25-01 中 華 民 國 109 年 度 中央政府總預算案 國軍退除役官兵輔導 委員會單位預算 國軍退除役官兵輔導委員會編 國軍退除役官兵輔導委員會 目次 中華民國 109 年度 一、預算總說明 .............................. 第 1-24 頁 二、主要表 明 ………………………………………a……………………………… (一) 歲入來源別預算表...................... ……………………… 明 ..----------------------------------------- 第 25-26 頁 (二) 歲出機關別預算表...................... ---------------------------------------------------- 第 27-32 頁 三、附屬表 (一) 歲入項目說明提要表..................... 第 33-39 頁 (二) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.醫學臨床教學研究...................... 第 40 頁 2.退除役官兵就學、職訓.................... 第 41-42 頁 3.榮民及榮眷健康保險..................... 第 43 頁 4.退除役官兵服務救助與照顧.................. 第 44-49 頁 5.一般行政.......................... 第 50-55 頁 6.榮民醫療照護........................ 第 56-59 頁 7.林區永續經營........................ 第 60 頁 8.榮民安養及養護....................... 第 61-63 頁 9.非營業特種基金 (1)醫療作業基金 ......................... 第 64 頁 10.一般建築及設備 (1)營建工程 ......................... 第 65-66 頁 (2)交通及運輸設備 ...................... 第 67 頁 11.第一預備金......................... 第 68 頁 12.退除役官兵退休給付..................... 第 69-71 頁 13.退除役官兵退休業務..................... 第 72 頁 (三) 各項費用彙計表....................... 第 73-78 頁 (四) 歲出一級用途別科目分析表.................... 第 80-81 頁 (五) 資本支出分析表....................... 第 82-83 頁 (六) 人事費彙計表........................ 第 84-86 頁 (七) 預算員額明細表....................... 第 88-89 頁 (八) 公務車輛明細表....................... 第 90-104 頁 (九) 現有辦公房舍明細表..................... 第 106-107 頁 (十) 補助經費分析表....................... 第 108-111 頁 (十一) 捐助經費分析表...................... 第 112-117 頁 (十二) 派員出國計畫預算總表................... 第 119 頁 (十三) 派員出國計畫預算類別表-開會、談判............ 第 120-121 頁 (十四) 派員赴大陸計畫預算類別表................. 第 122-123 頁 (十五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表............... 第 124-129 頁 (十六) 跨年期計畫概況表..................... 第 131 頁 (十七) 委辦經費分析表...................... 第 132-133 頁 (十八) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 第 134-194 頁 辦理情形報告表...................... 四、附表:退休及贍養官兵薪給計算說明................ 第 195-196 頁 總 說 明 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 一、現行法定職掌 (一)機關主要職掌 1. 退除役官兵輔導之綜合規劃。 2. 退除役官兵之服務、照顧及救助。 3. 退除役官兵之就養、養護及權益。 4. 退除役官兵之就學、就業及職業訓練。 5. 退除役官兵之就醫、保健及長期照護。 6. 退除役官兵之退除給付發放。 7. 所屬服務、安養、職業訓練、醫療、事業、勞務及農場機構之督導、協調及推 動。 8. 其他有關退除役官兵輔導事項。 (二)內部分層業務 1. 主 任 委 員:綜理會務。 2. 副主任委員:襄理會務。 3. 主 任 秘 書:文稿綜核及代判、機密及重要文件處理、各單位協調及權責問題核 議、重要會議督辦。 4. 綜合規劃處:掌理施政計畫編審、立法院及監察院業務報告、研究發展、管制考 核、業務性採購案件及所屬機構工程綜辦與督導等事項。 5. 服務照顧處:掌理退除役官兵服務照顧、遺產管理,以及所屬各榮民服務處業務 策劃督導考核等事項。 6. 就養養護處:掌理退除役官兵就養服務政策擬訂,以及所屬安養機構業務策劃督 導考核等事項。 7. 就學就業處:掌理退除役官兵就學、就業與職業訓練政策擬訂,以及所屬職訓中 心及各榮民服務處就學、就業與職業訓練業務策劃督導考核等事 項。 8. 就醫保健處:掌理退除役官兵就醫服務、健康照護,以及所屬醫療機構醫務與營 運管理等事項。 9. 事業管理處:掌理所屬工業、工程、農業、觀光遊憩等機構業務計畫審議督導管 理考核,以及投資事業經營方針審議執行督導考核等事項。 10.退除給付處:掌理退除役官兵退休給付資料審理與發放等事項。 11.行政管理處:掌理事務、出納、國有公用財產綜合規劃、公共關係及文書印信 等事項。 12.人 事 處:辦理人事管理等事務。 13.政 風 處:辦理員工貪瀆不法之預防與查處等事務。 14.會 計 處:辦理歲計、會計及內部審核等事務。 15.統計資訊處:辦理統計分析、資訊處理與資料管理等事務。 16.法 規 會:辦理法規、訴願、國家賠償案件審議、法律案件協助、研處與諮 商等事務。 1 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 (三)組織系統圖及預算員額說明表 1. 組織系統圖 主 任 委 員 副 主 任 委 員 (3) 主 任 秘 書 安置基金管理會 法規會 醫療基金管理會 統 會 政 人 行 退 事 就 就 就 服 綜 計 政 除 業 醫 學 養 務 合 資 計 風 事 管 給 管 保 就 養 照 規 訊 處 處 處 理 付 理 健 業 護 顧 劃 處 處 處 處 處 處 處 處 處 處 勞 工 農 醫 訓 安 服 務 程 林 療 練 養 務 機 機 機 機 機 機 機 構 構 構 構 構 構 構 2 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 2. 預算員額說明表 單位:人 機關 職員 駐警 工友 技工 聘用 約僱 合計 會本部 375 42 11 13 7 9 457 服務機構 565 0 66 39 0 43 713 安養機構 690 0 278 59 0 0 1,027 職訓中心 30 0 3 3 0 0 36 森保處 25 0 0 27 0 0 52 總 計 1,685 42 358 141 7 52 2,285 二、本(109)年度施政目標與重點 本會以輔導退除役官兵就學、就業、就醫、就養及服務照顧等工作為使命,藉 由主動關懷、感動服務等作法,輔導退除役官兵達到「學有所用、壯有所業、病有 所醫、老有所養、孤獨廢疾困苦者可獲得適當服務照顧」之目標,並成為安定社會 與繁榮經濟的助力。 本會策定「傳承榮民精神、追求卓越服務、永續組織發展」之組織願景,持續 推動重要施政工作計有:鼓勵就學進修,提供多元訓練管道;加強產訓合作,多元 輔導就業;強化醫療資源整合,提升優質健康照護;積極推動長照服務,規劃榮家 人力培訓及設施整建,提升安養養護服務品質;深化退除役官兵關懷作為,型塑優 質服務模式;結合地方社福資源,提高服務品質。109 年度將賡續推動各項核心工 作,讓優質的退輔制度,傳承創新、永續發展。 本會依據行政院 109 年度施政方針,配合中程施政計畫及核定預算額度,並針 對當前社經情勢變化及本會未來發展需要,編定 109 年度施政計畫,其目標與重點 如次: (一)年度施政目標 1. 落實服務量能,提升訪視關懷作為,建立完善安全網絡 (1)精進訪視作為:依不同服務對象律定不同訪視頻率與關懷模式,針對青壯退除役 官兵,運用各項網路社群工具,主動提供即時服務資訊;對於年長、獨居及弱勢 退除役官兵、遺眷,則藉由綿密訪視作為、深入關懷,積極協助解決問題。 (2)綿密社團聯繫溝通:秉持「輔導溝通凝聚共識、聯繫服務強化公益」原則,聯繫 拜會各退伍軍人社團,運用社群通訊軟體,建立即時溝通管道,以維繫情誼、傳 達政府政策。賡續加強各社團聯繫服務,並周延社團公益活動補助審查,以提升 輔導效能,促其發揮自主管理力量,協助政策溝通,支持政府施政。 3 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 (3)感動服務周全照顧:持續強化聯結地方政府、志願服務機構、公益團體、慈善組 織、社區照顧關懷據點等社福資源,結合榮欣志工力量,建構綿密服務網絡,提 供退除役官兵(眷屬)在地樂齡生活之多元、完善服務照顧。各榮民服務處積極 連結服務區內各項長照資源,協助輕度失能退除役官兵(眷屬)接受妥善的長照 服務。針對有就學就業需求之屆退官兵,主動聯繫服務,提供協助,滿足退除役 官兵各項需求。 2.賡續實施榮家功能調整及資源共享設施環境總體營造中程計畫,符合長照設施標 準,營造高齡友善健康環境 (1)改善榮家生活設施,符合長照設施標準,營造高齡友善健康環境,提升照顧服務 品質。因應失智人口逐年增加,評估擴大失智床位量能提供弱勢家庭及社區民眾 運用。 (2)協助地方政府轉介安置低、中低收入戶失能老人或身心障礙等弱勢民眾;與地方 政府簽訂緊急支援協定,收容安置受災鄉親。積極推動民眾自費入住榮家,提供 優質多樣化安養護選擇。 3.提升退除役官兵人力素質,強化職技專業訓練,促進多元就業機會 (1)鼓勵就學進修,提升就業知能:基於為國培育人才宗旨,鼓勵有志向學之退除役 官兵繼續升學進修。就讀國內大專校院及國外研究所之具正式學籍者,可向本會 申請補助及獎勵。就學期間具有低、中低收入戶者,得申請就學生活津貼。參加 國內各大專校院進修、國家考試及公營事業機構人員進用考試補習進修,得申請 進修補助。 (2)強化職技專長,打造職場優勢:考量退除役官兵特質、年齡及未來產業發展趨 勢,規劃合適職業訓練課程,輔導取得就業技能;並透過訓後輔導就業獎勵方 式,提升訓後就業成效,期達「技能專精、穩定就業」目標。另開放本會公告 公、民營訓練機關(構)辦理職業訓練課程,以補助訓練費用方式鼓勵參訓,提 供多元化訓練管道,強化其競爭力。 (3)多元就業輔導,適性穩定就業:主動進入營區協助官兵了解退後權益,辦理職業 適性評量、職涯諮詢及發展講座,協助順利完成轉銜與適性就業。掌握就業需 求,提供多元就業管道,並發給促進穩定就業津貼,以達即退即用順利穩定就業 目標。辦理系列性創業輔導課程,協助有創業意願或需求者具備創業知能,對已 獲得各級政府創業貸款者,提供貸款利息補貼,以減輕經濟負擔,協助創業成 功。 4.推動全方位長照服務,擴大安置對象 (1)透過出院友善準備,結合醫療與長照服務,無縫銜接居家、社區及機構住宿式長 照服務。 (2)培訓及儲備長照人力,督導所屬機構符合長照機構設立標準及評鑑基準,配合參 與衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」,提升服務量能及服 務品質。 4 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 (3)推展預防延緩失能、急性後期照護及失智症整合照護模式,創新輔具服務,提供 全方位長照服務。 (4)榮家資源共享,提供醫養合一照顧:1.開放床位資源共享。2.強化社區照顧關懷 據點。3.逐步開放失智床位。 (5)榮民服務處結合在地資源,提供關懷服務照顧:以各縣市榮民服務處為整合平 臺,連結地方公、私社福及長照資源辦理居家關懷訪視,以個案管理方式提供完 整之服務照顧。 5.整合榮民醫療資源,提升經營績效,完善健康照護體系 (1)榮民總醫院、榮總分院與榮家保健組建構三級整合醫療照護體系,提供健康促 進、預防保健、急(慢)性醫療、高齡整合照護、急性後期照護及安寧療護等全 程照護服務及教學研究,致力促進、保護及恢復退除役官兵及民眾的健康。 (2)以高齡醫學照護成效為基礎,推動「健康醫院」認證,促進健康老化。 (3)強化醫療資源整合,培育醫學系及護理學系公費生,各榮總支援榮總分院所需醫 療人力、技術,辦理藥衛材與儀器設備集中採購,達資源共享、降低成本之目 標,以提升榮民醫療體系經營績效及量能,厚植競爭優勢。 (4)榮民醫療機構與各部會、學術單位合作,進行大數據與人工智慧相關研究計畫, 發展智慧醫療應用方案。 (5)各榮總及嘉義分院興建新醫療大樓,各級榮院賡續推動 5 年固定資產建設改良擴 充投資計畫,精進醫療設施設備,提升照護品質,提供更優質、友善、安全的就 醫環境。 6.強化投資事業經營績效,推展農場優質觀光 (1)以目標管理方式,於董事會中檢討公司經營狀況,合理審訂營運目標,以提升公 司營運成效;積極協調民股擇優安置退除役官兵,以提升安置率,增加退除役官 兵就業機會。 (2)農場編列經費進行遊憩設施設備改善與友善旅遊環境,取得服務業環保標章,優 化農場環境設施服務效能與品質,提升農場機構投資報酬率。 7.覈實編列退除預算,便捷給付作業 (1)確依「陸海空軍軍官士官服役條例」規定,由國防部會同本會覈實計算節省之退 撫經費支出,編列預算挹注退撫基金。周延本會「退除給與發放管理系統」,嚴 密查驗比對工作,確保發放作業精度。 (2)持續加強軍職退伍人員給付發放各項規定說明與宣導,有效消弭退除給付發放疑 義。 5 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 (二)年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 一 、 醫 學 臨 床 一 各榮總及其分 補助 3 所榮總及其分院辦理精準醫學、人工智慧、慢性 教學研究 院臨床教學與 病管理、高齡醫學及長期照顧、遺傳基因醫學、癌症醫 研究 學、心血管代謝疾病、過敏免疫學及神經肌肉骨骼等範 疇之研究計畫,以精進榮民醫療體系尖端醫學研究量 能。 二 、 退 除 役 官 一 退除役官兵就 一、甄選退除役官兵就讀大學技術校院二年制、四年制 兵就學、 學輔導措施 技術系及學士班,協洽教育部並委託大學校院組成 職訓 招生委員會,辦理大學及技術校院二年制、四年制 技術系甄試,就讀有利產業發展科系。 二、推薦退除役官兵就讀大學校院二年制技術系,洽請 技術學院附設進修學院提供二年制就學名額,培育 產業發展人才。 三、推薦退除役官兵就讀二年制專科校院,洽請專科進 修學校提供就學名額。 三 、 榮 民 及 榮 一 榮民健康保險 依全民健康保險法第 27 條第 6 款規定,補助 6 類 1 目 眷健康保 被保險人全額健保費(每人每月健保費 1,249 元)。 險 二 榮眷健康保險 依全民健康保險法第 27 條第 6 款規定,補助 6 類 1 目 被保險人眷屬健保費 70%(每人每月健保費 874 元)。 三 榮民健保醫療 一、依全民健康保險法第 43 條、47 條暨其施行細則第 部分負擔 63 條第 2 項規定編列健保部分負擔。 二、依國軍退除役官兵輔導條例及國軍退除役官兵就醫 辦法編列補助榮民就醫部分負擔費用。 四 、 退 除 役 官 一 清寒榮民子女 辦理經濟弱勢榮民子女、遺孤及戰訓或因公殞命軍人遺 兵服務救 就學補助 族就學補助 3 千餘人次、補助清寒榮民國中(小)就學 助與照顧 子女午餐補助 1 千 8 百餘人次,鼓勵向學。 二 志工服務照顧 預計招募社區志願服務組長 397 人及榮欣志工 3 千餘 榮民作業 人,提供 108 萬人次榮民(眷)及第二類退除役官兵各 項照顧服務,建立「社區安全」服務網絡,對年長獨居 榮民及遺眷提供就醫協助、各項居家生活照顧、關懷訪 視服務等,並服務社區老人,培養凝聚社區意識。 三 榮民榮眷遺眷 辦理經濟弱勢退除役官兵、遺眷及戰訓或因公殞命軍人 急難救助及慰 遺族三節慰問約 5 萬餘人次;辦理退除役官兵、遺眷 問 (孤)及遺族急難救助、服役 10 年以上未就養、未支 領退休俸並具低、中低收入戶身分之榮民遺眷喪葬慰 問、亡故榮民就養遺眷重點救助慰問及提供受災害榮民 (眷)救助約 2 萬餘人次,以紓解貧困,防範憾事,強 化社區安全,落實社福及防災應變。 6 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 四 八二三參戰義 辦理八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊及六一九砲 務役官兵年節 戰)未就養榮民三節慰問,八二三參戰義務役官兵全年 慰問 預計辦理 3 萬 5 千餘人次,六一九砲戰全年預計辦理 3 千餘人次,合計 3 萬 8 千餘人次,春節每人致送慰問金 3,000 元,端午節、中秋節每人致送慰問金 2,000 元,慰 勉渠等服役期間參加戰役之貢獻。 五 榮民及榮眷生 一、舉辦退除役官兵代表懇談會 19 場次,服務區座談 活輔導宣慰及 會 397 場次,宣導本會服務照顧措施,聽取榮民代 座談 表問題與建議,精進施政作為。 二、舉辦新住民幸福家庭表揚活動及社工輔導活動 19 場次,邀集榮民(眷)參加,促進文化融合,並配 合實施在臺居留及社福法令宣導,維持家庭穩定功 能機制。 六 單身亡故榮民 一、維護單身往生榮民尊嚴,辦理單身亡故榮民善後服 善後喪葬及遺 務、遺產清查與管理,及「榮民墓園」、「紀念 產管理作業 碑」春秋季祭祀,以慰祭忠靈。 二、年度預計辦理解繳無人繼承及繼承賸餘榮民遺款 8.9 億餘元及赴大陸地區辦理高額遺產繼承案件 5 件。 七 海內外退伍軍 一、辦理旅居海外榮民(眷)之聯繫服務,以榮光雙周 人聯繫作業 刊等文宣或網路多媒體,宣導榮民權益。 二、推動國際事務交流,出席各國退伍軍人組織年度會 議 6 場次。 三、接待政府各部會推薦及其他退伍軍人組織約 5 場 次。 五、一般行政 一 榮民節慶祝系 一、舉辦系列慶祝活動,並於慶祝大會表揚榮民楷模及 列活動 協助退除役官兵就(創)業優良機構。 二、以榮民袍澤保國衛民、參與國家建設、貢獻社會為 主題,製作相關文宣資料,運用各種文宣媒介,以 彰顯榮民的勳績與生命故事。 7 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 六 、 榮 民 醫 療 一 對榮民及特定 一、補助各榮總分院執行公共衛生政策及公務護理之家 照護 醫療體系之補 榮民照護作業經費。 助 二、90 年度起自銓敘部移由本會編列預算辦理所屬醫療 機構退休公務人員退撫新制實施前任職年資退休撫 卹金。 三、補助各榮總分院收容被棄養一般民眾及榮民(遺) 眷精神病患所需伙食經費;補助衛生福利部樂生療 養院漢生病寄醫榮民醫療照護相關費用。 二 長期照顧與身 一、補助各榮總分院配置照顧符合公務預算補助者入住 心障礙醫療復 公務護理之家及因急症需要轉各級榮院或專案核定 健服務 醫院住院者,所需照顧服務員。 二、購置需長期照顧失能、精神障礙、失智榮民所需藥 品、衛材、紙尿布(褲)、病房防護設施、被服等 設備物品。 三、補助身心障礙及生理機能障礙榮民所需各項醫療輔 具、助聽器、義眼、眼鏡、義齒等項目,恢復其獨 立自主生活能力,提升生活品質。 三 各級榮民醫院 督導及考核各級榮民醫院加強醫院營運管理,強化醫療 營運督導管理 服務品質,提升醫院服務水準。 四 社區醫療服務 各級榮院辦理退除役官兵及社區民眾的健康管理,提供 整合性預防保健、疾病篩檢及管理、巡迴醫療及居家訪 視與衛教、高就診榮民(眷)關懷訪視等服務,並連結 社區資源,發展社區醫療創新服務。 五 醫事人力培訓 辦理醫事人員在職教育訓練,委託國防醫學院代訓醫學 與專業教育訓 系及護理學系公費生,配合衛生福利部「辦理重點科別 練 培育公費醫師制度計畫」,培育、訓練醫師及護理師, 以充實醫護人力並提升醫療服務品質。 六 高齡醫學發展 因應人口老化,補助各級榮院發展高齡醫學,提供高齡 與照護 整合照護及失智症優質整合照護,賡續推動社區全方位 長照服務模式,強化高齡醫學研究與教學及發展高齡醫 學創新服務,提升高齡者健康照護品質。 七 安寧緩和醫療 推展本會安寧緩和醫療,補助各級榮院辦理安寧緩和醫 照護與推廣 療之教育訓練與臨床服務、全程照護網絡、推動安寧共 同照護、提供預立醫療照護諮商、全人照護品質深耕、 悲傷輔導及悲傷遺族早期篩檢、雲端遠距居家照護等服 務。 8 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 七 、 林 區 永 續 一 林區經營管理 補助森保處執行林區經營管理、造林撫育、林木培育、 經營 林道維護、生態保育計畫等。 八 、 榮 民 安 養 一 就養榮民生活 一、預計安置全部供給制(公費)就養榮民 3 萬 3,405 及養護 給與等經費 人,每人每月按 1 萬 4,150 元發給。 二、春節加發 1.5 個月零用金按 1 萬 3,500 元發給及年 節加菜金(3 節)360 元。 三、榮民(眷)補助費及亡故榮民給予喪葬補助費。 二 就養榮民養護 各安養機構就養榮民所需之醫療用品、器材、被服及照 材料 顧失能榮民所需紙尿褲等。 三 就養榮民文康 一、辦理就養榮民自強活動、節慶表演、小型康樂及文 活動及住院年 宣藝能競賽活動。 節慰問 二、就養榮民兼服務幹部及住院榮民三節慰問。 四 廢水廢棄物及 一、辦理各安養機構一般廢棄物處理、水質檢驗、環境 環境保護作業 衛生整治等。 二、各安養機構污水處理廠及油水分離設施維修、保 養、耗材零附件更換等。 三、各安養機構污水處理廠、油水分離設施、淨水設備 及維護環境等所需設備。 九 、 醫 療 作 業 一 高雄榮民總醫 配合國家全民均等醫療政策,應屏東縣政府邀請共同評 基金 院屏東大武分 估於屏東市大武營區新建高雄榮民總醫院屏東大武分 院新建計畫 院,以提供屏東地區優質就醫環境及服務品質,並促進 土地有效利用,強化在地醫療人力及設備資源。 十、營建工程 一 職業訓練中心 辦理職訓中心重機班房舍屋頂暨外牆防漏修繕工程整 房舍整建工程 修,以維護公共設施及建構學員安全之學習環境。 二 安養機構房舍 一、臺北榮家養護二區 1 棟整建工程。 及生活設施整 二、臺北榮家家區高壓電力改善工程。 建工程 三、岡山榮家育善堂生活設施整建暨換照工程。 四、屏東榮家忘我園區整建工程。 五、中彰榮家和平二、三戶安養房整建工程。 三 臺南及雲林榮 辦理臺南榮家及雲林榮家家區設施環境總體營造中程計 家家區設施環 畫。 境總體營造中 程計畫 9 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 四 提升失智照顧 於 6 所榮家新(整)建 502 床失智專區(板橋新建 130 量能長照忘我 床、八德新建 96 床、彰化整建 36 床、雲林整建 96 園區 床、高雄新建 96 床、馬蘭新建 48 床)。 十 一 、 退 除 役 一 官兵一次退除 一、軍官支領退伍金 1,021 人,士官(兵)支領退伍金 官兵退休 役 8,468 人。 給付 二、軍官退休俸改支退伍金 1,017 人,士官退休俸改支 退伍金 962 人。 三、軍官勳獎章、榮譽獎金及加發退伍金等 2,891 人。 四、士官(兵)勳獎章、榮譽獎金及加發退伍金等 1 萬 1,660 人。 二 大陸已退來台 辦理大陸已退來臺軍官半俸 20 人。 軍官半俸 三 退休及贍養官 一、辦理支領退休俸、生活補助費 19 萬 3,108 人,支領 兵薪給 贍養金官兵薪給 1,805 人,合計 19 萬 4,913 人。 二、本會分 10 年編列預算挹注退撫基金缺口,109 年度 編列 100 億元。 