需各項表報手冊印刷、資料蒐 3035 雜項設備費 400 集、辦公環境佈置、清潔、公務駕駛外包 4000 獎補助費 1,340 、駐地保全警衛及各項雜支等費用5,436千 4085 獎勵及慰問 126 元,辦公大樓管理費2,050千元,辦理員工 17 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708650100 一般行政 預算金額 496,470 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 4090 其他補助及捐助 1,214 文康活動費530千元,員工協助方案27千元 及健康檢查費80千元,共計8,123千元。 12.空中救災救難任務執勤成效文宣品製作等2 36千元。 13.辦公廳舍及其附屬設備等房屋建築養護費6 00千元。 14.公務車輛養護費646千元。 15.辦公器具養護費450千元。 16.停機坪、洗機坪等公共設施保養維護費650 千元。 17.總隊及各勤務隊處理公務等出差旅費700千 元。 18.公務相關資料等運送費3千元。 19.總隊及各隊處理公務短程洽公所需車資2千 元。 20.首長特別費158千元。 21.汰換辦公室應勤設備400千元。 22.退休職人員三節慰問金126千元。 23.因公傷殘殉職人員子女教養金1,203千元。 24.空勤人員醫療照護實施方案(退休人員及因 公死亡人員遺眷家戶代表)11千元。 18 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708651000 空中勤務業務 預算金額 2,038,403 計畫內容: 預期成果: 1.達成飛機妥善率65%。 執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任務 1.達成飛機妥善率65%。 2.強化飛行專業訓練,完成飛航人員年度飛航能力鑑測率 。 2.強化飛行專業訓練,完成飛航人員年度飛航能力鑑測率 100%。 100%。 3.建置空勤資訊備份及異地備援機制。 3.建置空勤資訊備份及異地備援機制。 4.解決黑鷹直升機及未來機隊進駐問題,並建構空中救災 4.解決黑鷹直升機及未來機隊進駐問題,並建構空中救災 基地。 基地。 5.達成飛航安全及確保救援能力目標。 5.達成飛航安全及確保救援能力目標。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 航務、機務及飛安 1,047,316 航勤組、機務組 本計畫係執行及支援空中救災、救難、救護、 2000 業務費 1,047,316 、飛安組 觀測偵巡及運輸任務,添購各項應勤裝備,持 2003 教育訓練費 24,116 續辦理飛行與修護訓練,策定飛行安全及地面 2006 水電費 12,710 安全預防計畫等所需經費說明如下: 2009 通訊費 1,200 1.實施教育訓練費24,116千元,包括: (1)辦理飛行人員復飛、救難飛行、學科訓 2024 稅捐及規費 106 練及相關飛地安教育等經費1,167千元。 2027 保險費 20,480 (2)辦理機務相關訓練等經費200千元。 2036 按日按件計資酬金 125 (3)辦理飛地安相關訓練等經費40千元。 2045 國內組織會費 55 (4)赴美國參加Beechcraft King Air型機模 2051 物品 85,079 擬機訓練經費2,681千元。 2054 一般事務費 1,614 (5)赴馬來西亞參加AS-365N型機模擬機訓練 2069 設施及機械設備養護費 899,015 經費20,028千元。 2072 國內旅費 2,496 2.直升機無線電台執照費用6千元及架設勤務 2078 國外旅費 320 專用通訊系統許可證書費、審驗、頻率使用 及衛星通話費等費用1,300千元,共計1,306 千元。 3.辦理直升機第三責任險保險經費9,200千元 ,空勤機組人員執行空中勤務辦理團體保險 經費11,280千元,共計20,480千元。 4.推動空中勤務業務相關專題演講、授課鐘點 費、出席費及撰稿等費用60千元。 5.外聘飛安監理委員出席費65千元。 6.參加中華民國臺灣飛行安全基金會及中華搜 救協會會費55千元。 7.購置空中勤務錄影、錄音、電腦軟體、空勤 機組員個人裝具及訓練器材等2,383千元。 8.空勤人員體檢及購置航空相關書籍、雜誌、 技令、製編空勤相關業務簡介等1,014千元 ,執行救災(護)勤務所需誤餐費用等各項雜 支600千元,共計1,614千元。 9.飛機及救災救護裝備器材維護保養暨相關後 勤維持等經費993,373千元,本年度辦理工 19 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708651000 空中勤務業務 預算金額 2,038,403 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 作如下: (1)直升機維修棚廠及航材庫房24小時恆溫 恆濕所需水電費12,710千元。 (2)直升機勤務及維護保養所需油料費82,69 6千元。 (3)直升機維護保養所需維護費896,017千元 及棚廠滑升門設施等定期檢測保養維護 經費1,950千元,共計897,967千元。 10.飛機棚廠廠門相關設施及備勤廳舍水電、 消防設施等定期檢測保養維護經費1,048千 元。 11.參加會議、會勘直升機起降場、督導勤務 演訓、赴各勤務隊辦理直升機階檢及支援 勤務等出差旅費2,496千元。 12.配合陸軍至美國實施軍事售予專案管理會 議320千元。 02 勤務指揮工作 12,733 航勤組 本計畫係建置總隊及各勤務隊資、通訊網路系 2000 業務費 10,333 統及直升機之指揮調度等事宜所需經費如下: 2018 資訊服務費 9,890 1.總隊勤務資、通訊服務費9,890千元,包括 2021 其他業務租金 443 : 3000 設備及投資 2,400 (1)總隊部資訊安全監控中心(SOC)系統年度 保養維護2,910千元。 3020 機械設備費 700 (2)空勤資訊設備及異地備援保養維護2,850 3030 資訊軟硬體設備費 1,700 千元。 (3)勤務專用通訊系統年度保養維護1,350千 元。 (4)總隊及各勤務隊電話交換系統及視訊會 議系統保養維護250千元。 (5)公文線上簽核暨內部資訊網系統年度維 護2,440千元。 (6)總隊勤務用電視牆及勤務隊專用資訊多 媒體等保養維護90千元。 2.勤務專用通訊系統案高山站及呼氣酒精測試 器租金443千元。 3.勤務專用無線電系統設備擴充及汰換等經費 700千元。 4.汰購個人電腦主機、螢幕30套及儲存設備2 台等硬體設備經費1,700千元。 03 勤務棚廠廳舍興建整修工程 977,325 秘書室 1.辦理「臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計 3000 設備及投資 977,325 畫」,係為應本總隊臺東駐地容納黑鷹直升 20 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708651000 空中勤務業務 預算金額 2,038,403 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 3005 土地 100,000 機所需棚廠及備勤、辦公、機務維修等使用 3010 房屋建築及設備費 877,325 ,以提升東部地區空中救災能量。本計畫奉 行政院106年11月22日院臺忠字第106003671 8號函核定,嗣因計畫內容及增編物價調整 ,奉行政院108年11月13日院臺忠字第10800 35751號函及行政院111年3月22日院臺忠字 第1110006858號函核定修正,所需總經費45 8,961千元(含工程管理費2,055千元,係依 中央政府各機關工程管理費支用要點規定計 算如下:【348,053千元*0.7%+500千元】*0 .7=2,055千元,並配合工程結算總價覈實於 得提列數額內執行),分6年辦理,計畫執行 期間自107至112年度,107至111年度已編列 418,961千元(其中107年度所需先期設計規 劃作業經費1,500千元,經行政院核定由年 度預算相關經費項下支應),本年度續編最 後1年經費40,000千元。 2.辦理「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建 空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建 工程中程計畫」,係為解決黑鷹直升機進駐 臺北松山駐地現有棚廠及備勤空間不足等問 題,以提升北部地區空中救災能量。本計畫 奉行政院109年8月3日院臺忠字第109002003 0號函核定,所需總經費2,767,021千元(含 工程管理費7,705千元,係依中央政府各機 關工程管理費支用要點規定計算如下:【(9 91,970千元*0.5%+1,500千元)+(609,436千 元*0.5%+1,500千元)】*0.7=7,705千元,並 配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行 ),分7年辦理,執行期間自109至115年度, 109至111年度已編列405,357千元(其中109 年度所需先期設計規劃作業經費300千元, 經行政院核定由年度預算相關經費項下支應 ),本年度續編第4年經費937,325千元(含工 程管理費4,029千元),未來年度經費需求數 1,424,339千元。 04 充實直升機周邊設備 1,029 機務組 汰購直升機所需救災救護相關裝備等經費1,02 3000 設備及投資 1,029 9千元。 3020 機械設備費 1,029 21 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708659011 交通及運輸設備 預算金額 750 計畫內容: 預期成果: 提升救災能力並達成飛航安全目標。 汰購公務車輛。 提升救災能力並達成飛航安全目標。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 汰換公務車輛 750 秘書室 汰購小貨車1輛750千元。 3000 設備及投資 750 3025 運輸設備費 750 22 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708659800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容: 預期成果: 適時解決業務需要,促進行政效能。 依預算法第22條規定設定之,並依實際需要申請動支。 適時解決業務需要,促進行政效能。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 空中勤務總隊 本計畫係依預算法第22條規定編列,於年度進 6000 預備金 1,000 行中,供本總隊依預算法第64條規定申請動支 6005 第一預備金 1,000 。 23 空中勤務總隊 各項費用彙計表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708650100 3708651000 3708659011 3708659800 一般行政 空中勤務業務 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 496,470 2,038,403 750 1,000 2,536,623 1000 人事費 454,584 - - - 454,584 1010 政務人員待遇 1,760 - - - 1,760 1015 法定編制人員待遇 178,862 - - - 178,862 1020 約聘僱人員待遇 62,303 - - - 62,303 1025 技工及工友待遇 5,438 - - - 5,438 1030 獎金 50,026 - - - 50,026 1035 其他給與 86,551 - - - 86,551 1040 加班值班費 24,126 - - - 24,126 1050 退休離職儲金 20,858 - - - 20,858 1055 保險 24,660 - - - 24,660 2000 業務費 40,146 1,057,649 - - 1,097,795 2003 教育訓練費 16 24,116 - - 24,132 2006 水電費 1,620 12,710 - - 14,330 2009 通訊費 2,600 1,200 - - 3,800 2012 土地租金 21,790 - - - 21,790 2018 資訊服務費 70 9,890 - - 9,960 2021 其他業務租金 300 443 - - 743 2024 稅捐及規費 333 106 - - 439 2027 保險費 362 20,480 - - 20,842 2036 按日按件計資酬金 37 125 - - 162 2045 國內組織會費 - 55 - - 55 2051 物品 1,450 85,079 - - 86,529 2054 一般事務費 8,359 1,614 - - 9,973 2063 房屋建築養護費 600 - - - 600 2066 車輛及辦公器具養護費 1,096 - - - 1,096 2069 設施及機械設備養護費 650 899,015 - - 899,665 2072 國內旅費 700 2,496 - - 3,196 2078 國外旅費 - 320 - - 320 2081 運費 3 - - - 3 2084 短程車資 2 - - - 2 2093 特別費 158 - - - 158 3000 設備及投資 400 980,754 750 - 981,904 24 空中勤務總隊 各項費用彙計表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708650100 3708651000 3708659011 3708659800 一般行政 空中勤務業務 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 3005 土地 - 100,000 - - 100,000 3010 房屋建築及設備費 - 877,325 - - 877,325 3020 機械設備費 - 1,729 - - 1,729 3025 運輸設備費 - - 750 - 750 3030 資訊軟硬體設備費 - 1,700 - - 1,700 3035 雜項設備費 400 - - - 400 4000 獎補助費 1,340 - - - 1,340 4085 獎勵及慰問 126 - - - 126 4090 其他補助及捐助 1,214 - - - 1,214 6000 預備金 - - - 1,000 1,000 6005 第一預備金 - - - 1,000 1,000 25 空中勤 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 7 內政部主管 9 空中勤務總隊 454,584 1,097,795 1,340 - 民政支出 454,584 1,097,795 1,340 - 1 一般行政 454,584 40,146 1,340 - 2 空中勤務業務 - 1,057,649 - - 3 一般建築及設備 - - - - 1 交通及運輸設備 - - - - 4 第一預備金 - - - - 26 務總隊 別科目分析表 112年度 單位:新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 1,554,719 - 981,904 - - 981,904 2,536,623 1,000 1,554,719 - 981,904 - - 981,904 2,536,623 - 496,070 - 400 - - 400 496,470 - 1,057,649 - 980,754 - - 980,754 2,038,403 - - - 750 - - 750 750 - - - 750 - - 750 750 1,000 1,000 - - - - - 1,000 27 空中勤 資本支出 中華民國 科 目 設 備 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 0008000000 7 內政部主管 0008650000 9 空中勤務總隊 100,000 877,325 - 1,729 3708650000 民政支出 100,000 877,325 - 1,729 3708650100 1 一般行政 - - - - 3708651000 2 空中勤務業務 100,000 877,325 - 1,729 3708659000 3 一般建築及設備 - - - - 3708659011 1 交通及運輸設備 - - - - 28 務總隊 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 及 投 資 其他資本支出 合 計 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投 資 750 1,700 400 - - - 981,904 750 1,700 400 - - - 981,904 - - 400 - - - 400 - 1,700 - - - - 980,754 750 - - - - - 750 750 - - - - - 750 29 空中勤務總隊 人事費彙計表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 1,760 三、法定編制人員待遇 178,862 四、約聘僱人員待遇 62,303 五、技工及工友待遇 5,438 六、獎金 50,026 七、其他給與 86,551 八、加班值班費 24,126 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 20,858 十一、保險 24,660 十二、調待準備 - 合 計 454,584 30 本 頁 空 白 31 空中勤 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位: 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0008000000 7 內政部主管 0008650000 9 空中勤務總隊 183 183 - - - - - - 8 8 4 4 1 1 3708650100 明 1 一般行政 183 183 - - - - - - 8 8 4 4 1 1 預 安 元 預 32 務總隊 明細表 112年度 單位:新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0008000000 內政部主管 0008650000 56 56 13 - - - 265 252 430,458 407,710 22,748 空中勤務總隊 3708650100 56 56 13 - - - 265 252 430,458 407,710 一般行政 22,748 112年度以業務費編列勞務承攬經費明 細如下: 1.「一般行政-基本行政工作維持」預 計人數9人,經費5,221千元。 2.「空中勤務業務-航務、機務及飛安 」預計人數108人,經費78,624千元 。 3.「空中勤務業務-勤務指揮工作」預 計人數2人,經費1,120千元。 33 空中勤務總隊 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 101.08 1,798 949 31.30 30 29 16 2593-T2。 1 小貨車 1 85.09 1,597 633 31.30 20 19 10 H5-3401。 2人座小貨車( 預計於112年8 月報廢) 1 其他特殊用途車輛 4 96.09 2,967 949 31.30 30 29 11 8851-RH。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 96.09 2,967 949 31.30 30 29 11 8852-RH。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 96.09 2,967 949 31.30 30 29 11 8853-RH。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 96.09 2,967 949 31.30 30 29 11 8861-RH。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 97.08 2,967 949 31.30 30 29 11 4179-UW。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 97.08 2,967 949 31.30 30 29 11 4180-UW。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 97.08 2,967 949 31.30 30 29 11 4181-UW。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 97.08 2,967 949 31.30 30 29 11 4182-UW。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 949 31.30 30 29 22 ALA-6552。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 949 31.30 30 29 22 ALA-6553。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 949 31.30 30 29 22 ALA-6561。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 949 31.30 30 29 22 ALA-6562。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 949 31.30 30 29 22 ALA-6563。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 949 31.30 30 29 22 ASE-2101。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 949 31.30 30 28 22 ASE-2102。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 949 31.30 30 28 22 ASE-2103。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 949 31.30 30 28 22 ASE-2105。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 949 31.30 30 28 22 ASE-2106。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 949 31.30 30 28 22 ASE-2107。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 4 107.08 2,400 949 31.30 30 19 22 AXL-7052。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 4 107.08 2,400 949 31.30 30 19 22 AXL-7053。 勤務車 1 燃油機車 1 100.05 101 178 31.30 6 1 2 533-HYJ。 4 燃油機車 1 104.05 149 710 31.30 22 4 8 MAH-7369、MA H-7370、MAH- 7371、MAH-73 72。 7 燃油機車 1 105.03 124 1,243 31.30 39 7 12 MGC-2110、MG 34 空中勤務總隊 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 C-2111、MGC- 2113、MGC-21 15、MGC-2116 、MGC-2117、 MGC-2118。 本年度新增車輛: 1 小貨車 3 112.09 1,493 316 31.30 10 2 11 汰購001。 小貨車(預計1 12年9月購置) 。 合 計 23,958 750 646 433 35 空中勤務總隊 公務航空器明細表 中華民國112年度 單位:新台幣千元 乘客人 航空油料費 購置年 發動機型號 航空器數 航 空 器 種 類 數不含 養護費 其他 備註 月 (數量) 數量(公升) 單價(元) 金額 飛行員 現有航空器: 1 BE-200 6 68.07 PT6A-41(2) 90,500 35.24 3,189 24,189 NA-301 1 AS-365N1 12 80.06 ARRIEL 1C1(2) 47,000 35.24 1,656 54,500 NA-101 1 AS-365N1 12 80.06 ARRIEL 1C1(2) 47,000 35.24 1,657 54,500 NA-102 1 AS-365N2 12 82.07 ARRIEL 1C2(2) NA-103飛航事故 1 AS-365N2 12 82.08 ARRIEL 1C2(2) 47,000 35.24 1,657 54,500 NA-104 1 AS-365N2 12 82.08 ARRIEL 1C2(2) 47,000 35.24 1,657 54,500 NA-105 1 AS-365N3 10 88.12 ARRIEL 2C(2) 47,000 35.24 1,657 54,500 NA-106 1 AS-365N3 10 88.12 ARRIEL 2C(2) 47,000 35.24 1,657 54,500 NA-108 1 AS-365N3 10 88.12 ARRIEL 2C(2) 47,000 35.24 1,657 54,500 NA-109 1 AS-365N3 10 88.12 ARRIEL 2C(2) 47,000 35.24 1,657 54,500 NA-110 1 UH-60M 12 104.12 T700-GE-701D 130,000 35.24 4,581 31,130 NA-701 1 UH-60M 12 104.12 T700-GE-701D 130,000 35.24 4,581 31,130 NA-702 