總統府 預算目次 中華民國 106 年度 一、預算總說明 ------------------------------------------------------------------------ 1~15 二、主要表 (一)歲入來源別預算表 ------------------------------------------------------------ 17~18 (二)歲出機關別預算表 ------------------------------------------------------------ 19~21 三、附屬表 (一)歲入項目說明提要表 --------------------------------------------------------- 23~27 (二)歲出計畫提要及分支計畫概況表 1. 一般行政 --------------------------------------------------------------------- 28~33 2. 國務機要 --------------------------------------------------------------------- 34 3. 國家慶典 --------------------------------------------------------------------- 35 4. 國家發展研究及諮詢 ----------------------------------------------------- 36~37 5. 新聞發布 --------------------------------------------------------------------- 38 6. 卸任禮遇 --------------------------------------------------------------------- 39 7. 公報編印及印信勳章鑄造 ----------------------------------------------- 40 8. 交通及運輸設備 ----------------------------------------------------------- 41 9. 第一預備金------------------------------------------------------------------ 42 (三)各項費用彙計表 --------------------------------------------------------------- 43~46 (四)歲出一級用途別科目分析表------------------------------------------------ 48~49 (五)資本支出分析表 --------------------------------------------------------------- 50~51 (六)人事費分析表 ------------------------------------------------------------------ 53 (七)預算員額明細表 --------------------------------------------------------------- 54~55 (八)公務車輛明細表 --------------------------------------------------------------- 56~58 (九)現有辦公房舍明細表 --------------------------------------------------------- 60~61 (十)捐助經費分析表 --------------------------------------------------------------- 62~63 (十一)派員出國計畫預算總表--------------------------------------------------- 65 (十二) 派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問 --------------------- 66~67 (十三) 派員出國計畫預算類別表-開會、談判 ------------------------------ 68~69 (十四) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 ------------------------------------- 70~71 (十五) 跨年期計畫概況表 -------------------------------------------------------- 72 (十六) 委辦經費分析表 ----------------------------------------------------------- 74~75 (十七) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及 注意辦理事項辦理情形報告表 ---------------------------------------- 76~82 總統府 預算總說明 中華民國 106 年度 一、現行法定職掌: (一)機關主要職掌: 本府為總統幕僚機構,在總統依據憲法行使職權時,承命辦理一切有關 事項。 (二)內部分層業務: 依本府組織法規定,各單位業務及職掌如次: 1.第一局: (1)公布法律、發布命令之擬議事項。 (2)文武官員之任免事項。 (3)立法院行使任命同意權之提名作業事項。 (4)五院及省、市政府之公文簽辦事項。 (5)外交函電之翻譯、簽辦事項。 (6)政情之摘報事項。 (7)其他交辦事項。 2.第二局: (1)授予榮典事項。 (2)璽、印典守事項。 (3)印信、勳章製發事項。 (4)公文收發、分配、繕校及會議紀錄、檔案管理事項。 (5)機要電訊之規劃、管理事項。 (6)資訊業務之規劃、推動、管理、維護事項。 (7)公報之編印、發行事項。 1 總統府 預算總說明 中華民國 106 年度 (8)其他交辦事項。 3.第三局: (1)典禮事項。 (2)交際事項。 (3)事務管理事項。 (4)交通管理事項。 (5)出納事項。 (6)其他交辦事項。 4.機要室:掌理總統、副總統機要事項。 5.侍衛室:掌理有關侍衛、警衛事項。 6.公共事務室: (1)政策宣導及闡釋事項。 (2)新聞聯繫及發布事項。 (3)輿情蒐集及反映事項。 (4)民眾陳情之處理事項。 (5)其他交辦事項。 7.人事處:辦理人事管理事項。 8.主計處(配合主計機構人員設置管理條例102年1月1日修正施行):辦 理歲計、會計及統計事項。 9.政風處:辦理政風事項。 10.法規委員會:辦理法制業務。 2 (三)組織系統圖及預算員額說明表: 秘 書 長 副 秘 書 長 第 第 第 機 侍 公 人 主 政 法 共 規 一 二 三 要 衛 事 事 計 風 委 務 員 局 局 局 室 室 室 處 處 處 會 註:1.總統府組織法設三局三室三處及法規委員會,法定編制員額職員自四百零一人至四百六十九人。 2.副秘書長二人,其中一人特任,另一人職務比照簡任第十四職等。 3.106 年度預算員額五百五十六人,詳第 54~55 頁預算員額明細表。 3 總統府 預算總說明 中華民國 106 年度 二、本(106)年度工作計畫重點與預算配合情形暨預期績效: (一)106 年度工作計畫重點及預期績效: 業務及工作計畫 計 畫 重 點 預 期 績 效 一般行政 本計畫為本府各單位依業務職 提升業務發展,增進行政效 掌處理一般經常性之行政管理 率,達成任務與預期目標; 工作及特交事項,包括事務管理 確保國家元首、副元首之安 及設備採購、衛生醫療保健、警 全。 衛安全、資訊、人事、主計等事 項。 國務機要 國家元首依據憲法規定行使職 有助國家大政之順利推行。 權,相關必要之費用。 國家慶典 辦理國家重要慶典、節日及各種 會場佈置莊嚴隆重,增進國 會議之會場佈置,外賓及貴賓之 際友好人士對我國之認知 接待等事宜。 及提升我國能見度,俾凝聚 國內民眾對國家之向心力, 勗勉團結和諧。 研究發展 國 家 發 展 研 究 及 辦理各項政策規劃與諮詢會議, 會議、考察及研究結果適時 諮詢 以應國家發展需要;將總統治國 提供總統,以供決策參考; 理念委請學者、專家及研究機構 將總統治國理念透過專業 規劃研究,形成完整治國方針; 規劃,形成國家中、長程施 積極辦理民眾陳情業務;針對兩 政方針,指引國家未來發展 岸關係與新南向等區域發展相 方向,並匯集民意凝聚共 關議題召開會議、出國考察及參 識,以促進兩岸關係與區域 加研討會、辦理委託研究或徵詢 發展。 意見廣納政策建言。 4 總統府 預算總說明 中華民國 106 年度 業務及工作計畫 計 畫 重 點 預 期 績 效 新聞發布 辦理總統、副總統暨本府新聞記 適時辦理總統、副總統及發 者會,處理政策訊息發布及新聞 言人記者會,發布國策訊 聯繫等事項。 息,使國人對總統、副總統 治國理念及國家大政能深 入瞭解。 卸任禮遇 依據卸任總統副總統禮遇條例 禮遇卸任總統及副總統。 所訂,提供卸任總統及副總統各 項禮遇事項,如按月致送禮遇 金,提供處理事務人員、司機、 辦公室及各項事務等之費用,供 應保健醫療等。 公 報 編 印 及 印 信 勳 1.發行總統府公報,刊登公布法 1.使各機關公務人員與民 章鑄造 律、任免官員、明令褒揚、題 眾對政府公布、修正及廢 頒匾額、專載總統府新聞稿、 止法律、命令等週知遵 司法院大法官會議解釋等資 行,並提供更多元、便捷 料。 之查閱方式及管道。 2.鑄發各機關印信及製頒授贈 2.配合行政院組織改造需 勳章,辦理敬老相關事宜等。 要,部分機關換發印信, 以及依實際需要鑄發各 機關印信。 3.製作勳章授贈表揚有功 人士。 一般建築及設備 因應實際需要,提高機動效 交通及運輸設備 汰換副禮車。 率並維護安全。 第一預備金 5 總統府 預算總說明 中華民國 106 年度 (二)本年度預算配合情形: 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科目名稱 合 計 經 常 門 資 本 門 歲入部分: 2,357 2,357 規費收入 123 123 資料使用費 123 123 財產收入 1,928 1,928 權利金 1,370 1,370 租金收入 468 468 廢舊物資售價 90 90 其他收入 306 306 其他雜項收入 306 306 歲出部分: 967,634 940,099 27,535 一般行政 851,819 832,484 19,335 國務機要 30,000 30,000 國家慶典 17,075 17,075 研究發展 12,626 12,626 國家發展研究及諮詢 12,626 12,626 新聞發布 11,366 11,366 卸任禮遇 25,255 25,255 公報編印及印信勳章鑄造 9,220 9,220 一般建築及設備 8,200 8,200 交通及運輸設備 8,200 8,200 第一預備金 2,073 2,073 6 總統府 預算總說明 中華民國 106 年度 三、以前年度計畫實施成果及預算執行情形 (一)104 年度計畫實施情形 業務及工作計畫 實 施 概 況 實 施 成 果 一般行政 按進度執行一般經常性之行政 一般經常性行政及資訊工 管理及資訊行政工作;人員進用 作進行順利;適時採購設 及設備採購;侍警衛人員安全勤 備,提高工作效率;侍警衛 務等,預算執行率為98.21%,其 人員執行安全勤務均圓滿 中本府歷史建築大溪陵寢整修 達成。 工程、北苑西側二樓木窗局部整 修工程、大禮堂活動式會議系統 及博愛地下道通風改善工程等4 案,保留預算至105年度繼續執 行。 國務機要 按計畫執行國家元首依據憲法 順利推動政務。 行使職權時,相關必要之費用, 預算執行率為99.99%。 國家慶典 辦理重要慶典及各項會議之會 慶典佈置,外賓、貴賓接待 場佈置、茶點招待;宴請、接見 遵奉簡樸節約之原則,均 外賓、貴賓及僑胞等事宜,預算 圓滿完成任務。 執行率為99.99%。 研究發展 國家發展研究及 辦理各項政策規劃落實相關簡 辦理政策諮詢會議,提報 諮詢 報會議、 「總統與五院正副院長、 會議相關建言供總統決策 秘書長茶敘」等各項會議幕僚工 參考;受理民眾陳情作業 作,邀集相關政府部門首長、專 均儘速處理完成;積極籌 家學者及各領域團體與會研議 辦兩公約第二次國家報告 政策方向及聽取建言,以供決策 撰寫事宜,完成「作為簽約 參考;辦理104年司法院大法官 國報告組成部分的核心文 提名幕僚作業,經簽奉總統核定 件初稿」、「回應兩公約初 組設提名審薦小組,襄助總統辦 次國家報告結論性意見與 理提名作業;已成立之「總統府 建議初稿」、「公民與政治 人權諮詢委員會」持續運作中; 權利國際公約執行情形— 辦理總統與資政、國策顧問座談 締約國根據《公約》第40條 聽取建言相關幕僚工作;並積極 提交的第二次國家報告初 辦理民眾陳情業務,預算執行率 稿」及「經濟社會文化權利 為89.50%,其中「聯合國14項人 國際公約執行情形—締約 權指標於各國落實情形及執行 國根據《公約》第16條和第 效益」委託研究案,因研究期間 17條提交的第二次國家報 7 總統府 預算總說明 中華民國 106 年 業務及工作計畫 實 施 概 況 實 施 成 果 至105年3月6日,爰保留第3期款 告初稿」;104年司法院大 至105年度繼續執行。 法官提名作業召開4次審 薦小組會議,建議人選呈 供總統核擇,核定提名人 選後於4月23日咨請立法 院行使同意權,嗣經該院 於6月16日咨復同意後任 命之。 新聞發布 處理總統、副總統暨本府新聞發 配合總統、副總統府內外 布,辦理政策宣導、新聞聯繫及 行程,撰發公開活動行程 輿情蒐集等事項,預算執行率為 通知、新聞稿及視訊資料 99.87%。 供媒體參採;舉辦各項中 外記者會,發布國策訊息 及相關之說明;充實並即 時更新 本府全球資訊網 內容等,提供國人對國家 大政深切瞭解 之 交流平 臺。 卸任禮遇 依據卸任總統副總統禮遇條例, 禮遇卸任總統及副總統。 提供卸任總統、副總統應享有之 禮遇事項,預算執行率為98.05 %,其中依法提供之事務費用保 留預算至105年度繼續執行。 公報編印及印信勳章 發行總統府公報,刊登公布法 發行公報使各機關與民 鑄造 律、任免官員、明令褒揚、題頒 眾對政府公布、修正及廢 匾額、特載、專載總統府新聞稿、 止法律 、 命令等週知遵 司法院大法官會議解釋等資料; 行,並提供更多元、便捷 因應行政院組織改造等,依實際 之查閱方式及管道;依實 需要適時鑄發各機關印信;製頒 際需要鑄發各機關印信 勳章授勳、辦理敬老專案等,預 及製頒勳章授勳、敬老狀 算執行率為99.12%,其中因行政 及禮品等。 