三、107 年度 7 月至 12 月軍人年改後節省之退撫經費與 優存利息金額,業經國防部會同本會確認計 4 億 113 萬元, 109 年度編列預算挹注退撫基金。 四 退休及贍養官 辦理支領退休俸、贍養金及生活補助費(不含半俸)人 兵主副食實物 員主副食實物代金 2,776 人。 代金 五 退休及贍養官 一、辦理退除役官兵眷屬實物代金 6 萬 2,085 人,眷屬 兵眷屬各項補 生活補助費 6 萬 2,459 人。 助 二、退除役官兵子女教育補助費預估 4 萬 5,389 人次。 三、退除役官兵優惠儲蓄存款利息補助。 四、補助支領退休俸、贍養金及生活補助費人員眷屬用 電優待 14 萬 5,374 戶。 五、補助支領退休俸、贍養金及生活補助費人員眷屬用 水優待 12 萬 9,401 戶。 六 軍職人員退伍 辦理各將級、校級及士官長級軍職人員退伍金其他現金 金其他現金給 給與補償金 450 人。 與補償金 10 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 三、以前年度計畫實施成果概述 (一)前(107)年度計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 一、醫學臨床教 提供精準醫學、人工智慧、慢性病 一、研究成果上傳 GRB 系統 1,329 學與研究 管理、高齡醫學及長期照顧、遺傳 件 , 發 表 於 SCI/SSCI 期 刊 基因醫學、癌症醫學、心血管代謝 1,617 篇 。 申 請 專 利 件 數 42 疾病、過敏免疫學及神經肌肉骨骼 件。技術移轉 6 件。 等範疇,進行分子、細胞、動物及 二、辦理醫事人員教育訓練 3 萬 3 人體等基礎及臨床試驗研究,以精 千多場次、計 78 萬 8 千餘人次 進榮民醫療體系尖端醫學研究量 參與。 能。 三、進修國內外碩士 549 人、博士 232 人。 二、退除役官兵 退除役官兵就學獎助: 一、甄選退除役官兵就讀大專校院 就學、職訓 一、甄選退除役官兵就讀大學技術 進修部二技,報名 26 人,錄取 校院二年制、四年制技術系及 26 人;甄選退除役官兵就讀四 學士班。 年制技術系、進修學士班,報 二、辦理大學及技術校院二年制、 名 84 人,錄取 84 人,錄取率 四年制技術系甄試。 100%。 三、推薦退除役官兵就讀大學校院 二、推薦具專科學資退除役官兵就 二年制技術系。 讀進修學院二年制學系,報名 四、推薦退除役官兵就讀二年制專 34 人 、 錄 取 30 人 , 錄 取 率 科校院。 88.24%。 三、推薦具高中(職)學資退除役 官兵就讀專科進修學校,報名 10 人 、 錄 取 10 人 , 錄 取 率 100%。 三、榮民及榮眷 一、補助 6 類 1 目被保險人及眷屬 一、健保 6 類 1 目被保險人平均每 健康保險 健保費(被保險人每人每月 月投保人數 34 萬 7 千餘人、眷 1,249 元 ; 眷 屬 每 人 每 月 874 屬平均每月投保人數 14 萬 7 千 元)。 餘 人 , 補 助 健 保 費 計 67 億 二、補助健保 6 類 1 目被保險人應 7,460 萬 4 千餘元。 自行部分負擔之費用。 二、補助健保 6 類 1 目被保險人部 三、依國軍退除役官兵輔導條例及 分負擔費用計 26 億 5,940 萬 1 國軍退除役官兵就醫辦法補助 千餘元,1,081 萬 5 千餘人次。 榮民健保就醫藥品及檢驗項目 三、補助至本會體系醫療機構就醫 等部分負擔費用。 之無職榮民使用醫療必須而健 保不給付醫療項目等費用計 4 億 2,059 萬 7 千餘元、159 萬餘 人次。 11 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 四、退除役官兵 一、清寒榮民子女就學補助: 一、辦理 107 年度(106 學年度第 2 服務救助與 (一)提供高中職以下清寒榮民子女 學期、107 學年度第 1 學期)榮 照顧 就學補助,設有排富條款,子 民子女就學補助,計發放 192 女就讀高中職補助 3,000 元, 萬餘元。 就 讀 國 中 、 國 小 者 補 助 500 二、107 年度清寒榮民就學子女寒暑 元。 假及例假日午餐補助,計 740 (二)清寒榮民子女例假日及寒暑假 萬餘元。 午餐補助:榮民或榮民遺眷有 就 讀 國 民 中學 、 國 民小 學 子 女,且符合低收入戶、中低收 入戶、家庭突發因素無力支付 午餐費及經導師家庭訪視認定 清寒確實無力支付午餐費之情 形者,得申請午餐補助金。 二、志工服務照顧榮民作業:招募 一、107 年度榮欣志工總計出勤 19 社區志願服務人員及榮欣志 萬餘人次,提供服務時數 39 萬 工,提供榮民(眷)及第二類 餘小時,服務榮民(眷)80 萬 退除役官兵各項照顧服務,建 餘人次。 立「社區安全」服務網絡,對 二、招募社區志願服務人員 397 人 年長獨居榮民及遺眷提供就醫 及榮欣志工 3 千餘人,達成訪 協助、送餐服務、日常生活照 視榮民(眷)計 130 萬人次。 顧、居家訪視服務等。 三 、 榮 民 榮 眷 遺 眷 急 難 救 助 及 慰 辦理經濟弱勢退除役官兵、遺眷、 問 : 辦 理 經 濟 弱 勢 退 除 役 官 遺孤三節慰問約 5 萬餘人次;辦理 兵、遺眷、遺孤三節慰問;辦 退除役官兵及遺眷急難救助、喪葬 理 退 除 役 官 兵 及 遺 眷 急 難 救 慰問、重點救助慰問,及提供受災 助;辦理亡故未就養榮民之遺 害榮民(眷)救助約 2 萬餘人次。 眷喪葬慰問、亡故就養榮民之 配偶或直系血親重點救助慰 問,及提供受災害榮民(眷)救 助。 四、八二三參戰義務役官兵年節慰 八二三參戰義務役官兵 107 全年辦 問:春節每人致送慰問金 3,000 理 3 萬 7 千餘人次,六一九砲戰全 元,端午節、中秋節每人致送 年辦理 3 千餘人次。 慰問金 2,000 元。 12 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 五、榮民與榮眷生活輔導宣慰及座 一、舉辦退除役官兵代表懇談會計 談: 19 場次,服務區座談會計 397 (一)舉辦退除役官兵代表懇談會及 場次。 服 務 區 座 談會 , 精 進施 政 作 二、107 年度各榮民服務處辦理 24 為。 場次,計邀請榮民及新住民配 (二)舉辦新住民生活適應輔導及幸 偶 1,594 人參加。 福家庭表揚活動,邀請榮民與 新住民配偶參加,促進文化融 合,並配合實施在臺居留及社 福法令宣導,維持家庭穩定功 能機制。 六、單身亡故榮民善後喪葬及遺產 一、107 年度辦理單身亡故榮民善後 管理作業: 服務及遺產清查,計 1,092 件。 (一)辦理單身亡故榮民善後服務、 二、辦理春秋祭祀典禮共 8 場次, 遺產清查與管理,及「榮民墓 另辦理 24 場次「榮民墓園」、 園 」 、 「 紀念 碑 」 春秋 季 祭 「紀念碑」祭祀,以慰祭榮 祀,以慰祭忠靈。 靈。 (二)年度辦理解繳無人繼承及繼承 三、無人繼承暨繼承賸餘遺產解繳 賸餘榮民遺款及赴大陸地區辦 國庫金額計 7 億 8,907 萬餘元。 理高額遺產繼承案件。 四、赴大陸地區辦理高額繼承審查 計 5 案,有效防止冒領繼承金 額 200 萬元。 七、海外退伍軍人聯繫作業: 一、接待政府各部會推薦及退伍軍 (一)賡續維繫與各友我國家退伍軍 人組織來訪外賓 11 批。 人事務組織情誼。 二、安排本會長官出席 5 次退伍軍 (二)積極參與非政府組織世界退伍 人國際會議。 軍人聯合會各項活動。 三、海外退除役官兵聯繫 2,313 次。 (三)加強海外退伍官兵聯繫與宣慰 四、宣慰海外榮光會 12 次。 事宜。 五、一般行政 辦理榮民節慶祝系列活動: 本會及所屬機構於榮民節期間陸續 一、舉辦系列慶祝活動,並於慶祝 辦理各項慶祝活動,榮民、榮眷及 大會表揚榮民楷模及協助退除 一般民眾總計超過一萬人次參與, 役官兵就(創)業優良機構。 除有效宣導政府致力榮民輔導施政 二、以榮民袍澤保國衛民、參與國 績效之外,對促進民眾瞭解榮民保 家建設、貢獻社會為主題,製 國衛民與建設臺灣之功勳、本會運 作相關文宣資料,運用各種文 用照養及醫療資源協助維護國人健 宣媒介,以彰顯榮民的勳績與 康與長照工作現況,以及協助推動 生命故事。 募兵工作、推廣農林保育與健康休 三、配合辦理各項巡迴醫療、所屬 憩活動等均有良好回饋與成效。 農場、休憩場所優待等活動。 13 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 六、榮民醫療照 一、公共衛生計畫:推動以健康促 一、各級榮院已加入「世界衛生組 護 進為導向的政策,辦理健康促 織健康促進醫院國際網絡會 進機構認證、傳染病防治、非 員」,並已全數通過新制「健 傳染病共同危險因子防治、心 康醫院」認證。 理健康及自殺防治、營造健康 二、各榮總分院辦理傳染病防疫衛 社區等服務。 教 6,772 人次、健康飲食衛教 1 萬 1,607 人次、生活化運動宣 導 1 萬 694 人次、心理健康促 進宣導 5,765 人次、健康傳播 及行銷 2 萬 5,514 人次。 二、長期照顧與身心障礙醫療復健 一、將各榮總分院公務預算病床轉 服務: 型成為護理之家,提升照護環 (一)充實各級榮民醫院照顧貧困無 境與品質。已有 5 家完成轉 依需長期照護之就養榮民養護 型,另有 6 家進行設施設備改 作業、相關衛材設施及照顧服 善中。 務人力。 二、補助各榮總分院需長期照護之 (二)配合長照 2.0 政策,建構社區 經濟弱勢榮民所需衛材及照顧 式長照資源,提供居家式、社 服務員等經費,計補助 5 萬 4 區式及機構住宿式等全方位長 千餘人次。 照服務。 三、提供居家照護等服務計 22 萬 1 (三)補助身心障礙或孱弱榮民所需 千餘人次,設置 15 家日照中 之助聽器、義眼、眼鏡、義齒 心,已營運收案。 及醫療輔具,以克服生理障礙 四、提供身心障礙、生理機能障礙 或促進生活自理能力。 等孱弱榮民裝配輔具,計補助 裝配 3 萬 1 千餘人次。 三、社區醫療服務計畫:執行政府 結合社區資源,強化醫療服務,辦 「 照 顧 弱 勢 」 之 醫 療 社 福 政 理健康講座 20 萬 9 千餘人次、預防 策,辦理社區健康講座、巡迴 保健 22 萬 9 千餘人次、社區居家訪 醫療、義診、預防保健與疾病 視 3 萬 9 千餘人次、社區巡迴醫療 篩檢、居家訪視等服務。 及義診服務 11 萬 6 千餘人次。 四、公費生培育計畫:委託國防醫 107 年度培育醫學系公費生 143 人、 學院代訓醫學系及護理學系公 護理學系公費生 17 人;完成 108 年 費生、配合衛生福利部「辦理 度公費生分發作業,分發公費醫師 重點科別培育公費醫師制度計 49 人至榮總分院與榮家服務及分發 畫」,以充實醫護人力。 公費護理師 3 人至榮總服務。 五、高齡醫學發展與照護計畫:建 各級榮院開設「高齡醫學整合性門 立本會高齡醫學特色,補助各 診」,服務 6 萬 3 千餘人次;設置 級榮院發展高齡醫學,提供以 預防延緩失能社區據點,提供 3,097 病人為中心之高齡整合及失智 人次預防及延緩失能介入服務;開 照護。 設失智症整合門診,服務 2 萬 9 千 餘人次。 14 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 六、安寧緩和醫療照護計畫:建構 各級榮院提供安寧共同照護、安寧 榮民體系安寧緩和醫療全程照 居家、安寧門診及安寧病房服務計 3 護網絡、推動預立醫療自主計 萬 3 千餘人次,增加安寧緩和照護 畫、培育安寧專業人才,提供 服務之供給面,減少無效醫療,提 長者有尊嚴的善終服務。 升末期病人生命品質。 七、林區永續經 辦理林區經營管理、造林撫育、林 防 火 林 帶 及 火 災 跡 地 造 林 地 刈 草 營 木培育、林道維護、生態保育計畫 61.79 公頃及巡視鴛鴦湖自然保留區 等業務。預定年度工作目標防火林 77 次。 帶及火災跡地造林地刈草 20 公頃及 巡視鴛鴦湖自然保留區 48 次。 八、榮民安養及 一、就養榮民生活給與等經費: 一、107 年度實際發放就養給付人數 養護 (一)安置全部供給制(公費)就養 達 3 萬 8,940 人(含大陸長居、 榮民 4 萬 268 人,每人每月按 海外長居)。 1 萬 4,150 元發給。 二、就養榮民眷補費、春節加發零 (二)春節加發 1.5 個月零用金,按 用金及三節加菜金均按規定支 1 萬 3,500 元發給及年節加菜 用。 金(三節)360 元。 三、內外住就養榮民亡故提出申請 (三)榮民(眷)補助費及亡故榮民 喪葬補助費計 3,621 人,每人 給予喪葬補助費。 最高補助 4 萬元。 二、就養榮民養護材料:各安養機 分配 16 所安養機構,就實際需求購 構就養榮民所需之醫療用品、 置各類輔具及復健器材,輔助失能 器材、被服及照顧失能榮民所 就養榮民經由輔具器材活動失能部 需紙尿褲等。 分,俾達復健效果,及照顧內住榮 民所需紙尿褲、器材、被服等養護 材料。 三、就養榮民文康活動及住院年節 一、107 年度各榮家辦理「各安養機 慰問: 構榮民才藝競賽活動」,年度 (一)辦理就養榮民自強活動、節慶 內計有榮民及民眾 5,340 人次參 表演、小型康樂及文宣藝能競 與,對機構融入社區,助益甚 賽活動。 大。 (二)就養榮民兼服務幹部及住院榮 二、辦理文康活動:依年度施政計 民三節慰問。 畫,各機構於三節及不定期辦 理各項文康活動,共計 14 萬 7,969 人次參加;辦理榮民自強 活 動 45 埸 次 , 3,119 人 次 參 與。 三、辦理三節住院榮民慰問共 2,217 人次。 15 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 四、廢水廢棄物及環境保護作業: 一、加強各安養機構污染監控,公 辦理一般廢棄物處理、水質檢 害事件應變,環境衛生消毒。 驗、環境衛生整治及油水分離 二、完成各安養機構 16 座污水處理 設施維修、保養、耗材零附件 廠及 37 座油水分離設施維修、 更換等。污水處理廠、油水分 零附件補充。 離設施、淨水設備及維護環境 三、完成各安養機構廢水、廢棄物 等所需設備。 清除處理工作。 四、完成各安養機構辦公室環保、 垃圾減量與分類,菸害防治, 採購及使用綠色產品,確保環 境衛生。 九、營建工程 一、安養機構房舍及生活設施整建 107 年度營繕工程皆已完工: 工程: 一、彰化榮家莊敬堂等房舍耐震補 (一)彰化榮家莊敬堂等房舍耐震補 強工程已完成。 強工程。 二、 彰化榮家新增失智床位 36 床。 (二)彰化榮家安養大樓整建失智專 三、白河榮家改善符合長照設施養 區工程。 護床 60 床。 (三)白河榮家松柏樓長照環境設施 改善工程。 二、辦理臺南榮家及雲林榮家家區 一、配合臺南市政府都市計畫發展 設施環境總體營造中程計畫。 及本會醫養合一政策於 106 年 2 月 21 日核定修正計畫期程為 103 至 110 年度,臺南榮家由局 部拆除重建規劃為整體遷建, 建 置 安 養 150 床 、 養 護 400 床、失智 50 床。 二、雲林榮家興建工程已於 106 年 8 月 31 日竣工,107 年 2 月起辦 理入住。 十、退除役官兵 一、官兵一次退除役: 一、已完成核發新退軍士官支領退 退休給付 (一)軍官士官支領退伍金 1 萬 641 伍金9,195人、新退軍官士官曾 人、軍官士官(兵)勳獎章、 服士兵役年資補助、勳獎章、 榮譽獎金及加發退伍金等 2 萬 榮譽獎金及加發退伍金1萬443 2,485 人。 人。 (二)軍官士官退休俸改支退伍金 二、已完成核發支領月退俸官兵改 1,948 人。 支退伍金1,863人。 二、大陸已退來台軍官半俸,預計 完成核發大陸已退來台軍官半俸 20 辦理 50 人。 人。 16 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 三、退休及贍養官兵薪給,預計辦 完成核發支領退休俸、生活補助費 理 20 萬 5,457 人。 及 支 領 贍 養 金 官 兵 薪 給 計 19 萬 7,898 人。 四、退休及贍養官兵主副食實物代 完成核發支領退休俸、贍養金及生 金(不含半俸),預計辦理 12 活 補 助 費 之 官 兵 主 副 食 實 物 代 金 萬 4,947 人。 2,992 人。 五 、 退 休 及 贍 養 官 兵 眷 屬 各 項 補 完成核發退除役官兵眷屬實物代金 8 助,預計辦理退除役官兵眷屬 萬 9,626 人,眷屬生活補助費 9 萬 實物代金 9 萬 7,296 人、眷屬 1,949 人 、 子 女 教 育 補 助 費 4 萬 生活補助費 9 萬 5,080 人、子 5,234 人次、退除役官兵優惠儲蓄存 女教育補助費預估 4 萬 8,546 款利息補助、補助支領退休俸、贍 人次、退除役官兵優惠儲蓄存 養金及生活補助費人員眷屬用電優 款 利 息 補 助 、 補 助 支 領 退 休 待 14 萬 5,374 戶、用水優待 12 萬 俸、贍養金及生活補助費人員 9,401 戶。 眷屬用電優待 14 萬 6,071 戶、 用水優待 13 萬 4,771 戶。 六、軍職人員退伍金其他現金給與 完成核發新退軍職人員退伍金其他 補償金,預計辦理 991 人。 現金給與補償金 286 人。 17 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 (二)上年度已過期間(108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 一、醫學臨床教 補助 3 所榮總及其分院辦理精準醫 108 年度執行研究計畫共 1,330 案。 學與研究 學、人工智慧、慢性病管理、高齡 截至 6 月底止,發表於國際期刊 824 醫學及長期照顧、遺傳基因醫學、 篇,研究成果申請專利 22 件,通過 癌症醫學、心血管代謝疾病、過敏 研究技術移轉 2 件。 免疫學及神經肌肉骨骼等範疇之研 究計畫,以精進榮民醫療體系尖端 醫學研究量能。 二、退除役官兵 退除役官兵就學獎助: 一、甄選退除役官兵就讀大專校院進 就學、職訓 一、甄選退除役官兵就讀大學技術 修部二技,計報名 26 人,錄取 校院二年制、四年制技術系及 26 人,錄取率 100%。 學士班。 二、甄選退除役官兵就讀四年制技術 二、辦理大學及技術校院二年制、 系 、 進 修 學 士 班 , 計 報 名 86 四年制技術系甄試。 人 , 錄 取 83 人 , 錄 取 率 三、推薦退除役官兵就讀大學校院 96.5%。 二年制技術系。 三、推薦具專科學資退除役官兵就讀 四、推薦退除役官兵就讀二年制專 進修學院二年制學系,計報名 科校院。 21 人 、 錄 取 21 人 , 錄 取 率 100%。 四、推薦具高中(職)學資退除役官 兵就讀專科進修學校,計報名 8 人、錄取 8 人,錄取率 100%。 三、榮民及榮眷 一、補助 6 類 1 目被保險人及眷屬 一、108 年度 1 至 6 月健保 6 類 1 健康保險 健保費(被保險人每人每月 目: 1,249 元 ; 眷 屬 每 人 每 月 874 (一)被保險人平均每月投保人數 34 元)。 萬餘人、眷屬平均每月投保人 二、補助健保 6 類 1 目被保險人應 數 14 萬餘人,預估補助健保 自行部分負擔之費用。 費計 33 億 1,219 萬 5 千餘元。 三、依國軍退除役官兵輔導條例及 (二)另預估補助部分負擔費用計 12 國軍退除役官兵就醫辦法補助 億 5,365 萬餘元。 榮民健保就醫藥品及檢驗項目 二、108 年度截至 4 月底,補助至本 等部分負擔費用。 會體系醫療機構就醫之無職榮民 使用醫療必須而健保不給付醫療 項目等費用計 1 億 3,550 萬 7 千 餘元、51 萬 4 千餘人次。 18 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 四、退除役官兵 一、清寒榮民子女就學補助: 一、辦理 108 年度 1 至 6 月(107 學 服務救助與 (一)提供高中職以下清寒榮民子女 年度第 2 學期)榮民子女就學補 照顧 就學補助,設有排富條款,子 助,計發放 92 萬餘元。 女就讀高中職補助 3,000 元, 二、舉辦新住民生活適應輔導及幸福 就 讀 國 中 、 國 小 者 補 助 500 家庭表揚活動,108 年上半年度 元。 清寒榮民就學子女寒暑假及例假 (二)清寒榮民子女例假日及寒暑假 日午餐補助,計 483 萬餘元。 午餐補助:榮民或榮民遺眷有 就 讀 國 民 中 學 、 國 民小 學 子 女,且符合低收入戶、中低收 入戶、家庭突發因素無力支付 午餐費及經導師家庭訪視認定 清寒確實無力支付午餐費者之 情形,得申請午餐補助金。 二、志工服務照顧榮民作業:招募 一、108 年上半年度榮欣志工計出勤 社區志願服務人員及榮欣志 9 萬餘人次,提供服務時數 16 工,提供榮民(眷)及第二類 萬餘小時,服務榮民(眷)35 退除役官兵各項照顧服務,建 萬餘人次。 立「社區安全」服務網絡,對 二、招募社區志願服務人員 397 人及 年長獨居榮民及遺眷提供就醫 榮欣志工 3 千餘人,達成訪視榮 協助、送餐服務、日常生活照 民(眷)計 60 萬人次。 顧、居家訪視服務等。 三 、 榮 民 榮 眷 遺 眷 急 難 救 助 及 慰 辦理經濟弱勢退除役官兵、遺眷、遺 問 : 辦 理 經 濟 弱 勢 退 除 役 官 孤三節慰問約 3 萬餘人次;辦理退除 兵、遺眷、遺孤三節慰問;辦 役官兵及遺眷急難救助、喪葬慰問、 理 退 除 役 官 兵 及 遺 眷 急 難 救 重點救助慰問,及提供受災害榮民 助;辦理亡故未就養榮民之遺 (眷)救助約 1 萬人次。 眷喪葬慰問、亡故就養榮民之 配偶或直系血親重點救助慰 問,及提供受災害榮民(眷) 救助。 四、八二三參戰義務役官兵年節慰 八二三參戰義務役官兵 108 年度春、 問:春節每人致送慰問金 3,000 端兩節辦理 2 萬 3 千餘人次,六一九 元,端午節、中秋節每人致送 砲戰 108 年度春、端兩節辦理 2 千餘 慰問金 2,000 元。 人次。 19 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 五、榮民及榮眷生活輔導宣慰及座 一、舉辦退除役官兵代表懇談會計 談: 12 場次,服務區座談會計 218 (一)舉辦退除役官兵代表懇談會及 場次。 服 務 區 座 談 會 , 精 進施 政 作 二、108 年上半年度已辦理 8 場次, 為。 邀請榮民及新住民配偶 499 人參 (二)舉辦新住民生活適應輔導及幸 加。 福家庭表揚活動,邀請榮民與 新住民配偶參加,促進文化融 合,並配合實施在臺居留及社 福法令宣導,維持家庭穩定功 能機制。 六、單身亡故榮民善後喪葬及遺產 一、辦理單身亡故榮民善後服務及 管理作業: 遺產清查,計 455 件。 (一)維護單身往生榮民尊嚴,辦理 二、辦理春季祭祀典禮 4 場次,另 單身亡故榮民善後服務、遺產 辦理所屬列管「榮民墓園」、 清查與管理,及「榮民墓 「紀念碑」祭祀 12 場次,以慰 園 」 、 「 紀 念 碑 」 春秋 季 祭 祭榮靈。 祀,以慰祭忠靈。 三、無人繼承暨繼承賸餘遺款解繳 (二)辦理解繳無人繼承及繼承賸餘 國庫計 2 億 5,371 萬餘元。 榮民遺款 9.2 億元及赴大陸地 區 辦 理 高 額 遺 產 繼 承案 件 5 件。 七、海外退伍軍人聯繫作業: 一、接待政府各部會推薦及退伍軍人 (一)賡續維繫與各友我國家退伍軍 組織來訪外賓 4 批。 人事務組織情誼。 二、安排本會長官出席 3 次退伍軍人 (二)積極參與非政府組織世界退伍 國際會議。 軍人聯合會各項活動。 三、海外退除役官兵聯繫 1,296 次。 (三)加強海外退伍官兵聯繫與宣慰 四、宣慰海外榮光會 7 次。 事宜。 五 、 海 外 榮 民 榮 光 雙 周 刊 寄 發 14 期。 五、一般行政 辦理榮民節慶祝系列活動: 一、實施計畫已核定令頒。 一、舉辦系列慶祝活動,並於慶祝 二、刻依計畫辦理榮民楷模、協助退 大會表揚榮民楷模及協助退除 除役官兵就(創)業優良機構甄 役官兵就(創)業優良機構。 選,及接待作業採購招標等相關 二、以榮民袍澤保國衛民、參與國 先期作業。 家建設、貢獻社會為主題,製 作相關文宣資料,運用各種文 宣媒介,以彰顯榮民的勳績與 生命故事。 三、配合辦理各項巡迴醫療、所屬 農場、休憩場所優待等活動。 20 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 六、榮民醫療照 一、公共衛生計畫:推動以健康促 一、各級榮院已加入「世界衛生組織 護 進為導向的政策,辦理健康促 健康促進醫院國際網絡會員」, 進機構認證、傳染病防治、非 並已全數通過新制「健康醫院」 傳染病共同危險因子防治、心 認證。 