1 UH-60M 12 104.12 T700-GE-701D 130,000 35.24 4,581 31,130 NA-703 1 UH-60M 12 106.08 T700-GE-701D 130,000 35.24 4,581 31,130 NA-704 1 UH-60M 12 105.07 T700-GE-701D 130,000 35.24 4,581 31,130 NA-705 1 UH-60M 12 106.12 T700-GE-701D 130,000 35.24 4,581 31,130 NA-707 1 UH-60M 12 106.12 T700-GE-701D 130,000 35.24 4,581 31,130 NA-708 1 UH-60M 12 106.12 T700-GE-701D 130,000 35.24 4,581 31,130 NA-709 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 140,000 35.24 4,934 31,130 NA-710 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 140,000 35.24 4,934 31,130 NA-711 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 140,000 35.24 4,934 31,130 NA-712 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 140,000 35.24 4,934 31,130 NA-713 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 140,000 35.24 4,934 31,130 NA-714 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 140,000 35.24 4,934 31,138 NA-715 合 計 2,346,500 82,696 896,017 0 36 本 頁 空 白 37 預算員額: 職員 183 人 技工 4人 警察 0 人 駕駛 1人 空中勤 法警 0 人 聘用 56 人 合計: 265 人 駐警 0 人 約僱 13 人 工友 8 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 11 50,656.25 1,580,684 600 5 5,870.28 - 二、機關宿舍 - - - - - 1 首長宿舍 - - - - - 2 單房間職務宿舍 - - - - - 3 多房間職務宿舍 - - - - - 三、其他 - - - 1 773.78 - 合 計 50,656.25 1,580,684 600 6,644.06 - 38 務總隊 舍明細表 112年度 單位:新臺幣千元,平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - 56,526.53 - - 600 關宿舍 - - - - - - - - - 長宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - - - - - 他 - - - - - 773.78 - - - - - - - 57,300.31 - - 600 39 空中勤 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對個人之捐助 - 4085 獎勵及慰問 - (1)3708650100 - 一般行政 [1]4085獎勵及慰問 01 112-112 退休職人員 退休職人員三節慰問金。 - 4090 其他補助及捐助 - (1)3708650100 - 一般行政 [1]4090其他補助及捐助 02 112-112 因公傷殘殉職人 因公傷殘殉職人員子女教養 - 員之子女 金。 [2]4090其他補助及捐助 03 112-112 退休人員及因公 空勤人員醫療照護實施方案 - 死亡人員遺眷家 (退休人員及因公死亡人員 戶代表 遺眷家戶代表)。 40 務總隊 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 1,340 - - 1,340 - 1,340 - - 1,340 - 126 - - 126 - 126 - - 126 - 126 - - 126 - 1,214 - - 1,214 - 1,214 - - 1,214 - 1,203 - - 1,203 - 11 - - 11 41 本 頁 空 白 42 空中勤務總隊 派員出國計畫預算總表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 3 349 23,029 3 349 19,877 考 察 - - - 1 20 289 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 1 20 320 - - - 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 2 329 22,709 2 329 19,588 43 空中勤 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一.定期會議 01 配合陸軍至美國實施軍事 美國(暫 參加美國安援指揮部通 10 2 127 152 售予專案管理會議 - 25 訂休士頓 用直升機辦公室召開UH ,需配合 -60M型直升機有關軍事 美方擇定 售予專案會議,研討飛 地區) 機主附件後送回修、技 術支援及料件採購等窒 礙議題及管制專案執行 ,以維飛機妥善適航需 要。 44 務總隊 -開會、談判 112年度 單位:新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 10 41 320 空中勤務業務 美國(西雅圖) 106.09 3 567 美國(伊利諾) 107.07 3 647 美國(休士頓) 108.08 3 541 45 空中勤 派員出國計畫預算類別表 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 主 要 研 習 課 程 預計前往期間 預計天數擬派人數 三、實習 01 Beechcraft King Air型機 美國(暫訂 參加Beechcraft King Air型機模擬機 112.06-112.11 14 5 模擬機訓練-25 達拉斯) 訓練。 02 AS-365N型機模擬機訓練- 馬來西亞 參加AS-365N型機模擬機訓練。 112.04-112.11 7 37 25 46 務總隊 -進修、研究、實習 112年度 單位:新臺幣千元 旅 費 預 算 歸屬預算科目 前三年度已派人員人數 生 活 費 機票與出國手續費 書籍學雜等費 合 計 571 325 1,785 2,681 空中勤務業務 5 1,091 561 18,376 20,028 空中勤務業務 37 47 空中勤 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 經 常 分類 職能 受僱人員報酬 商品及勞務購買支出 債務利息 土地租金支出 別分類 總 計 454,746 1,076,843 - 21,790 01 一般公共事務 454,746 1,076,843 - 21,790 48 務總隊 濟性綜合分類表 112年度 單位:新臺幣千元 支 出 經 常 移 轉 對家庭及民間 經常支出合計 對企業 對政府 對國外 非營利機構 - 1,340 - - 1,554,719 - 1,340 - - 1,554,719 49 空中勤 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 投 資 及 增 資 資 職能 別分類 對營業基金 對非營業特種基金 對民間企業 對企業 總 計 - - - - 01 一般公共事務 - - - - 50 務總隊 濟性綜合分類表 112年度 單位:新臺幣千元 支 出 本 移 轉 對家庭及民間 土地購入 無形資產購入 對政府 對國外 非營利機構 - - - 100,000 - - - - 100,000 - 51 空中勤 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 固 定 資 本 職能 別分類 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 總 計 - 877,325 - 750 01 一般公共事務 - 877,325 - 750 52 務總隊 濟性綜合分類表 112年度 單位:新臺幣千元 支 出 形 成 總 計 資本支出合計 資訊軟體 機器及其他設備 土地改良 - 3,829 - 981,904 2,536,623 - 3,829 - 981,904 2,536,623 53 空中勤務總隊 跨年期計畫概況表 中華民國112年度 單位:新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 110及以 111年度 112年度 113及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 臺東駐地直升機 107-112 4.59 3.66 0.53 0.40 - 本項計畫係奉行政院 棚廠興建工程中 106年11月22日院臺 程計畫 忠字第1060036718號 函核定,並奉行政院 108年11月13日院臺 忠字第1080035751號 函及111年3月22日院 臺忠字第1110006858 號函核定修正,其中 107年度所需先期設 計規劃作業經費1,50 0千元,經行政院核 定由年度預算相關經 費項下支應。 臺北松山駐地直 109-115 27.67 1.74 2.32 9.37 14.24 本項計畫係奉行政院 升機棚廠暨代拆 109年8月3日院臺忠 代建空軍司令部 字第1090020030號函 松山基地指揮部 核定,其中109年度 飛機棚廠等興建 所需先期設計規劃作 工程中程計畫 業經費300千元,經 行政院核定由年度預 算相關經費項下支應 。 54 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 甲、 通案決議部分: 一、 111年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用途別項目決議如下: 遵照辦理。 1.減列大陸地區旅費50%,不得流用。 2.減列國外旅費及出國教育訓練費(不含現行法律明文規定支出)5%, 除國防部及外交部外,不得流用。 3.減列委辦費(不含現行法律明文規定支出)5%。 4.減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護 費5%。 5.減列軍事裝備及設施3%。 6.減列一般事務費(不含現行法律明文規定支出)5%。 7.減列媒體政策及業務宣導費30%。 8.減列設備及投資(不含現行法律明文規定支出及資產作價投資)6%。 9.減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助(不含現行法律明文規定 支出)5%。 10.對地方政府之補助(不含現行法律明文規定支出及一般性補助款)4 %。 11.前述三至六項允許在業務費科目範圍內調整。 12.前述九至十項允許在獎補助費科目範圍內調整。 13.若有特殊困難無法依上開原則調整者,可提出其他可刪減項目,經 主計總處審核同意後予以代替補足。 14.如總刪減數未達270億元(約1.19%),另予補足。 二、 111年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下: 遵照辦理。 1.大陸地區旅費:統刪50%,其中警政署及所屬、移民署、法務部、司 法官學院、廉政署、矯正署及所屬、調查局、觀光局及所屬改以其他 項目刪減替代,科目自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費:除現行法律明文規定支出不刪外,其餘 統刪5%,其中總統府、國家安全會議、外交部、領事事務局、國防部、 僑務委員會改以其他項目刪減替代,科目自行調整。 3.委辦費:除現行法律明文規定支出不刪外,其餘統刪5%,其中總統府、 國家安全會議、主計總處、國立故宮博物院、客家委員會及所屬、大 55 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 陸委員會、立法院、考試院、審計部、內政部、營建署及所屬、役政 署、建築研究所、外交及國際事務學院、國防部、國防部所屬、財政 部、國庫署、體育署、國家教育研究院、法務部、司法官學院、廉政 署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、交通部、中央氣象局、觀光局 及所屬、公路總局及所屬、職業安全衛生署、僑務委員會、畜產試驗 所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、臺南 區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧 署及所屬、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局、證券期貨局、 海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、國家海洋研究院改以其他 項目刪減替代,科目自行調整。 