院組織改造法案進度落後,印信 製(換)發申請延宕,合約期限展 延至105年11月底,爰保留此案 預算至105年度繼續執行。 8 本 頁 空 白 9 總統 預算總 中華民國 (二)104 年度預算執行情形: 預 算 增 減 (-) 數 科 目 名 稱 原預算數 動支第一 動支第二 小 計 預 備 金 預 備 金 歲入部分: 2,431 一般賠償收入 資料使用費 168 權利金 1,370 租金收入 477 廢舊物資售價 90 收回以前年度歲出 其他雜項收入 326 歲出部分: 938,318 一般行政 830,378 國務機要 30,000 國家慶典 13,919 研究發展 8,577 國家發展研究及諮詢 8,577 新聞發布 11,473 卸任禮遇 18,740 600 600 公報編印及印信勳章鑄造 23,158 第一預備金 2,073 -600 -600 10 府 說明 106 年度 單位:新臺幣千元 決 算 數 合 計 應付(收)數 餘 絀 數 實現數 合 計 保留數 2,431 2,726 2,726 295 68 68 68 168 121 121 -47 1,370 1,370 1,370 477 551 551 74 90 63 63 -27 208 208 208 326 345 345 19 938,318 895,244 25,261 920,505 17,813 830,378 806,440 9,102 815,542 14,836 30,000 29,996 29,996 4 13,919 13,918 13,918 1 8,577 7,397 279 7,676 901 8,577 7,397 279 7,676 901 11,473 11,458 11,458 15 19,340 18,811 151 18,962 378 23,158 7,224 15,729 22,953 205 1,473 1,473 11 總統府 預算總說明 中華民國 106 年度 (三)105 年度已過期間(105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止)計畫實施情形: 業務及工作計畫 實 施 概 況 實 施 成 果 歲入部分: 賠償收入 一般賠償收入 收取廠商違約金收入。 使用規費收入 因公報訂閱戶較預計減少,致 出售本府公報及書刊等收 資料使用費 使用費收入較預期為低。 入辦理繳庫。 財產收入 本府 5 月 20 日至 8 月 20 日停 止開放民眾參觀,紀念品中心 紀念品中心權利金收入辦 權利金 配合暫停營業,致權利金收入 理繳庫。 較預期為低。 員工消費合作社、洗衣部、 美髮部、交誼廳餐飲部、郵 租金收入 局及臺銀 ATM 等租用本府 房地租金收入。 預計於第 4 季辦理廢舊物資出 廢舊物資售價 售事宜。 其他收入 收回以前年度溢發加班 收回以前年度歲出 費、未休假加班費等繳庫 款。 收取醫務所門診藥品費及 其他雜項收入 居住公有宿舍員工房租津 貼扣繳等繳庫款。 12 總統府 預算總說明 中華民國 106 年度 業務及工作計畫 實 施 概 況 實 施 成 果 歲出部分: 一般行政 按預定進度執行一般經常性之 一般經常性行政管理及資訊 行政管理及資訊行政工作;人 工作進行順利;適時採購設 員進用及設備採購;侍警衛人 備,提高工作效率。 員安全勤務等。 國務機要 配合總統行使職權支應所需經 政務推展順利。 費。 國家慶典 按計畫執行各項慶典會議場地 慶典佈置及外賓、貴賓接待, 佈置及外賓、貴賓接待,及辦 及辦理第十四任總統副總統 理第十四任總統副總統就職等 就職相關活動,均圓滿完成任 事宜。 務。 研究發展 國家發展研究及 辦理各項座談會、民眾陳情及 適時提供會議及研究成果、國 諮詢 相關議題會議徵詢意見,聽取 政建言,供總統決策參考,匯 政策建言。另刻正辦理總統依 集民意凝聚共識,以促進兩岸 憲法增修條文規定,提名 105 關係與區域發展。 年司法院大法官人選,咨請立 法院同意相關幕僚作業,以及 各項任務編組行政幕僚工作。 新聞發布 辦理新聞與政策訊息發布、新 適時辦理總統、副總統及發言 聞聯繫及輿情蒐集等。 人記者會,發布國策訊息,使 國人對於治國理念及國家大 政能深入瞭解。 卸任禮遇 依據卸任總統副總統禮遇條 禮遇卸任總統及副總統。 例,提供卸任總統、副總統應 享有之禮遇事項。 公報編印及印信勳章 依進度發行公報等。 適時公布法律、命令等。 鑄造 13 總統 預算總 中華民國 (四)105 年度已過期間(105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止)預算執行情形: 動 支 預 算 數 截至 105 年 7 月 科 目 名 稱 原預算數 預 備 金 合 計 分 配 數 歲入部分: 2,432 2,432 2,043 賠償收入 一般賠償收入 使用規費收入 131 131 71 資料使用費 131 131 71 財產收入 1,986 1,986 1,807 權利金 1,370 1,370 1,370 租金收入 526 526 437 廢舊物資售價 90 90 0 其他收入 315 315 165 收回以前年度歲出 其他雜項收入 315 315 165 歲出部分: 1,114,839 1,114,839 707,554 一般行政 976,090 976,090 618,073 國務機要 30,000 30,000 17,500 國家慶典 51,612 51,612 45,210 研究發展 8,569 8,569 4,426 國家發展研究及諮詢 8,569 8,569 4,426 新聞發布 11,417 11,417 6,755 卸任禮遇 27,321 27,321 15,130 公報編印及印信勳章鑄造 7,757 7,757 460 第一預備金 2,073 2,073 14 府 說明 106 年度 單位:新臺幣千元 截至 105 年 7 月底 暫 付 數 合 計 分配數餘額 執行率% 實收或實付累計數 1,714 1,714 329 83.92 6 6 -6 6 6 -6 63 63 8 88.83 63 63 8 88.83 1,456 1,456 351 80.57 1,026 1,026 344 74.88 430 430 7 98.42 0 0 0 189 189 -24 114.97 33 33 -33 156 156 9 94.99 589,603 2,934 592,537 115,017 83.74 515,850 2,597 518,447 99,626 83.88 13,128 300 13,428 4,072 76.73 39,675 39,675 5,535 87.76 2,404 37 2,441 1,985 55.15 2,404 37 2,441 1,985 55.15 5,564 5,564 1,191 82.37 12,576 12,576 2,554 83.12 406 406 54 88.33 15 本 頁 空 白 16 主 要 表 總統府 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 2,357 2,432 2,726 -75 0400000000 2 罰款及賠償收入 - - 68 - 0402010000 1 總統府 - - 68 - 0402010300 1 賠償收入 - - 68 - 0402010301 1 一般賠償收入 - - 68 - 前年度決算數係民間團體損壞廣 場柏油路面等賠償收入。 0500000000 3 規費收入 123 131 121 -8 0502010000 1 總統府 123 131 121 -8 0502010300 1 使用規費收入 123 131 121 -8 0502010305 1 資料使用費 123 131 121 -8 本年度預算數係檔案閱覽抄錄複 製等收入。 0700000000 4 財產收入 1,928 1,986 1,984 -58 0702010000 1 總統府 1,928 1,986 1,984 -58 0702010100 1 財產孳息 1,838 1,896 1,921 -58 0702010105 1 權利金 1,370 1,370 1,370 0 本年度預算數係紀念品中心權利 金收入。 0702010106 2 租金收入 468 526 551 -58 本年度預算數係美髮部、洗衣部 、交誼廳餐飲部、自動販賣機及 提款機等場地租金收入。 0702010600 2 廢舊物資售價 90 90 63 0 本年度預算數係出售報廢辦公設 備等收入。 1100000000 7 其他收入 306 315 553 -9 1102010000 1 總統府 306 315 553 -9 1102010900 1 雜項收入 306 315 553 -9 1102010901 1 收回以前年度歲出 - - 208 - 前年度決算數係收回以前年度年 17 總統府 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 撫卹金及進修補助費等繳庫數。 1102010909 2 其他雜項收入 306 315 345 -9 本年度預算數係醫務所收取藥品 費用收入及借用宿舍員工自薪資 扣回繳庫數。 18 總統府 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0002000000 1 總統府主管 967,634 1,114,839 -147,205 0002010000 1 總統府 967,634 1,114,839 -147,205 3202010000 國務支出 967,634 1,114,839 -147,205 3202010100 1 一般行政 851,819 976,090 -124,271 1.本年度預算數851,819千元,包括人事費6 34,510千元,業務費195,050千元,設備 及投資19,335千元,獎補助費2,924千元 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人員維持費634,510千元,較上年度減 列員額10人及撥補勞工退休準備金專 戶差額等經費52,884千元。 (2)基本行政工作維持費170,390千元,較 上年度減列府區電子圍籬暨風雷防闖 警報器系統設備等經費22,942千元。 其中電力匯流排更新工程計畫總經費6 6,000千元,分2年辦理,105年度已編 列36,000千元,本年度續編最後1年經 費30,000千元。 (3)資訊行政工作維持費42,161千元,較 上年度增列資訊設備、系統維護及委 託專案研究等經費1,728千元。 (4)警衛行政工作維持費4,758千元,較上 年度減列購置服裝等經費229千元。 (5)上年度辦理第十四任總統副總統辦公 區域、寓所修繕及設備購置等預算業 已編竣,所列49,944千元如數減列。 3202010200 2 國務機要 30,000 30,000 0 1.本年度預算數30,000千元,全數為業務費 。 2.本年度預算數30,000千元,係國家元首國 內外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈 禮及其他相關經費,與上年度同。 3202010300 3 國家慶典 17,075 51,612 -34,537 1.本年度預算數17,075千元,全數為業務費 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)慶典佈置經費3,857千元,較上年度增 19 總統府 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 列佈置會場等經費742千元。 (2)慶典接待經費13,218千元,較上年度 增列元旦升旗典禮等經費1,032千元。 (3)上年度辦理第十四任總統副總統就職 預算業已編竣,所列36,311千元如數 減列。 3202010400 4 研究發展 12,626 8,569 4,057 3202010401 1 國家發展研究及諮詢 12,626 8,569 4,057 1.本年度預算數12,626千元,全數為業務費 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)國政規劃與諮詢經費8,078千元,較上 年度增列專案議題會議幕僚作業等經 費2,000千元。 (2)國政建言經費1,793千元,與上年度同 。 (3)兩岸關係與區域發展經費2,755千元, 較上年度增列出國考察及參與研討會 等經費2,057千元。 3202010500 5 新聞發布 11,366 11,417 -51 1.本年度預算數11,366千元,全數為業務費 。 2.本年度預算數11,366千元,係辦理新聞聯 繫與發布所需經費,較上年度減列辦理相 關新聞活動等經費51千元。 3202010600 6 卸任禮遇 25,255 27,321 -2,066 1.本年度預算數25,255千元,包括人事費8, 405千元,業務費16,850千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)第九任卸任總統禮遇經費8,590千元, 與上年度同。 (2)第十三任卸任總統禮遇經費10,590千 元,較上年度增列禮遇金及保健醫療 費用等經費379千元。 (3)第十三任卸任副總統禮遇經費6,075千 元,較上年度增列禮遇金及保健醫療 費用等經費490千元。 (4)上年度第十一任及第十二任卸任副總 統禮遇預算業已編竣,所列2,935千元 20 總統府 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 106 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 如數減列。 3202010800 7 公報編印及印信勳章 9,220 7,757 1,463 1.本年度預算數9,220千元,全數為業務費 鑄造 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)公報編印經費508千元,較上年度減列 公報印刷等經費57千元。 (2)印信鑄造頒發經費2,809千元,較上年 度增列各機關印信製(換)發經費1,470 千元。 (3)勳章製作及敬老事宜經費5,903千元, 較上年度增列製作勳章等經費50千元 。 3202019000 8 一般建築及設備 8,200 - 8,200 3202019011 1 交通及運輸設備 8,200 - 8,200 新增汰換副禮車2輛經費如列數。 3202019800 9 第一預備金 2,073 2,073 0 仍照上年度預算數編列。 