理健康及自殺防治、營造健康 二、各榮總分院辦理傳染病防疫衛教 社區等服務。 7,120 人次、健康飲食衛教 5,196 人次、生活化運動宣導 7,984 人 次、心理健康促進宣導 1,687 人 次、健康傳播及行銷 9,207 人 次。 二、長期照顧與身心障礙醫療復健 一、將各榮總分院公務預算病床轉型 服務: 成為護理之家,提升照護環境與 (一)充實各級榮民醫院照顧貧困無 品質。已有 6 家完成轉型,另有 依需長期照護之就養榮民養護 5 家進行設施設備改善中。 作業、相關衛材設施及照顧服 二、補助各榮總分院需長期照護之經 務人力。 濟弱勢榮民所需衛材及照顧服務 (二)配合長照 2.0 政策,建構社區 員等經費,計補助 5 萬 4 千餘人 式長照資源,提供居家式、社 次。 區式及機構住宿式等全方位長 三、提供居家照護等服務計 14 萬 1 照服務。 千餘人 次, 設置 15 家日照中 (三)補助身心障礙或孱弱榮民所需 心,已營運收案。 之助聽器、義眼、眼鏡、義齒 四、提供身心障礙、生理機能障礙等 及醫療輔具,以克服生理障礙 孱弱榮民裝配輔具,計補助裝配 或促進生活自理能力。 1 萬 6 千餘人次。 三、各級榮民醫院營運督導管理: 樹立醫護人員楷模,提高醫療服務水 督導及考核各級榮民醫院加強 準,108 年 5 月 6 日於南區(高雄榮 醫院營運管理,強化醫療服務 總)、108 年 5 月 7 日於中區(台中 品質,提升醫院服務水準。 榮總)、108 年 5 月 8 日於北區(台 北榮總)完成辦理護師節表揚活動, 計 3 場次。 四、社區醫療服務計畫:執行政府 結合社區資源,強化醫療服務,辦理 「 照 顧 弱 勢 」 之 醫 療 社 福 政 健康講座 8 萬 7 千餘人次、預防保健 策,提供社區醫療保健服務, 8 萬 2 千餘人次、社區居家訪視 1 萬 辦 理 社 區 健 康 講 座 、 巡 迴 醫 8 千餘人次、社區巡迴醫療及義診服 療、義診、預防保健與疾病篩 務 5 萬 1 千餘人次。 檢、居家訪視等服務。 五、公費生培育計畫:委託國防醫 108 年度 1 至 6 月培育醫學系公費生 學院代訓醫學系及護理學系公 計 141 人、護理學系公費生 17 人; 費生,並配合衛生福利部「辦 分發公費醫師 49 人至榮總分院與榮 理重點科別培育公費醫師制度 家服務及分發公費護理師 3 人至榮總 計畫」,藉以充實醫護人力。 服務。 21 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 六、高齡醫學發展與照護計畫:建 各級榮院開設「高齡醫學整合性門 立本會高齡醫學特色,補助各 診」,服務 2 萬餘人次;設置預防延 級榮院發展高齡醫學,提供以 緩失能社區據點,提供 1,626 人預防 病人為中心的高齡整合及失智 及延緩失能介入服務;開設失智症整 照護。 合門診,服務 1 萬 2 千餘人次。 七、安寧緩和醫療照護計畫:建構 各級榮院提供安寧共同照護、安寧居 榮民體系安寧緩和醫療全程照 家、安寧門診及安寧病房服務計 1 萬 護網絡、推動預立醫療自主計 4 千餘人次,增加安寧緩和照護服務 畫、培育安寧專業人才,提供 之供給面,減少無效醫療,提升末期 長者有尊嚴的善終服務。 病人生命品質。 七、林區永續經 辦理林區經營管理、造林撫育、林 防 火 林 帶 及 火 災 跡 地 造 林 地 刈 草 營 木培育、林道維護、生態保育計畫 29.65 公頃及巡視鴛鴦湖自然保留區 等業務。預定年度工作目標防火林 36 次。 帶及火災跡地造林地刈草 20 公頃及 巡視鴛鴦湖自然保留區 48 次。 八、榮民安養及 一、就養榮民生活給與等經費: 一、108 年度 1 至 6 月平均發放就養 養護 (一)安置全部供給制(公費)就養 給付人數為 3 萬 6,795 人(含大 榮民 3 萬 5,653 人,每人每月 陸長居、海外長居)。 按 1 萬 4,150 元發給。 二、就養榮民眷補費、春節加發零用 (二)春節加發 1.5 個月零用金,按 金及三節加菜金均按規定支用。 1 萬 3,500 元發給及年節加菜 三、內外住就養榮民亡故給予喪葬補 金(三節)360 元。 助費計 1,844 人,每人最高補助 (三)榮民(眷)補助費及亡故榮民 4 萬元。 給予喪葬補助費。 二、就養榮民養護材料:各安養機 分配 16 所安養機構,就養榮民所需 構就養榮民所需之醫療用品、 之醫療用品、器材、被服及照顧失能 器材、被服及照顧失能榮民所 榮民所需紙尿褲等。 需紙尿褲等。 三、就養榮民文康活動及住院年節 一、108 年度上半年各榮家辦理各類 慰問: 型榮民自強活動 27 場次計 1,373 (一)辦理就養榮民自強活動、文宣 人次參與。 藝能競賽活動。 二、108 年度節慶及不定期辦理各項 (二)就養榮民兼服務幹部及住院榮 藝能競賽、文康活動、影視活動 民三節慰問。 等,各機構於上半年已辦理共計 8 萬 2,929 人次參加。 三、截至上半年已辦理春節及端節住 院榮民慰問共 1,422 人。 22 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 四、廢水廢棄物及環境保護作業: 一、加強各安養機構污染監控,公害 辦理廢棄物處理、檢驗、整 事件應變,環境衛生消毒。 治、污水處理廠維修、保養、 二、賡續辦理 16 所榮家污水處理廠 耗材零附件更換等及所需設 及油水分離設施維修、零附件補 備。 充。 三、賡續辦理各安養機構廢水、廢棄 物清除處理工作。 四、賡續辦理各安養機構辦公室環 保、垃圾減量與分類,菸害防 治,採購及使用綠色產品,確保 環境衛生。 九、營建工程 一、職業訓練中心排水系統整建工 一、本案原於 108 年 5 月 1 日開工, 程:辦理第一校區三聖段土地 同(5)月 21 日桃園市政府文化 圍牆、整地及排水系統整建工 局於施工現場 發現史前陶質遺 程。 留,立即暫停施工,並依文化資 產保存法施行細則第 27 條規定 辦理變更設計。 二、變更施工設計書圖業經桃園市政 府文化局審查通過,預定 8 月 13 日復工,11 月下旬完工。 二、安養機構房舍及生活設施整建 一、臺北榮家已於 4 月 30 日開工, 工程: 預定 8 月 27 日完工(工期約 (一)臺北榮家失智專區 4、5 棟生 120 日),目前預定進度 27%, 活設施整建工程。 實 際 進 度 27.45% , 超 前 (二) 岡山榮家育善堂生活設施整建 0.45%。 暨換照工程。 二、岡山榮家已於 7 月 15 日完成修 (三) 八德榮家行政大樓榮民活動空 正細部設計圖說,預計可於 8 月 間整修工程。 辦理工程上網招標。 三、八德榮家已於 6 月 21 日開工, 預計 10 月 18 日完工,目前預定 進度 3.19%,實際進度 3.23%, 超前 0.04%。 三、臺南榮家及雲林榮家家區設施 一、國防部那拔林營區庫房新建案: 環境總體營造中程計畫。 實際進度 56.12%,刻辦鋼構建 築外牆及 RC 建築 2 樓結構體工 程。 二、臺南榮家 R7 及網寮北營區興建 工程已完成細部設計公開閱覽。 23 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 109 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 十、退除役官兵 一、官兵一次退除役: 一、已完成核發新退軍士官支領退伍 退休給付 ( 一 ) 軍 官 士 官 支 領 退 伍 金 7,841 金4,137人、新退軍官士官曾服 人、軍官士官(兵)勳獎 士兵役年資補助、勳獎章、榮譽 章、榮譽獎金及加發退伍金 獎金及加發退伍金4,766人。 等 1 萬 7,615 人。 二、已完成核發支領月退俸官兵改支 (二)軍官士官退休俸改支退伍金 退伍金853人。 1,666 人。 二、大陸已退來台軍官半俸,預計 完成核發大陸已退來台軍官半俸 16 辦理 23 人。 人。 三、退休及贍養官兵薪給,預計辦 完成核發支領退休俸、生活補助費、 理 20 萬 3,088 人。 支領贍養金官兵薪給合計 19 萬 6,487 人。 四、退休及贍養官兵主副食實物代 完成核發支領退休俸、贍養金及生活 金(不含半俸),預計辦理 11 補助費之官兵主副食實物代金 2,817 萬 6,990 人。 人。 五 、 退 休 及 贍 養 官 兵 眷 屬 各 項 補 完成核發退除役官兵眷屬實物代金 8 助,預計辦理退除役官兵眷屬 萬 7,270 人,眷屬生活補助費 8 萬 實物代金 9 萬 5,350 人、眷屬 9,583 人、子女教育補助費 2 萬 1,463 生活補助費 9 萬 3,200 人、子 人次、退除役官兵優惠儲蓄存款利息 女教育補助費預估 4 萬 7,575 補助 17 萬 8,965 人、補助支領退休 人次、退除役官兵優惠儲蓄存 俸、贍養金及生活補助費人員眷屬用 款 利 息 補 助 、 補 助 支 領 退 休 電優待 14 萬 4,040 戶、用水優待 12 俸、贍養金及生活補助費人員 萬 7,753 戶。 眷屬用電優待 14 萬 6,695 戶、 用水優待 13 萬 4,953 戶。 六、軍職人員退伍金其他現金給與 完成核發新退軍職人員退伍金其他現 補償金,預計辦理 688 人。 金給與補償金 106 人。 四、未來或有給付責任之說明 未來 30 年中央政府負擔退休軍職人員退休金及優惠存款差額利息等未來或有給 付責任,依據本會 108 年 2 月精算報告,以 106 年 12 月 31 日為基準日,軍職退伍人 員平均死亡年齡 87 歲(配偶 89 歲),並以當期退伍人員支領一次退休金與月退休金 之比率分別為 1%、99%及俸額調增率每 6 年調增 3%,折現率 1.64%等為基礎,精 算未來 30 年(107 年至 136 年)中央政府應負擔之支出為 2 兆 5,664 億元,扣除 107 年至 108 年 6 月底已支付數 1,307 億元後,未來應負擔約 2 兆 4,357 億元。 24 主 要 表 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 1,131,776 1,131,776 1,018,246 0 0400000000 2 罰款及賠償收入 6,529 5,524 5,029 1,005 0469010000 210 國軍退除役官兵輔導 6,529 5,524 5,029 1,005 委員會 0469010200 1 沒入及沒收財物 - 1,024 1,988 -1,024 0469010201 1 沒入金 - 1,024 1,988 -1,024 上年度預算數係廠商違反政府採 購法規定,沒入押標金等收入。 0469010300 2 賠償收入 6,529 4,500 3,041 2,029 0469010301 1 一般賠償收入 6,529 4,500 3,041 2,029 本年度預算數係廠商違約逾期交 貨及公費培訓醫師違約提前離職 等賠償收入。 0500000000 3 規費收入 198,340 176,000 183,694 22,340 0569010000 172 國軍退除役官兵輔導 198,340 176,000 183,694 22,340 委員會 0569010300 1 使用規費收入 198,340 176,000 183,694 22,340 0569010307 1 服務費 198,340 176,000 183,694 22,340 本年度預算數係自費安養、養護 榮民及一般民眾繳交服務費收入 。 0700000000 4 財產收入 7,794 6,180 10,337 1,614 0769010000 224 國軍退除役官兵輔導 7,794 6,180 10,337 1,614 委員會 0769010100 1 財產孳息 6,794 5,180 6,313 1,614 0769010101 1 利息收入 - - 5 - 前年度決算數係專戶存款之利息 收入。 0769010102 2 權利金 1,210 1,106 656 104 本年度預算數係安養機構委外經 營及架設太陽能板等權利金收入 。 25 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0769010103 3 租金收入 5,584 4,074 5,652 1,510 本年度預算數係員工消費合作社 及停車位等租金收入。 0769010500 2 廢舊物資售價 1,000 1,000 4,024 0 本年度預算數係出售廢舊物品等 收入。 1200000000 7 其他收入 919,113 944,072 819,186 -24,959 1269010000 227 國軍退除役官兵輔導 919,113 944,072 819,186 -24,959 委員會 1269010200 1 雜項收入 919,113 944,072 819,186 -24,959 1269010201 1 收回以前年度歲出 18,396 18,396 26,987 0 本年度預算數係收回不符請領資 格之退除役官兵退休給付及榮民 給與溢領等繳庫數。 1269010210 2 其他雜項收入 900,717 925,676 792,199 -24,959 本年度預算數係不須支用代管款 項及無人繼承或繼承賸餘之榮民 遺款繳庫等收入。 26 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0069000000 25 國軍退除役官兵輔導 委員會主管 0069010000 1 國軍退除役官兵輔導 128,307,042 123,056,818 5,250,224 委員會 5169010000 教育支出 1,038,769 1,038,414 355 5169010500 1 醫學臨床教學研究 1,025,034 1,025,034 0 本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 同。 5169010700 2 退除役官兵就學、職 13,735 13,380 355 1.本年度預算數13,735千元,均為業務費。 訓 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)退除役官兵就學輔導措施1,500千元, 與上年度同。 (2)退除役官兵職業技術訓練12,235千元 ,較上年度增列水電費等355千元。 6169010000 社會保險支出 9,365,304 9,577,854 -212,550 6169010400 3 榮民及榮眷健康保險 9,365,304 9,577,854 -212,550 1.本年度預算數9,365,304千元,均為獎補 助費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)榮民健康保險經費5,036,584千元,較 上年度減列110,494千元。 (2)榮眷健康保險經費1,480,246千元,較 上年度減列85,754千元。 (3)榮民健保醫療部分負擔經費2,848,474 千元,較上年度減列16,302千元。 6269010000 社會救助支出 618,228 613,715 4,513 6269010900 4 退除役官兵服務救助 618,228 613,715 4,513 1.本年度預算數618,228千元,包括業務費7 與照顧 3,703千元、設備及投資2,927千元及獎補 助費541,598千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)基本行政工作維持費43,302千元,較 上年度減列其他業務租金及一般事務 27 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 費等3,260千元。 (2)清寒榮民子女就學補助經費15,068千 元,較上年度增列補助清寒榮民(眷) 就讀國中小學子女例假日及寒暑假午 餐經費3,873千元。 (3)志工服務照顧榮民作業經費139,627千 元,較上年度增列榮欣志工及服務組 長相關誤餐費等11,376千元。 (4)榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303 ,088千元,與上年度同。 (5)八二三參戰義務役官兵年節慰問經費9 0,685千元,較上年度減列6,559千元 。 (6)榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談4,019 千元,較上年度減列辦理座談等經費4 47千元。 (7)單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作 業1,834千元,較上年度減列一般事務 費及國內旅費等204千元。 (8)海內外退伍軍人聯繫作業12,055千元 ,較上年度增列一般事務費等684千元 。 (9)國軍單身退員宿舍服務與管理8,550千 元,較上年度減列臨時人員酬金等950 千元。 6369010000 福利服務支出 14,260,617 15,664,646 -1,404,029 6369010100 5 一般行政 3,121,073 4,972,439 -1,851,366 1.本年度預算數3,121,073千元,包括人事 費2,532,390千元、業務費121,828千元、 設備及投資34,630千元、獎補助費432,22 5千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人員維持費2,935,787千元,較上年度 增列年金改革節省退撫給付挹注公務 人員退休撫卹基金經費等77,251千元 。 (2)基本行政工作維持費80,195千元,較 上年度減列設備及投資等7,369千元。 (3)幹部在職及役男替代役訓練經費2,632 千元,較上年度減列退除役特考錄取 28 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 人員基礎訓練等經費1,137千元。 (4)辦理統計與資訊管理作業經費73,631 千元,較上年度增列資訊服務費及軟 硬體設備費等5,512千元。 (5)辦理榮民工程公司清理計畫28,828千 元,較上年度減列補助榮民工程公司 虧損填補等經費1,925,623千元。 6369010300 6 榮民醫療照護 2,367,847 2,305,964 61,883 1.本年度預算數2,367,847千元,包括業務 費268,373千元、獎補助費2,099,474千元 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)對榮民及特定醫療體系之補助1,605,0 35千元,較上年度增列補助高雄榮民 總醫院屏東大武分院開辦費等54,973 千元。 (2)長期照顧與身心障礙醫療復健服務341 ,892千元,較上年度增列照顧服務員 所需經費206千元。 (3)各級榮民醫院營運督導管理4,565千元 ,較上年度減列一般事務費等507千元 。 (4)社區醫療服務152,389千元,與上年度 同。 (5)醫事人力培訓與專業教育訓練44,120 千元,較上年度增列配合衛生福利部 辦理重點科別培育公費醫師制度計畫 及國防醫學院代訓公費生等經費7,211 千元。 (6)高齡醫學發展與照護150,667千元,與 上年度同。 (7)安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元 ,與上年度同。 6369010600 7 林區永續經營 4,553 4,553 0 本年度預算數4,553千元,係林區經營管理 經費,與上年度同。 6369010800 8 榮民安養及養護 7,774,710 8,104,430 -329,720 1.本年度預算數7,774,710千元,包括業務 費1,329,650千元、設備及投資29,009千 元、獎補助費6,416,051千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 29 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 : (1)基本行政工作維持費1,289,864千元, 較上年度增列照顧服務及護理人員所 需經費等125,694千元。 (2)就養榮民給與等經費6,456,301千元, 較上年度減列452,615千元。 (3)就養榮民養護材料12,776千元,較上 年度減列醫療用品、器材及照護耗材 等經費1,419千元。 (4)就養榮民文康活動及住院年節慰問7,9 43千元,較上年度減列就養榮民文康 活動等經費602千元。 (5)廢水廢棄物及環境保護作業7,826千元 ,較上年度減列一般事務費等778千元 。 6369018100 9 非營業特種基金 563,675 - 563,675 6369018102 1 醫療作業基金 563,675 - 563,675 新增高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫 總經費9,463,105千元,公務預算負擔7,334 ,800千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費563,675千元。 6369019000 10 一般建築及設備 409,759 258,260 151,499 6369019002 1 營建工程 386,709 248,240 138,469 1.本年度預算數386,709千元,均屬設備及 投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)安養機構房舍及生活設施整建工程61, 843千元,較上年度增列17,059千元。 (2)臺南及雲林榮家家區設施環境總體營 造中程計畫總經費1,988,630千元,分 8年辦理,103至108年已編列878,651 千元,本年度續編第7年經費300,000 千元,較上年度增列110,284千元。 (3)新增退除役官兵職業訓練中心房舍整 建工程8,590千元。 (4)新增提升失智照顧量能長照忘我園區 中程計畫總經費1,129,830千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費16,276 千元。 30 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 (5)上年度退除役官兵職業訓練中心排水 系統整建工程、職務宿舍整建工程等 預算業已編竣,所列13,740千元如數 減列。 6369019011 2 交通及運輸設備 23,050 10,020 13,030 本年度預算數23,050千元,均屬設備及投資 。 1.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)汰換臺北、雲林榮譽國民之家公務電 動汽車2輛及相關設施等經費3,180千 元。 (2)汰換佳里、屏東榮譽國民之家小客貨 兩用車2輛經費1,640千元。 (3)汰換雲林榮譽國民之家大客車1輛經費 2,760千元。 (4)汰換白河、中彰榮譽國民之家救護車2 輛經費1,800千元。 (5)汰換臺北市等17所榮民服務處公務電 動機車51輛經費3,570千元。 (6)汰換臺東縣榮民服務處公務機車5輛經 費410千元。 (7)新增購置新北市、宜蘭縣及臺中市榮 民服務處公務電動汽車3輛及相關設施 等經費4,770千元。 (8)新增購置臺北市、苗栗縣、南投縣、 雲林縣、嘉義及臺南市榮民服務處小 客貨兩用車6輛經費4,920千元。 (9)上年度汰換八德榮譽國民之家公務轎 車1輛、桃園榮譽國民之家小貨車1輛 、屏東榮譽國民之家大客車1輛、雲林 、花蓮榮譽國民之家救護車2輛、新竹 榮譽國民之家公務電動機車2輛、新增 購置臺北市及新竹榮民服務處公務電 動汽車2輛、雲林縣、嘉義及澎湖縣榮 民服務處公務轎車3輛及新北市榮民服 務處公務電動機車8輛等預算業已編竣 ,所列10,020千元如數減列。 6369019800 11 第一預備金 19,000 19,000 0 仍照上年度預算數編列。 7669010000 退休撫卹給付支出 103,017,980 96,156,245 6,861,735 31 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 109 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 7669019600 12 退除役官兵退休給付 103,017,980 96,156,245 6,861,735 1.