4.房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費: 統刪5%,其中主計總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、國家 發展委員會、大陸委員會、立法院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地 方法院、臺灣新北地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏 東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣澎湖地方 法院、福建金門地方法院、監察院、審計部、審計部臺北市審計處、 審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、 審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、 警政署及所屬、消防署及所屬、移民署、領事事務局、外交及國際事 務學院、國防部所屬、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署 及所屬、財政資訊中心、教育部、體育署、國家圖書館、國立公共資 訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學 院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高 檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等 檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察 署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方 檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方 檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方 檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方 56 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方 檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方 檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方 檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建 金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、標準檢驗 局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通部、民用航 空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 鐵道局及所屬、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性 物料管理局、農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、桃園區農 業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良 場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、 農糧署及所屬、農田水利署、毒物及化學物質局、環境檢驗所、新竹 科學園區管理局、證券期貨局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保 育署、國家海洋研究院改以其他項目刪減替代,科目自行調整。 5.軍事裝備及設施:統刪3%,其中國防部所屬改以其他項目刪減替代, 科目自行調整。 6.一般事務費:除現行法律明文規定支出不刪外,其餘統刪5%,其中總 統府、主計總處、國家發展委員會、公平交易委員會、國家通訊傳播 委員會、大陸委員會、公共工程委員會、立法院、司法院、最高法院、 最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行 政法院、懲戒法院、法官學院、智慧財產及商業法院、臺灣高等法院、 臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄 分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法 院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺 灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化 地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法 院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺 灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆 地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等 法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、考試院、銓 敘部、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部 57 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部 高雄市審計處、營建署及所屬、警政署及所屬、中央警察大學、消防 署及所屬、役政署、移民署、空中勤務總隊、外交部、國防部、國防 部所屬、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及 所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有 財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、 國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研 究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺 灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南 檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察 分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺 灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺 灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺 灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺 灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺 灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺 灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺 灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢 察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、標準檢驗局及所屬、 中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、交通部、 民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、鐵道局 及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委 員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、臺南區農業改良場、花蓮區農 業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、 農糧署及所屬、農田水利署、中央健康保險署、毒物及化學物質局、 新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局、金融監督管理委員會、 銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局、海洋委員會、海巡署及所屬、 海洋保育署、國家海洋研究院改以其他項目刪減替代,科目自行調整。 7.媒體政策及業務宣導費:除農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬、衛 生福利部疾病管制署不刪外;總統府主管、國立故宮博物院、檔案管 理局、原住民族文化發展中心、中央選舉委員會及所屬、促進轉型正 58 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 義委員會、不當黨產處理委員會、考試院主管、勞動部主管、原子能 委員會主管、環境保護署主管、科技部主管、海洋委員會主管、國軍 退除役官兵輔導委員會主管統刪5%;行政院、主計總處、國家發展委 員會、原住民族委員會、大陸委員會、內政部主管、財政部主管、法 務部主管、僑務委員會主管統刪28%;司法院主管統刪30%;客家委 員會及所屬、外交部主管、國防部主管、教育部主管、經濟部主管、 交通部主管、農業委員會主管(不含動植物防疫檢疫局及所屬)、衛生 福利部主管(不含疾病管制署)、文化部主管統刪35%。 8.設備及投資:除現行法律明文規定支出及資產作價投資不刪外,其餘 統刪6%,其中大陸委員會、立法院、司法院、最高法院、最高行政法 院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、懲 戒法院、法官學院、智慧財產及商業法院、臺灣高等法院、臺灣高等 法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺 灣高等法院花蓮分院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣 桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地 方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高 雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方 法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、 臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法 院、福建連江地方法院、監察院、審計部臺北市審計處、審計部新北 市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南 市審計處、審計部高雄市審計處、役政署、建築研究所、外交及國際 事務學院、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、南區國稅局及所 屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣 播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政 署、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、 臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣 高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣 臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣 桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣 59 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣 臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣 屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣 宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建 高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察 署、調查局、經濟部、工業局、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加 工出口區管理處及所屬、交通部、勞動部、農業委員會、農糧署及所 屬、海洋委員會、海洋保育署、國家海洋研究院改以其他項目刪減替 代,科目自行調整。 