21 本 頁 空 白 22 附 屬 表 總統府 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 來源子目及 0502010300 -0502010305 使用規費收入 -資料使用費 預算金額 123 承辦單位 第二局 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 總統府公報發行收入及檔案閱覽抄錄複製收入。 總統府公報發行收入及檔案閱覽抄錄複製收入。 總統府公報發行收入及檔案閱覽抄錄複製收入。 總統府公報發行收入及檔案閱覽抄錄複製收入。 預算法第十三條、總統府公報發行作業要點及檔 預算法第十三條、總統府公報發行作業要點及檔 預算法第十三條、總統府公報發行作業要點及檔 總統府公報發行收入及檔案閱覽抄錄複製收入。 預算法第十三條、總統府公報發行作業要點及檔 預算法第十三條、總統府公報發行作業要點及檔 案閱覽抄錄複製收費標準等相關法令規章。 案閱覽抄錄複製收費標準等相關法令規章。 案閱覽抄錄複製收費標準等相關法令規章。 案閱覽抄錄複製收費標準等相關法令規章。 案閱覽抄錄複製收費標準等相關法令規章。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 123 0502010000 1 總統府 123 0502010300 1 使用規費收入 123 0502010305 1 資料使用費 123 1.總統府公報一年訂費1,872元*63份=118千元。 2.檔案應用申請閱覽抄錄複製費用5千元。 23 總統府 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 來源子目及 0702010100 -0702010105 財產孳息 -權利金 預算金額 1,370 承辦單位 第三局 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 紀念品中心權利金收入。 紀念品中心權利金收入。 紀念品中心權利金收入。 紀念品中心權利金收入。 預算法第十三條、國有財產法第七條及第二十八 預算法第十三條、國有財產法第七條及第二十八 預算法第十三條、國有財產法第七條及第二十八 紀念品中心權利金收入。 預算法第十三條、國有財產法第七條及第二十八 預算法第十三條、國有財產法第七條及第二十八 條但書等相關法令規章。條但書等相關法令規章。 條但書等相關法令規章。 條但書等相關法令規章。 條但書等相關法令規章。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 1,370 0702010000 1 總統府 1,370 0702010100 1 財產孳息 1,370 0702010105 1 權利金 1,370 紀念品中心權利金收入。 24 總統府 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 來源子目及 0702010100 -0702010106 財產孳息 -租金收入 預算金額 468 承辦單位 第三局 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 美髮部、洗衣部、交誼廳餐飲部、自動販賣機、 美髮部、洗衣部、交誼廳餐飲部、自動販賣機、 美髮部、洗衣部、交誼廳餐飲部、自動販賣機、 美髮部、洗衣部、交誼廳餐飲部、自動販賣機、 預算法第十三條、國有財產法第七條、國有公用 預算法第十三條、國有財產法第七條、國有公用 預算法第十三條、國有財產法第七條、國有公用 美髮部、洗衣部、交誼廳餐飲部、自動販賣機、 預算法第十三條、國有財產法第七條、國有公用 預算法第十三條、國有財產法第七條、國有公用 郵局及臺銀提款機等場地租金收入。 郵局及臺銀提款機等場地租金收入。 郵局及臺銀提款機等場地租金收入。 郵局及臺銀提款機等場地租金收入。 不動產收益原則第三點及第四點等相關法令規章 不動產收益原則第三點及第四點等相關法令規章 不動產收益原則第三點及第四點等相關法令規章 郵局及臺銀提款機等場地租金收入。 不動產收益原則第三點及第四點等相關法令規章 不動產收益原則第三點及第四點等相關法令規章 。 。 。 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 468 0702010000 1 總統府 468 0702010100 1 財產孳息 468 0702010106 2 租金收入 468 美髮部、洗衣部、交誼廳餐飲部、自動販賣機、郵局及臺 銀提款機等場地租金收入。 25 總統府 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 來源子目及 0702010600 廢舊物資售價 預算金額 90 承辦單位 第三局 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 變賣廢舊物品。 變賣廢舊物品。 變賣廢舊物品。 變賣廢舊物品。 預算法第十三條、財政收支劃分法第二十七條及 預算法第十三條、財政收支劃分法第二十七條及 預算法第十三條、財政收支劃分法第二十七條及 變賣廢舊物品。 預算法第十三條、財政收支劃分法第二十七條及 預算法第十三條、財政收支劃分法第二十七條及 第二十八條、國有財產法第七條等相關法令規章 第二十八條、國有財產法第七條等相關法令規章 第二十八條、國有財產法第七條等相關法令規章 第二十八條、國有財產法第七條等相關法令規章 第二十八條、國有財產法第七條等相關法令規章 。 。 。 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 90 0702010000 1 總統府 90 0702010600 2 廢舊物資售價 90 出售報廢事務機器及辦公場所用品設備等收入。 26 總統府 歲入項目說明提要表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 來源子目及 1102010900 -1102010909 雜項收入 -其他雜項收入 預算金額 306 承辦單位 人事處,第三局 細目與編號 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.收取藥品費用收入。 1.收取藥品費用收入。 依預算法第十三條、總統府醫務所診療要點第五 1.收取藥品費用收入。1.收取藥品費用收入。 依預算法第十三條、總統府醫務所診療要點第五 依預算法第十三條、總統府醫務所診療要點第五 依預算法第十三條、總統府醫務所診療要點第五 依預算法第十三條、總統府醫務所診療要點第五 1.收取藥品費用收入。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 點及全國軍公教員工待遇支給要點等規定。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 點及全國軍公教員工待遇支給要點等規定。 點及全國軍公教員工待遇支給要點等規定。 點及全國軍公教員工待遇支給要點等規定。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 點及全國軍公教員工待遇支給要點等規定。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 306 1102010000 1 總統府 306 1102010900 1 雜項收入 306 1102010909 2 其他雜項收入 306 1.依本府醫務所診療要點收取藥品費用260千元。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數46千元。 27 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010100 一般行政 預算金額 851,819 計畫內容: 預期成果: 加強內部控制與管理,提高行政效率,促進業務革新,強 本計畫為本府各單位依業務職掌處理一般經常性之行政管 加強內部控制與管理,提高行政效率,促進業務革新,強 化資訊安全,達成任務與預期目標;確保國家元首、副元 理工作及特交事項,包括下列各項: 化資訊安全,達成任務與預期目標;確保國家元首、副元 首之安全。 1.法律公布,官員任免及法令文告,紀念詞及講詞撰擬與 首之安全。 文書處理。 2.會議紀錄,機要文件撰擬查簽轉遞處理。 3.事務管理及設備採購、交通管理、經費出納、圖書管理 。 4.衛生醫藥保健。 5.警衛安全。 6.資訊、人事管理。 7.歲計、會計、統計。 8.特交事項研究與處理。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 634,510 人事處、第三局 人員維持費用,計需634,510千元,按預算員 0100 人事費 634,510 、侍衛室 額,職員389人、技工41人、工友63人、駕駛3 9人、聘用19人、約僱5人,共計556人,依規 0102 政務人員待遇 16,562 定標準編列用人經費,其內容如下: 0103 法定編制人員待遇 317,231 1.待遇403,097千元: 0104 約聘僱人員待遇 12,332 (1)總統、副總統待遇10,000千元。 0105 技工及工友待遇 56,972 (2)秘書長、副秘書長待遇6,562千元。 0111 獎金 110,416 (3)戰略顧問待遇25,774千元。 (4)職員待遇202,714千元。 0121 其他給與 10,541 (5)軍職人員待遇88,743千元。 0131 加班值班費 31,911 (6)約聘僱人員待遇12,332千元。 0142 退休退職給付 5,506 (7)技工及工友待遇56,972千元。 0143 退休離職儲金 32,124 2.獎金110,416千元:係員工考績及年終工作 獎金、支領月退休金(俸)2萬5千元以下等符 0151 保險 40,915 合資格之退休人員年終慰問金及勤務獎金。 3.其他給與10,541千元:係軍職人員副食費、 員工休假補助及因公傷殘死亡慰問金。 4.加班值班費31,911千元:係員工加班值班費 及不休假加班費。 5.退休退職給付5,506千元:軍職人員撫卹金 。 6.退休離職儲金32,124千元:係職員退撫基金 、勞工退休準備金及政務人員、約聘僱人員 離職儲金等公提部分。 7.保險40,915千元:係員工及約聘僱人員之公 軍勞健保公提部分保險費。 02 基本行政工作維持 170,390 第二局、第三局 基本行政工作維持經費,計需170,390千元。 0200 業務費 163,312 、人事處、侍 1.業務費163,312千元: 28 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010100 一般行政 預算金額 851,819 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0201 教育訓練費 901 衛室、公共事務 (1)教育訓練費901千元:辦理員工在職訓練 0202 水電費 23,062 室、機要室、法 及進修等經費。 規會 (2)水電費23,062千元:水費1,236千元,電 0203 通訊費 7,865 費21,493千元,瓦斯費333千元。 0219 其他業務租金 60 (3)通訊費7,865千元: 0221 稅捐及規費 1,289 <1>處理公務所需郵資及電訊聯繫費用7,5 0231 保險費 460 73千元。 0241 兼職費 192 <2>視訊會議室數據通訊費292千元。 (4)其他業務租金60千元:租用辦公室影印 0249 臨時人員酬金 3,763 機租金。 0250 按日按件計資酬金 2,371 (5)稅捐及規費1,289千元:係公務汽、機車 0251 委辦費 800 牌照稅、燃料使用費、檢驗費及土地、 0271 物品 14,533 建物地價稅及房屋稅等。 (6)保險費460千元:係公務車輛及信義大樓 0279 一般事務費 34,656 宿舍等保險費。 0282 房屋建築養護費 20,084 (7)兼職費192千元:醫療小組召集人兼職經 0283 車輛及辦公器具養護費 2,287 費。 0284 設施及機械設備養護費 46,559 (8)臨時人員酬金3,763千元:係因應業務需 0291 國內旅費 715 要遴用臨時人員或工讀生計8人,協助代 筆、檔案清查、喜慶哀輓系統建檔,及 0293 國外旅費 342 賀卡寄發等工作經費。 0295 短程車資 367 (9)按日按件計資酬金2,371千元: 0299 特別費 3,006 <1>醫務所聘兼醫師及法律諮詢等顧問費2 0300 設備及投資 4,154 ,000千元。 0304 機械設備費 2,264 <2>辦理專案會議及專題演講等經費371千 元。 0319 雜項設備費 1,890 (10)委辦費800千元:委託學術及研究機構 0400 獎補助費 2,924 辦理專案研究等經費。 0437 對國內團體之捐助 50 (11)物品14,533千元: 0475 獎勵及慰問 2,874 <1>車輛油料940千元(明細詳「公務車輛 明細表」)。 <2>發電機用油49千元。 <3>辦公文具紙張、清潔用品及辦公器具 耗材等6,159千元。 <4>致頒輓額等經費4,187千元。 <5>檔案管理及識別證件等材料441千元。 <6>本府醫務所藥品及衛生器材1,500千元 。 29 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010100 一般行政 預算金額 851,819 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 <7>非消耗性物品購置費1,257千元。 (12)一般事務費34,656千元: <1>員工文康活動經費1,112千元,按職員 389人、技工41人、工友63人、駕駛39 人、聘用19人、約僱5人,共計556人 ,每人每年2,000元計列。 <2>總統府開放參觀與志工經費及辦理音 樂會6,919千元,依實際需要編列。 <3>辦公室及其他處所環境清潔維護管理 、膳食衛生安全作業等6,175千元。 <4>視訊會議系統設備租用服務費4,530千 元。 <5>辦理禮花致贈及警衛安全勤務維護協 勤單位禮品等費用3,100千元。 <6>有線電視收視費、一般公務印刷、雜 支等經常性統籌事務費11,053千元。 <7>總統及副總統保健醫療費用850千元。 <8>主管人員、40歲以上等公務人員健康 檢查及軍職人員體格檢查經費917千元 。 (13)房屋建築養護費20,084千元: <1>辦公房屋、機關宿舍及其他建築養護 費4,499千元。 <2>總統府周邊、南北苑及其他建築庭園 等維護保養3,383千元。 <3>白蟻定期防治檢測工程及夜間照明設 備維護保養等967千元。 <4>開放民眾參觀展場更新工程4,500千元 。 <5>主建築物及首長寓所等耐震能力評估 計畫6,735千元。 (14)車輛及辦公器具養護費2,287千元: <1>公務車輛養護1,600千元(明細詳「公 務車輛明細表」)。 <2>辦公器具養護費290千元。 <3>影印機設備養護費397千元。 (15)設施及機械設備養護費46,559千元: <1>機電設備、冷氣機、電梯、消防設施 30 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010100 一般行政 預算金額 851,819 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 等養護費7,211千元。 <2>數位攝影剪輯處理設備、總機系統、 識別管理系統及檔案庫房安全維護等 養護費2,280千元。 <3>金屬偵測門、X光機及電動阻車閘等養 護費2,782千元。 <4>監控及府區自動追蹤系統等養護費3,9 60千元。 <5>本府無障礙設施及南北廣場等養護費3 26千元。 <6>電力匯流排更新工程30,000千元(總統 府104年7月24日華總字第10410043470 號簽核定總經費66,000千元,分2年辦 理,105年度已編列36,000千元,本年 度續編最後1年經費。)。 (16)國內旅費715千元。 (17)國外旅費342千元。 (18)短程車資367千元。 (19)特別費3,006千元:副總統2,061千元(1 71,700元x12月),秘書長477千元(39,7 00元x12月),副秘書長468千元(19,500 元x12月x2人)。 2.設備及投資4,154千元: (1)機械設備費2,264千元:係攝影器材及侍 警衛營舍熱泵熱水供應系統等設備更新 。 (2)雜項設備費1,890千元:係傳真機、影印 機、吸塵器等辦公及事務等設備。 3.獎補助費2,924千元: (1)捐助總統府公務人員協會50千元。 (2)退休退職人員三節慰問金2,874千元。 03 資訊行政工作維持 42,161 第二局 資訊行政工作維持經費,計需42,161千元。 0200 業務費 26,980 1.業務費26,980千元: (1)教育訓練費630千元。 0201 教育訓練費 630 (2)通訊費3,300千元:網際網路專線等通訊 0203 通訊費 3,300 費。 0215 資訊服務費 18,830 (3)資訊服務費18,830千元:資訊硬體設備 0219 其他業務租金 400 及軟體等系統維護經費。 31 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010100 一般行政 預算金額 851,819 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0250 按日按件計資酬金 60 (4)其他業務租金400千元:全球資訊網及異 0251 委辦費 1,000 地備援共構機房機箱租用費。 (5)按日按件計資酬金60千元:委請專家、 0271 物品 2,000 學者出席等經費。 0279 一般事務費 760 (6)委辦費1,000千元:委託學術及研究機構 0300 設備及投資 15,181 辦理專案研究等經費。 0306 資訊軟硬體設備費 15,181 (7)物品2,000千元: <1>資訊專業書籍雜誌、耗材等1,500千元 。 <2>購買相片編輯及繪圖等套裝軟體500千 元。 (8)一般事務費760千元: <1>電腦整理、報廢及電腦教室管理等工 作經費300千元。 <2>辦理會議等幕僚作業費460千元。 2.設備及投資15,181千元: (1)硬體設備費4,281千元: <1>個人電腦、燒錄器、掃描器及印表機 等周邊設備2,561千元。 <2>工作站級伺服主機等720千元。 <3>網路負載平衡器及DNS防火牆等1,000 千元。 (2)軟體購置費4,400千元: <1>套裝軟體、系統開發工具及系統軟體 等1,400千元。 <2>APT威脅偵測防護、軟體派送更新機制 等3,000千元。 (3)系統開發費6,500千元: <1>單一入口網、人事薪資及公文管理等 資訊業務系統開發1,500千元。 <2>全球資訊網改版等5,000千元。 04 警衛行政工作維持 4,758 侍衛室、第三局 警衛行政工作維持經費,計需4,758千元。 0200 業務費 4,758 1.教育訓練費102千元:侍衛人員及X光機操作 人員訓練費。 0201 教育訓練費 102 2.保險費50千元:軍職人員團體意外保險費。 0231 保險費 50 3.物品2,084千元:配合總統、副總統至各地 0271 物品 2,084 視察之警衛安全車用油料,按實際需要編列 0279 一般事務費 2,522 。 32 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010100 一般行政 預算金額 851,819 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 4.一般事務費2,522千元:侍衛及交際典禮等 人員服裝費(含侍衛人員2,028千元,交際 典禮人員等494千元)。 33 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010200 國務機要 預算金額 30,000 計畫內容: 預期成果: 有助國家政務之順利推行。 國家元首依據憲法規定行使職權,相關必要之費用。 有助國家政務之順利推行。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 國務機要 30,000 第三局、侍衛室 國家元首行使職權所需相關費用,計需30,000 0200 業務費 30,000 、人事處、主計 千元,包括國內外訪視、犒賞、獎助、慰問、 處 接待、贈禮及其他相關費用等經費。 0297 機要費 30,000 34 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010300 國家慶典 預算金額 17,075 計畫內容: 預期成果: 佈置慶典會場莊嚴隆重,增進國際友好人士對我國之認知 國家重要慶典、節日及各種會議之會場佈置,外賓及貴賓 佈置慶典會場莊嚴隆重,增進國際友好人士對我國之認知 及民眾對國家之向心力。 之接待等事宜。 及民眾對國家之向心力。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 慶典佈置 3,857 第三局 慶典佈置經費,計需3,857千元。 0200 業務費 3,857 1.國慶及元旦慶典裝飾950千元。 2.花圃培植、會場佈置及花盆、盆景佈置器材 0279 一般事務費 3,857 等2,907千元。 02 慶典接待 13,218 第一局、第三局 慶典接待經費,計需13,218千元。 0200 業務費 13,218 、機要室 1.購置總統、副總統致贈國內外各界賓客紀念 品等4,477千元。 0279 一般事務費 13,218 2.賀卡、祝詞、國情資料印刷費等2,374千元 。 3.全年慶典節日紀念會請柬、佩證、簽到片、 信封等印刷費947千元。 4.各項典禮、集會及接見外賓等重要活動攝影 費719千元。 5.國宴、茶會之茶點、餐費等2,200千元。 6.元旦升旗典禮及其他雜支等2,501千元。 35 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010401 國家發展研究及諮詢 預算金額 12,626 計畫內容: 預期成果: 1.將會議及研究結果適時提供總統,以供決策參考。 1.因應國家發展需要,辦理總統行使憲法職權及各項任務 1.將會議及研究結果適時提供總統,以供決策參考。 2.將總統治國理念透過專業規劃,形成國家中、長程施政 編組、專案議題會議幕僚作業。 2.將總統治國理念透過專業規劃,形成國家中、長程施政 2.將國家元首之治國理念委請學者、專家及研究機構規劃 方針,指引國家未來發展方向,以及達成目標所應有之 方針,指引國家未來發展方向,以及達成目標所應有之 作為。 研究,作成建議以供決策參考,並形成完整的治國方針 作為。 3.透過擴大徵詢各方意見,以及相關問題的研究,有助於 。 3.透過擴大徵詢各方意見,以及相關問題的研究,有助於 3.有效運用民間人力資源參與公共事務,積極辦理民眾陳 匯集民意、凝聚共識,以促進兩岸關係與區域發展。 匯集民意、凝聚共識,以促進兩岸關係與區域發展。 情業務。 4.針對兩岸關係與新南向等區域發展相關議題召開會議或 辦理委託研究徵詢意見,提供政策建言。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 國政規劃與諮詢 8,078 第一局 國政規劃與諮詢經費,計需8,078千元。 0200 業務費 8,078 1.通訊費40千元:郵資、電話、傳真費等。 2.按日按件計資酬金2,490千元:委請專家、 0203 通訊費 40 學者出席、演講及審譯稿等經費。 0250 按日按件計資酬金 2,490 3.委辦費923千元:委託專家學者、研究機構 0251 委辦費 923 、智庫辦理專案研究等經費。 0271 物品 110 4.物品110千元:文具、紙張及耗材等。 0279 一般事務費 4,000 5.一般事務費4,000千元: (1)會議資料、紀錄等印刷260千元。 0291 國內旅費 500 (2)辦理政務溝通與聯繫、學者專家座談及 0295 短程車資 15 專案議題會議等幕僚作業費3,740千元。 6.國內旅費500千元:交通及差旅費。 7.短程車資15千元。 02 國政建言 1,793 公共事務室、機 國政建言經費,計需1,793千元。 0200 業務費 1,793 要室 1.一般事務費1,613千元:辦理民眾陳情業務 所需經費。 0279 一般事務費 1,613 2.國內旅費180千元:交通及差旅費。 0291 國內旅費 180 03 兩岸關係與區域發展 2,755 第一局 兩岸關係與區域發展經費,計需2,755千元。 0200 業務費 2,755 1.通訊費120千元:郵資、電話、傳真費等。 2.按日按件計資酬金158千元:邀請專家學者 0203 通訊費 120 出席專案會議所需出席費。 0250 按日按件計資酬金 158 3.委辦費240千元:委託專家學者、研究機構 0251 委辦費 240 、智庫辦理專案研究等經費。 0271 物品 65 4.物品65千元:文具、紙張、參考書籍等。 0279 一般事務費 315 5.一般事務費315千元: (1)會議資料、紀錄等印刷費100千元。 0291 國內旅費 88 (2)會議場地佈置、茶點及雜支等幕僚作業 0293 國外旅費 1,769 費215千元。 6.國內旅費88千元:交通及差旅費。 36 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010401 國家發展研究及諮詢 預算金額 12,626 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.國外旅費1,769千元:因應業務需要派員出 國考察及參加研討會等差旅費。 37 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010500 新聞發布 預算金額 11,366 計畫內容: 預期成果: 適時辦理總統、副總統及發言人記者會,發布國策訊息, 辦理總統、副總統暨本府新聞記者會,處理政策訊息發布 適時辦理總統、副總統及發言人記者會,發布國策訊息, 使國人對於治國理念及國家大政能深入瞭解。 及新聞聯繫等事項。 使國人對於治國理念及國家大政能深入瞭解。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新聞聯繫與發布 11,366 公共事務室 新聞聯繫與發布經費,計需11,366千元。 0200 業務費 11,366 1.物品216千元:影音資料儲存DVD光碟片等。 2.一般事務費11,053千元: 0271 物品 216 (1)辦理記者會,與媒體座談會,國會聯絡 0279 一般事務費 11,053 ,以及相關新聞聯繫與發布事宜等,依 0291 國內旅費 97 實際需要編列8,845千元。 (2)總統、副總統出訪紀實及談話資料等印 製526千元。 (3)充實本府全球資訊網內容及辦理網站宣 傳活動等相關費用1,682千元。 3.國內旅費97千元:處理總統、副總統及本府 新聞活動等,依實際需要編列。 38 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010600 卸任禮遇 預算金額 25,255 計畫內容: 預期成果: 禮遇卸任總統及副總統。 依據卸任總統副總統禮遇條例所訂,提供卸任總統及副總 禮遇卸任總統及副總統。 統各項禮遇事項,如按月致送禮遇金,提供處理事務人員 、司機、辦公室及各項事務等之費用,供應保健醫療等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第九任卸任總統禮遇 8,590 第九任卸任總統 李前總統登輝禮遇經費8,590千元。 0100 人事費 3,090 辦公室、人事處 1.禮遇金3,090千元。 、第三局 2.依卸任總統副總統禮遇條例第2條第1項第3 0102 政務人員待遇 3,090 款規定,編列處理事務人員、司機、辦公室 0200 業務費 5,500 及各項事務等之費用5,000千元。 0279 一般事務費 5,500 3.保健醫療費用500千元。 02 第十三任卸任總統禮遇 10,590 第十三任卸任總 馬前總統英九禮遇經費10,590千元。 0100 人事費 3,090 統辦公室、人事 1.禮遇金3,090千元。 處、第三局 2.依卸任總統副總統禮遇條例第2條第1項第3 0102 政務人員待遇 3,090 款規定,編列處理事務人員、司機、辦公室 0200 業務費 7,500 及各項事務等之費用7,000千元。 0279 一般事務費 7,500 3.保健醫療費用500千元。 03 第十三任卸任副總統禮遇 6,075 第十三任卸任副 吳前副總統敦義禮遇經費6,075千元。 0100 人事費 2,225 總統辦公室、人 1.禮遇金2,225千元。 事處、第三局 2.依卸任總統副總統禮遇條例第3條第1項第3 0102 政務人員待遇 2,225 款規定,編列處理事務人員、司機、辦公室 0200 業務費 3,850 及各項事務等之費用3,500千元。 0279 一般事務費 3,850 3.保健醫療費用350千元。 39 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010800 公報編印及印信勳章鑄造 預算金額 9,220 計畫內容: 預期成果: 1.使各機關公務人員與民眾對政府公布、修正及廢止法律 1.特載、公布法律、任免官員、明令褒揚、題頒匾額、製 1.