本年度預算數103,017,980千元,包括人 事費73,010,431千元、獎補助費30,007,5 49千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)官兵一次退除役給付6,918,821千元, 較上年度減列一次退伍金等1,181,565 千元。 (2)大陸已退來台軍官給付半俸4,233千元 ,較上年度減列635千元。 (3)退休及贍養官兵薪給75,376,012千元 ,較上年度增列年金改革節省退撫給 付挹注公務人員退休撫卹基金經費等2 89,634千元。 (4)退休及贍養官兵主副食實物代金30,98 0千元,較上年度減列1,274,628千元 。 (5)退休及贍養官兵眷屬各項補助20,660, 949千元,較上年度增列配合歸墊制度 改變,撥還上年度優惠存款利息差額 補助等經費9,045,769千元。 (6)軍職人員退伍金其他現金給與補償金2 6,985千元,較上年度減列16,440千元 。 (7)上年度國軍在台期間作戰被俘歸來人 員慰問金預算業已編竣,所列400千元 如數減列。 7769010000 退休撫卹業務支出 6,144 5,944 200 7769019700 13 退除役官兵退休業務 6,144 5,944 200 本年度預算數6,144千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度增列一般事務費等200 千元。 32 附 屬 表 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 0469010300 -0469010301 就醫保健處等單位 來源子目及 預算金額 6,529 承辦單位 細目與編號 賠償收入 -一般賠償收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 約規定辦理。 約規定辦理。 約規定辦理。 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 約規定辦理。 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 約規定辦理。 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 。 。 。 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 6,529 0469010000 210 國軍退除役官兵輔 6,529 導委員會 0469010300 2 賠償收入 6,529 0469010301 1 一般賠償收入 6,529 公費培訓醫師及護理師因輟學或未依規定履行服務年數提 前離職,賠償在學期間受領公費及廠商違約罰款等收入, 參酌以前年度決算數及108年度已過期間實收數,估如列 數。 33 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 0569010300 -0569010307 就養養護處 來源子目及 預算金額 198,340 承辦單位 細目與編號 使用規費收入 -服務費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 。。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 198,340 0569010000 172 國軍退除役官兵輔 198,340 導委員會 0569010300 1 使用規費收入 198,340 0569010307 1 服務費 198,340 自費安養以每月服務費6,000元計算,預估約86,400千元 ;自費養護(含失智)榮民以每月服務費6,800元計算,預 估約81,600千元;日間(臨托)照顧預估約275千元;預估 一般民眾自費入住安養床142人,每月服務費7,950元計算 ,估約13,547千元,一般民眾自費入住養護床58人,每月 服務費17,950元計算,估約12,493千元,一般民眾自費入 住失智床12人,每月服務費27,950元計算,估約4,025千 元,合共198,340千元。 34 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 0769010100 -0769010102 就養養護處等單位 來源子目及 預算金額 1,210 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -權利金 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 計畫標租屋頂等權利金收入。 計畫標租屋頂等權利金收入。 理。 計畫標租屋頂等權利金收入。 理。 計畫標租屋頂等權利金收入。 理。 理。 理。 計畫標租屋頂等權利金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 1,210 0769010000 224 國軍退除役官兵輔 1,210 導委員會 0769010100 1 財產孳息 1,210 0769010102 2 權利金 1,210 1.安養機構提供場地委外經營權利金收入,依合約規定並 參酌以前年度決算數,估列350千元。 2.辦理太陽能光電計畫標租屋頂權利金收入,依合約規定 計算,估列860千元。 35 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 0769010100 -0769010103 行政管理處等單位 來源子目及 預算金額 5,584 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 收入。 收入。 理。 收入。 理。 收入。 理。 理。 理。 收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 5,584 0769010000 224 國軍退除役官兵輔 5,584 導委員會 0769010100 1 財產孳息 5,584 0769010103 3 租金收入 5,584 1.員工消費合作社等場地租賃收入,參酌以前年度決算數 及108年度已過期間實收數,估列4,984千元。 2.本會暨所屬機構停車位租賃收入,估列600千元。 36 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 0769010500 行政管理處等單位 來源子目及 預算金額 1,000 承辦單位 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 變賣廢舊物品等收入。 變賣廢舊物品等收入。 1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 變賣廢舊物品等收入。1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 變賣廢舊物品等收入。 1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 變賣廢舊物品等收入。 1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 1,000 0769010000 224 國軍退除役官兵輔 1,000 導委員會 0769010500 2 廢舊物資售價 1,000 變賣廢舊物品等收入,參酌以前年度決算數及108年度已 過期間實收數,估如列數。 37 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 1269010200 -1269010201 退除給付處、就養養 來源子目及 細目與編號 雜項收入 -收回以前年度歲 預算金額 18,396 承辦單位 護處 出 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 。。 兵就養安置辦法規定辦理。 。 兵就養安置辦法規定辦理。 。 兵就養安置辦法規定辦理。 兵就養安置辦法規定辦理。 兵就養安置辦法規定辦理。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1200000000 7 其他收入 18,396 1269010000 227 國軍退除役官兵輔 18,396 導委員會 1269010200 1 雜項收入 18,396 1269010201 1 收回以前年度歲出 18,396 收回不符請領資格之退除役官兵退休給付及就養榮民給與 溢領等繳庫數,參酌以前年度決算數及108年度已過期間 實收數,估如列數。 38 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 1269010200 -1269010210 服務照顧處等單位 來源子目及 預算金額 900,717 承辦單位 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 款等繳庫收入。 款等繳庫收入。 關係條例第67條規定辦理。 款等繳庫收入。 關係條例第67條規定辦理。 款等繳庫收入。 關係條例第67條規定辦理。 關係條例第67條規定辦理。 關係條例第67條規定辦理。 款等繳庫收入。 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 動產提供使用處理原則辦理。 動產提供使用處理原則辦理。 動產提供使用處理原則辦理。動產提供使用處理原則辦理。 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 動產提供使用處理原則辦理。 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 3.依據財政收支劃分法第24條辦理。 3.依據財政收支劃分法第24條辦理。3.依據財政收支劃分法第24條辦理。 3.依據財政收支劃分法第24條辦理。 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 3.依據財政收支劃分法第24條辦理。 收入。 收入。 收入。 收入。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 收入。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 5.依據投標須知等規定辦理。 5.依據投標須知等規定辦理。 5.依據投標須知等規定辦理。5.依據投標須知等規定辦理。 5.依據投標須知等規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1200000000 7 其他收入 900,717 1269010000 227 國軍退除役官兵輔 900,717 導委員會 1269010200 1 雜項收入 900,717 1269010210 2 其他雜項收入 900,717 1.無人繼承或繼承賸餘之榮民遺款及不須支用代管款等繳 庫數,參酌以前年度決算數及108年度已過期間實收數 ,估列896,748千元。 2.出售採購案標單工本費、營繕工程招標圖說費等收入, 參酌以前年度決算數及108年度已過期間實收數,估列5 6千元。 3.安養機構提供場地設施使用收入及員工借用宿舍自薪資 扣回繳庫數,參酌以前年度決算數及108年度已過期間 實收數,估列1,513千元。 4.餘其他收入估列2,400千元。 39 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5169010500 醫學臨床教學研究 預算金額 1,025,034 計畫內容: 預期成果: 1.提升研究量能及臨床照護品質,致力醫學研究成果之運 1.執行醫學臨床教學與研究事項。 1.提升研究量能及臨床照護品質,致力醫學研究成果之運 2.培育優秀醫療專業人才,精進醫療照護品質,持續加強 用,推展以實證醫學為基礎的臨床教育訓練及優質醫療 用,推展以實證醫學為基礎的臨床教育訓練及優質醫療 照護。 醫事人員教學訓練。 照護。 2.各級榮院出席國際會議、進修、研究及國際醫療計750 3.強化臨床醫學研究,就精準醫學、人工智慧、慢性病管 2.各級榮院出席國際會議、進修、研究及國際醫療計750 人次,辦理臨床醫事師資培育計1,000人、臨床技能訓 理、高齡醫學及長期照顧、遺傳基因醫學、癌症醫學、 人次,辦理臨床醫事師資培育計1,000人、臨床技能訓 練計750場次及國際研討會計50場次。 心血管代謝疾病、過敏免疫學及神經肌肉骨骼等範疇, 練計750場次及國際研討會計50場次。 3.完成各項醫學研究共計1,330案,包括臺北榮總及其分 進行研究計畫。 3.完成各項醫學研究共計1,330案,包括臺北榮總及其分 院655案、臺中榮總及其分院320案、高雄榮總及其分院 院655案、臺中榮總及其分院320案、高雄榮總及其分院 355案。 355案。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 各榮總及其分院臨床教學與研 1,025,034 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係配合國家政策及本會 究 醫學研究核心範疇,補助3所榮總及其分院從 4000 獎補助費 1,025,034 事重大醫學研究計畫經費,內容如下:精準醫 學、人工智慧、慢性病管理、高齡醫學及長期 4030 對特種基金之補助 1,025,034 照顧、遺傳基因醫學、癌症醫學、心血管代謝 疾病、過敏免疫學及神經肌肉骨骼等範疇相關 計畫,計1,025,034千元。 40 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5169010700 退除役官兵就學、職訓 預算金額 13,735 計畫內容: 預期成果: 1.預期透過推甄、考選方式輔導退除役官兵入學。 1.加強與教育部協調聯繫,協洽相關大專校院提供就學員 1.預期透過推甄、考選方式輔導退除役官兵入學。 2.提供相關支援服務,協助達成訓練目標。 額,辦理推甄、考選作業,以開拓就學管道,加強專業 2.提供相關支援服務,協助達成訓練目標。 教育,增進就業競爭力。 2.訓練機構依國軍退除役官兵輔導條例第13條暨其組織規 程辦理退除役官兵職業技術訓練所需相關行政支援工作 。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 退除役官兵就學輔導措施 1,500 就學就業處 本計畫內容如下: 2000 業務費 1,500 1.業務費部分,包括: (1)辦理各項推甄、考選及學用合一等各項 2009 通訊費 67 就學輔導之郵資、電話等費用67千元。 2036 按日按件計資酬金 255 (2)辦理各項推甄考選入學招生委員會議出 2051 物品 36 席費130千元及審查等試務作業費125千 2054 一般事務費 992 元,合共255千元。 2072 國內旅費 150 (3)辦理輔導就學作業所需文具紙張等物品3 6千元。 (4)依據「國軍退除役官兵輔導條例」第18 條、「國軍退除役官兵甄選推薦就讀大 專校院作業要點」,委託大專校院辦理 二專、二技、四技及大學推甄考選招生 及學用合一等作業費937千元,就學業務 宣導費35千元,就學服務滿意度調查20 千元,合共992千元。 (5)辦理退除役官兵推甄、考選及學用合一 等各項就學業務所需差旅費150千元。 02 退除役官兵職業技術訓練 12,235 就學就業處 本計畫均屬業務費,內容如下: 2000 業務費 12,235 1.職訓中心現職員工在職訓練補貼5千元。 2.職訓中心水費248千元,電費2,691千元,其 2003 教育訓練費 5 他動力費298千元,合共3,237千元。 2006 水電費 3,237 3.總機、輔導就業互動式查詢電話費及寄發各 2009 通訊費 205 班次學員入學測驗、錄取、報到通知等郵費 2018 資訊服務費 135 205千元。 2021 其他業務租金 60 4.網頁資料庫維護54千元,個人電腦網路安全 維護費81千元,合共135千元。 2024 稅捐及規費 48 5.行政業務、公文處理租用影印機租金60千元 2027 保險費 151 。 2036 按日按件計資酬金 48 6.公務車牌照稅22千元,燃料費12千元,車輛 2051 物品 226 檢驗、地籍、戶政等規費14千元,合共48千 元。 2054 一般事務費 6,914 7.公務車保險費5千元,公共意外責任險60千 41 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5169010700 退除役官兵就學、職訓 預算金額 13,735 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2063 房屋建築養護費 588 元,辦公房舍及財產火險保費86千元,合共 2066 車輛及辦公器具養護費 116 151千元。 8.法律顧問費24千元,採購案件外聘評選委員 2069 設施及機械設備養護費 362 出席費8千元,消防講習、員工在職訓練等 2072 國內旅費 32 講座鐘點費16千元,合共48千元。 2081 運費 22 9.文具紙張、報章雜誌、清潔用品、資訊用耗 2084 短程車資 14 材費等80千元,公務車油料費31千元,電腦 2093 特別費 72 周邊、辦公事務等用品費115千元,合共226 千元。 10.職訓中心常駐警衛委外服務費3,280千元, 環境清潔外包費1,320千元,學員伙食廚工 委外服務費1,812千元,員工文康活動費72 千元(2,000元*36人),建築物公共安全檢 查19千元,建築物防火避難設施與設備安 全檢查申報17千元,行政事務所需各項庶 務費394千元,合共6,914千元。 11.職訓中心辦公房舍養護費588千元。 12.公務車養護費102千元;辦公器具養護費14 千元(467元*30人),合共116千元。 13.消防設備維護保養費72千元、水電設施安 檢維護費90千元、熱水鍋爐保養維護費40 千元、飲水機保養維護費45千元;緊急發 電機年度保養維護費13千元;空調、給水 、監控系統、電氣設備等養護費102千元, 合共362千元。 14.職訓中心員工出差旅費32千元。 15.職技訓練機具之接運及裝卸等費用22千元 。 16.洽公等短程車資14千元。 17.職訓中心首長特別費6千元*12月,全年72 千元。 42 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6169010400 榮民及榮眷健康保險 預算金額 9,365,304 計畫內容: 預期成果: 配合全民健康保險實施,補助榮民眷約47萬7,178人保費 辦理榮民、榮眷健康保險及榮民就醫部分負擔等經費補助 配合全民健康保險實施,補助榮民眷約47萬7,178人保費 及健保部分負擔醫療經費,使其獲得妥善之醫療服務照顧 ,落實照顧榮民(眷),促進其健康發展。 及健保部分負擔醫療經費,使其獲得妥善之醫療服務照顧 。 。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 榮民健康保險 5,036,584 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係依全民健康保險法第 4000 獎補助費 5,036,584 27條第6款規定,補助6類1目被保險人全額健 保費,每人月1,249元,依108年3月預估投保 4055 社會保險負擔 5,036,584 人數336,041人,估計全年需5,036,584千元。 02 榮眷健康保險 1,480,246 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係依全民健康保險法第 4000 獎補助費 1,480,246 27條第6款規定,補助6類1目被保險人眷屬健 保費70%,每人月874元,依108年3月預估投保 4055 社會保險負擔 1,480,246 人數141,137人,估計全年需1,480,246千元。 03 榮民健保醫療部分負擔 2,848,474 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,內容如下: 4000 獎補助費 2,848,474 1.依全民健康保險法第43條、47條暨其施行細 則第63條第2項規定,補助6類1目被保險人 4055 社會保險負擔 2,848,474 健保部分負擔2,428,474千元,包括: (1)門診:336,041人*依107年健保核付平均 門診次數26.3次*每人每次費用166元=1, 467,088千元。 (2)住院:336,041人*依107年健保核付平均 住院次數0.36次*每人每次費用7,947元= 961,386千元。 2.依國軍退除役官兵輔導條例及國軍退除役官 兵就醫辦法編列補助榮民健保就醫藥品及檢 驗項目等部分負擔費用420,000千元。 43 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 618,228 計畫內容: 預期成果: 1.各榮服處基本行政工作維持,辦理退除役官兵各項業務 1.各榮服處辦理退除役官兵之訪視、照顧、救助,體貼照 1.各榮服處基本行政工作維持,辦理退除役官兵各項業務 ,訪視退除役官兵(眷屬)120萬人次,協助解決就醫、 顧弱勢榮民、遺眷,並依據本會「服務照顧」之核心工 ,訪視退除役官兵(眷屬)120萬人次,協助解決就醫、 就養、就學等問題,提供便捷、即時、妥適的服務照顧 作,參照「聯絡協調服務作業要點」辦理退除役官兵( 就養、就學等問題,提供便捷、即時、妥適的服務照顧 ,落實社會救助目標。 眷屬)及民間社福團體(機構)聯絡協調業務。 ,落實社會救助目標。 2.協助清寒榮民子女就學補助3,734人次,並補助清寒榮 2.對清寒榮民子女提供就學補助,保障受教權益及促進社 2.協助清寒榮民子女就學補助3,734人次,並補助清寒榮 民(遺眷)就讀國中、國小子女例假日及寒暑假午餐,鼓 會參與以提升社會地位,落實照顧弱勢之目標。 民(遺眷)就讀國中、國小子女例假日及寒暑假午餐,鼓 3.推動本會退除役官兵(眷屬)志願服務工作,結合社會資 勵向學,脫離貧窮。 勵向學,脫離貧窮。 3.預計召訓組織榮欣志工3千餘人,提供333,000人次退除 源,對獨居及身障等弱勢族群,提供各項適時適當之輔 3.預計召訓組織榮欣志工3千餘人,提供333,000人次退除 役官兵(眷屬)各項照顧服務,建立「社區安全」服務網 助性服務照顧。 役官兵(眷屬)各項照顧服務,建立「社區安全」服務網 4.對退除役官兵、遺眷及榮民遺孤因特殊貧病、意外、生 絡。 絡。 4.辦理清寒退除役官兵及榮民遺孤三節慰問17,784人次; 活急困者,適予慰問與救助。 4.辦理清寒退除役官兵及榮民遺孤三節慰問17,784人次; 5.辦理八二三及六一九參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)未 清寒遺眷三節慰問35,199戶次;清寒退除役官兵、榮民 清寒遺眷三節慰問35,199戶次;清寒退除役官兵、榮民 遺眷急難救助、亡故榮民慰問及提供受災害榮民(眷)救 就養榮民三節慰問。 遺眷急難救助、亡故榮民慰問及提供受災害榮民(眷)救 6.辦理榮民與新住民生活適應輔導活動。 助26,420人次,以紓解貧困,防範憾事,強化社區安全 助26,420人次,以紓解貧困,防範憾事,強化社區安全 7.依據台灣地區與大陸地區人民關係條例,辦理單身亡故 ,落實社福及防災應變。 ,落實社福及防災應變。 5.發放八二三及六一九參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)未 榮民殯葬事務、遺產管理、大陸繼承案與遺贈案審查核 5.發放八二三及六一九參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)未 就養榮民12,955人三節慰問金,慰勉服役期間參加戰役 發、高額遺產繼承案驗證等作業、網路祭祀及早期亡故 就養榮民12,955人三節慰問金,慰勉服役期間參加戰役 之貢獻。 榮民墓園之修護等事宜。 之貢獻。 6.舉辦榮民與新住民生活適應輔導與幸福家庭表揚活動, 8.