9.對國內團體之捐助及政府機關間之補助:除現行法律明文規定支出不 刪外,其餘統刪5%,其中客家委員會及所屬、大陸委員會、內政部、 營建署及所屬、消防署及所屬、體育署、標準檢驗局及所屬、交通部、 觀光局及所屬、公路總局及所屬、核能研究所、農業委員會、水土保 持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、新竹 科學園區管理局、中部科學園區管理局、海洋委員會、海洋保育署改 以其他項目刪減替代,科目自行調整。 10.對地方政府之補助:除現行法律明文規定支出及一般性補助款不刪 外,其餘統刪4%,其中役政署、教育部、公路總局及所屬、鐵道局及 所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、海洋委員會、海洋保育署改以其他 項目刪減替代,科目自行調整。 三、 有鑑於網路社群媒體具有快速傳播特性,各行政機關陸續採取新媒體經 遵照辦理。 營與運用,直接與社會大眾溝通政策及宣導。近年來政府時有挾龐大預 算資源於網絡社群平台進行非廣告形式宣傳與澄清之情事,立法院遂於 110年三讀通過修正預算法第62條之1條文,目的為將政府於四大媒體 (平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體)執行政策宣導時,也能 同時納入預算法的規範。行政院主計總處於修法通過後,雖於預算書中 增設宣導經費專屬預算科目,並新增媒體政策及業務宣導經費彙計表, 然卻將宣導方式限定為於四大媒體所辦理,過去各機關辦理活動、說明 會、園遊會或發放各式宣導品之方式,不再納入政策宣導規範。爰此, 為利立法院能明確掌握各機關編列政策宣導之實際預算,要求行政院主 60 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 計總處:1.各機關辦理活動、說明會、園遊會或發放各式宣導品等,應 明確揭示辦理或贊助機關名稱,以避免產生置入性行銷之疑慮。2.各機 關於四大媒體上處理政策及業務宣導之相關工作者(即小編人力),以 委外或勞務承攬方式辦理之經費,應納入政策及業務宣導費彙計表表 達,以利預算之呈現。 四、 111年度中央政府總預算案歲出編列2兆2,621億元,其中依法律義務必 非本總隊主管業務。 須編列之支出1兆5,262億元,占歲出總額之67.47%,比重近七成,且111 年度較110年度增加129.76億元,對歲出結構與其他新興計畫額度有重 大關聯性,因分散於各機關預算內,並未於總預算案總說明及主要附表 列表揭露,如直接於中央政府總預算案總說明附表中列表揭露,將使歲 出資訊更公開透明,且立法院審議107年度中央政府總預算案時曾作成 通案決議(十三):「… …行政院所稱依法律義務之支出,……,應明 確界定歸屬該項支出之定義範疇,並於各年度中央政府總預算案中詳實 彙核列表揭露其項目、金額與依據,以利審議。」行政院應於112年度 中央政府總預算案附表中列明法律義務支出之項目、金額、預算編列機 關、依據等資料,俾利預算審議之參考。 五、 111年度中央政府總預算案修正案預計自111年1月1日起調增軍公教人 非本總隊主管業務。 員待遇4%,係依行政院110年10月28日發布「蘇揆:與全民共享經濟成 果亦盼帶動民間企業調薪」新聞稿說明略以:「……在臺灣經濟創11 年來新高且稅收增加的情況下,為了讓全民共享經濟成長的果實,因此 政院今天通過自明(111)年1月1日起,全體軍公教人員調薪4%,是25 年來最高調幅,希望藉此進一步帶動民間企業調薪。」惟前一次(107 年度)軍公教人員調薪3%,竟發生高階公務人員調薪高達7%。茲為確保 基層軍公教人員調薪4%,111年度軍公教人員調薪應一律採調薪4%。 六、 依照立法院110年12月24日各黨團朝野協商的共識,各黨團同意111年度 非本總隊主管業務。 中央政府總預算案(公務預算部分),至遲於111年1月28日以前完成三 讀程序,並不提出復議。而111年度中央政府總預算案中,其中包含調 整軍公教人員薪資待遇(中央政府部分163億元)、受雇勞工育嬰留職 停薪津貼加給補助(47.89億元)、辦理產檢假薪資補助(3.62億元) 61 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 等新增計畫,因總預算案三讀日期與春節連續假期相當接近,請行政院 人事行政總處、行政院主計總處、財政部國庫署及相關部會,預先各自 主管法規及行政作業提前準備(例如:全國軍公教員工待遇支給要點、 中央政府總預算統籌科目經費核定動支數額通知單及各機關付款憑單 等),以利各項發放作業順利。 七、 2020東京奧運我國代表團於110年7月19日搭中華航空公司包機出國,選 非本總隊主管業務。 手被安排搭經濟艙,相關行政人員卻搭乘商務艙,引發國人譁然。依現 行國外出差旅費報支要點規定,部長級人員、特使,得乘坐頭等座(艙) 位。次長級人員、大使、駐外代表、公使、其他特任(派)人員、簡任 第十二職等以上領有各該職等全額主管加給人員,得乘坐商務或相當之 座(艙)位。但次長級人員負有外交任務代表政府出訪或參加重要國際 會議,得乘坐頭等座(艙)位。其餘人員乘坐經濟(標準)座(艙)位。 鑑於國家財政困窘,行政院應鼓勵公務人員應以身作則,本節約原則之 支用經費,爰應請行政院於1個月內就搭乘旅途遠近,及實際情形檢討 現行國外出差旅費報支要點規定,以符社會之期待。 八、 有鑑於農藥生產及使用,所衍生環境汙染及農藥殘留諸多問題,嚴重威 非本總隊主管業務。 脅生態環境與人類健康,聯合國於2017年1月24日發表食物權問題特別 報告( Report of the Special Rapporteur on the right to food), 報告中強調免於農藥毒害,為人類應有之基本人權,並將之列入第34 屆人權理事會議議程。指出農藥長期累積之毒素,使得罹患癌症、阿茲 海默症、帕金森氏症、內分泌失調、發展失調、基因突變及不孕症等人 數與日俱增,世界各國因應減少農藥危害趨勢,紛紛提出相關政策,如 歐盟提出為達到農藥永續使用架構(2009/128/EC)指令,要求會員國 設置量化目標、對象、方法、時間表、指標等,惟農藥造成環境毒性影 響及食物飲水殘留等,與國人健康息息相關,影響甚鉅,爰此,行政院 應督導行政院農業委員會、衛生福利部、行政院環境保護署等相關單位 正視並整合有關農藥管理制度等跨部會相關系統管理與監測作為及權 責分工業務等精進方案,並於3個月內向立法院相關委員會提出書面報 告。 62 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 九、 根據內政部警政署統計,除 110 年度因為疫情影響外,自 106 年度起, 非本總隊主管業務。 全國毒品查獲件數、嫌疑犯人數看似減少,但毒品查獲重量卻大幅成 長,且居高不下,顯見毒品交易情形日益嚴重。又加上近年來加密虛 擬貨幣興起且種類繁多,各有不同的特性,以致於被不法人士拿來做 為吸金、毒品交易的支付工具。例如:泰達幣(Tether)又稱 USDT, 其特性為每一元泰達幣都有一美元擔保,亦即擁有多少泰達幣等同有 同價位美元,犯罪者利用此一特性,再透過幣託中心交易虛擬貨幣, 即可完成鉅額毒品買賣。由於在幣託中心透過人頭帳戶分多層轉出, 即便調查人員也無法完整查出最終的主嫌,許多被利用來做毒品交易 的年輕人,被捕落網後雖配合調查供出案情以求減刑,但往往到判決 書下來時已被處以私刑失去生命。爰此,請行政院指示相關部會就毒 品交易利用上述新興犯罪模式,拿出有效防制作為及加強相關法律規 範,並由法務部於 6 個月內向立法院提出相關進度檢討書面報告。 單位:件、人、公克 全國查獲件數 全國嫌疑犯人數 全國查獲重量(公克) 106 年度 58,515 62,644 9,685,469 107 年度 55,480 59,106 20,596,643 108 年度 47,035 49,131 15,929,366 109 年度 45,489 47,779 13,305,709 110 年度 38,827 41,292 8,283,280 資料來源:內政部警政署 十、 全球加密貨幣總市值已達 2 至 3 兆美元,從 2009 年出現比特幣至今, 非本總隊主管業務。 各類加密貨幣種類眾多可達上千種,然我國至今對於加密貨幣的定義和 管理過於保守,僅僅只是洗錢防制法中,將金融監督管理委員會指定為 虛擬資產服務業的防洗錢事務的主管機關,而涉及其他業務相關部分 (例如發展及交易糾紛),仍然模糊不清。且金融監督管理委員會對於 國內設置多少比特幣 ATM?是否有法源可以管理?均無法即時掌握。顯 見,我國對於加密貨幣的發展及運用,已經大幅落後國際腳步,但終究 得面對新興金融帶來的挑戰。金融監督管理委員會對虛擬通貨洗錢防制 63 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 面所作之因應作為,雖已於 110 年 6 月 30 日發布虛擬通貨平台及交易 業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法,並將透過現地及非現地查核,督促 本事業落實執行相關措施,惟鑑於虛擬通貨市場之發展迅速,請金融監 督管理委員會持續關注國際間對虛擬通貨及其衍生性商品採行之相關 監理規範,適時採取相關因應措施,以保護投資人/消費者權益。 十一、 依照財政紀律法所授權訂定的稅式支出評估作業辦法規定,相關法律案 遵照辦理。 送立法院審議前,行政院必須審查通過稅式支出評估,並且業務主管機 關必須將稅式支出評估報告及公聽會會議紀錄送交立法院財政委員會 及相關委員會,業務主管機關屢次未依照前開辦法將相關資料與法案併 送交立法院(例如延長當沖降稅的證券交易稅條例),也未同時將評估 報告登載於機關網站,無視法令規定,亦不理會立法院長期以來決議的 要求。爰此,要求行政院各部會提出涉及租稅減免的法案送立法院審查 時,除應確實依照稅式支出評估作業辦法規定外,同時應將相關稅式支 出評估報告併同修正草案送立法院備查。 十二、 為合理監督國營事業捐贈支出,爰要求行政院所屬相關部會主管之國營 非本總隊主管業務。 事業,比照公開發行公司、財團法人等管理機制,應於1個月內公布其 過去5年(106至110年)之所有捐贈明細,並自111年度起,每季公布捐 贈明細,以昭公信,並提升治理效能。 十三、 中央政府轉投資公私合營事業家數眾多,中央各主管部會派任或推薦至 非本總隊主管業務。 各該事業之董事長、總經理薪資規範,係由各主管部會訂定之,惟各部 會所訂該等人員薪資標準規範規定,其中當年度其所支領之非固定收入 (如房屋津貼、績效獎金及其他各項獎金等)總額不得超過固定收入(即 月支薪俸、主管加給合計)總額,超過部分一律解繳國庫或繳作投資事 業之收益。有鑑於行政院業自78年度起取消公務人員房屋津貼,立法院 審議103年度中央政府總預算案決議略以,自104年度起,各財團法人除 應比照公務人員取消交通補助費外,亦不得再發放高層主管之房屋津 貼。爰此,中央各主管部會應立即修正派任或推薦至各該事業之董事 長、總經理薪資標準規範,並取消違法津貼。 十四、 政府轉投資事業107年底至109年底,分別為164家、164家及175家,期 非本總隊主管業務。 64 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 末實際總投資金額1兆652億5,518萬餘元、1兆2,871億3,722萬餘元及1 兆6,498億3,334萬餘元,其中21家轉投資公司連續虧損達3年以上,依 立法院預算中心109年度中央政府總決算審核報告整體評估報告指出, 檢視投資目的達成度之揭露狀況,部分投資機關僅分析虧損原因,部分 係說明現行處置狀況,部分則未備註分析,且中央政府特種基金參加民 營事業投資管理要點第 11 條規定:「各基金參加民營事業投資所營事 業目標無法達成,或連續3年虧損情況無法改善,應詳加評估檢討,報 由主管機關核處。」鑑於政府轉投資家數及數額近年度皆趨增,轉投資 事業連續虧損達3年以上者高達21家,為保障政府權益,行政院應督促 各投資機關除於投資前宜妥為評估目的、效益、回收年限及發展目標等 事項,並確實檢討投資政策及檢視投資目的之達成情形,以評估繼續持 有或退場撤回資金,以達到政府監督效果,爰請行政院督導相關主管機 關於3個月內向立法院相關委員會提出書面報告。 十五、 預算法第41條第3項規定,政府捐助之財團法人,每年應由各該主管機 非本總隊主管業務。 關就以前年度投資或捐助之效益評估,併入決算辦理。109年度總決算 編製要點規定,各主管機關須於主管決算編製主管機關對各部門捐助財 團法人之效益評估表。且政府資訊公開法第7條第1項第6款規定,政府 機關除依法限制公開或不予提供者外,應主動公開預算及決算書。