使各機關公務人員與民眾對政府公布、修正及廢止法律 、命令等週知遵行,並提供更多元、便捷之查閱方式及 頒授贈勳章、專載、總統及副總統活動紀要、總統府新 、命令等週知遵行,並提供更多元、便捷之查閱方式及 管道。 聞稿、司法院大法官會議解釋等資料刊登公報發行。 管道。 2.因應行政院組織改造,新成立機關或機關名稱變更等需 2.鑄發各機關印信、製作勳章及辦理敬老事宜等。 2.因應行政院組織改造,新成立機關或機關名稱變更等需 要,適時鑄發各機關印信。 要,適時鑄發各機關印信。 3.製作勳章授贈表揚有功人士。 3.製作勳章授贈表揚有功人士。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 公報編印 508 第二局 公報編印經費,計需508千元。 0200 業務費 508 1.通訊費54千元:寄發公報郵資。 2.一般事務費454千元:公報印刷費418千元, 0203 通訊費 54 公報合訂本裝訂及印製費36千元。 0279 一般事務費 454 02 印信鑄造頒發 2,809 第二局 印信鑄造頒發經費,計需2,809千元,係依規 0200 業務費 2,809 定製(換)發各機關印信經費。 0279 一般事務費 2,809 03 勳章製作及敬老事宜 5,903 第二局 勳章製作及敬老事宜經費,計需5,903千元。 0200 業務費 5,903 1.製作總統行使憲法職權頒授中外人士勳章等 經費1,307千元。 0279 一般事務費 5,903 2.慶賀百歲以上人瑞相關經費4,596千元。 40 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202019011 交通及運輸設備 預算金額 8,200 計畫內容: 預期成果: 適應實際需要,提高機動效率並維護安全。 汰換副禮車2輛。 適應實際需要,提高機動效率並維護安全。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 運輸設備 8,200 第三局 汰換副禮車2輛,每輛4,100千元,合共8,200 0300 設備及投資 8,200 千元。 0305 運輸設備費 8,200 41 總統府 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202019800 第一預備金 預算金額 2,073 計畫內容: 預期成果: 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 00 第一預備金 2,073 . 0900 預備金 2,073 0901 第一預備金 2,073 42 總統府 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010100 3202010200 3202010300 3202010401 3202010500 3202010600 一般行政 國務機要 國家慶典 國家發展研究 新聞發布 卸任禮遇 第一、二級用途別 及諮詢 科目名稱及編號 合 計 851,819 30,000 17,075 12,626 11,366 25,255 0100 人事費 634,510 - - - - 8,405 0102 政務人員待遇 16,562 - - - - 8,405 0103 法定編制人員待遇 317,231 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 12,332 - - - - - 0105 技工及工友待遇 56,972 - - - - - 0111 獎金 110,416 - - - - - 0121 其他給與 10,541 - - - - - 0131 加班值班費 31,911 - - - - - 0142 退休退職給付 5,506 - - - - - 0143 退休離職儲金 32,124 - - - - - 0151 保險 40,915 - - - - - 0200 業務費 195,050 30,000 17,075 12,626 11,366 16,850 0201 教育訓練費 1,633 - - - - - 0202 水電費 23,062 - - - - - 0203 通訊費 11,165 - - 160 - - 0215 資訊服務費 18,830 - - - - - 0219 其他業務租金 460 - - - - - 0221 稅捐及規費 1,289 - - - - - 0231 保險費 510 - - - - - 0241 兼職費 192 - - - - - 0249 臨時人員酬金 3,763 - - - - - 0250 按日按件計資酬金 2,431 - - 2,648 - - 0251 委辦費 1,800 - - 1,163 - - 0271 物品 18,617 - - 175 216 - 0279 一般事務費 37,938 - 17,075 5,928 11,053 16,850 0282 房屋建築養護費 20,084 - - - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 2,287 - - - - - 0284 設施及機械設備養護費 46,559 - - - - - 0291 國內旅費 715 - - 768 97 - 0293 國外旅費 342 - - 1,769 - - 43 總統府 各項費用彙計表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010100 3202010200 3202010300 3202010401 3202010500 3202010600 一般行政 國務機要 國家慶典 國家發展研究 新聞發布 卸任禮遇 第一、二級用途別 及諮詢 科目名稱及編號 0295 短程車資 367 - - 15 - - 0297 機要費 - 30,000 - - - - 0299 特別費 3,006 - - - - - 0300 設備及投資 19,335 - - - - - 0304 機械設備費 2,264 - - - - - 0305 運輸設備費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 15,181 - - - - - 0319 雜項設備費 1,890 - - - - - 0400 獎補助費 2,924 - - - - - 0437 對國內團體之捐助 50 - - - - - 0475 獎勵及慰問 2,874 - - - - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 44 總統府 各項費用彙計表(續) 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010800 3202019011 3202019800 公報編印及印 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 信勳章鑄造 備 科目名稱及編號 合 計 9,220 8,200 2,073 967,634 0100 人事費 - - - 642,915 0102 政務人員待遇 - - - 24,967 0103 法定編制人員待遇 - - - 317,231 0104 約聘僱人員待遇 - - - 12,332 0105 技工及工友待遇 - - - 56,972 0111 獎金 - - - 110,416 0121 其他給與 - - - 10,541 0131 加班值班費 - - - 31,911 0142 退休退職給付 - - - 5,506 0143 退休離職儲金 - - - 32,124 0151 保險 - - - 40,915 0200 業務費 9,220 - - 292,187 0201 教育訓練費 - - - 1,633 0202 水電費 - - - 23,062 0203 通訊費 54 - - 11,379 0215 資訊服務費 - - - 18,830 0219 其他業務租金 - - - 460 0221 稅捐及規費 - - - 1,289 0231 保險費 - - - 510 0241 兼職費 - - - 192 0249 臨時人員酬金 - - - 3,763 0250 按日按件計資酬金 - - - 5,079 0251 委辦費 - - - 2,963 0271 物品 - - - 19,008 0279 一般事務費 9,166 - - 98,010 0282 房屋建築養護費 - - - 20,084 0283 車輛及辦公器具養護費 - - - 2,287 0284 設施及機械設備養護費 - - - 46,559 0291 國內旅費 - - - 1,580 0293 國外旅費 - - - 2,111 45 總統府 各項費用彙計表(續) 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3202010800 3202019011 3202019800 公報編印及印 交通及運輸設 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 信勳章鑄造 備 科目名稱及編號 0295 短程車資 - - - 382 0297 機要費 - - - 30,000 0299 特別費 - - - 3,006 0300 設備及投資 - 8,200 - 27,535 0304 機械設備費 - - - 2,264 0305 運輸設備費 - 8,200 - 8,200 0306 資訊軟硬體設備費 - - - 15,181 0319 雜項設備費 - - - 1,890 0400 獎補助費 - - - 2,924 0437 對國內團體之捐助 - - - 50 0475 獎勵及慰問 - - - 2,874 0900 預備金 - - 2,073 2,073 0901 第一預備金 - - 2,073 2,073 46 本 頁 空 白 47 總統 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 1 總統府主管 642,915 292,187 2,924 - 1 總統府 642,915 292,187 2,924 - 國務支出 642,915 292,187 2,924 - 1 一般行政 634,510 195,050 2,924 - 2 國務機要 - 30,000 - - 3 國家慶典 - 17,075 - - 4 研究發展 - 12,626 - - 1 國家發展研究及諮詢 - 12,626 - - 5 新聞發布 - 11,366 - - 6 卸任禮遇 8,405 16,850 - - 7 公報編印及印信勳章鑄造 - 9,220 - - 8 一般建築及設備 - - - - 1 交通及運輸設備 - - - - 9 第一預備金 - - - - 48 府 別科目分析表 106年度 單位:新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 2,073 940,099 - 27,535 - - 27,535 967,634 2,073 940,099 - 27,535 - - 27,535 967,634 2,073 940,099 - 27,535 - - 27,535 967,634 - 832,484 - 19,335 - - 19,335 851,819 - 30,000 - - - - - 30,000 - 17,075 - - - - - 17,075 - 12,626 - - - - - 12,626 諮詢 - 12,626 - - - - - 12,626 - 11,366 - - - - - 11,366 - 25,255 - - - - - 25,255 勳章鑄造 - 9,220 - - - - - 9,220 - - - 8,200 - - 8,200 8,200 - - - 8,200 - - 8,200 8,200 2,073 2,073 - - - - - 2,073 49 總統 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0002000000 1 總統府主管 - - - 0002010000 1 總統府 - - - 3202010000 國務支出 - - - 3202010100 1 一般行政 - - - 3202019000 8 一般建築及設備 - - - 3202019011 1 交通及運輸設備 - - - 50 府 分析表 106年度 單位:新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 2,264 8,200 15,181 1,890 - - 27,535 2,264 8,200 15,181 1,890 - - 27,535 2,264 8,200 15,181 1,890 - - 27,535 2,264 - 15,181 1,890 - - 19,335 - 8,200 - - - - 8,200 - 8,200 - - - - 8,200 51 本 頁 空 白 52 總統府 人事費分析表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 24,967 三、法定編制人員待遇 317,231 四、約聘僱人員待遇 12,332 五、技工及工友待遇 56,972 六、獎金 110,416 七、其他給與 10,541 八、加班值班費 31,911 超時加班費15,850千元,未逾該科目90年度 實支數8成計17,322千元。 九、退休退職給付 5,506 十、退休離職儲金 32,124 十一、保險 40,915 十二、調待準備 - 合 計 642,915 53 總統 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位: 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0002000000 1 總統府主管 389 389 - - - - - - 63 65 41 41 39 47 0002010000 1 總統府 389 389 - - - - - - 63 65 41 41 39 47 3202010100 金 1 一般行政 389 389 - - - - - - 63 65 41 41 39 47 算 臨 估 卡 預 統 費1 關 保 算 景 02 教 , 分 務 6 算 物 預 54 府 明細表 106年度 單位:新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0002000000 19 19 5 5 - - 556 566 602,599 655,483 -52,884 總統府主管 0002010000 19 19 5 5 - - 556 566 602,599 655,483 -52,884 總統府 3202010100 19 19 5 5 - - 556 566 602,599 一般行政 655,483 -52,884 1.