聯繫海內外退伍軍人社團組織,出席各國際退伍軍人協 6.舉辦榮民與新住民生活適應輔導與幸福家庭表揚活動, 邀集榮民(眷)參加,實際解決問題,並配合實施在臺居 會會議及參加國外退伍軍人重要慶典,接待來訪退伍軍 邀集榮民(眷)參加,實際解決問題,並配合實施在臺居 留暨社福法令宣導,維持家庭穩定功能機制。 人團體,促進國際交流,關懷照顧海外退伍軍人,補助 留暨社福法令宣導,維持家庭穩定功能機制。 7.辦理單身亡故榮民善後服務及遺產清查與管理,維護亡 社團辦理年度重要慶典及紀念活動,凝聚向心。 7.辦理單身亡故榮民善後服務及遺產清查與管理,維護亡 9.辦理國軍單身退員三節加菜金及單身宿舍管理人員酬金 故榮民權益、彰顯榮民功勳、慰祭榮民忠靈。 故榮民權益、彰顯榮民功勳、慰祭榮民忠靈。 8.出席各國際退伍軍人團體會議及接待來訪國際退伍軍人 。 8.出席各國際退伍軍人團體會議及接待來訪國際退伍軍人 團體與各部會邀約外賓,建立交流機制,增加國際能見 團體與各部會邀約外賓,建立交流機制,增加國際能見 度,提升國家影響力,促進實質外交關係。協助海外退 度,提升國家影響力,促進實質外交關係。協助海外退 伍軍人組織辦理各項紀念活動,維繫海內外榮民之情感 伍軍人組織辦理各項紀念活動,維繫海內外榮民之情感 ,強化退輔功能,提供關懷照顧,凝聚對國家之向心。 ,強化退輔功能,提供關懷照顧,凝聚對國家之向心。 9.為提升退伍軍人應有尊崇及榮耀,補助立案退伍軍人團 9.為提升退伍軍人應有尊崇及榮耀,補助立案退伍軍人團 體辦理各項參訪、國際交流、重要節慶或紀念日活動、 體辦理各項參訪、國際交流、重要節慶或紀念日活動、 執行社會服務計畫及與退伍軍人相關活動等,增進退伍 執行社會服務計畫及與退伍軍人相關活動等,增進退伍 軍人參與社會公益服務,凝聚對國家向心、協助政策宣 軍人參與社會公益服務,凝聚對國家向心、協助政策宣 導,以活化社團能量,提升退伍軍人社會地位,有利未 導,以活化社團能量,提升退伍軍人社會地位,有利未 來募兵制推動。 來募兵制推動。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 基本行政工作維持 43,302 服務照顧處 本計畫內容如下: 2000 業務費 40,375 1.業務費部分,包括: (1)現職員工在職訓練交通費等補貼400千元 2003 教育訓練費 400 。 2006 水電費 5,212 (2)各榮服處辦公房舍水費357千元、電費3, 2009 通訊費 3,460 922千元、公務電動汽車電費33千元、其 2021 其他業務租金 3,888 他動力費用900千元,合共5,212千元。 2024 稅捐及規費 688 (3)各榮服處郵資及電話費3,460千元。 (4)各榮服處公務用車、榮民就醫專車等車 2027 保險費 547 輛租金3,179千元,公務電動機車電池租 2036 按日按件計資酬金 152 賃費500千元及辦公事務機具租賃費209 2051 物品 4,773 千元,合共3,888千元。 44 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 618,228 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2054 一般事務費 12,132 (5)各榮服處公務汽、機車牌照稅311千元、 2063 房屋建築養護費 2,900 燃料費377千元,合共688千元。 (6)各榮服處公務汽、機車保險394千元、辦 2066 車輛及辦公器具養護費 2,355 公房舍保險153千元,合共547千元。 2069 設施及機械設備養護費 240 (7)辦理業務研習講座鐘點費152千元。 2072 國內旅費 1,970 (8)辦公用品、電腦及事務機器耗材、水電 2084 短程車資 160 設施零件等2,332千元,辦理榮民聯絡協 2093 特別費 1,498 調物品5千元,公務車油料2,436千元, 合共4,773千元。 3000 設備及投資 2,927 (9)印刷、環境清潔、地區會屬機構首長聯 3020 機械設備費 480 繫、榮服處服務品質認證、榮民慶生、 3035 雜項設備費 2,447 員工文康活動(2,000元*713人)、外訪榮 民作業7,178千元、辦理榮民法律輔導或 業務相關訴訟審判、榮民眷喜慶祝賀、 弔唁慰問、百歲慶生及榮民各項聯絡協 調作業服務等4,864千元,各榮服處建築 物公共安全檢查90千元,合共12,132千 元。 (10)各榮服處辦公房舍養護整修等2,900千 元。 (11)各榮服處公務汽、機車養護費2,120千 元及辦公器具養護費235千元(387元*60 8人),合共2,355千元。 (12)各榮服處設施及機械設備養護費240千 元。 (13)各榮服處員工因公派赴出差旅費1,970 千元。 (14)各榮服處員工洽公短程車資160千元。 (15)甲種榮服處處長6人,每人月特別費7.8 千元,甲種以外榮服處處長13人,每人 月特別費6千元,計需1,498千元。 2.設備及投資部分: (1)各榮服處汰購所需電信、廣播及通訊等 設備費480千元。 (2)各榮服處汰購所需事務、防護及辦公等 設備費2,447千元。 02 清寒榮民子女就學補助 15,068 服務照顧處 本計畫均屬獎補助費,內容如下: 4000 獎補助費 15,068 1.依據本會高中職以下榮民子女就學補助申請 45 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 618,228 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 4090 其他補助及捐助 15,068 作業要點,辦理清寒榮民子女就學補助,就 讀高中職預計辦理24人次,每人次3千元, 計需72千元;就讀國中小學預計辦理3,710 人次,每人次500元,計需1,855千元,合共 1,927千元。 2.依據本會辦理榮民就學子女午餐補助金發放 作業要點,補助清寒榮民(遺眷)就讀國中小 學子女例假日及寒暑假午餐,預計補助1,80 5人次,平均每人91日,每日80元,約需13, 141千元。 03 志工服務照顧榮民作業 139,627 服務照顧處 本計畫內容如下: 2000 業務費 10,249 1.業務費部分,係依志願服務法及本會榮欣志 願服務實施要點辦理,包括: 2009 通訊費 33 (1)榮欣志工電話問安、推展業務所需郵資 2021 其他業務租金 210 及電話費33千元。 2027 保險費 1,048 (2)榮欣志工教育訓練及觀摩研習車輛租金2 2036 按日按件計資酬金 365 10千元。 2051 物品 21 (3)榮欣志工3,500人團體意外、醫療保險1, 000千元;志工教育訓練及觀摩旅行平安 2054 一般事務費 8,518 保險費48千元,合共1,048千元。 2072 國內旅費 54 (4)辦理榮欣志工各項教育訓練暨研習所需 4000 獎補助費 129,378 專家出席費6千元、講師鐘點費319千元 4090 其他補助及捐助 129,378 、志工活動暨獎勵表揚典禮節目表演費4 0千元,合共365千元。 (5)志工服務作業文具用品等耗材21千元。 (6)志工交通誤餐費、訓練資料印刷、行政 表報、獎牌(座)製作、居家服務清潔及 其他等8,518千元。 (7)志工講習督導及視察等差旅費54千元。 2.獎補助費部分,係地區志工訪查交通、誤餐 補助費,按服務組長397人,每人日約900元 ,每月平均以29日計算,另夜間緊急出勤補 助費,每人月約1,000元;服務員6人,每人 月約3,800元,計需129,378千元。 04 榮民榮眷遺眷急難救助及慰問 303,088 服務照顧處 本計畫係依據榮民榮眷遺眷急難救助及慰問作 2000 業務費 28 業要點及榮民遺孤三節慰問作業規定辦理,內 容如下: 2054 一般事務費 28 1.業務費部分,係各項災害救助或急難慰問等 4000 獎補助費 303,060 46 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 618,228 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 4090 其他補助及捐助 303,060 物資及作業經費28千元。 2.獎補助費部分,包括: (1)生活艱困、傷害、重病、亡故之退除役 官兵急難救助,預計辦理18,420人次, 每人次3千元,計需55,260千元。 (2)清寒散居榮民遺眷個案救助,預計辦理6 ,100人次,每人次3千元,計需18,300千 元。 (3)清寒退除役官兵三節慰問,每節預計慰 問5,565人,每人每節3千元,計需50,08 5千元。 (4)清寒榮民遺孤三節慰問,預計辦理1,089 人次,每人次10千元,計需10,890千元 。 (5)就養遺眷重點救助,預計辦理1,900人次 ,每人次30千元,計需57,000千元。 (6)清寒遺眷三節慰問,每節預計慰問11,73 3戶,每戶每節3千元,計需105,597千元 。 (7)辦理散居榮民遠距照顧服務5,738千元。 (8)辦理服役10年以上未就養、未支領退休 俸並具低收、中低收入戶身分之榮民遺 眷喪葬慰問,預計辦理19人次,每人次1 0千元,計需190千元。 05 八二三參戰義務役官兵年節慰 90,685 服務照顧處 本計畫均屬獎補助費,係依榮民榮眷遺眷急難 問 救助及慰問作業要點規定,內容如下: 4000 獎補助費 90,685 1.辦理八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊) 未就養榮民三節慰問,預計辦理11,863人, 4090 其他補助及捐助 90,685 春節每人3千元,端午節、中秋節每人各2千 元,計需83,041千元。 2.辦理六一九砲戰參戰義務役官兵(含金馬自 衛隊)未就養榮民三節慰問,預計辦理1,092 人,春節每人3千元,端午節、中秋節每人 各2千元,計需7,644千元。 06 榮民及榮眷生活輔導宣慰及座 4,019 服務照顧處 本計畫均屬業務費,內容如下: 談 1.辦理現職員工講習所需教材、膳宿、交通費 2000 業務費 4,019 等補貼1千元。 2.各榮服處辦理退除役官兵代表懇(座)談會等 2003 教育訓練費 1 47 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 618,228 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2009 通訊費 10 郵資及電話費10千元。 2021 其他業務租金 29 3.辦理榮民與新住民生活適應輔導之車輛租金 20千元、退除役官兵代表懇(座)談會之車輛 2027 保險費 69 及場地租金9千元,合共29千元。 2036 按日按件計資酬金 39 4.辦理榮民與新住民生活適應輔導及座談之保 2051 物品 274 險費19千元,退除役官兵代表懇(座)談會等 2054 一般事務費 3,345 之保險費50千元,合共69千元。 2072 國內旅費 252 5.辦理現職員工講習,及榮民與新住民生活適 應輔導所需講座鐘點費39千元。 6.辦理榮民與新住民生活適應輔導之消耗品19 千元;退除役官兵代表懇(座)談會之消耗品 255千元,合共274千元。 7.退除役官兵代表懇(座)談會、訪慰榮民(眷) 等2,407千元;榮民與新住民生活適應輔導 等938千元,合共3,345千元。 8.督訪榮民與新住民系列活動及社工輔導之差 旅費60千元;退除役官兵代表懇(座)談會等 之差旅費192千元,合共252千元。 07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產 1,834 服務照顧處 本計畫均屬業務費,內容如下: 管理作業 1.辦理各遺產管理機構榮民善後服務、遺產管 2000 業務費 1,834 理事務座談及訓練講習教材等補貼23千元。 2.善後遺產管理作業等郵電費68千元。 2003 教育訓練費 23 3.單身亡故榮民遺產管理各項規費45千元。 2009 通訊費 68 4.各遺產管理機構榮民善後服務、遺產管理事 2024 稅捐及規費 45 務座談及訓練講師等鐘點費計8千元。 2036 按日按件計資酬金 8 5.各遺產管理機構善後喪葬招標作業、遺產管 2051 物品 63 理案卷資料建檔文具等耗材63千元。 6.辦理年度講習、業務督考、採購印製法規資 2054 一般事務費 1,256 料、遺產案件法律訴訟、春秋祭祀早期亡故 2072 國內旅費 183 榮民祭典、亡故榮民骨灰起掘火化與遺骸遷 2075 大陸地區旅費 131 厝及墓園管理等作業費1,256千元。 2084 短程車資 57 7.辦理年度督考、績效評鑑及遺產管理機構辦 理善後喪葬、遺產管理等差旅費183千元。 8.赴大陸地區查驗高額遺產繼承案件等差旅費 131千元。 9.辦理亡故榮民死亡除戶、遺屋不動產清查履 勘等善後遺產管理所需短程車資57千元。 08 海內外退伍軍人聯繫作業 12,055 服務照顧處 本計畫內容如下: 48 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 618,228 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2000 業務費 8,861 1.業務費部分,包括: 2009 通訊費 230 (1)辦理國內外聯繫之郵資費230千元。 (2)辦理外賓接待等活動租車費用60千元。 2021 其他業務租金 60 (3)辦理國際退伍軍人聯繫活動旅行平安險1 2027 保險費 10 0千元。 2042 國際組織會費 70 (4)參加世界退伍軍人協會組織會費70千元 2051 物品 5 。 2054 一般事務費 5,354 (5)印製海報、請柬用文具紙張及其他耗材 等5千元。 2072 國內旅費 9 (6)辦理我國海內外退伍軍人團體聯誼、國 2078 國外旅費 3,118 際交流、重要慶典、紀念日及其他活動 2084 短程車資 5 經費3,887千元;接待外賓及其他活動經 4000 獎補助費 3,194 費1,462千元;刊物、名牌及其他等印製 作業費5千元,合共5,354千元。 4040 對國內團體之捐助 3,194 (7)陪同外賓參訪及其他差旅費9千元。 (8)出席退伍軍人國際會議、訪視海外榮光 聯誼會及其他國外旅費3,118千元。 (9)辦理公務短程車資5千元。 2.獎補助費部分,係補助內政部與縣市政府登 記立案之退伍軍人社團辦理增進退伍軍人福 祉之活動,以鼓勵退伍軍人參與社會公益服 務,包括補助退伍軍人團體辦理參訪、國際 交流、執行關懷榮民(眷)社會服務計畫與退 伍軍人相關活動及其他等經費3,194千元。 09 國軍單身退員宿舍服務與管理 8,550 服務照顧處 本計畫內容如下: 2000 業務費 8,337 1.業務費部分,包括: (1)單身宿舍聯繫通訊費7千元。 2009 通訊費 7 (2)核發自治會長38人、清潔工38人工作補 2033 臨時人員酬金 6,096 助費,計需5,412千元;連絡人38人聯繫 2051 物品 734 服務工作補助費,平均每人月1,500元, 2054 一般事務費 1,500 計需684千元,合共6,096千元。 4000 獎補助費 213 (3)單身宿舍辦公用品、水電設施零件等734 千元。 4085 獎勵及慰問 213 (4)辦理單身宿舍管理等作業費1,500千元。 2.獎補助費部分,係國軍單身宿舍入住退員41 8人三節加菜金,每人節170元,計213千元 。 49 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,121,073 計畫內容: 預期成果: 1.督導辦理退除役官兵之輔導、安置、照顧工作,使其生 1.依法辦理國軍退除役官兵輔導安置工作,在主任委員、 1.督導辦理退除役官兵之輔導、安置、照顧工作,使其生 活步入正軌,進而安定社會秩序。 副主任委員、主任秘書之下設置12處,處理退除役官兵 活步入正軌,進而安定社會秩序。 2.宣揚本會政風工作成果與廉政資訊,提供所屬各機構運 就業、就養、就醫、就學等行政工作。 2.宣揚本會政風工作成果與廉政資訊,提供所屬各機構運 2.編印政風宣導專刊、舉辦政風責任區分區座談會、辦理 用,彰顯本會廉潔形象;加強「反浪費」、「反腐敗」 用,彰顯本會廉潔形象;加強「反浪費」、「反腐敗」 、「反貪污」意識;蒐集興革意見,強化政風肅貪防弊 年終政風工作檢討會、座談會、廉政楷模選拔表揚。 、「反貪污」意識;蒐集興革意見,強化政風肅貪防弊 3.發行「榮光雙周刊」,闡揚政府政策,宣導本會施政作 功能;檢討年度政風工作執行情形,增進政風人員工作 功能;檢討年度政風工作執行情形,增進政風人員工作 方法與知能;邀集專家、學者與本會員工座談,研提興 為,及作為聯繫榮民情感之雙向溝通管道。 方法與知能;邀集專家、學者與本會員工座談,研提興 4.為有效運用資訊資源,賡續規劃建立資訊集中式、共用 革改進意見,防杜弊端發生;激發員工清廉自持,崇法 革改進意見,防杜弊端發生;激發員工清廉自持,崇法 務實。 式資訊服務系統,並協助本會各單位及所屬服務安養機 務實。 3.配合資訊共享服務之推動,以「簡單化」、「標準化」 構推動辦公室自動化作業;另精進統計分析與強化資料 3.配合資訊共享服務之推動,以「簡單化」、「標準化」 、「模組化」為原則,對外整合本會及所屬機構之全球 管制相關業務。 、「模組化」為原則,對外整合本會及所屬機構之全球 5.為強化本會資訊安全措施,賡續辦理資產管理系統、防 資訊服務網,以達成電子化政府,提供「與民眾互動」 資訊服務網,以達成電子化政府,提供「與民眾互動」 、「線上服務」與「即時資訊」的目標;對內整合本會 毒軟體及資訊安全系統提升與維護,並導入會本部及服 、「線上服務」與「即時資訊」的目標;對內整合本會 及所屬員工行政服務入口網,以提供「安全」、「效率 務安養機構資訊安全監控中心。 及所屬員工行政服務入口網,以提供「安全」、「效率 」與「正確」的資訊服務為目標;並運用統計及資料庫 」與「正確」的資訊服務為目標;並運用統計及資料庫 提升決策與服務效能。 提升決策與服務效能。 4.完成各項資訊安全系統之維護更新及導入,以強化本會 4.完成各項資訊安全系統之維護更新及導入,以強化本會 資訊安全,確保業務執行效率。 資訊安全,確保業務執行效率。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 2,935,787 人事處 本計畫內容如下: 1000 人事費 2,532,390 1.人事費部分,包括: (1)政務官3人待遇6,502千元(含主委1人、 1010 政務人員待遇 6,502 副主委2人)。 1015 法定編制人員待遇 1,255,797 (2)職員1,682人(含森保處25人,職訓中心3 1020 約聘僱人員待遇 66,908 0人)及駐警42人,合計1,724人待遇1,25 1025 技工及工友待遇 219,240 5,797千元。 1030 獎金 393,564 (3)聘用7人、約僱52人、國防部移撥之軍聘 16人及軍雇61人,合計136人待遇66,908 1035 其他給與 38,304 千元。 1040 加班值班費 97,524 (4)技工141人(含森保處27人)及工友358人 1045 退休退職給付 163,867 ,合計499人待遇219,240千元。 1050 退休離職儲金 139,035 (5)員工考績獎金192,984千元,特殊功勳獎 賞1,490千元,年終獎金198,490千元(含 1055 保險 151,649 支領月退休金人員年終慰問金4,934千元 4000 獎補助費 403,397 及國防部移撥之軍聘雇人員4,947千元) 4030 對特種基金之補助 375,920 ,其他業務獎金600千元,合計393,564 4060 公保軍保及退撫基金差額 6,020 千元。 補助 (6)員工休假補助38,304千元(含國防部移撥 4075 差額補貼 20,377 之軍聘雇人員1,232千元)。 (7)員工超時加班費16,582千元(含國防部移 4085 獎勵及慰問 1,080 撥之軍聘雇人員372千元),不休假加班 費64,174千元,值班費16,768千元,合 計97,524千元。 50 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,121,073 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (8)退休人員(含森保處、職訓中心及本會已 關廠單位等)退撫新制實施前任職年資所 支領之退撫給付等163,867千元。 (9)政府依法提撥政務人員、公務人員、約 聘僱人員及技工工友等退休或離職儲金 等139,035千元(含國防部移撥之軍聘雇 人員3,823千元)。 (10)政府應負擔員工健保、公保及勞保費等 151,649千元(含國防部移撥之軍聘雇人 員健保2,217千元、勞保2,956千元)。 2.獎補助費部分,包括: (1)配合89年4月26日公務人員退休法施行細 則修正,對本會安置基金已關廠員工及 醫療基金單位退休人員退撫新制實施前 任職年資之優惠存款利息差額271,768千 元及年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金96,038千元等補助經費 ;補助醫療基金單位辦理公部門主動解 決低薪方案8,114千元,合共375,920千 元。 (2)森保處、職訓中心、榮民工程公司及臺 北勞務中心退休人員因年金改革節省退 撫給付挹注公務人員退休撫卹基金經費6 ,020千元。 (3)配合89年4月26日公務人員退休法施行細 則修正,對森保處、職訓中心退休人員 退撫新制實施前任職年資之優惠存款利 息差額補助,分別為14,923千元及5,454 千元,合共20,377千元。 (4)本會暨所屬機構退休人員及事業機構移 轉民營化前退休人員三節慰問金,預計 辦理180人,每人年6千元,計需1,080千 元(含森保處66千元)。 02 基本行政工作維持 80,195 綜合規劃處等單 本計畫內容如下: 2000 業務費 77,684 位 1.業務費部分,包括: (1)辦公大樓水費546千元,電費8,494千元 2006 水電費 9,093 ,緊急發電機動力費53千元,合共9,093 2009 通訊費 15,439 千元。 51 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,121,073 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2021 其他業務租金 1,307 (2)公務用電話費、郵資等15,439千元。 2024 稅捐及規費 160 (3)公務車輛等租金1,307千元。 (4)公務車輛牌照稅78千元,燃料費47千元 2027 保險費 641 ,國有土地鑑界、分割測量、申請地籍 2036 按日按件計資酬金 1,006 資料規費及車輛檢驗等35千元,合共160 2051 物品 2,456 千元。 2054 一般事務費 37,845 (5)公務車輛保險費32千元,工程查核委員 2063 房屋建築養護費 840 保險費5千元,辦公房(宿)舍及財產保險 費604千元,合共641千元。 2066 車輛及辦公器具養護費 534 (6)聘請法律顧問、律師及會計師處理爭訟 2069 設施及機械設備養護費 5,342 案件顧問費96千元,採購稽核與工程查 2072 國內旅費 1,756 核外聘委員出席費630千元、推動性別主 2084 短程車資 86 流化外聘委員出席費24千元、外聘訴願 委員、法規委員及國賠委員等出席費100 2093 特別費 1,179 千元、廉政會報及政風業務研習等出席 3000 設備及投資 2,511 費30千元、辦理最有利標及榮民節慶祝 3035 雜項設備費 2,511 活動招標案評審委員出席費15千元,行 政透明教育訓練及財產申報說明會等講 師鐘點費99千元,研考協調會報講師鐘 點費12千元,合共1,006千元。 (7)文具紙張、報章雜誌、衛生及水電耗材 費等1,867千元,公務車油料210千元, 辦公事務等用品379千元,合共2,456千 元。 (8)駐警隊服裝費、辦公大樓清潔維護、防 護防颱作業、國會聯絡作業、會計、法 規、財產管理業務等9,700千元,電子交 換總機外包人力766千元,文化資產清查 、會史館資料更新、研考協調會報資料 印製、政策規劃研究及工程查核外聘委 員作業費等361千元,分攤行政院消保處 辦理消費者保護系列活動經費150千元, 員工文康活動費1,018千元(每人2,000元 *509人,含森保處52人),模範公務人員 表揚作業費、員工健康檢查費等人事業 務3,521千元,廉政工作宣導360千元、 政風工作業務149千元,辦理榮光雙周刊 作業、印製及專書編印等經費18,270千 52 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,121,073 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 元,辦理本會成立66週年暨榮民節活動 經費2,000千元、文教宣慰活動及媒體聯 繫作業1,550千元,合共37,845千元。 (9)本會辦公房屋、宿舍養護費840千元。 (10)本會公務車輛養護費191千元及辦公器 具養護費343千元(750元*458人),合共 534千元。 (11)辦公大樓及各房舍水電、電梯、消防動 力、機械等設備養護費5,342千元。 (12)所屬機構政風、人事、會計、工程查核 、財產管理、績效評比等業務實地督導 差旅費1,756千元。 (13)本會員工洽公短程車資86千元。 (14)主任委員1人,每月特別費39.7千元, 計需477千元;副主任委員3人,每人月 特別費19.5千元,計需702千元,合共1 ,179千元。 2.設備及投資部分,係汰購本會電信、通訊及 辦公事務等設備費2,511千元。 03 幹部在職及役男替代役訓練 2,632 人事處 本計畫均屬業務費,內容如下: 2000 業務費 2,632 1.現職員工進修學分費、雜費補貼468千元、 幹部在職訓練所需交通、雜費與教材補貼等 2003 教育訓練費 1,088 420千元及替代役專訓結訓交通費等200千元 2009 通訊費 8 ,合共1,088千元。 2021 其他業務租金 109 2.寄送替代役役籍資料袋通訊費8千元。 2036 按日按件計資酬金 1,012 3.替代役訓練租用車輛等租金109千元。 2051 物品 35 4.幹部在職訓練、替代役專業訓練及性別主流 化、員工關懷等講座鐘點費1,012千元。 2054 一般事務費 233 5.替代役專業訓練所需消耗品27千元及辦公事 2072 國內旅費 141 務非消耗用品8千元,合共35千元。 2084 短程車資 6 6.幹部、替代役訓練等一般事務費233千元。 7.幹部在職及替代役訓練等差旅費141千元。 8.短程車資6千元。 04 辦理統計與資訊管理作業 73,631 統計資訊處 本計畫內容如下: 2000 業務費 41,512 1.業務費部分,包括: (1)本會及所屬機構員工資訊教育訓練雜費 2003 教育訓練費 300 與教材補貼等300千元。 2009 通訊費 7,993 (2)租用政府服務網通訊費7,993千元。 53 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,121,073 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2018 資訊服務費 28,796 (3)應用資訊系統維護費12,420千元,本會 2036 按日按件計資酬金 87 主、備援機房相關資訊設備維護費10,77 4千元,異地備援機房租金3,305千元, 2051 物品 1,949 所屬服務安養機構資訊設備維護費2,164 2054 一般事務費 2,193 千元,視訊會議系統服務費133千元,合 2072 國內旅費 194 共28,796千元。 3000 設備及投資 32,119 (4)資訊教育訓練講座鐘點費及委外系統開 3030 資訊軟硬體設備費 32,119 發採購評審委員出席費87千元。 (5)本會及所屬機構資訊相關消耗品1,559千 元、非消耗品390千元,合共1,949千元 。 (6)榮民資料校補、電腦資料蒐集交換及資 料鍵檔作業費1,600千元,統計報表製作 、書刊編印、統計調查、資料印製等費 用593千元,合共2,193千元。 (7)統計調查講習與所屬機構資訊業務督導 差旅費194千元。 2.設備及投資部分,包括: (1)汰換本會及所屬機構102、103年效能不 佳個人電腦429部9,438千元。 (2)汰換本會所屬機構101年以前購置雷射印 表機35部875千元。 (3)因應資料量增加,擴充主電腦機房全快 閃儲存設備2座4,000千元。 (4)防毒軟體與資訊資產管理等更新及功能 提升費用2,060千元。 (5)辦理行政業務服務網維護及功能提升3,7 70千元。 (6)更新本會及所屬機構資訊安全監控中心( SOC)功能1,600千元。 (7)進階持續性滲透攻擊(APT)防護建置費用 1,730千元。 (8)主機、資料庫等軟體授權更新費用2,004 千元。 (9)建置醫療補助管理相關系統1,280千元。 (10)建置本會所屬機構導入公務機關內控型 薪資發放系統3,972千元。 (11)退除給付發放管理系統功能擴充1,390 54 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,121,073 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 千元。 05 辦理榮民工程公司清理計畫 28,828 事業管理處 本計畫均屬獎補助費,係依行政院核定榮民工 4000 獎補助費 28,828 程公司清理計畫,補助國軍退除役官兵安置基 金代榮民工程公司舉借款利息28,828千元。 4030 對特種基金之補助 28,828 55 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010300 榮民醫療照護 預算金額 2,367,847 計畫內容: 預期成果: 1.結合社區資源,提供整合性預防保健服務,推動預防及 1.執行政府「照顧弱勢」之醫療社福政策,強化榮民醫療 1.結合社區資源,提供整合性預防保健服務,推動預防及 延緩失能介入服務,完成社區民眾周全性健康評估2,00 體系三級醫療照護網絡,賡續提供社區醫療保健服務, 延緩失能介入服務,完成社區民眾周全性健康評估2,00 0人,辦理健康講座60,000人次、預防保健100,000人次 辦理社區健康營造、健康講座、巡迴醫療、義診、預防 0人,辦理健康講座60,000人次、預防保健100,000人次 、社區居家訪視29,000人次、社區巡迴醫療及義診服務 保健與疾病篩檢、居家訪視等,落實照顧榮民(眷)身心 、社區居家訪視29,000人次、社區巡迴醫療及義診服務 100,000人次。 健康。 100,000人次。 2.為照顧貧困需長期照護之榮民,補助各榮總分院公務護 2.充實各榮總分院公務護理之家相關照護作業、衛材設施 2.為照顧貧困需長期照護之榮民,補助各榮總分院公務護 理之家相關照護作業、衛材設施及照顧服務等經費,使 及照顧服務人力,加強榮民醫療照護,提高醫療照護品 理之家相關照護作業、衛材設施及照顧服務等經費,使 失能、失智與罹患慢性病需長期照護之榮民獲得完善照 質。 失能、失智與罹患慢性病需長期照護之榮民獲得完善照 3.補助高雄榮總屏東大武分院營運前三年所需開辦經費。 顧,頤養天年。 顧,頤養天年。 3.完成高雄榮總屏東大武分院營運前籌備規劃、人員招募 4.補助身心障礙或孱弱榮民所需之助聽器、義眼、眼鏡、 3.完成高雄榮總屏東大武分院營運前籌備規劃、人員招募 及儲訓,以利未來營運順利。 義齒及醫療輔具,以克服生理障礙或促進生活自理能力 及儲訓,以利未來營運順利。 4.提供身心障礙或孱弱榮民裝配輔具,使其恢復獨立生活 ,提升生活品質。 4.提供身心障礙或孱弱榮民裝配輔具,使其恢復獨立生活 5.培育醫事專業人才,充實榮民醫療體系醫護人力。補助 功能並提升生活品質,預計補助裝配3萬餘人次。 功能並提升生活品質,預計補助裝配3萬餘人次。 5.培育醫學系公費生202人(2學期共372人次)、護理學系 國防醫學院代訓醫學系及護理學系公費生,配合衛福部 5.培育醫學系公費生202人(2學期共372人次)、護理學系 公費生21人(2學期共41人次)。 辦理重點科別培育公費醫師。 公費生21人(2學期共41人次)。 6.建立本會高齡醫學特色,提供高齡病房病人衰弱介入、 6.為利有效結合醫療與長照服務,補助各級榮院發展高齡 6.建立本會高齡醫學特色,提供高齡病房病人衰弱介入、 高齡共同照護、高齡醫學整合門診、高齡醫學住院服務 醫學,落實以病人為中心的高齡整合照護、發展失智症 高齡共同照護、高齡醫學整合門診、高齡醫學住院服務 、急性後期照護、日間照顧等服務,推動失智症共同照 優質整合照護、強化高齡醫學研究與教學及國際合作、 、急性後期照護、日間照顧等服務,推動失智症共同照 護或開設失智症住院專區,辦理長照訓練,充實長照服 完善全方位長照服務網絡及發展高齡醫學創新服務,以 護或開設失智症住院專區,辦理長照訓練,充實長照服 務人力及發展高齡醫學創新服務。 提升高齡者健康照護品質。 務人力及發展高齡醫學創新服務。 7.增加安寧緩和照護服務之供給面、減少無效醫療,透過 7.建構榮民體系安寧緩和醫療全程照護網絡,推動預立醫 7.增加安寧緩和照護服務之供給面、減少無效醫療,透過 全人、全家、全程、全隊、全社區整體照顧,維護末期 療自主計畫,提供預立醫療照護諮商及培育安寧療護專 全人、全家、全程、全隊、全社區整體照顧,維護末期 病人的生命品質。 業人才,協助尊嚴的善終。 病人的生命品質。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 對榮民及特定醫療體系之補助 1,605,035 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,內容如下: 4000 獎補助費 1,605,035 1.補助各榮總分院執行公共衛生政策經費237, 780千元,補助各榮總分院辦理公務護理之 4030 對特種基金之補助 1,601,979 家榮民照護作業經費591,591千元;90年度 4070 公費就養及醫療補助 3,056 起自銓敘部移由本會編列預算辦理所屬醫療 機構退休公務人員退撫新制實施前任職年資 退休撫卹金715,007千元;補助高雄榮民總 醫院屏東大武分院開辦費55,825千元;依據 國軍退除役官兵輔導條例第14、15條、漢生 病病患人權保障及補償條例第3、4、12條, 補助樂生療養院照顧漢生病寄醫榮民醫療照 護費用1,776千元,合共1,601,979千元。 2.補助各榮總分院收容被棄養一般民眾及榮民 (遺)眷精神病患所需伙食費2,493千元; 依據國軍退除役官兵就醫辦法第 6 條,補 助回台未滿6個月或未具健保資格之榮民、 清寒榮民外籍或大陸配偶就醫醫療補助245 千元;公費就養榮民入住榮家防疫檢驗(查 )318千元,合共3,056千元 。 02 長期照顧與身心障礙醫療復健 341,892 就醫保健處 本計畫內容如下: 56 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010300 榮民醫療照護 預算金額 2,367,847 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 服務 1.業務費部分,包括: 2000 業務費 261,297 (1)專家學者出席長照醫療輔具、助聽器等 採購審查會議出席費20千元。 2036 按日按件計資酬金 20 (2)各榮總分院依「護理機構分類設置標準 2054 一般事務費 261,267 」及符合勞基法相關規定,配置照顧符 2072 國內旅費 10 合公務預算補助者入住公務護理之家及 4000 獎補助費 80,595 因急症需要轉各級榮院或專案核定醫院 住院者,所需照顧服務員620人,計261, 4070 公費就養及醫療補助 80,595 144千元;辦理助聽器等長照醫療輔具滿 意度調查,提升服務品質,計123千元, 合共261,267千元。 (3)專家學者出席長照醫療輔具、助聽器等 採購審查會議差旅費10千元。 2.獎補助費部分,購置需長期照顧之失能、精 神障礙、失智榮民所需紙尿布(褲)、病房防 護設施、被服及所需藥品、衛材等經費5,88 5千元;補助身心障礙、生理機能障礙及孱 弱榮民所需各項醫療輔具、助聽器、義眼、 眼鏡、義齒膺復及辦理輔具檢測、維修材料 、巡迴服務、配送指導等74,710千元,合共 80,595千元。 03 各級榮民醫院營運督導管理 4,565 就醫保健處 本計畫均屬業務費,內容如下: 2000 業務費 4,565 1.督導及考核各級榮民醫院提升醫療服務品質 及營運績效,聘請講師鐘點費650千元。 2036 按日按件計資酬金 650 2.參加中華捐血運動協會組織會費2千元。 2045 國內組織會費 2 3.各級榮民醫院辦理提升醫療服務品質計畫, 2051 物品 63 購置所需消耗品63千元。 2054 一般事務費 3,330 4.辦理醫師節及護師節表揚活動等作業費1,45 2072 國內旅費 520 0千元、各級榮民醫院提升醫療服務品質相 關計畫等作業費40千元、營運督導等作業費 90千元及請健保署代辦健保6類1目被保險人 部分負擔費用追扣作業事務費1,750千元, 合共3,330千元。 5.督導各級榮民醫院營運、長照業務、醫療保 健服務品質訪查及考核評鑑所需國內差旅費 520千元。 04 社區醫療服務 152,389 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係補助各級榮院發展社 4000 獎補助費 152,389 區醫療服務,提供社區榮民(眷)及民眾持續性 57 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010300 榮民醫療照護 預算金額 2,367,847 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 4030 對特種基金之補助 152,389 健康管理、整合性預防保健及疾病篩檢、社區 資源連結及社區醫療、高就診榮民(眷)關懷訪 視、社區醫療創新服務等,計需152,389千元 。 05 醫事人力培訓與專業教育訓練 44,120 就醫保健處 本計畫內容如下: 2000 業務費 2,511 1.業務費部分,包括: (1)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練教 2003 教育訓練費 170 材、交通費及雜費等170千元。 2036 按日按件計資酬金 310 (2)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練等 2039 委辦費 1,980 講座鐘點費310千元。 2054 一般事務費 41 (3)委託國防醫學院代訓醫學系公費生購置 2072 國內旅費 10 所需教學用設備1,980千元。 (4)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練等 4000 獎補助費 41,609 作業費41千元。 4030 對特種基金之補助 1,485 (5)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練等 4045 對私校之獎助 1,125 外聘講座交通費10千元。 4050 對學生之獎助 38,999 2.獎補助費部分,包括: (1)配合「衛生福利部辦理重點科別培育公 費醫師制度計畫」,補助醫學院公費生 之承辦學校教學用設備,其中公立學校1 ,485千元,私立學校1,125千元,合共2, 610千元。 (2)委託國防醫學院代訓醫學系公費生108學 年度下學期96人、109學年度上學期102 人,每人學期培育經費65千元,計需12, 870千元;委託國防醫學院代訓護理學系 公費生108學年度下學期20人、109學年 度上學期21人,每人學期培育經費58千 元,計需2,378千元;另配合「衛生福利 部辦理重點科別培育公費醫師制度計畫 」,補助公私立醫學院公費生108學年度 下學期74人、109學年度上學期100人, 每人每學期培育經費136.5千元,計需23 ,751千元,合共38,999千元。 06 高齡醫學發展與照護 150,667 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係參酌97年行政院核定 4000 獎補助費 150,667 「人口政策白皮書」、105年衛生福利部長期 照顧十年計畫2.0及106年失智症防治照護政策 4030 對特種基金之補助 150,667 綱領暨行動方案2.0政策,補助各級榮院發展 58 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010300 榮民醫療照護 預算金額 2,367,847 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 高齡醫學,提供以病人為中心的高齡整合照護 、發展失智症優質整合照護、強化高齡醫學研 究與教學及國際合作、完善全方位長照服務網 絡及發展高齡醫學創新服務,以提升高齡者健 康照護品質,所需經費150,667千元。 07 安寧緩和醫療照護與推廣 69,179 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係配合政府推展安寧緩 4000 獎補助費 69,179 和醫療,重視疾病末期病人的症狀控制,關心 臨終病人心理、家庭等問題之解決,降低無效 4030 對特種基金之補助 69,179 醫療行為,提升末期病人的生命品質。補助各 級榮院辦理安寧緩和醫療之教育訓練與臨床服 務、全程照護網絡、推動安寧共同照護、提供 預立醫療照護諮商、全人照護品質深耕、悲傷 輔導及悲傷遺族早期篩檢、雲端遠距居家照護 等服務,所需經費69,179千元。 59 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010600 林區永續經營 預算金額 4,553 計畫內容: 預期成果: 達成自然生態多樣性、環境保育、災害防治目的,並對促 辦理造林、育苗、撫育刈草、中後期撫育修枝除伐切蔓、 達成自然生態多樣性、環境保育、災害防治目的,並對促 進國土保安有正面效益。 林政護管、自然保留區管理、林道維護、自然生態保育等 進國土保安有正面效益。 作業,達成自然生態多樣性、環境保育及災害防治目標。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 林區經營管理 4,553 事業管理處 本計畫均屬獎補助費,係補助森林保育處林區 4000 獎補助費 4,553 維護、育林、撫育、補植作業及水土保持、防 洪治水、生態保育、林政維護管理等經費4,55 4030 對特種基金之補助 4,553 3千元。 60 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 榮民安養及養護 預算金額 7,774,710 計畫內容: 預期成果: 1.對公費就養榮民,提供社區、居家及機構式安置照顧, 1.針對公費安養榮民身障照護與醫養合一作為,研究精進 1.對公費就養榮民,提供社區、居家及機構式安置照顧, 滿足其日常生活所需及居家照護,安排適當團康活動, 具體措施,由各榮譽國民之家安置孤苦無依、年老體衰 滿足其日常生活所需及居家照護,安排適當團康活動, 提升榮民活動機能,豐富榮民生活內涵,使其身心有所 之榮民,照顧其生活並予適當之醫療保健及康樂活動等 提升榮民活動機能,豐富榮民生活內涵,使其身心有所 托,並提升榮家占床率;另因病、傷或失能者,能獲充 ,並發展社區照護服務,加強與社區互動,貼近社區生 托,並提升榮家占床率;另因病、傷或失能者,能獲充 分之醫療保健與護理照顧,以有尊嚴地頤養天年。 活,使其身心愉快頤養天年,以保障其基本生活及維護 分之醫療保健與護理照顧,以有尊嚴地頤養天年。 2.對自費安養之榮民,予以收容安置,使其居有定所。 其身心健康,具體落實照顧弱勢榮民之目標。 2.對自費安養之榮民,予以收容安置,使其居有定所。 3.充實社區預防保健功能,營造高齡友善健康照顧社區文 2.辦理榮民自費安養,對領有退休俸或一次退伍金之年老 3.充實社區預防保健功能,營造高齡友善健康照顧社區文 化,鼓勵長輩參與樂齡活動,豐富生活舒緩情緒壓力。 體衰、無法自理生活之榮民,得以群居團體生活,受到 化,鼓勵長輩參與樂齡活動,豐富生活舒緩情緒壓力。 妥善照顧。 3.各安養機構提供場地及資源辦理關懷據點服務,依民眾 需求提供「關懷訪視」、「電話問安」、「餐飲服務」 、「健康促進活動」等服務項目,並透過開放家區門診 及復健資源、定期邀請講師辦理健康講座、學習課程, 以及社工關懷等服務,發揮初級預防照顧功能。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 基本行政工作維持 1,289,864 就養養護處 本計畫內容如下: 2000 業務費 1,261,681 1.業務費部分,包括: (1)各安養機構現職員工在職訓練所需交通 2003 教育訓練費 1,100 、膳雜費及教材等補貼1,100千元。 2006 水電費 38,870 (2)各安養機構所需水費6,000千元,電費32 2009 通訊費 3,188 ,848千元,公務電動汽車電費22千元, 2012 土地租金 412 合共38,870千元。 2021 其他業務租金 4,467 (3)各安養機構處理公務及對全部供給制就 養榮民實施驗證所需郵資、電話費、匯 2024 稅捐及規費 1,123 費等3,188千元。 2027 保險費 2,008 (4)各安養機構土地租金412千元。 2036 按日按件計資酬金 588 (5)各安養機構公務用車、就養榮民就醫租 2051 物品 9,252 車、辦公事務機具設備等租賃費4,445千 元,公務電動機車電池租賃費22千元, 2054 一般事務費 1,185,506 合共4,467千元。 2063 房屋建築養護費 4,641 (6)各安養機構公務車輛牌照稅712千元,燃 2066 車輛及辦公器具養護費 1,595 料費411千元,合共1,123千元。 2069 設施及機械設備養護費 4,945 (7)各安養機構辦理公務車輛保險606千元, 2072 國內旅費 1,224 公共意外責任險20千元,辦公房舍及財 產保險1,382千元,合共2,008千元。 2075 大陸地區旅費 1,466 (8)各安養機構聘請法律顧問273千元,學者 2084 短程車資 144 專家評鑑出席費155千元,講座鐘點費15 2093 特別費 1,152 8千元,稿費2千元,合共588千元。 3000 設備及投資 28,183 (9)各安養機構文具紙張等耗材5,430千元, 3020 機械設備費 15,924 公務車油料1,091千元,辦公事務用品等 2,731千元,合共9,252千元。 3035 雜項設備費 12,259 (10)各安養機構勞務外包經費,警衛、清潔 61 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 榮民安養及養護 預算金額 7,774,710 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 工、水電工、鍋爐工、駕駛等40,392千 元,廚工74,131千元、照顧服務員及護 理人員1,062,728千元,各安養機構所 需行政業務、員工團體慰勞、榮民團體 加菜金、文康活動(2,000元*1,027人) 等7,959千元、安養機構建築物公共安 全檢查296千元,合共1,185,506千元。 (11)各安養機構各類房舍養護費4,641千元 。 (12)各安養機構車輛養護費1,443千元,辦 公器具養護費152千元(260元*690人), 合共1,595千元。 (13)各安養機構鍋爐、洗衣房、餐廳、電梯 、廚房等各項機電設備保養維護費4,94 5千元。 (14)各安養機構員工差旅費1,224千元。 (15)訪查長居大陸就養榮民及辦理指紋驗證 等所需大陸地區旅費1,466千元。 (16)各安養機構洽公短程車資144千元。 (17)安養機構主任16人,每人月特別費6千 元,計需1,152千元。 2.設備及投資部分,包括: (1)各安養機構所需電信、廣播、通訊及復 健器械設備等購置費15,924千元。 (2)各安養機構辦公及事務機器等設備費12, 259千元。 02 就養榮民給與等經費 6,456,301 就養養護處 本計畫內容如下: 2000 業務費 54,832 1.