惟依 立法院預算中心109年度中央政府總決算審核報告整體評估報告指出, 108及109年度中央政府各主管機關之單位決算及主管決算之公開情 形,各主管機關均有公開單位決算;惟主管決算部分,僅行政院原子能 委員會、衛生福利部、文化部、科技部及金融監督管理委員會等5個主 管機關公開,多數主管機關則未依法公開,致民眾難以知悉主管機關對 各部門捐助財團法人之效益評估情形,爰此,行政院應立即依政府資訊 公開法規定各主管機關自110年度起主動公開主管決算。 十六、 有鑑於衛生福利部所實施之春節檢疫措施專案,實施迄今已發生數起防 非本總隊主管業務。 疫旅館群聚案件,極有可能造成台灣下一波民眾感染的破口,爰要求衛 生福利部應會同交通部訂立防疫旅館之各項標準作業程序,並責成各縣 市政府進行督導查核,將查核結果每月定期公布。 65 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 乙、 新增決議部分: 一、 空中勤務總隊為維護飛航安全,111年度單位 本總隊於111年5月4日立法院第10屆第5會期內 預算第2目「空中勤務業務」項下「航務、機 政委員會第15次全體委員會議提出報告,並經立 務及飛安」計畫編列10億6,726萬9千元,惟 法院111年6月1日台立院議字第1110702553號函 各勤務隊配合常駐共勤單位演習訓練比率未 准予動支在案,茲摘述內容如下: 達8成,未能檢討改進以維護飛航安全。爰凍 經協商海巡署、農委會、衛福部等共勤機關,針 結該項預算200萬元,俟向立法院內政委員會 對任務及訓練事項,研商討論相關事宜並取得共 提出報告後,始得動支。 識,自109年8月起與共勤機關組合訓練改由各勤 務隊每季控管訓練時數,將原共勤單位組合訓練 架次納入年度常年訓練管制,如遇無法執行因 素,即辦理異動,並將訓練與任務結合達到實務 與訓練結合之功效,110年共勤組合訓練已達100 %。 二、 111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空中 本總隊於111年5月4日立法院第10屆第5會期內 勤務業務」項下「航務、機務及飛安」編列 政委員會第15次全體委員會議提出報告,並經立 10億6,726萬9千元,較110年度的9億4,982 法院111年6月1日台立院議字第1110702553號函 萬7千元增加117,442千元,漲幅12.36%。據 准予動支在案,茲摘述內容如下: 立法院預算中心評估,空中勤務總隊麾下各 針對任務及共勤訓練事項已協商海巡署、農委 單位配合駐地海巡、消防以及警政單位執行 會、衛福部等共勤機關,經研商討論相關事宜並 聯合演習數量偏低,比例未達80%。鑒於107 取得共識後,自109年8月起與共勤機關組合訓練 年2月5日墜毀之空中勤務總隊UH-60M黑鷹直 改由各勤務隊每季控管訓練時數,將原共勤單位 升機,經事故調查後,發現原因來自於空中 組合訓練架次納入年度常年訓練管制,如遇無法 勤務總隊未能完整規劃相關飛航組員之訓 執行因素,即辦理異動,並將訓練與任務結合達 練。且空中勤務總隊若無法配合其他民防單 到實務與訓練結合之功效,建立共勤信任、依 位共同演習,也無法在未來的任務中發揮最 賴,提升團隊效能,期能減少因「人為因素」而 大效益。爰凍結200萬元,俟向立法院內政委 產生的飛地安事件,提升飛行安全,110年共勤 員會提出書面報告後,始得動支。 組合訓練已達100%。 三、 111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空中 本總隊於111年5月4日立法院第10屆第5會期內 勤務業務」項下「航務、機務及飛安」編列 政委員會第15次全體委員會議提出報告,並經立 5,000萬元,用於直升機勤務及維護保養所需 法院111年6月1日台立院議字第1110702551號函 66 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 油料費較110年度之42,658千元增加7,342千 准予動支在案,茲摘述內容如下: 元,漲幅17.21%。根據預算中心評估,油料 一、 各年度飛機油料費,係參考過去3年所用油 費的預算實支率從106年的80%下降到110年 料數量及決算數,另再考量飛機勤務預估狀 的49.40%。顯見在燃料的使用上,空中勤務 況等因素編列,使用情形易受國際燃油生產 總隊的表現仍不盡理想,大有進步的空間。 供給波動及本國劇烈天然氣候災害等影 爰針對空中勤務總隊「空中勤務業務」下「航 響,尤109年度因國際油價暴跌油料費用支 務、機務及飛安」編列之10億6,726萬9千元, 出減少,110年度實支率尚有87.58%,均能 凍結200萬元,俟向立法院內政委員會提出書 滿足飛機執行各項空中勤務之需求,又本總 面報告後,始得動支。 隊於每日早上9點,由機關首長以視訊方式 召開任務總提示檢討會,檢討各飛行駐地任 務派遣狀況與整併各項飛行訓練,裨益飛行 任務及訓練更精實、更有效率,亦可撙節相 關油料費支出,經執行成效良好。 二、賡續依飛機執行空中勤務需求審慎評估覈實 編列直升機勤務及維護保養所需油料費,並 善用獲編預算額度,撙節審慎善用每一分預 算經費,作最有效之運用。 四、 經查109年度空中勤務總隊各勤務隊配合常 本總隊於111年5月4日立法院第10屆第5會期內 駐共勤單位預先規劃之演練(習)及共勤訓 政委員會第15次全體委員會議提出報告,並經立 練合計489次,109年度因訓練勤務取消、無 法院111年6月1日台立院議字第1110702553號函 妥善機、天候不佳及飛機擔任國家搜救指揮 准予動支在案,茲摘述內容如下: 中心待命機等因素,無法執行107次,實際執 針對海巡署、農委會、衛福部等共勤機關任務及 行次數382次,整體執行率78.12%,部分勤務 訓練事項,經研商討論後取得共識,並自109年8 隊如第一大隊第一隊執行率69.72%、第二大 月起與共勤機關組合訓練改由各勤務隊每季控 隊第三隊執行率79.66%、第三大隊第二隊執 管訓練時數,將原共勤單位組合訓練架次納入年 行 率 76.24% 及 第 三 大 隊 第 三 隊 執 行 率 度常年訓練管制,如遇無法執行因素,即辦理異 79.10%,比率未達8成,為落實常年訓練管制 動,並將訓練與任務結合達到實務與訓練結合之 作為,允宜加強督導訓練未完成訓練之勤務 功效,實施後成效良好,110年共勤組合訓練已 隊,並檢視訓練辦理進度,適時要求各隊調 達100%。 整進度落後人員勤務編排,以利訓練計畫之 進行。空中勤務總隊為維護飛航安全,111 67 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 年度單位預算第2目「空中勤務業務」項下「航 務、機務及飛安」計畫編列10億6,726萬9千 元,惟各勤務隊配合常駐共勤單位演習訓練 比率未達8成,建議應檢討改進,以維護飛航 安全。爰此,凍結200萬元,俟空中勤務總隊 向立法院內政委員會提出書面報告後,始得 動支。 五、 請空中勤務總隊針對「各勤務隊配合常駐共 本案相關書面報告,本總隊業於111年3月2日以 勤單位演習訓練比率偏低問題」加強訓練提 台 內 空 勤 字 第 1110860039 號 函 陳 送 立 法 院 在 高比率,向立法院內政委員會提出書面報告。 案,茲摘述內容如下: 已協商海巡署、農委會、衛福部等共勤機關,針 對任務及訓練事項,研商討論相關事宜並取得共 識,自109年8月起與共勤機關組合訓練改由各勤 務隊每季控管訓練時數,將原共勤單位組合訓練 架次納入年度常年訓練管制,如遇無法執行因 素,即辦理異動,並將訓練與任務結合達到實務 與訓練結合之功效,110年共勤組合訓練已達100 %,執行成效良好。 六、 依立法院預算中心評估報告指出,空中勤務 本案相關書面報告,本總隊業於111年3月2日以 總隊直升機妥善率106年度至110年度分別為 台 內 空 勤 字 第 1110860033 號 函 陳 送 立 法 院 在 77.23%、73.17%、70.30%、68.79%、67.86 案,茲摘述內容如下: %,顯示直升機妥善率逐年降低,爰要求空 一、本總隊為提升飛行勤務安全,近年積極維護 中勤務總隊持續加強管理,於3個月內向立法 各型機妥善狀況,其中 106 至 110 年度總體 院內政委員會、財政委員會提出檢討報告, 飛機派遣妥善率均超越年度計畫預定之目 俾提升維修品質及效率。 標值 65%以上,各型飛機妥善率均能滿足勤 務之需求。 二、108 至 110 年度各型機隊遇待美方技術支 援、飛機進廠執行大檢(如 PMI 與 10 年大檢 等)及航材待料等因素致影響妥善率情形, 本總隊經積極連絡美方儘速支援修復及辦 68 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 理待料航材採購,並逐年檢討航材耗用狀 況,按累積經驗值於年度航材採購選項購置 高故障率及影響妥善率航材,俾利提高飛機 可飛狀況。 三、各機已陸續恢復妥善,未有影響勤務執行情 形,將持續加強機隊委商維護後之履約督導 管理,提升自我修護機隊基本自維技術能 量,及提升機隊妥善率達成年度整體機隊派 遣妥善率之目標。 七、 111年度空中勤務總隊辦理飛機及救災救護 本案相關書面報告,本總隊業於111年3月2日以 設備器材維護保養暨相關後勤維持計畫飛機 台 內 空 勤 字 第 1110860032 號 函 陳 送 立 法 院 在 維護保養相關經費,編列預算9億4,210萬2 案,茲摘述內容如下: 千元,較110年度預算增加1億0,723萬5千 一、飛機養護預算因隨機齡逐漸增加,飛機結構 元,公務航空器單架養護費用呈增加趨勢, 及各系統主件及航材,相對因屆檢及耗損須 惟直升機妥善率逐年降低,建請應持續加強 檢(翻)修及更換,及新型黑鷹機完成接收 管理,以提升維修品質及效率。 投入任務後,飛行勤務架次與時數日愈增 加,例行性定期檢查與故障維護航材需求量 同步增加,致需編列更多經費以支應維護航 材需求。 二、108 至 110 年度各型機隊遇待美方技術支 援、飛機進廠執行大檢(如 PMI 與 10 年大檢 等)及航材待料等因素致影響妥善率情形, 本總隊經積極連絡美方儘速支援修復及辦 理待料航材採購,並逐年檢討航材耗用狀 況,按累積經驗值於年度航材採購選項購置 高故障率及影響妥善率航材,俾利提高飛機 可飛狀況。 三、近年來為提升飛行勤務安全,已積極維護各 型機妥善狀況,其中 106 至 110 年度總體飛 機派遣妥善率均超越年度計畫預定之目標 值 65%以上,各型飛機妥善率均能滿足勤務 69 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 之需求。 四、持續加強機隊委商維護後之履約督導管理, 提升自我修護機隊基本自維技術能量,及提 升機隊妥善率達成年度整體機隊派遣妥善 率之目標,以確保國家各項空中任務之遂行 及保護人民生命財產之安全。 八、 111年度空中勤務總隊辦理直升機勤務及維 本案相關書面報告,本總隊業於111年3月2日以 護保養所需油料費編列預算5,000萬元,較 台 內 空 勤 字 第 1110860030 號 函 陳 送 立 法 院 在 110年度預算增加734萬2千元,惟部分年度預 案,茲摘述內容如下: 算執行情形未盡理想,建請應覈實編列預算。 一、各年度飛機油料費,係參考過去3年所用油 料數量及決算數,另再考量飛機勤務預估狀 況等因素編列,使用情形易受國際燃油生產 供給波動及本國劇烈天然氣候災害等影 響,尤109年度因國際油價暴跌油料費用支 出減少,110年度實支率尚有87.58%,均能 滿足飛機執行各項空中勤務之需求,另本總 隊於每日早上9點針對各飛行駐地任務派遣 狀況與各項飛行訓練,舉行任務總提示檢討 會,裨益飛行任務及訓練更精實、更有效 率,亦可撙節相關油料費支出,經執行成效 良好。 二、 將持續依飛機執行空中勤務需求審慎評估 覈實編列直升機勤務及維護保養所需油料 費,並善用獲編預算額度,撙節審慎善用每 一分預算經費,作最有效之運用。 九、 依立法院預算中心評估報告指出,109年度空 本案相關書面報告,本總隊業於111年3月2日以 中勤務總隊各勤務隊配合常駐共勤單位預先 台 內 空 勤 字 第 1110860038 號 函 陳 送 立 法 院 在 規劃演習訓練次數合計489次,109年度因訓 案,茲摘述內容如下: 練勤務取消、無妥善機、天候不佳及飛機擔 透過協商海巡署、農委會、衛福部等共勤機關, 任國家搜救指揮中心待命機等因素,無法執 針對任務及訓練事項,研商討論相關事宜並取得 行107次,實際執行次數382次,整體執行率 共識,自 109 年 8 月起與共勤機關組合訓練改由 70 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 78.12%,爰要求空中勤務總隊加強督導未完 各勤務隊每季控管訓練時數,將原共勤單位組合 成訓練之勤務隊,於3個月內向立法院內政委 訓練架次納入年度常年訓練管制,如遇無法執行 員會、財政委員會提出檢討報告,俾提升訓 因素,即辦理異動,期能磨合共勤組合執行勤務 練計畫執行成效。 默契,增強執勤能力,確保任務達成安全。110 年共勤組合訓練達成率為 100%,符合飛行架次 整併實務與訓練結合,節省國家公帑之目標。 十、 臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司 本案相關書面報告,本總隊業於111年2月25日以 令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程, 台 內 空 勤 字 第 1110860026 號 函 陳 送 立 法 院 在 期程自109年度至115年度。