減列員額10人及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費52,884千元。 2.本府以業務費支付「臨時人員」預算 編列3,763千元: (1)為應翰墨代筆等業務需要遴用臨 時人員所需經費2,111千元,預估 進用3人。 (2)僱用工讀生協助文稿整理及賀卡 寄發等業務所需經費162千元,預 估進用1人。 (3)僱用臨時人員辦理喜慶哀輓系統 建檔及檔案清查等業務所需經費1 ,087千元,預估進用4人。 (4)遴用臨時人員、工讀生所需機關 負擔勞退金及參加勞保、健保保 費等403千元。 3.本府以業務費支付「勞務承攬」預算 編列5,282千元: (1)辦理本府膳食衛生安全作業及景 觀植栽維護等業務所需經費1,802 千元,預估進用4人。 (2)協助辦理電腦設備整理及電腦教 室管理等業務所需經費300千元, 預估進用1人。 (3)協助辦理人民陳情、輿情蒐集分 析及活動攝影、影帶剪輯等業務 所需經費3,180千元,預估進用6 人。 4.本府以業務費支付「勞動派遣」預算 編列3,257千元,係為辦理本府建物 及其他處所公共環境清潔等業務,預 估進用8人。 55 總統府 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 95.04 2,378 1,668 25.40 42 51 21 0159-QH。 1 副首長專用車 4 98.06 2,362 1,668 25.40 42 51 36 5518-UX。 1 副首長專用車 4 98.06 2,362 1,668 25.40 42 51 36 5519-UX。 1 公務轎車 4 94.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5308-DA。 1 公務轎車 4 94.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5310-DA。 1 公務轎車 4 94.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5311-DA。 1 公務轎車 4 94.08 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5501-DA。 1 公務轎車 4 94.08 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5502-DA。 1 公務轎車 4 94.08 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5503-DA。 1 公務轎車 4 94.08 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5505-DA。 1 公務轎車 4 94.08 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5506-DA。 1 公務轎車 4 94.08 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5508-DA。 1 公務轎車 4 94.08 3,498 1,668 25.40 42 51 40 0158-QH。 1 公務轎車 4 95.04 1,998 1,668 25.40 42 51 21 7611-ET。 1 公務轎車 4 95.04 1,998 1,668 25.40 42 51 21 7612-ET。 1 公務轎車 4 95.04 2,378 1,668 25.40 42 51 21 0160-QH。 1 公務轎車 4 96.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 0615-QH。 1 公務轎車 4 96.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 2028-QL。 1 公務轎車 4 96.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 2078-QL。 1 公務轎車 4 96.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 2167-QL。 1 公務轎車 4 96.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 2316-QL。 1 公務轎車 4 96.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 2318-QL。 1 公務轎車 4 96.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 2536-QL。 1 公務轎車 4 96.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 2608-QL。 1 公務轎車 4 96.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 2736-QL。 1 公務轎車 4 97.04 1,998 1,668 25.40 42 51 21 6316-QH。 1 公務轎車 4 97.04 1,998 1,668 25.40 42 51 20 6317-QH。 56 總統府 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 1 公務轎車 4 97.04 1,998 1,668 25.40 42 51 20 6318-QH。 1 公務轎車 4 97.04 1,998 1,668 25.40 42 51 20 6319-QH。 1 公務轎車 4 97.04 1,998 1,668 25.40 42 51 20 6328-QH。 1 公務轎車 4 97.04 1,998 1,668 25.40 42 51 20 6329-QH。 1 公務轎車 4 98.05 1,798 852 25.40 22 51 15 8726-QH。 972 14.30 14 油氣雙燃料車 。 1 公務轎車 4 98.05 1,798 852 25.40 22 51 15 8727-QH。 972 14.30 14 油氣雙燃料車 。 1 公務轎車 4 98.05 1,798 852 25.40 22 51 15 8728-QH。 972 14.30 14 油氣雙燃料車 。 1 21人座大客車 20 97.06 4,009 1,668 19.30 32 51 38 259-WB。 1 小客貨兩用車 4 102.05 2,000 1,668 25.40 42 25 23 AAE-5715。 1 小客貨兩用車 6 95.03 1,998 1,668 25.40 42 51 23 3037-ET。 (7-8人座) 1 中型貨車 1 95.05 4,104 1,668 19.30 32 51 31 549-BK。 1 中型貨車 1 95.05 4,104 1,668 19.30 32 51 31 550-BK。 1 小貨車 1 96.08 1,997 1,668 25.40 42 51 18 9791-QL。 1 小貨車 1 96.08 1,997 1,668 25.40 42 51 18 9792-QL。 1 其他特殊用途車輛 4 89.04 4,565 1,668 25.40 42 8 60 9C-9182。 汰換其他特殊 用途車輛,預 計106年6月購 置。 1 其他特殊用途車輛 4 89.04 4,600 1,668 25.40 42 9 60 9C-9181。 汰換其他特殊 用途車輛,預 計106年6月購 置。 1 其他特殊用途車輛 4 94.07 1,998 1,668 25.40 42 51 21 5309-DA。 1 其他特殊用途車輛 6 94.07 3,189 1,668 25.40 42 51 57 0616-QH。 1 其他特殊用途車輛 6 94.07 3,189 1,668 25.40 42 51 57 0617-QH。 1 其他特殊用途車輛 4 95.04 2,378 1,668 25.40 42 51 21 9207-DA。 1 其他特殊用途車輛 20 95.07 4,104 1,668 19.30 32 51 38 BD-350。 1 其他特殊用途車輛 11 95.09 5,400 1,668 25.40 42 51 44 BD-601。 1 其他特殊用途車輛 4 97.06 4,600 1,668 25.40 42 51 60 8958-QH。 57 總統府 公務車輛明細表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 1 其他特殊用途車輛 4 97.08 3,311 1,140 25.40 29 51 55 5638-QH。 油電混合動力 車。 1 其他特殊用途車輛 10 97.09 5,400 1,668 25.40 42 51 44 509-WB。 1 其他特殊用途車輛 4 98.06 2,362 1,668 25.40 42 51 36 5517-UX。 1 其他特殊用途車輛 4 98.06 2,362 1,668 25.40 42 51 20 9216-QH。 1 其他特殊用途車輛 4 98.06 2,362 1,668 25.40 42 51 20 9226-QH。 1 其他特殊用途車輛 4 98.06 2,362 1,668 25.40 42 51 20 9227-QH。 1 其他特殊用途車輛 7 102.05 2,200 1,668 25.40 42 26 28 AAE-5087。 1 一般公務用機車 1 94.03 125 312 25.40 8 2 2 J5Z-697。 2 一般公務用機車 1 95.02 124 624 25.40 16 3 4 CYN-559、CYN -560。 1 一般公務用機車 1 101.03 149 312 25.40 8 2 3 279-KJF。 1.車輛油料依 行政院共同 性費用編列 標準公升數 及單價:高 級柴油每公 升19.3元, 98無鉛汽油 每公升25.4 元,液化石 油氣依105 年7月2日中 油公告牌價 每公升14.3 元編列,原 應編列2,37 2千元,落 實節能減碳 撙節減列1, 432千元, 計編列940 千元。 2.車輛養護費 依行政院共 同性費用標 準編列,原 應編列2,77 8千元,落 實節能減碳 撙節減列1, 178千元, 計編列1,60 0千元。 合 計 96,264 2,372 2,778 1,572 58 本 頁 空 白 59 預算員額: 職員 389 人 技工 41 人 警察 0 人 駕駛 39 人 總統 法警 0 人 聘用 19 人 合計: 556 人 駐警 0 人 約僱 5人 工友 63 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 10棟 46,240.00 224,739 13,532 - - 二、機關宿舍 7戶 3,052.05 18,337 6,541 - - 1 首長宿舍 5戶 1,119.41 14,522 418 - - 2 單房間職務宿舍 - - - - - 3 多房間職務宿舍 2戶 1,932.64 3,815 6,123 - - 三、其他 3棟 106.00 134 11 - - 合 計 49,398.05 243,210 20,084 - - 60 府 舍明細表 106年度 單位:新臺幣千元,平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - 46,240.00 - - 13,532 關宿舍 - - - - 3,052.05 - - 6,541 長宿舍 - - - - 1,119.41 - - 418 房間職務宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - 1,932.64 - - 6,123 他 - - - - 106.00 - - 11 - - - - 49,398.05 - - 20,084 61 總統 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對團體之捐助 - 0437 對國內團體之捐助 - (1)3202010100 - 一般行政 [1]捐助總統府公務人員協會 01 106-106 總統府公務人員 捐助本府公務人員協會辦理 - 協會 會員與機關間糾紛之調處、 福利、訓練進修、交流互訪 等事項經費。 2.對個人之捐助 - 0475 獎勵及慰問 - (1)3202010100 - 一般行政 [1]退休退職人員三節慰問金 02 106-106 退休退職人員 三節慰問金。 - 62 府 分析表 106年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 2,924 - - 2,924 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 2,874 - - 2,874 - 2,874 - - 2,874 - 2,874 - - 2,874 - 2,874 - - 2,874 63 本 頁 空 白 64 總統府 派員出國計畫預算總表 中華民國106年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 3 204 2,111 1 12 342 考 察 2 150 1,488 1 12 342 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 1 54 623 - - - 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 65 總統 派員出國計畫預 中華民國 擬拜會或 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一.考察 政 無 01 日本歷史建物之管理、維 日本 日本大阪 本府建物為國家一級古蹟 106.07-106.12 5 3 護、再利用與開放民眾參 市中央公 ,係日據時期台灣總督府 觀等業務考察94 會堂、京 ,建築風格屬後期文藝復 都府廳舊 興式,目前為總統、副總 本館等歷 統辦公及接待訪賓之場所 史建物 ,並為國家中樞慶典集會 及重要活動舉辦之場所。 