業務費部分,包括: (1)各安養機構榮民沐浴、炊事等電費41,83 2006 水電費 54,076 2千元,天然氣或瓦斯等動力費12,244千 2051 物品 756 元,合共54,076千元。 4000 獎補助費 6,401,469 (2)各安養機構榮民沐浴、炊事所需用品及 4070 公費就養及醫療補助 6,401,469 耗材756千元。 2.獎補助費部分,係就養榮民、義士、榮胞給 與按33,405人計算,每人月14,150元及春節 加發1.5個月零用金發給,連同三節加菜金 每節120元,計需6,135,162千元;就養榮民 眷屬補助費116,226千元;就養榮民亡故喪 62 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 榮民安養及養護 預算金額 7,774,710 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 葬補助費150,081千元,合共6,401,469千元 。 03 就養榮民養護材料 12,776 就養養護處 本計畫均屬獎補助費,係各安養機構就養榮民 4000 獎補助費 12,776 所需之醫療用品、器材、被服及照顧失能榮民 紙尿褲等12,776千元。 4070 公費就養及醫療補助 12,776 04 就養榮民文康活動及住院年節 7,943 就養養護處 本計畫內容如下: 慰問 1.業務費部分,係就養榮民自強活動3,861千 2000 業務費 6,137 元,節慶表演700千元及小型康樂活動1,008 千元,文宣藝能競賽活動經費568千元,合 2054 一般事務費 6,137 共6,137千元。 4000 獎補助費 1,806 2.獎補助費部分,係就養榮民兼服務幹部及住 4090 其他補助及捐助 1,806 院榮民三節慰問金1,806千元。 05 廢水廢棄物及環境保護作業 7,826 就養養護處 本計畫內容如下: 2000 業務費 7,000 1.業務費部分,包括: (1)本會及安養機構環保廢棄物處理所需消 2051 物品 1,106 耗品636千元及非消耗品470千元,合共1 2054 一般事務費 3,454 ,106千元。 2069 設施及機械設備養護費 2,440 (2)本會及安養機構醫療廢棄物及一般廢棄 3000 設備及投資 826 物處理、水質檢驗、環境衛生整治、病 3020 機械設備費 62 蟲媒管制等3,454千元。 (3)各安養機構污水處理場及油水分離設施 3035 雜項設備費 764 維修、保養、耗材零件更換等2,440千元 。 2.設備及投資部分,包括: (1)各安養機構污水處理場、油水分離設施 、淨水設備及維護環境等機械設備費62 千元。 (2)各安養機構污水處理場、油水分離設施 、淨水設備及維護環境等雜項設備費764 千元。 63 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369018102 醫療作業基金 預算金額 563,675 計畫內容: 預期成果: 於屏東大武營市地重劃區新設622床(含一般急性病床450 辦理高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫經費。 於屏東大武營市地重劃區新設622床(含一般急性病床450 床、特殊病床172床)之醫院,以改善屏東地區當地急重症 床、特殊病床172床)之醫院,以改善屏東地區當地急重症 醫療資源及強化民眾健康照護。彌補屏東醫療次區域之醫 醫療資源及強化民眾健康照護。彌補屏東醫療次區域之醫 療資源缺口,提供屏東地區民眾就醫可近性及便利性。 療資源缺口,提供屏東地區民眾就醫可近性及便利性。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 高雄榮民總醫院屏東大武分院 563,675 就醫保健處 本計畫均屬設備及投資,行政院107年8月17日 新建計畫 院臺榮字第1070028746號函核定「高雄榮民總 3000 設備及投資 563,675 醫院屏東大武分院新建計畫」,總經費9,463, 105千元,期程107至112年度,公務預算負擔7 3045 投資 563,675 ,334,800千元、榮民醫療作業基金負擔2,128, 305千元,本年度編列563,675千元(110年度以 後經費需求6,771,125千元)。 64 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019002 營建工程 預算金額 386,709 計畫內容: 預期成果: 1.辦理職業訓練中心重機班屋頂暨外牆防漏修繕工程,以 1.辦理職業訓練中心重機班屋頂暨外牆防漏修繕工程。 1.辦理職業訓練中心重機班屋頂暨外牆防漏修繕工程,以 2.辦理安養機構安養養護房舍、生活設施整建及其他與本 維護公共設施及建構學員安全之學習環境。 維護公共設施及建構學員安全之學習環境。 2.安養機構生活設施改善,以維人員、設施設備安全及提 計畫相關需求工程。 2.安養機構生活設施改善,以維人員、設施設備安全及提 3.臺南及雲林榮家家區設施環境總體營造中程(103-110年 升服務品質。 升服務品質。 3.安養機構房舍及所屬建物設施等,依公共工程等相關法 )計畫。 3.安養機構房舍及所屬建物設施等,依公共工程等相關法 4.提升失智照顧量能長照忘我園區中程(109-112年)計畫 規施工,符合「老人福利機構設立標準」之消防安檢、 規施工,符合「老人福利機構設立標準」之消防安檢、 無障礙設施等各項規範,兼顧地方風貌及環保要求,增 。 無障礙設施等各項規範,兼顧地方風貌及環保要求,增 加退除役官兵之機構就養安置誘因,以保障就養榮民基 加退除役官兵之機構就養安置誘因,以保障就養榮民基 本生活,落實體貼照顧弱勢榮民之目標。 本生活,落實體貼照顧弱勢榮民之目標。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 退除役官兵職業訓練中心房舍 8,590 就學就業處 本計畫均屬設備及投資,係辦理職業訓練中心 整建工程 重機班屋頂暨外牆防漏修繕工程8,590千元。( 3000 設備及投資 8,590 工程管理費係依中央政府各機關工程管理費支 用要點規定,按施工費五百萬元以下部分3% 3010 房屋建築及設備費 8,590 、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5%估 算,計192千元,並配合工程結算總價覈實於 得提列數額內執行)。 02 安養機構房舍及生活設施整建 61,843 就養養護處 本計畫均屬設備及投資,係辦理各安養機構房 工程 舍及生活設施整建等相關工程61,843千元,內 3000 設備及投資 61,843 容如下: 1.臺北榮家養護二區1棟整建工程9,500千元( 3010 房屋建築及設備費 61,843 工程管理費係依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定,按施工費五百萬元以下部分 3%、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5% 估算,計174千元,並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行)。 2.臺北榮家家區高壓電力改善工程14,396千元 (工程管理費係依中央政府各機關工程管理 費支用要點規定,按施工費五百萬元以下部 分3%、超過五百萬元至二千五百萬元部分1. 5%估算,計280千元,並配合工程結算總價 覈實於得提列數額內執行)。 3.岡山榮家育善堂生活設施整建暨換照工程, 總工程經費18,053千元,分2年辦理,108年 度編列7,324千元,本年度編列10,729千元( 工程管理費係依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定,按施工費五百萬元以下部分 3%、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5% 估算,計109千元,並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行)。 65 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019002 營建工程 預算金額 386,709 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 4.屏東榮家忘我園區整建工程13,268千元(工 程管理費係依中央政府各機關工程管理費支 用要點規定,按施工費五百萬元以下部分3% 、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5%估 算,計245千元,並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行)。 5.中彰榮家和平二、三戶安養房整建工程13,9 50千元(工程管理費係依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定,按施工費五百萬元 以下部分3%、超過五百萬元至二千五百萬元 部分1.5%估算,計256千元,並配合工程結 算總價覈實於得提列數額內執行)。 03 臺南及雲林榮家家區設施環境 300,000 就養養護處 本計畫均屬設備及投資,行政院106年2月21日 總體營造中程計畫 院臺榮字第1060005362號函核定修正「臺南及 3000 設備及投資 300,000 雲林榮家家區設施環境總體營造中程(103-11 0年)計畫」,總經費1,988,630千元,期程10 3010 房屋建築及設備費 300,000 3至110年度(103年度編列24,350千元,104年 度編列75,000千元,105年度編列200,735千元 ,106年度編列230,100千元,107年度編列158 ,750千元,108年度編列189,716千元,110年 經費需求809,979千元),本年度編列經費300, 000千元,係辦理臺南榮家遷建工程(R7與網寮 北新建工程)、那菝林營區庫房新建工程、臺 南榮家現址機35都市計畫作業等(R7與網寮北 及那菝林工程管理費係依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定,工程委託專案管理者, 照第四點所定工程管理費之70%提列,計1,366 千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額 內執行)。 04 提升失智照顧量能長照忘我園 16,276 就養養護處 本計畫均屬設備及投資,總經費1,129,830千 區中程計畫 元,期程109至112年度,本年度編列16,276千 3000 設備及投資 16,276 元(110年度以後經費需求1,113,554千元),係 板橋、八德、彰化、雲林、高雄及馬蘭等榮家 3010 房屋建築及設備費 16,276 辦理失智中程計畫所需先期作業與規劃設計經 費。 66 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019011 交通及運輸設備 預算金額 23,050 計畫內容: 預期成果: 1.增購各榮民服務處外訪榮民用公務電動汽車、7人座小 1.增購各榮民服務處公務電動汽車3輛、7人座小客貨兩用 1.增購各榮民服務處外訪榮民用公務電動汽車、7人座小 客貨兩用車及汰換公務(電動)機車,以提升服務照顧品 車6輛及汰換公務電動機車51輛、公務機車5輛。 客貨兩用車及汰換公務(電動)機車,以提升服務照顧品 2.汰換各安養機構已達使用年限公務電動汽車2輛、7人座 質。 質。 2.汰換安養機構公務電動汽車、7人座小客貨兩用車、大 小客貨兩用車2輛、大客車1輛、救護車2輛。 2.汰換安養機構公務電動汽車、7人座小客貨兩用車、大 客車及救護車,以提升榮民服務品質。 客車及救護車,以提升榮民服務品質。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 服務機構車輛汰購 13,670 服務照顧處 本計畫均屬設備及投資,內容如下: 3000 設備及投資 13,670 1.增設新北市、宜蘭縣及臺中市榮服處公務電 動汽車充電樁3充,每充90千元,計需270千 3010 房屋建築及設備費 270 元。 3025 運輸設備費 13,400 2.增購新北市、宜蘭縣及臺中市榮服處公務電 動汽車3輛,每輛1,500千元,計需4,500千 元。 3.增購臺北市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉 義及臺南市榮服處7人座小客貨兩用車6輛, 每輛820千元,計需4,920千元。 4.汰換臺北市等17所榮服處公務電動機車51輛 ,每輛70千元,計需3,570千元。 5.汰換臺東縣榮服處公務機車5輛,每輛82千 元,計需410千元。 02 安養機構車輛汰購 9,380 就養養護處 本計畫均屬設備及投資,內容如下: 3000 設備及投資 9,380 1.增設臺北、雲林榮家公務電動汽車充電樁2 充,每充90千元,計需180千元。 3010 房屋建築及設備費 180 2.汰換臺北、雲林榮家公務電動汽車2輛,每 3025 運輸設備費 9,200 輛1,500千元,計需3,000千元。 3.汰換佳里、屏東榮家7人座小客貨兩用車2輛 ,每輛820千元,計需1,640千元。 4.汰換雲林榮家大客車1輛,計需2,760千元 5.汰換白河、中彰榮家救護車2輛,每輛900千 元,計需1,800千元。 67 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019800 第一預備金 預算金額 19,000 計畫內容: 預期成果: 設定預備金,俾能因應臨時施政需要。 依預算法第22條規定設定之。 設定預備金,俾能因應臨時施政需要。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 00 第一預備金 19,000 會計處 依預算法第22條規定編列。 6000 預備金 19,000 6005 第一預備金 19,000 68 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7669019600 退除役官兵退休給付 預算金額 103,017,980 計畫內容: 預期成果: 1.核給官兵一次退除役: 1.為安定退除役官兵及其眷屬退伍後生活,依其志願及體 1.核給官兵一次退除役: (1)軍官支領退伍金1,021人,士官(兵)支領退伍金8,46 能狀況,分別核給退伍金、退休俸、贍養金。 (1)軍官支領退伍金1,021人,士官(兵)支領退伍金8,46 2.發放軍職人員退伍金其他現金給與補償金。 8人。 8人。 (2)軍官退休俸改領退伍金1,017人,士官退休俸改領退 (2)軍官退休俸改領退伍金1,017人,士官退休俸改領退 伍金962人。 伍金962人。 (3)軍官勳獎章獎金1,261人,士官(兵)勳獎章獎金2,54 (3)軍官勳獎章獎金1,261人,士官(兵)勳獎章獎金2,54 6人。 6人。 (4)軍官加發退伍金1,630人,士官(兵)加發退伍金9,11 (4)軍官加發退伍金1,630人,士官(兵)加發退伍金9,11 4人。 4人。 2.大陸已退來台軍官半俸:大陸來台軍官繼續辦理20人。 2.大陸已退來台軍官半俸:大陸來台軍官繼續辦理20人。 3.退休俸、生活補助費及贍養金:預計辦理194,913人。 3.退休俸、生活補助費及贍養金:預計辦理194,913人。 4.退休及贍養金官兵主副食實物代金:預計2,776人。 4.退休及贍養金官兵主副食實物代金:預計2,776人。 5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助:包括眷屬實物代金、 5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助:包括眷屬實物代金、 子女教育補助費、生活補助費、水電補助費、優惠存款 子女教育補助費、生活補助費、水電補助費、優惠存款 差息補助等。 差息補助等。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 官兵一次退除役 6,918,821 退除給付處 本計畫均屬人事費,係依公務人員退休撫卹基 1000 人事費 6,918,821 金管理委員會及本會近3年軍職人員一次退休 金平均給付金額,並參照國防部預估109年退 1030 獎金 120,121 伍人數估算,內容如下: 1045 退休退職給付 6,798,700 1.軍官一次退除役2,129,042千元,包括: (1)退役支領退伍金835,969千元:預計辦理 1,021人,平均按少校2級每基數30,325 元加1倍,服役9年13.5個基數列計,計 需如列數。 (2)退休俸改支退伍金427,745千元:預計辦 理1,017人,平均按少校6級每基數34,44 0元加1倍,6基數列計發給,計需420,30 6千元;大陸遺族改支退伍金18人計需7, 439千元,合共如列數。 (3)勳獎章獎金55,903千元:預計核發1,261 人,平均每員44.332千元列計,計需如 列數。 (4)加發退伍金809,425千元:預計辦理1,63 0人,平均按少校7級每基數35,470元加1 倍,服新制14年7個基數列計,計需如列 數。 2.士官(兵)一次退除役4,789,779千元,包括: (1)士官退役支領退伍金1,670,876千元:預 計辦理3,305人,平均按三等士官長2級 每基數21,065元加1倍,服役8年12個基 數列計,計需如列數。 69 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7669019600 退除役官兵退休給付 預算金額 103,017,980 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 (2)士兵退役支領退伍金1,003,300千元:預 計辦理5,163人,平均按志願上兵4級每 基數12,955元加1倍,服役5年7.5個基數 列計,計需如列數。 (3)退休俸改支退伍金295,149千元:預計辦 理962人,平均按三等士官長6級每基數2 3,810元加1倍,6個基數列計發給,計需 274,863千元;大陸遺族改支退伍金71人 計需20,286千元,合共如列數。 (4)勳獎章獎金64,218千元:預計核發2,546 人(士官2,255人、士兵291人),士官平 均以每人28.210千元,士兵平均以每人2 .077千元列計,計需如列數。 (5)加發退伍金1,756,236千元:預計辦理9, 114人(士官3,951人、士兵5,163人),士 官平均按三等士官長7級服新制年資14年 7個基數,每基數24,495元加1倍列計; 士兵平均按上兵4級服新制年資6年3個基 數,每基數12,955元加1倍列計,計需如 列數。 02 大陸已退來台軍官半俸 4,233 退除給付處 本計畫均屬人事費,預計辦理20人,平均按少 1000 人事費 4,233 校3級每基數31,355元半數列計,發給13.5個 月(含年終加發1.5個月慰問金),計需4,233千 1030 獎金 470 元。 1045 退休退職給付 3,763 03 退休及贍養官兵薪給 75,376,012 退除給付處 本計畫內容如下: 1000 人事費 64,974,882 1.人事費部分,預計辦理支領退休俸、生活補 助費193,108人及支領贍養金官兵薪餉1,805 1030 獎金 2,335,754 人,合共194,913人,計需64,974,882千元 1045 退休退職給付 62,639,128 。(計算說明詳第195-196頁) 4000 獎補助費 10,401,130 2.獎補助費部分,由本會分10年編列預算挹注 4060 公保軍保及退撫基金差額 10,401,130 公務人員退休撫卹基金財務缺口,本年度編 補助 列10,000,000千元;軍職退休人員因年金改 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基金 經費401,130千元,合共10,401,130千元。 04 退休及贍養官兵主副食實物代 30,980 退除給付處 本計畫均屬人事費,預計辦理2,776人,支領 金 退休俸、贍養金及生活補助費人員主副食實物 1000 人事費 30,980 代金,每人月930元,計需30,980千元。 70 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7669019600 退除役官兵退休給付 預算金額 103,017,980 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 1045 退休退職給付 30,980 05 退休及贍養官兵眷屬各項補助 20,660,949 退除給付處 本計畫內容如下: 1000 人事費 1,054,530 1.人事費部分,係退除役官兵眷屬實物代金62 ,085口,每口月566元列計,計需421,681千 1045 退休退職給付 1,054,530 元;退除役官兵子女教育補助費預估發放45 4000 獎補助費 19,606,419 ,389人次,計需602,869千元;發給86年1月 4075 差額補貼 19,606,419 1日前核定有案支領退休俸、贍養金及生活 補助費人員眷屬生活補助費計62,459口,每 口月40元列計,計需29,980千元,合共1,05 4,530千元。 2.獎補助費部分,包括: (1)退除役官兵優惠儲蓄存款利息補助,按1 07年12月底止存款數131,945,279千元為 計算基礎,以年成長率-1.27845%推算, 預估108年底存款總數為130,258,425千 元,按平均年貼補差息率14.6647%列計 ,計需19,102,000千元。 (2)依本會與經濟部104年11月25日輔給字第 1040095680號、經營字第10404605550號 令訂定發布施行「志願役退除役軍人支 領退休俸贍養金或生活補助費人員家屬 住宅自用水電優待辦法」,參考107年度 實際用電戶數及預算執行數,109年度以 145,374戶估算,平均每戶每月補助212. 6269元列計,計需370,925千元。 (3)依本會與經濟部104年11月25日輔給字第 1040095680號、經營字第10404605550號 令訂定發布施行「志願役退除役軍人支 領退休俸贍養金或生活補助費人員家屬 住宅自用水電優待辦法」,參考107年度 實際用水戶數及預算執行數,109年度以 129,401戶估算,平均每戶每月補助85.9 689元列計,計需133,494千元。 06 軍職人員退伍金其他現金給與 26,985 退除給付處 本計畫均屬人事費,預計辦理450人,平均按 補償金 各校級及士官長級,以15%基數內涵乘以補償 1000 人事費 26,985 金基數計算,計需26,985千元。 1045 退休退職給付 26,985 71 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7769019700 退除役官兵退休業務 預算金額 6,144 計畫內容: 預期成果: 適時辦理退除役官兵各項給與之審核、發放,以安定其退 1.辦理退除役官兵退休給與之審核、發放等作業。 適時辦理退除役官兵各項給與之審核、發放,以安定其退 後生活。 2.辦理退除役官兵身分校正及扣繳所得稅等作業。 後生活。 3.辦理退除役官兵身分清查及退除勤務作業。 4.辦理軍職人員退休補償(助)金作業。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 退除業務作業 6,144 退除給付處 本計畫均屬業務費,內容如下: 2000 業務費 6,144 1.辦理退除業務派訓人員訓練費用110千元。 2.辦理寄發退除俸金、各項補助費通知單及業 2003 教育訓練費 110 務協調等郵資及電話費2,660千元。 2009 通訊費 2,660 3.辦理退除作業所需文具用品、紙張補充、電 2051 物品 486 腦及周邊設備等消耗品401千元、碎紙機等 2054 一般事務費 2,425 非消耗品85千元,合共486千元。 2072 國內旅費 458 4.辦理核定退除作業表冊印製、獎牌、查證費 等2,425千元。 2084 短程車資 5 5.辦理發放各項退除俸給、教補費及派赴各地 督訪等差旅費458千元。 