依立法院預算中 案,茲摘述內容如下: 心評估報告指出,目前6架黑鷹直升機空中勤 一、 奉 行 政 院 109 年 8 月 3 日 院 臺 忠 字 第 務總隊暫部署於高雄駐地,預計115年底臺北 1090020030號函核定中程計畫,總計畫經費 松山駐地棚廠完工後再予進駐,爰要求空中 27億6,702萬311元,包含土地有償撥用7億 勤務總隊掌握施工進度,於3個月內向立法院 1,318萬4,984元,執行期程自109年8月至 內政委員會、財政委員會提出施工進度報 115年6月。 告,俾如期如質完成計畫,以利黑鷹直升機 二、代辦機關營建署於109年12月完成技術服務 進駐。 廠商遴選決標、110年4月召開「規劃設計定 案前專家學者聯合審查會議」完成設計方案 定調,為加速設計作業,協調營建署採基本 設計與細部設計作業同步作業方式進行,技 服廠商於110年9月提送基本設計成果、11 月提送細部設計成果修正資料,設計進度較 原訂期程,提前2個月。 三、營建署於111年1月召開「細部設計圖說專家 學者聯合審查會議」技服廠商刻正辦理預算 書圖修正,預計111年3月提送修正版資料、 營建署預計4月辦理施工廠商遴選公告作 業、7月完成工程發包(決標)程序,遵行政 院核定計畫,預於115年6月竣工。 丙、 內政委員會決議部分: 空中勤務總隊 一、 111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空中 本總隊於111年5月4日立法院第10屆第5會期內 71 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 勤務業務」項下「航務、機務及飛安」編列 政委員會第15次全體委員會議提出報告,並經立 10億6,726萬9千元,凍結200萬元,俟空中勤 法院111年6月1日台立院議字第1110702551號函 務總隊就下列各案向立法院內政委員會提出 准予動支在案,茲摘述內容如下: 書面報告後,始得動支。 1.經協商海巡署、農委會、衛福部等共勤機關, 1.111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空 針對任務及訓練事項,研商討論相關事宜並取 中勤務業務」項下「航務、機務及飛安」 得共識,自 109 年 8 月起與共勤機關組合訓練 編列10億6,726萬9千元。此經費乃執行並 改由各勤務隊每季控管訓練時數,將原共勤單 支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及 位組合訓練架次納入年度常年訓練管制,如遇 運輸等任務,以及策定飛行安全及地面安 無法執行因素,即辦理異動,並將訓練與任務 全預防計畫;然空中勤務總隊各勤務隊配 結合達到實務與訓練結合之功效,110 年共勤 合常駐協力單位之演訓比率卻偏低,整體 組合訓練已達 100%。 執行率僅達78.12%,實不足八成。爰凍結 2.已協商海巡署、農委會、衛福部等共勤機關, 該項預算,俟空中勤務總隊就如何協調共 針對任務及共勤訓練事項,研商討論相關事宜 勤單位提升演訓次數,向立法院內政委員 並取得共識,自 109 年 8 月起與共勤機關組合 會提出書面報告後,始得動支。 訓練改由各勤務隊每季控管訓練時數,將原共 2.111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空 勤單位組合訓練架次納入年度常年訓練管 中勤務業務」項下「航務、機務及飛安」 制,如遇無法執行因素,即辦理異動,並將訓 編列10億6,726萬9千元,係執行及支援空 練與任務結合達到實務與訓練結合之功效,藉 中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任 此磨合共勤單位執行勤務默契,增強執勤能 務,持續辦理飛行及修護訓練等計畫,策 力,建立共勤信任,提升團隊效能,減少因「人 定飛行安全及地面安全預防計畫等。因為 為因素」而產生的飛地安事件,以提升飛行安 「國家運輸安全委員會」於108年公布調 全,圓滿達成各項飛行勤務。110 年共勤組合 查報告:針對107年2月5日內政部空中勤 訓練已達 100%。 務總隊 UH-60M機型之黑鷹直升機(編號 3.針對海巡署、農委會、衛福部等共勤機關,協 NA-706)飛航事故(蘭嶼執行病患後送本 商任務及訓練事項,經討論相關事宜並取得共 島任務時,於蘭嶼外海發生空難,機上6 識,自 109 年 8 月起與共勤機關組合訓練改由 人全數罹難)調查結果:指出「空中勤務 各勤務隊每季控管訓練時數,將原共勤單位組 總隊不能完整規劃相關飛航組員訓練,導 合訓練架次納入年度常年訓練管制,如遇無法 致組員對飛航環境威脅管理、狀況警覺及 執行因素,即辦理異動,達到飛行架次整併實 溝通決策能力不夠充分,對航機系統了解 務與訓練結合,增加訓練效果,節省國家公帑 程度不足,且當時任務作業程序未訂定夜 之成效,110 年共勤組合訓練達成率為 100%。 72 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 間執行傷患運送任務之天氣標準 ……」 4. 但是,查109年度空中勤務總隊各勤務隊 (1)本總隊為提升飛行勤務安全,近年積極維 配合常駐共勤單位預先規劃之演練(習) 護各型機妥善狀況,其中 106 至 110 年度 及共勤訓練合計489次,109年度因訓練勤 總體飛機派遣妥善率均超越年度計畫預定 務取消、無妥善率、天候不佳及飛機擔任 之目標值 65%以上,各型飛機妥善率均能滿 國家搜救指揮中心待命機等因素,無法執 足勤務之需求。 行107次,實際執行次數382次,整體執行 (2)108 至 110 年期間各型機隊遇待美方技術支 率78.12%,部分勤務隊如第一大隊第一隊 援、飛機進廠執行大檢(如 PMI 與 10 年大 執行率69.72%、第二大隊第三隊執行率 檢等)及航材待料等因素致影響妥善率情 79.66%、第三大隊第二隊執行率76.24%及 形,經積極連絡美方儘速支援修復及辦理 第三大隊第三隊執行率79.10%,比率未達 待料航材採購,並逐年檢討航材耗用狀 8成,空中勤務總隊應再提升共同 訓練比 況,按累積經驗值於年度航材採購選項購 率。綜上,空中勤務總隊為維護飛航安 置高故障率及影響妥善率航材,俾利提高 全,111年度空中勤務總隊單位預算第2目 飛機可飛狀況。 「空中勤務業務」項下「航務、機務及飛 (3)各機已陸續恢復妥善,未有影響勤務執行 安」編列高達10億6,726萬9千元,但各勤 情形,將持續加強機隊委商維護後之履約 務隊配合常駐共勤單位演習訓練比率均 督導管理,提升自我修護機隊基本自維技 未達到8成,為免空勤蘭嶼執勤悲劇再度 術能量,及提升機隊妥善率達成年度整體 發生,空勤訓練比率、強度有待提升。爰 機隊派遣妥善率之目標。 凍結該項預算,3個月內向立法院內政委 5. 員會提出書面改善報告後,始得動支。 (1)近年來為提升飛行勤務安全,本總隊積極 3.111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空 維護各型機妥善狀況,其中 106 至 110 年 中勤務業務」項下「航務、機務及飛安」 度總體飛機派遣妥善率均超越年度計畫預 編列10億6,726萬9千元,該計畫係執行及 定之目標值 65%以上,各型飛機妥善率均能 支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及 滿足勤務之需求。 運輸任務,持續辦理飛行及修護訓練等計 (2)108 年至 110 年度各型機隊遇待美方技術支 畫,策定飛行安全及地面安全預防計畫 援、飛機進廠執行大檢(如 PMI 與 10 年大 等。查109年度空中勤務總隊各勤務配合 檢等)及航材待料等因素致影響妥善率情 常駐共單位預先規劃之演練(習)及共勤 形,透過積極連絡美方儘速支援修復及採 訓合計合計489次,109年度因訓練勤務取 購待料航材,並逐年檢討航材耗用狀況, 消、無妥善機、天候不佳及飛擔任國家搜 按累積經驗值於年度航材採購選項購置高 73 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 救指揮中心待命等因素,無法執行 107 故障率及影響妥善率航材,俾利提高飛機 次 , 實 際 執 行 數 382 次 , 整 體 執 行 率 可飛狀況。 78.12%,整體比率未達8成,為落實常年 (3)經積極修復各機已陸續恢復妥善,未有影 訓練制作為,應加強督導訓練未完成之勤 響勤務執行情形,將持續加強機隊委商維 務隊,並檢視辦理進度,適時要求各隊調 護後之履約督導管理,提升自我修護機隊 整落後人員勤務編排以利訓練計畫之進 基本自維技術能量,及提升機隊妥善率達 行。爰凍結該項預算,俟空中勤務總隊向 成年度整體機隊派遣妥善率 65%以上之目 立法院內政委員會提出檢討改善之書面 標。 報告後,始得動支。 6. 4.111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空 (1)部分機型妥善率較低主要係飛機因屆期進 中勤務業務」編列13億8,346萬7千元,其 廠執行週檢且因機況不同致排程不一、遇 中「航務、機務及飛安」編列10億6,726 操作環境險惡於飛行中、後檢查發生各類 萬9千元,有鑑於空中勤務總隊近年辦理 故障等非計畫性因素影響妥善率,將持續 提高飛機妥善率,飛航安全及確保救援能 加強機隊委商維護後之履約督導管理,提 力等計畫,惟直升機妥善率逐年降低,實 升自我修護機隊基本自維技術能量,及提 際值由106年度之77.23%,降至110年度8 升機隊妥善率達成年度整體機隊派遣妥善 月底之67.86%。爰凍結該項預算,俟空中 率 65%以上為積極努力之目標。 勤務總隊向立法院內政委員會提出提升 (2)針對航材管理情形,於每月召開工程技術 維修品質書面報告後,始得動支。 研討會及航材籌補會議,綜整管制各架飛機 5.111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空 缺料籌補進度,並前置預判定更件、技術命 中勤務業務」編列13億8,346萬7千元,其 令修改與各項修護計畫所需料件,以利提前 中「航務、機務及飛安」編列10億6,726 籌補,俾有效改善航材管理之效能。 萬9千元,為達成飛機妥善率提高,飛航 (3)飛機航材庫儲資訊管理系統未臻完善部分 安全及確保救援能力目標,空中勤務總隊 已於 110 年 5 月要求廠商強化既有功能,將 近年公務航空器單架養護費用,空中勤務 持續累積飛機使用航 材項量參數統計運 總隊年度績效目標為「建構完整災防體 用,以穩定航材供應需求與來源,可逐漸減 系,確保民眾生命安全」,其衡量指標為 少人工檢討管制,提升航材資訊管理效率。 維繫總體救援飛機妥善率。惟直升機妥善 7. 率 逐 年 降 低 , 實 際 值 由 106 年 度 之 (1)各年度飛機油料費均能滿足飛機執行各項 77.23%,降至110年度8月底之67.86%。爰 空中勤務之需求,主要係參考過去 3 年所 凍結該項預算,俟空中勤務總隊針對提升 用油料數量及決算數,另再考量飛機勤務 74 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 維修品質及效率,向立法院內政委員會提 預估狀況等因素編列,使用情形易受國際 出書面報告後,始得動支。 燃油生產供給波動及本國劇烈天然氣候災 6.111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空 害等影響,尤 109 年度因國際油價暴跌油 中勤務業務」編列13億8,346萬7千元,其 料費用支出減少,110 年度實支率尚有 中「航務、機務及飛安」項下「設施及機 87.58%,另本總隊於每日早上 9 點由機關 械設備養護費」,編列9億4,521萬7千元, 首長以視訊方式召集飛安、航勤、機務及 惟空中勤務總隊飛機維修能量不足因應 各勤務隊等相關單位舉行任務總提示檢討 飛機定期檢查、飛航事故維修等,肇致部 會,檢討各飛行駐地任務派遣狀況與整併 分飛機派遣妥善率未達標準,恐影響日常 各項飛行訓練,裨益飛行任務及訓練更精 業務之執行;部分航材或有滯料情形,或 實及更有效率 ,亦可撙節相關油料費支 實際存量低於安全存量,航材管理資訊系 出,經執行成效良好。 統尚乏相關管制欄位,端賴人工逐案控 (2)持續依飛機執行空中勤務需求審慎評估覈 管,耗費人力成本頗巨,建請空中勤務總 實編列直升機勤務及維護保養所需油料 隊積極改善,爰凍結該項預算,俟空中勤 費,並善用獲編預算額度,撙節審慎善用 務總隊向立法院內政委員會提出書面報 每一分預算經費,作最有效之運用。 告後,始得動支。 8. 7.111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空 (1)飛機養護預算隨機齡逐漸增加,飛機結構及 中勤務業務」項下「航務、機務及飛安」, 各系統主件及航材,相對因屆檢及耗損須檢 其中「直升機勤務及維護保養所需油料 (翻)修及更換,及接收新型黑鷹機完成整 費」編列5,000萬元,為辦理直升機各機 備後投入常態性任務,飛行勤務架次與時數 隊維護保養相關事宜。查空中勤務總隊直 日愈增加,例行性定期檢查與故障維護航材 升機勤務及維護保養所需油料費106至 需求量同步增加,致需編列更多經費以支應 109 年 度 預 算 數 介 於 3,474 萬 9 千 元 至 維護航材需求。 