第三局職司本府建物管理 、維護、再利用與開放民 眾參觀業務,為善盡管理 維護責任,發揮古蹟再利 用之最大效益,爰計畫參 訪日本大阪市中央公會堂 、大阪造幣局、京都府廳 舊本館等與本府建築風格 相近之歷史建物,瞭解該 國古蹟管理、維護、再利 用與開放民眾參觀之制度 與作法等,以作為業務改 進與借鏡之參考。 展研究及 無 02 東南亞、南亞各國國家發 東南亞、 學術單位 藉實地訪問瞭解東南亞及 106.01-106.12 45 3 展現況(分5次辦理)94 南亞各國 、政府單 南亞各國現階段產業現況 位、經貿 和需求及我未來與東協各 團體 國可行合作方向。 66 府 算類別表-考察、視察、訪問 106年度 單位:新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有,說明其拜會內容 日本大阪 物為國家一級古蹟 日本 物之管理、維護、 120 136 86 342 一般行政 無 市中央公 據時期台灣總督府 放民眾參觀等業務 會堂、京 風格屬後期文藝復 都府廳舊 目前為總統、副總 本館等歷 及接待訪賓之場所 史建物 國家中樞慶典集會 活動舉辦之場所。 職司本府建物管理 、再利用與開放民 業務,為善盡管理 任,發揮古蹟再利 大效益,爰計畫參 大阪市中央公會堂 造幣局、京都府廳 等與本府建築風格 歷史建物,瞭解該 管理、維護、再利 放民眾參觀之制度 等,以作為業務改 鏡之參考。 東南亞、 亞各國國家發展現 訪問瞭解東南亞及 學術單位 189 866 91 1,146 國家發展研究及 無 國現階段產業現況 、政府單 南亞各國 理)94 諮詢 及我未來與東協各 位、經貿 合作方向。 團體 67 總統 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 二.不定期會議 01 參加有關新南向政策交流 東南亞、 新南向政策有關台灣與 18 3 121 463 研討會(分2次辦理) - 94 南亞各國 東南亞國家及台灣與南 亞國家合作計畫之討論 。 68 府 -開會、談判 106年度 單位:新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 18 39 623 國家發展研究及 - - 諮詢 - - - - 69 總統 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 937,175 - - 2,924 940,099 01 一般公共事務 937,175 - - 2,924 940,099 70 府 經濟性綜合分類表 106年度 單位:新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 27,535 - - - - 27,535 967,634 一般公共事務 27,535 - - - - 27,535 967,634 71 總統府 跨年期計畫概況表 中華民國106年度 單位:新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 104及以 105年度 106年度 107及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 電力匯流排更新 105-106 0.66 - 0.36 0.30 - 依總統府104年7月24 工程 日華總第1041004347 0號簽核定:本計畫1 06年度預算編列於「 一般行政」科目3,00 0萬元。 72 本 頁 空 白 73 總統 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 2,963 合計 1,434 1,153 1,800 1.3202010100 1,202 364 一般行政 800 (1)總統府檔案數位典藏委 106-106 本府公文資訊及檔管系統規劃數位典 530 170 託研究 藏研究。 1,000 (2)元首資安相關議題委託 106-106 ICT發展所衍生維安及應用相關議題 672 194 研究 。 1,163 2.3202010400 232 789 研究發展 1,163 3202010401 232 789 國家發展研究及諮詢 923 (1)國政相關議題委託研究 106-106 國政相關議題。 185 625 240 (2)兩岸相關議題委託研究 106-106 兩岸相關議題。 47 164 74 府 分析表 106年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 376 - - 合計 2,963 234 - - 1.3202010100 1,800 一般行政 數位典 100 - - (1)總統府檔案數位典藏委 800 託研究 關議題 134 - - (2)元首資安相關議題委託 1,000 研究 142 - - 2.3202010400 1,163 研究發展 142 - - 國家發展研究及諮詢 1,163 113 - - (1)國政相關議題委託研究 923 29 - - (2)兩岸相關議題委託研究 240 75 總 統 府 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 事 項 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議 (一) 104年度中央政府總預算釋股收入380億元不予保 非屬本府辦理事項。 留。105年度中央政府總預算釋股收入288億元如下 表,倘財政狀況良好,原則不予出售;釋股對象以政 府四大基金為限,釋股費用併同調整。 預算編列機關 釋股標的 釋股金額 財政部 合作金庫金融控股公司 47億元 交通部 中華電信公司 126億元 行政院 台灣積體電路公司 115億元 合 計 288億元 (二) 105年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項 目如下: 1.健保保險補助:除海岸巡防總局及所屬補助第四類 1.本府業依決議辦理。 被保險人保險費不刪外,其餘統刪 5%;另隨同減 列內政部補助第三類被保險人及其眷屬保險費 7 億 8,821 萬 5,000 元、教育部與國民及學前教育署 補助第一類被保險人及其眷屬保險費 8,645 萬 元、勞動部補助第一類至第二類被保險人及其眷屬 保險費 24 億 5,425 萬 5,000 元、衛生福利部與社 會及家庭署補助第一類至第三類被保險人及其眷 屬保險費 3 億 3,614 萬 6,000 元,以及政府應負擔 健保費法定下限差額 27 億元。 2.大陸地區旅費:統刪 3%。 2.本項本府非刪減機關。 3.委辦費:除人事行政總處、公務人力發展中心、中 3.本府業依決議辦理。 央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員 會、外交部主管、教育部主管、法務部主管、職業 安全衛生署危險性機械及設備檢查與管理、動植物 防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢 測及檢疫偵測犬業務、衛生福利部推動性別暴力防 治、社會救助業務、規劃建立社會工作專業、保護 服務業務、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓 練、健全緊急醫療照護網絡、長照服務量能提升計 畫、推動身心障礙醫療復建網絡、推動長期照顧服 務體系及長照服務網業務、食品藥物管理署科技發 展工作、食品業務及藥粧業務、社會及家庭署辦理 推展身心障礙者福利服務、文化部主管不刪;工業 局工業技術升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦理 國家度量衡標準實驗室整體運作及民生化學計量 標準計畫、智慧財產局統刪 1%外,其餘統刪 3%, 其中行政院、國家發展委員會、文化園區管理局、 客家委員會及所屬、考試院、銓敘部、審計部、內 政部、營建署及所屬、警政署及所屬、消防署及所 屬、移民署、國防部、國防部所屬、國庫署、交通 部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、 勞動及職業安全衛生研究所、農業委員會、農業試 驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、衛生福利部、 疾病管制署、社會及家庭署、環境保護署、環境檢 驗所、新竹科學工業園區管理局及所屬、中部科學 工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代,科 目自行調整。 4.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施 4.本府業依決議辦理。 76 決 議 事 項 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 及機械設備養護費:除人事行政總處及所屬、中央 選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨 培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政 署及所屬、外交部駐外機構業務計畫、法務部主 管、衛生福利部社會救助業務、推動長期照顧服務 體系及長照服務網業務、食品藥物管理署科技發展 工作、食品業務及藥粧業務、海洋巡防總局艦艇歲 修定保料配件及機械儀器養護費不刪外,其餘統刪 3%,其中中央研究院、行政院、主計總處、國家發 展委員會、客家委員會及所屬、國家通訊傳播委員 會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市 審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、 營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、移 民署、國防部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、臺 北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區 國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所 屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書 館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國 家教育研究院、標準檢驗局及所屬、中小企業處、 交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會、原子 能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土 保持局、農業試驗所、林業試驗所、農業藥物毒物 試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良場、桃 園區農業改良場、漁業署及所屬、衛生福利部、疾 病管制署、食品藥物管理署、國民健康署、國家中 醫藥研究所、環境保護署、環境檢驗所、環境保護 人員訓練所、海岸巡防署主管改以其他項目刪減替 代,科目自行調整。 5.設備及投資:除資產作價投資、中央研究院、人事 5.本府業依決議辦理。 行政總處及所屬、國立故宮博物院故宮南部院區籌 建計畫、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、司 法院司法機關擴遷建計畫、智慧財產法院司法機關 擴遷建計畫、臺灣高等法院司法機關擴遷建計畫、 臺灣臺北地方法院營建工程、臺灣彰化地方法院司 法機關擴遷建計畫、臺灣臺南地方法院營建工程預 算、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及 所屬、監察院、警政署及所屬、中央警察大學、外 交部駐外機構業務計畫、購置駐外機構館舍計畫與 汰換駐外機構公務車預算、財政部臺灣土地銀行股 份有限公司以前年度未分配盈餘轉列增資相關經 費、法務部主管、衛生福利部醫事人力培育與訓 練、緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展 工作、食品業務及藥粧業務、中央健康保險署、海 岸巡防署南沙太平島交通基礎整建工程計畫、臺北 港海巡基地、海巡岸際雷達系統換裝計畫、海洋巡 防總局艦艇特別檢驗(大修)經費、強化海巡編裝 發展方案、國軍退除役官兵輔導委員會公務病床轉 型護理之家相關預算不刪;科技部增撥國家科學技 術發展基金統刪 1%;教育部主管、文化部主管統 刪 3%外,其餘統刪 5%,其中行政院、國家發展委 員會、國家通訊傳播委員會、司法院、最高法院、 最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政 法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法 官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等 77 決 議 事 項 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等 法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北 地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法 院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣 臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方 法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺 灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地 方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、 臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆 地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家 事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法 院、福建連江地方法院、審計部臺北市審計處、審 計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部 臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄 市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、 移民署、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國 庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國 稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所 屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、 國民及學前教育署、國家圖書館、國立公共資訊圖 書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、工業 局、中小企業處、民用航空局、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委 員會、農業委員會、特有生物研究保育中心、漁業 署及所屬、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人 員訓練所、海岸巡防署主管改以其他項目刪減替 代,科目自行調整。 6.對國內團體之捐助與政府機關間之補助:除法律義 6.本府業依決議辦理。 務支出、中央研究院、警政署及所屬、外交部、教 育部主管、法務部主管、中小企業處、漁業署捐助 各級漁會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔 導、衛生福利部財團法人國家衛生研究院發展計 畫、社會救助業務、保護服務業務、健全醫療衛生 體系、醫事人力培育與訓練之捐助、健全緊急醫療 照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、食品業 務及藥粧業務、中央健康保險署、社會及家庭署長 照服務量能提升計畫、推動身心障礙者福利服務、 文化部主管、科技部對國家災害防救科技中心、財 團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心 之捐助不刪;經濟部科技預算、工業局工業技術升 級輔導計畫、智慧財產局統刪 1%外,其餘統刪 3%, 其中行政院、內政部、消防署及所屬、移民署、財 政部、交通部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、 核能研究所、農業委員會、水土保持局、農糧署及 所屬、衛生福利部、疾病管制署、環境保護署、新 竹科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減 替代,科目自行調整。 7.對地方政府之補助:除法律義務支出、一般性補助 7.本項本府非刪減機關。 款、教育部主管、法務部主管、衛生福利部長照服 務量能提升計畫、社會救助業務、健全緊急醫療照 護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務 及藥粧業務、中央健康保險署、社會及家庭署長照 服務量能提升計畫、推動身心障礙者福利服務、文 化部主管不刪外,其餘統刪 4%,其中內政部、營 建署及所屬、消防署及所屬、移民署、公路總局及 所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部改以 78 決 議 事 項 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 其他項目刪減替代,科目自行調整。 8.空中勤務總隊「飛機維護 5 年中程計畫」經費減列 8.本項本府非刪減機關。 7,120 萬元,科目自行調整。 9.賦稅署「地方政府遺產及贈與稅款短少補助」減列 9.本項本府非刪減機關。 8 億 8,122 萬 7,000 元,科目自行調整。 (三) 105年度中央政府總預算案中各機關委辦費共編列 非屬本府辦理事項。 342億7,130萬9,000元,較104年度法定預算數289億 餘元及103年度決算數269億餘元,分別增加18.37% 及27.27%,更較5年前100年度決算數222億餘元增加 逾54%,部分機關委辦費占業務費比例甚至超過50%, 且有高達近98%者,儼然成為「發包中心」。 行政院組織改造基礎法案陸續於99年1月及100 年4月間完成立法,並於101年度起啟動組改;惟105 年度各公務機關預算員額達13萬3,594人,較99年度 增加1,117人,政府公務人力並未隨委辦預算之成長 而有所降低,人員運用效率明顯不彰。查中央政府機 關總員額法及管理辦法中訂有「各機關應定期評鑑所 屬人力之工作狀況」、「員額總數之合理性」等,爰 要求行政院除應責成所屬相關機關確實落實定期評 鑑工作外,並應全面檢討各機關員額與委外業務等人 力資源運用、配置之妥適性,於六個月內向立法院提 出詳盡之改善報告。 (四) 行政院所屬公營事業轉投資之公司,其泛公股之股份 非屬本府辦理事項。 占總額百分之三十以上者,其公股代表董、監事及經 理人之薪資,不得逾越原公營事業同等職位之薪資。 然因羅致不易或具有專長特殊者,應報股權管理機關 核備者為例外。 (五) 近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要為由另籌設 非屬本府辦理事項。 新公司之情形,然距2016總統大選僅剩1個多月,於 此之時,政府任何大動作、大改變皆屬不宜,否則, 若決策有誤,社會將付出更大成本。而以國家資源投 注新設事業係重大政策決定,實應審慎衡酌其必要 性,以避免國家資源重複投入之浪費;爰要求行政院 責令各機關及所屬與附屬單位、政府捐助成立之財團 法人,除已編列預算送立法院審議者,俟審議結果決 定外,其餘均暫緩籌設新設公司作業,並於三個月內 就相關籌設計畫、效益評估等,向立法院相關委員會 提出專案報告,經同意後,始得執行。 (六) 105年度中央政府總預算歲出預算,除訂有契約者依 本府依決議配合辦理。 契約所定進度、時程給付外,原則上均應按月依比例 分配辦理。 (七) 近期政府為改善經濟體質並擴大出口,以行政院國家 非屬本府辦理事項。 發展委員會為幕僚單位,研擬多項出口提振措施,交 由相關部會執行。惟就強化輸出入銀行業務方面,雖 核定由政府預算撥款進行增資、擴大對單一客戶無擔 保授信金額並強化「雙印市場」,但前述增資僅係就 資本額進行小幅改善,而未能對輸出入銀行所面臨人 事規模及薪給等問題,一併檢討改善。矧從近年國際 經濟發展趨勢而言,特別就從事高附加價值產業之已 開發國家,輸出入金融機制的發達至關重要,政府有 必要整合相關資源、運用輸出入銀行收益穩定等特 性,研究此機制如何成長完備,至少必須能符合臺灣 當前國際貿易需求。爰要求行政院責成國家發展委員 會會同財政部、經濟部、行政院主計總處和人事行政 總處等有關單位就未來中國輸出入銀行發展進行通 盤檢討,並於六個月內就初步檢討情形,向立法院相 79 決 議 事 項 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 關委員會提出書面報告。 (八) 查民國83年起,花蓮縣政府為順應民意及配合政策需 非屬本府辦理事項。 要,減徵花蓮機場及空軍佳山基地航道噪音干擾區域 之房屋稅,以及禁、限建地區之地價稅。自實施以來, 花蓮縣(花蓮市、新城鄉、吉安鄉、秀林鄉、壽豐鄉 等)地方公所已短收地價及房屋稅迄今累計達20億 元,造成地方施政困難。綜上,地方長期承受因設置 國防軍事設施而連帶影響地方發展侷限甚巨,如今更 要承擔隨之衍生財源短缺之苦果。然地方政府及民意 代表多次反應,惟中央主管機關處理進度緩慢,恐導 致花蓮縣相關鄉鎮市公所發不出雇員薪資、幼稚園被 迫關門。爰此,要求主計總處協同國防部針對國防管 制區做全國性調查,同時與財政部研議一般性地方補 助款公式之基準概算,將國防影響區域納入評分標準 之規定,並於一周內提出實質補助及改善方案之書面 報告至立法院。 (九) 中國大陸於今年提出「中國製造2025」中將半導體產 非屬本府辦理事項。 業列為中國從製造大國發展為製造強國的戰略性計 畫之關鍵性項目,並進行全球半導體業策略性收購; 是以美國政府基於國家安全,避免敏感技術轉移到中 國,業於104年7月否決中國大陸紫光集團收購美國美 光科技公司案。 中國大陸紫光集團係由中國官方色彩濃厚的清 華控股擁有51%的股權,為單一最大股東,實屬完全 是由中國官方主導的戰略性主權基金。紫光集團要求 我方必需開放陸資投資IC設計,否則將不讓我方IC 設計進入大陸市場,此已非單純業界競爭而涉國家安 全層次問題。 中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國的力成科 技股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司、南茂 科技股份有限公司三家半導體封裝測試廠商各25%之 股權;而這三家半導體封測廠商其全球全排名及市占 率,分別為矽品、力成與南茂分別為全球排名第三、 市占率9.6%,全球排名第五、市占率5%與全球排名第 九、市占率2.8%,合計達17.4%,對於我國及全球的 半導體封測產業影響甚鉅。 中國大陸紫光集團擬收購我國半導體封裝測試 三大廠商,顯然是中國全球戰略性收購之一環。對於 中國大陸資金可能藉由台灣開放社會的特性,化身為 民間公司進行不當人才挖腳、商業機密竊取、技術移 轉等行為,更是政府應積極防範,以維繫台灣經濟安 全;面對中國大陸戰略性之出擊,我國政府更不容輕 率以對,爰要求: 1.攸關我國敏感技術、產業存續之半導體設計產業, 政府在現階段不得開放陸資投資。 2.就整體IC產業所涉敏感科技、國家安全、產業佈局 及影響評估等,經濟部及相關部會應予嚴審,在向 立法院提出專案報告前,經濟部投審會不得許可陸 資來台相關投資或併購案。 3.針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成科技股份 有限公司、矽品精密工業股份有限公司、南茂科技 股份有限公司三家半導體封裝測試公司股權一 案,經濟部等相關單位應予嚴審,在相關影響評估 等未向立法院報告前,不得許可。 二、各組審查決議部分: 歲出部分 80 決 議 事 項 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 總統府原列11億2,738萬1,000元,減列第3目「國家 慶典」項下「總統副總統就職」500萬元(科目自行 調整),其餘均照列,改列為11億2,238萬1,000元。 (一) 總統府105年度預算書所列預算員額為566人,而104 ㄧ、本府105年度預算員額566人,與97 年8月底實際員工人數僅491人,實際員工與預算員額 年相較,已逐年減列98人,缺額情形 之差額達75人,占預算員額之13.25%,另該府103年 說明如下: 度人事費賸餘數達4,360萬餘元,占當年度人事費預 (一) 因 應 總 統 、 副 總 統 用 人 需 算總數之6.54%。 要,控留部分職員缺額,適 依中央政府機關員額管理辦法第11條第3項規 時補實。 定:「各機關應適時檢討輔助單位人力配置及運用情 (二) 總統對國軍高級將領人力運 形;經檢討有節餘人力者,應配合減列預算員額、列 用(含戰略顧問)之整體考 管為出缺不補或調整為業務單位人力。」 量。 又,105年度中央及地方政府預算籌編原則第4 (三) 已申請考試分發、辦理遴補 點之(六)規定:「……1.各機關配置員額,……,檢 商調作業或留職停薪人員。 討原配置人力(含超額員額)實際運用情形,合理覈 (四) 本府為國政中樞所在,基於 實編列各機關預算員額數,避免編列之預算員額未確 維安之必要性及配合元首政 實進用,影響人事費之有效執行」;中央各主管機關 務需要,須經常於晚間與假 編製105年度概算應行注意辦理事項第4點之(二)規 日辦理各項典禮、國宴、晚 定:「……5.各機關105年度預算員額,……,本精 宴及慶祝活動等專案性工 實撙節原則,……,以不超過104年度所列預算員額 作,爰駕駛、技工及工友(以 總數為原則,另應覈實減列列管出缺不補之預算員額 下簡稱工級人員)須配合支援 缺額,並檢討覈實減列已無業務需求之預算員額,避 各項府內外勤務,包括交 免編列之預算員額未確實進用,造成政府資源閒置與 通、水電、通訊、場地布置、 浪費。」 清潔維護等,因均涉有國家 另至104年8月底止,總統府技工、工友及駕駛之 元首維安及時效性,無法以 實有人數126人,而105年度預算員額卻仍編列153 勞務委外方式取代,故本府 人,差額已達27人,在政府為貫徹工友、技工及駕駛 工級人員編配有其特殊性。 員額精簡政策,執行全面凍結不得新僱之情形下,允 經行政院人事行政局(現為 宜覈實調減其預算員額,以符規定。 行政院人事行政總處)與本 爰此,建請總統府於106年度預算案覈實編列人 府覈實檢討後,行政院96年 事費用。 10 月 24 日 院 授 人 企 字 第 0960064017號函核定本府特 殊性工友(含技工駕駛)人數 為193人。本府於100年主動 精簡人力將預算員額調降為 153人。 本府105年度工級人員預 算員額153人,均非屬超額。 目前是類人員缺額非常嚴 重,已影響本府正常工作進 行,但現行規定工友缺額進 補僅限中央機關現職工友移 撥,不得新僱,然各機關不 同意所屬工友移撥,造成需 求機關嚴重缺額。惟目前行 政院人事行政總處已針對超 額工友移撥困難建立移撥平 台,超額工友有意願,機關 不得拒絶移撥,利用此平 台,本府缺額得以陸續補實 中。 二、有關建請本府於106年度預算案覈實 編列人事費用一節,已檢討調減106 年度預算員額10人(駕駛8人及工友2 人)。另本府人員維持之人事費104年 度執行率達99.95%,106年度預算案 81 決 議 事 項 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 按實際需要編列6億3,451萬元,較 105年度預算數6億8,739萬4千元減 列5,288萬4千元。 (二) 查總統府99年度以前預算書之內容較為詳實,所編項 本府依決議配合辦理。 目皆依規定詳列數量、單價及明細內容;如總統及副 總統、秘書長及副秘書長、戰略顧問等人員待遇之個 別情形,臨時人員酬金部分,亦依人員類別分別詳列 預算數,特別費亦依規定列示共同性費用編列標準數 等,得一目了然確知其預算編列之內容。惟自100年 度起,各項說明逐漸減少,至104、105年度預算書所 列說明已多作省略,諸多項目其預算編列之詳細內容 皆未列示,實未秉資訊公開、充分揭露之原則辦理, 不利立法院預算審查,亦影響人民知之權利甚鉅,核 有欠當,應予檢討改正。 82