3,637萬6千元之間,決算數介於2,330萬9 (2)108 至 110 年期間各型機隊遇待美方技術支 千元至3,718萬2千元之間,預、決算差異 援、飛機進廠執行大檢(如 PMI 與 10 年大檢 數 介 於 135 萬 8 千 元 至 1,306 萬 7 千 元 之 等)及航材待料等因素致影響妥善率情形, 間 , 執 行 率 分 別 為 77.06% 、 107.00% 、 已積極連絡美方儘速支援修復及採購待料 96.12%及64.08%;110年度預算數4,265萬 航材,並逐年檢討航材耗用狀況,按累積經 8千元,截至8月底實支數2,107萬4千元, 驗值於年度航材採購選項購置高故障率及 實支率49.40%,顯示部分年度執行率偏 影響妥善率航材,俾利提高飛機可飛狀況。 低,預算執行情形未盡理想。爰凍結該項 (3)賡續加強機隊委商維護後之履約督導管 75 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 預算,俟空中勤務總隊向立法院內政委員 理,提升自我修護機隊基本自維技術能量, 會提出檢討改善之書面報告後,始得動 及提升機隊妥善率達成年度整體機隊派遣 支。 妥善率 65%以上為積極努力之目標。 8.111年度空中勤務總隊單位預算第2目「空 9. 中勤務業務」項下「航務、機務及飛安」, (1)針對未達應有妥善率係因飛機屆期階檢,及 其中「直升機維護保養所需維護費」及「棚 NA-106 號機屆十年週期檢查,進廠執行重 廠滑升門設施等定期檢測保養維護經 大檢修,惟仍有其他飛機支援,未有影響勤 費」,共計編列9億4,405萬2千元。經查, 務之情形,將持續擬訂計畫性修護管制,規 BE-200機型直升 機106年度決算,每架 劃各機最佳定期檢查排程,若因故障須待美 1,499萬9千元、111年度預算數2,418萬9 方技術支援,航材待料等因素影響妥善率情 千元,增加919萬元,漲幅61.27%;AS-365 形,將積極連絡美方儘速支援修復,並辦理 機型直升機106年度決算,每架4,221萬8 相關航材採購作業,提供修護妥善需求,目 千元、111年度預算數5,667萬元,增加 前各型飛機,已依進度逐序修復,及提升妥 1,445萬2千元,漲幅34.23%;UH-60M機型 善率中,均能滿足飛行訓練及勤務需求。 直升機107年度決算,每架 2,021萬1千 (2)航材管理: 元、111年度預算數3,318萬5千元,增加 A.航材資訊管理系統未完善部分,已於 110 1,297萬4千元,漲幅64.19%。前揭資料顯 年 5 月與廠商洽談強化既有功能,將持續 示公務航空器單架養護費用逐年增加,且 累積飛機使用航材項量參數統計運用,並 直升機妥善率逐年降低,維修品質及效率 逐漸減少人工檢討管制。 堪憂。爰凍結該項預算,俟空中勤務總隊 B.提升航材資訊管理效率; 向立法院內政委員會提出書面報告後,始 a.加強與軍方交流修護資源,已與三軍分 得動支。 別簽署支援協議書,航材備料相互支援 9.據審計部109年審計報告指出,空中勤務 借用與專業人員支援修護工作,藉由交 總隊飛機維護保養及航材管理,間有飛機 流深化與分享經驗,有效減低待料停飛 妥善率未達標準、部分航材滯料或未達安 發生機率。 全存量、帳務不符及未循先進先出法領用 b.突破航材採購管道,110 年度已與美陸 情形,顯然管理制度未臻完善。經查空中 軍簽署黑鷹直升機航材軍購 2 號訂 勤務總隊110年度第1季AS-365N型機日妥 單,後續將依採購效益滾動檢討航材採 善率報表(臺北、臺中、高雄駐地各配置 購方式,以維航材安全存量。 3架),其中臺北駐地有1日妥善率為零、 c.針對航材管理情形,於每月召開工程技 11日為33.33%、22日為50%、高雄駐地有 術研討會及航材籌補會議中檢討,綜整 76 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 55日之妥善率均為50%,未達應有妥善率 管制各架 飛機缺料籌補進度,並前置 65%的標準。另外,審計部報告指出空中 預判定更件、技術命令修改與各項修護 勤務總隊部分航材有滯料情形,或有實際 計畫所需料件,以利提前籌補,並滿足 存量低於安全存量,甚至發生將新購及損 飛機修護需求。 壞報廢飛機所拆卸同類航材混置使用,致 帳務不符等情況;其中第六庫房55項航材 周轉日數竟逾17年,另13項航材周轉日數 逾千日,其他第一、第二、第四庫房共計 有136項航材周轉日數逾千日情況等。為 利空中勤務總隊飛行安全以及執勤業務 之遂行,爰凍結該項預算,俟空中勤務總 隊向立法院內政委員會提出書面報告 後,始得動支。 二、 新冠肺炎疫情影響下,國內旅遊熱門,加上 本案相關書面報告,本總隊業於111年3月2日以 行政院宣布國家山林解禁後,登山活動盛 台 內 空 勤 字 第 1110860034 號 函 陳 送 立 法 院 在 行,卻也變相增加各地山難案件,各縣市政 案,茲摘述內容如下: 府申請空中勤務總隊直升機支援救難案件也 為妥適周延研議不當使用航空器或國家救災資 提高。 據空中勤務總隊統計,民國 108 年山 源收費作業之需要,本總隊將委託大專校院、研 難搜尋支援共計 58 架次、救援人數 18 人、 究機構、團體研析其他國家航空器收費實務,與 運載人數 11 人,民國 109 年山難搜尋增加至 本總隊任務特性之「航空器收費實務與法制研 182 架次、救援人數 117 人、運載人數 51 人, 究」委託研究案,以為後續辦理相關法制作業之 出勤量增至 3 倍。空中勤務總隊目前支援山 參考。 難案件大多以海豚直升機與黑鷹直升機為 主,海豚直升機每小時出勤成本約為新臺幣 17 萬 1,149 元,黑鷹直升機更高達每小時 20 萬 7,264 元,在出勤量暴增的狀態下,也讓 救災支出不斷上升。查地方縣市政府已陸續 制定登山活動管理自治條例,空中勤務總隊 可透過地方政府追償直升機的出勤成本。然 而實際受償之出勤成本金額十分有限,顯見 77 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 無法針對濫用直昇機救災情形獲得追償。爰 要求空中勤務總隊應與相關單位研議濫用空 中救災之追償辦法,針對不當使用國家資源 之救災案件能確實收費,並於 3 個月內向立 法院內政委員會提出書面報告。 三、 空中勤務總隊公務航空器單架之養護費用, 本案相關書面報告,本總隊業於111年3月2日以 自 106 年起逐年攀升,如 BE-200 機型直升機 台 內 空 勤 字 第 1110860031 號 函 陳 送 立 法 院 在 自 106 年度決算之每架 1,499 萬 9 千元,增 案,茲摘述內容如下: 至 111 年度預算案之 2,418 萬 9 千元,增加 一、本總隊編列飛機養護經費,推動辦理各型機 919 萬元(61.27%) ;AS-365 機型直升機自 隊委商維護及所需航材及修護測試設備等 106 年度決算之每架 4,221 萬 8 千元增至 111 採購,裨益飛機維持妥善,然隨機齡逐漸增 年度預算案之 5,667 萬元,增加 1,445 萬 2 加,飛機結構及各系統主件及航材,相對因 千元(34.23%);UH-60M 機型直升機自 107 屆檢及耗損須檢(翻)修及更換,及黑鷹型 年度決算之每架 2,021 萬 1 千元增至 111 年 機自104年度起分年接收陸續投入任務後, 度預算案之 3,318 萬 5 千元,增加 1,297 萬 飛行勤務架次與時數日愈增加,例行性定期 4 千元(64.19%) ,惟航空器之妥善率卻連年 檢查與故障維護航材需求量同步增加,致需 下修,其各年妥善率分別為 106 年 77.23%、 編列更多經費以支應維護航材需求。 107 年 73.17% 、 108 年 70.30% 、 109 年 二、108至110年期間各型機隊因待美方技術支 68.79%、110 年 67.86%,其中 109 年、110 援、飛機進廠執行大檢(如PMI與10年大檢 年因適逢十年大檢,致妥善率下降,為維持 等)及航材待料等因素致影響妥善率情形, 救援能量,空中勤務總隊應於 3 個月內,針 經積極連絡美方儘速支援修復及辦理待料 對如何調整飛機進廠維修時程,以提升航空 航材採購作業等,各機已陸續恢復妥善,未 器之妥善率,以及說明養護費用連年提高, 有影響勤務執行情形。 如何維持妥善率,向立法院內政委員會提出 三、將持續加強機隊委商維護後之履約督導管 書面報告。 理,提升自我修護機隊基本自維技術能量, 及提升機隊妥善率達成年度整體機隊派遣 妥善率65%以上為積極努力之目標。 四、 111 年度空中勤務總隊單位預算「空中勤務 本案相關書面報告,本總隊業於111年2月25日以 業務」項下「航務、機務及飛安」 ,其中「直 台 內 空 勤 字 第 1110860024 號 函 陳 送 立 法 院 在 升機維護保養所需維護費」編列預算 9 億 案,茲摘述內容如下: 78 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 4,210 萬 2 千元,較 110 年度預算 8 億 3,486 一、本總隊編列飛機養護經費,推動辦理各型機 萬 7 千元,增加 1 億 0,723 萬 5 千元。 隊委商維護及所需航材及修護測試設備等 (一)公務航空器單架養護費用呈增加趨勢: 採購,裨益飛機維持妥善,飛機養護預算隨 空中勤務總隊近年公務航空器單架 機齡逐漸增加,飛機結構及各系統主件及航 養護費用,BE-200 機型直升機自 106 年 材,相對因屆檢及耗損須檢(翻)修及更換, 度決算之每架 1,499 萬 9 千元增至 111 及黑鷹型機自104年度起分年接收,飛行勤 年度預算案之 2,418 萬 9 千元,增加 919 務架次與時數日愈增加,例行性定期檢查與 萬元;AS-365 機型直升機自 106 年度決 故障維護航材需求量同步增加,需編列更多 算之每架 4,221 萬 8 千元增至 111 年度 經費以支應維護航材需求。 預算案之 5,667 萬元,增加 1,445 萬 2 二、108至110年度各型機隊因待美方技術支援、 千元;UH-60M 機型直升機自 107 年度決 飛機進廠執行大檢(如PMI與10年大檢等)及 算之每架 2,021 萬 1 千元增至 111 年度 航材待料等因素致影響妥善率情形,經積極 預算案之 3,318 萬 5 千元,增加 1,297 連絡美方儘速支援修復及辦理待料航材採 萬 4 千元,顯示公務航空器「單架養護 購,並逐年檢討航材耗用狀況,按累積經驗 費用」乃不斷增加。 值於年度航材採購選項購置高故障率及影 (二)直升機妥善率逐年降低,應加強管理、 響妥善率航材,俾利提高飛機可飛狀況。 提升維修品質效率: 三、賡續加強機隊委商維護後之履約督導管理, 空中勤務總隊年度績效目標為「建 提升自我修護機隊基本自維技術能量,及提 構完整災防體系,確保民眾生命安全」, 升機隊妥善率達成年度整體機隊派遣妥善 其衡量指標為維繫總體救援飛機妥善 率65%以上為積極努力之目標。 率,飛機妥善率高低攸關救災效率及安 全。空中勤務總隊直升機妥善率 106 至 111 年度妥善率目標值均訂為 65%,但是 實際值由 106 年度之 77.23%,下降至 110 年度 8 月底之 67.86%,雖高於目標值 65%,惟直升機妥善率逐年降低,允宜持 續加強管理,以提升維修品質及效率。 綜上,空中勤務總隊 111 年度辦理飛機 及救災救護設備器材維護保養暨相關後勤維 持計畫飛機維護保養相關經費,編列預算 9 億 4,210 萬 2 千元,已經較 110 年度預算增 79 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 加 1 億 0,723 萬 5 千元。但是公務航空器單 架養護費用不斷增加,直升機妥善率卻逐年 降低,因此請空中勤務總隊 3 個月內提出書 面報告,提出強化管理,並提升機隊維修妥 善率方案。 五、 空中勤務總隊為因應各種救援之困難與挑 本案相關書面報告,本總隊業於111年2月25日以 戰,並提供全天候服務於民,便於104年開始 台 內 空 勤 字 第 1110860025 號 函 陳 送 立 法 院 在 接收UH-60M黑鷹直升機,以符我國四面環海 案,茲摘述內容如下: 及地高山林立之地形地貌 ,黑鷹直升機可充 一、 奉 行 政 院 109 年 8 月 3 日 院 臺 忠 字 第 分滿足我國3千多公尺高山地區與夜間海上 1090020030號函核定中程計畫,總計畫經費 搜救等需求,並具夜間偵蒐功能,強化我國 27億6,702萬311元,包含土地有償撥用7億 偵搜救援之能力及實際業務之需求,行政院 1,318萬4,984元,執行期程自109年8月至 遂於109年8月3日核定空中勤務總隊辦理「臺 115年6月。 北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令 二、代辦機關營建署於109年12月完成技術服務 部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期 廠商遴選決標、110年4月召開「規劃設計定 計畫」 ,以期黑鷹直升機可進駐臺北,預計於 案前專家學者聯合審查會議」完成設計方案 115年度臺北松山駐地棚廠完工後再予進 定調,為加速設計作業,協調營建署採基本 駐。黑鷹直升機各地之配置乃我國重要戰略 設計與細部設計作業同步作業方式進行,技 及搜救業務之主力,空中勤務總隊應確實掌 服廠商於110年9月提送基本設計成果、11月 握進度,以利工程如時完工,並如期進駐。 提送細部設計成果修正資料,設計進度較原 訂期程,提前2個月。 三、營建署於111年1月召開「細部設計圖說專家 學者聯合審查會議」技服廠商刻正辦理預算 書圖修正,預計111年3月提送修正版資料、 營建署預計4月辦理施工廠商遴選公告作 業、7月完成工程發包(決標)程序,遵行政 院核定計畫,預於115年6月竣工。 80