6.辦理退除給與發放洽公短程車資5千元。 72 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 6369010300 6169010400 5169010500 6369010600 5169010700 一般行政 榮民醫療照護 榮民及榮眷健 醫學臨床教學 林區永續經營 退除役官兵就 第一、二級用途別 康保險 研究 學、職訓 科目名稱及編號 合 計 3,121,073 2,367,847 9,365,304 1,025,034 4,553 13,735 1000 人事費 2,532,390 - - - - - 1010 政務人員待遇 6,502 - - - - - 1015 法定編制人員待遇 1,255,797 - - - - - 1020 約聘僱人員待遇 66,908 - - - - - 1025 技工及工友待遇 219,240 - - - - - 1030 獎金 393,564 - - - - - 1035 其他給與 38,304 - - - - - 1040 加班值班費 97,524 - - - - - 1045 退休退職給付 163,867 - - - - - 1050 退休離職儲金 139,035 - - - - - 1055 保險 151,649 - - - - - 2000 業務費 121,828 268,373 - - - 13,735 2003 教育訓練費 1,388 170 - - - 5 2006 水電費 9,093 - - - - 3,237 2009 通訊費 23,440 - - - - 272 2012 土地租金 - - - - - - 2018 資訊服務費 28,796 - - - - 135 2021 其他業務租金 1,416 - - - - 60 2024 稅捐及規費 160 - - - - 48 2027 保險費 641 - - - - 151 2033 臨時人員酬金 - - - - - - 2036 按日按件計資酬金 2,105 980 - - - 303 2039 委辦費 - 1,980 - - - - 2042 國際組織會費 - - - - - - 2045 國內組織會費 - 2 - - - - 2051 物品 4,440 63 - - - 262 2054 一般事務費 40,271 264,638 - - - 7,906 2063 房屋建築養護費 840 - - - - 588 2066 車輛及辦公器具養護費 534 - - - - 116 2069 設施及機械設備養護費 5,342 - - - - 362 73 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 6369010300 6169010400 5169010500 6369010600 5169010700 一般行政 榮民醫療照護 榮民及榮眷健 醫學臨床教學 林區永續經營 退除役官兵就 第一、二級用途別 康保險 研究 學、職訓 科目名稱及編號 2072 國內旅費 2,091 540 - - - 182 2075 大陸地區旅費 - - - - - - 2078 國外旅費 - - - - - - 2081 運費 - - - - - 22 2084 短程車資 92 - - - - 14 2093 特別費 1,179 - - - - 72 3000 設備及投資 34,630 - - - - - 3010 房屋建築及設備費 - - - - - - 3020 機械設備費 - - - - - - 3025 運輸設備費 - - - - - - 3030 資訊軟硬體設備費 32,119 - - - - - 3035 雜項設備費 2,511 - - - - - 3045 投資 - - - - - - 4000 獎補助費 432,225 2,099,474 9,365,304 1,025,034 4,553 - 4030 對特種基金之補助 404,748 1,975,699 - 1,025,034 4,553 - 4040 對國內團體之捐助 - - - - - - 4045 對私校之獎助 - 1,125 - - - - 4050 對學生之獎助 - 38,999 - - - - 4055 社會保險負擔 - - 9,365,304 - - - 4060 公保軍保及退撫基金差 6,020 - - - - - 額補助 4070 公費就養及醫療補助 - 83,651 - - - - 4075 差額補貼 20,377 - - - - - 4085 獎勵及慰問 1,080 - - - - - 4090 其他補助及捐助 - - - - - - 6000 預備金 - - - - - - 6005 第一預備金 - - - - - - 74 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表(續) 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 6269010900 6369018102 6369019002 6369019011 7669019600 榮民安養及養 退除役官兵服 醫療作業基金 營建工程 交通及運輸設 退除役官兵退 第一、二級用途別 護 務救助與照顧 備 休給付 科目名稱及編號 合 計 7,774,710 618,228 563,675 386,709 23,050 103,017,980 1000 人事費 - - - - - 73,010,431 1010 政務人員待遇 - - - - - - 1015 法定編制人員待遇 - - - - - - 1020 約聘僱人員待遇 - - - - - - 1025 技工及工友待遇 - - - - - - 1030 獎金 - - - - - 2,456,345 1035 其他給與 - - - - - - 1040 加班值班費 - - - - - - 1045 退休退職給付 - - - - - 70,554,086 1050 退休離職儲金 - - - - - - 1055 保險 - - - - - - 2000 業務費 1,329,650 73,703 - - - - 2003 教育訓練費 1,100 424 - - - - 2006 水電費 92,946 5,212 - - - - 2009 通訊費 3,188 3,808 - - - - 2012 土地租金 412 - - - - - 2018 資訊服務費 - - - - - - 2021 其他業務租金 4,467 4,187 - - - - 2024 稅捐及規費 1,123 733 - - - - 2027 保險費 2,008 1,674 - - - - 2033 臨時人員酬金 - 6,096 - - - - 2036 按日按件計資酬金 588 564 - - - - 2039 委辦費 - - - - - - 2042 國際組織會費 - 70 - - - - 2045 國內組織會費 - - - - - - 2051 物品 11,114 5,870 - - - - 2054 一般事務費 1,195,097 32,133 - - - - 2063 房屋建築養護費 4,641 2,900 - - - - 2066 車輛及辦公器具養護費 1,595 2,355 - - - - 2069 設施及機械設備養護費 7,385 240 - - - - 75 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表(續) 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 6269010900 6369018102 6369019002 6369019011 7669019600 榮民安養及養 退除役官兵服 醫療作業基金 營建工程 交通及運輸設 退除役官兵退 第一、二級用途別 護 務救助與照顧 備 休給付 科目名稱及編號 2072 國內旅費 1,224 2,468 - - - - 2075 大陸地區旅費 1,466 131 - - - - 2078 國外旅費 - 3,118 - - - - 2081 運費 - - - - - - 2084 短程車資 144 222 - - - - 2093 特別費 1,152 1,498 - - - - 3000 設備及投資 29,009 2,927 563,675 386,709 23,050 - 3010 房屋建築及設備費 - - - 386,709 450 - 3020 機械設備費 15,986 480 - - - - 3025 運輸設備費 - - - - 22,600 - 3030 資訊軟硬體設備費 - - - - - - 3035 雜項設備費 13,023 2,447 - - - - 3045 投資 - - 563,675 - - - 4000 獎補助費 6,416,051 541,598 - - - 30,007,549 4030 對特種基金之補助 - - - - - - 4040 對國內團體之捐助 - 3,194 - - - - 4045 對私校之獎助 - - - - - - 4050 對學生之獎助 - - - - - - 4055 社會保險負擔 - - - - - - 4060 公保軍保及退撫基金差 - - - - - 10,401,130 額補助 4070 公費就養及醫療補助 6,414,245 - - - - - 4075 差額補貼 - - - - - 19,606,419 4085 獎勵及慰問 - 213 - - - - 4090 其他補助及捐助 1,806 538,191 - - - - 6000 預備金 - - - - - - 6005 第一預備金 - - - - - - 76 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表(續) 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7769019700 6369019800 退除役官兵退 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 休業務 科目名稱及編號 合 計 6,144 19,000 128,307,042 1000 人事費 - - 75,542,821 1010 政務人員待遇 - - 6,502 1015 法定編制人員待遇 - - 1,255,797 1020 約聘僱人員待遇 - - 66,908 1025 技工及工友待遇 - - 219,240 1030 獎金 - - 2,849,909 1035 其他給與 - - 38,304 1040 加班值班費 - - 97,524 1045 退休退職給付 - - 70,717,953 1050 退休離職儲金 - - 139,035 1055 保險 - - 151,649 2000 業務費 6,144 - 1,813,433 2003 教育訓練費 110 - 3,197 2006 水電費 - - 110,488 2009 通訊費 2,660 - 33,368 2012 土地租金 - - 412 2018 資訊服務費 - - 28,931 2021 其他業務租金 - - 10,130 2024 稅捐及規費 - - 2,064 2027 保險費 - - 4,474 2033 臨時人員酬金 - - 6,096 2036 按日按件計資酬金 - - 4,540 2039 委辦費 - - 1,980 2042 國際組織會費 - - 70 2045 國內組織會費 - - 2 2051 物品 486 - 22,235 2054 一般事務費 2,425 - 1,542,470 2063 房屋建築養護費 - - 8,969 2066 車輛及辦公器具養護費 - - 4,600 2069 設施及機械設備養護費 - - 13,329 77 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表(續) 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7769019700 6369019800 退除役官兵退 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 休業務 科目名稱及編號 2072 國內旅費 458 - 6,963 2075 大陸地區旅費 - - 1,597 2078 國外旅費 - - 3,118 2081 運費 - - 22 2084 短程車資 5 - 477 2093 特別費 - - 3,901 3000 設備及投資 - - 1,040,000 3010 房屋建築及設備費 - - 387,159 3020 機械設備費 - - 16,466 3025 運輸設備費 - - 22,600 3030 資訊軟硬體設備費 - - 32,119 3035 雜項設備費 - - 17,981 3045 投資 - - 563,675 4000 獎補助費 - - 49,891,788 4030 對特種基金之補助 - - 3,410,034 4040 對國內團體之捐助 - - 3,194 4045 對私校之獎助 - - 1,125 4050 對學生之獎助 - - 38,999 4055 社會保險負擔 - - 9,365,304 4060 公保軍保及退撫基金差 - - 10,407,150 額補助 4070 公費就養及醫療補助 - - 6,497,896 4075 差額補貼 - - 19,626,796 4085 獎勵及慰問 - - 1,293 4090 其他補助及捐助 - - 539,997 6000 預備金 - 19,000 19,000 6005 第一預備金 - 19,000 19,000 78 本頁空白 79 國軍退除役官 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 25 國軍退除役官兵輔導委員會主管 1 國軍退除役官兵輔導委員會 75,542,821 1,811,453 49,889,178 - 教育支出 - 13,735 1,025,034 - 1 醫學臨床教學研究 - - 1,025,034 - 2 退除役官兵就學、職訓 - 13,735 - - 社會保險支出 - - 9,365,304 - 3 榮民及榮眷健康保險 - - 9,365,304 - 社會救助支出 - 73,703 541,598 - 4 退除役官兵服務救助與照顧 - 73,703 541,598 - 福利服務支出 2,532,390 1,717,871 8,949,693 - 5 一般行政 2,532,390 121,828 432,225 - 6 榮民醫療照護 - 266,393 2,096,864 - 7 林區永續經營 - - 4,553 - 8 榮民安養及養護 - 1,329,650 6,416,051 - 9 非營業特種基金 - - - - 1 醫療作業基金 - - - - 10 一般建築及設備 - - - - 1 營建工程 - - - - 2 交通及運輸設備 - - - - 11 第一預備金 - - - - 退休撫卹給付支出 73,010,431 - 30,007,549 - 12 退除役官兵退休給付 73,010,431 - 30,007,549 - 退休撫卹業務支出 - 6,144 - - 13 退除役官兵退休業務 - 6,144 - - 80 兵輔導委員會 別科目分析表 109年度 單位:新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 輔導委員會主管 輔導委員會 19,000 127,262,452 1,980 1,040,000 2,610 - 1,044,590 128,307,042 - 1,038,769 - - - - - 1,038,769 究 - 1,025,034 - - - - - 1,025,034 、職訓 - 13,735 - - - - - 13,735 - 9,365,304 - - - - - 9,365,304 保險 - 9,365,304 - - - - - 9,365,304 - 615,301 - 2,927 - - 2,927 618,228 救助與照顧 - 615,301 - 2,927 - - 2,927 618,228 19,000 13,218,954 1,980 1,037,073 2,610 - 1,041,663 14,260,617 - 3,086,443 - 34,630 - - 34,630 3,121,073 - 2,363,257 1,980 - 2,610 - 4,590 2,367,847 - 4,553 - - - - - 4,553 - 7,745,701 - 29,009 - - 29,009 7,774,710 - - - 563,675 - - 563,675 563,675 - - - 563,675 - - 563,675 563,675 - - - 409,759 - - 409,759 409,759 - - - 386,709 - - 386,709 386,709 - - - 23,050 - - 23,050 23,050 19,000 19,000 - - - - - 19,000 出 - 103,017,980 - - - - - 103,017,980 給付 - 103,017,980 - - - - - 103,017,980 出 - 6,144 - - - - - 6,144 業務 - 6,144 - - - - - 6,144 81 國軍退除役官 資本支出 中華民國 科 目 設 備 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 0069000000 25 國軍退除役官兵輔導委員會主 管 0069010000 1 國軍退除役官兵輔導委員會 - 387,159 - 16,466 6269010000 社會救助支出 - - - 480 6269010900 4 退除役官兵服務救助與照顧 - - - 480 6369010000 福利服務支出 - 387,159 - 15,986 6369010100 5 一般行政 - - - - 6369010300 6 榮民醫療照護 - - - - 6369010800 8 榮民安養及養護 - - - 15,986 6369018100 9 非營業特種基金 - - - - 6369018102 1 醫療作業基金 - - - - 6369019000 10 一般建築及設備 - 387,159 - - 6369019002 1 營建工程 - 386,709 - - 6369019011 2 交通及運輸設備 - 450 - - 82 兵輔導委員會 分析表 109年度 單位:新臺幣千元 及 投 資 其他資本支出 合 計 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投 資 委員會主 委員會 22,600 32,119 17,981 - 563,675 4,590 1,044,590 - - 2,447 - - - 2,927 與照顧 - - 2,447 - - - 2,927 22,600 32,119 15,534 - 563,675 4,590 1,041,663 - 32,119 2,511 - - - 34,630 - - - - - 4,590 4,590 - - 13,023 - - - 29,009 - - - - 563,675 - 563,675 - - - - 563,675 - 563,675 22,600 - - - - - 409,759 - - - - - - 386,709 22,600 - - - - - 23,050 83 國軍退除役官兵輔導委員會 人事費彙計表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 6,502 本會特任3人全年度待遇6,502千元。(公務 人員俸給法、公務人員加給給與辦法) 三、法定編制人員待遇 1,255,797 會本部職員372人全年度待遇271,188千元; 森保處職員25人全年度待遇17,550千元;服 務機構職員565人全年度待遇411,885千元; 安養機構職員690人全年度待遇503,010千元 ;職訓中心職員30人全年度待遇21,870千元 ;駐警42人全年待遇30,294千元,合共1,25 5,797千元。(公務人員俸給法、公務人員加 給給與辦法) 四、約聘僱人員待遇 66,908 會本部約聘人員7人、約僱9人、國防部移撥 之軍聘人員5人及軍雇人員25人,全年度待 遇24,675千元;服務機構約僱人員43人及國 防部移撥之軍聘人員11人、軍雇人員36人, 全年度待遇42,233千元,合共66,908千元。 (行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項 、行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法、國 軍退除役官兵輔導委員會承受國防部退除給 付預算編列及發放業務移撥人員管理要點) 五、技工及工友待遇 219,240 會本部技工工友24人全年度待遇10,080千元 ;森保處技工工友27人全年度待遇11,760千 元;服務機構技工工友105人全年度待遇45, 360千元;安養機構技工工友337人全年度待 遇149,100千元;職訓中心技工工友6人全年 度待遇2,940千元,合共219,240千元。(工 友管理要點) 六、獎金 2,849,909 會本部員工(含駐警、國防部移撥之軍聘雇 人員)考績獎金、特殊功勳獎賞及年終工作 獎金86,387千元、醫師不開業獎金600千元 ;森保處員工年終工作獎金、考績獎金及特 殊功勳獎賞7,679千元;服務機構員工(含國 防部移撥之軍聘雇人員)年終工作獎金、考 績獎金及特殊功勳獎賞123,078千元;安養 機構員工年終工作獎金、考績獎金及特殊功 勳獎賞168,604千元;職訓中心員工年終工 作獎金、考績獎金及特殊功勳獎賞6,446千 元;模範公務員獎金650千元;技工工友獎 勵金120千元;支領退休俸、生活補助費及 84 國軍退除役官兵輔導委員會 人事費彙計表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 贍養金退除役官兵年終工作獎金2,456,345 千元,合共2,849,909千元。(公務人員考績 法、公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給 獎勵金實施要點、公務人員品德修養及工作 績效激勵辦法、退休(伍)軍公教人員年終 慰問金發給辦法、軍公教人員年終工作獎金 發給注意事項、衛生醫療機關醫師不開業獎 金支給表、工友工作士氣激勵措施) 七、其他給與 38,304 會本部員工(含駐警、國防部移撥之軍聘雇 人員)休假補助7,936千元;森保處員工休假 補助848千元;服務機構員工(含國防部移撥 之軍聘雇人員)休假補助12,208千元;安養 機構員工休假補助16,720千元;職訓中心員 工休假補助592千元,合共38,304千元。(行 政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假 改進措施) 八、加班值班費 97,524 會本部員工(含駐警、國防部移撥之軍聘雇 人員)加班值班費及不休假加班費29,726千 元;森保處員工加班值班費及不休假加班費 2,286千元;服務機構員工(含國防部移撥之 軍聘雇人員)加班值班費及不休假加班費24, 502千元;安養機構員工加班值班費及不休 假加班費39,726千元;職訓中心員工加班值 班費及不休假加班費1,284千元,合共97,52 4千元(含超時加班費16,582千元)。(行政院 與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進 措施、各機關加班費支給要點) 九、退休退職給付 70,717,953 會本部退休退職給付116,434千元;森保處 退休退職給付21,614千元;服務機構退休退 職給付1,684千元;安養機構退休退職給付1 4,984千元;職訓中心退休退職給付9,151千 元;辦理退除役官兵退休給付70,554,086千 元,合共70,717,953千元。(公務人員退休 法、公務人員撫卹法、陸海空軍軍官士官服 役條例) 十、退休離職儲金 139,035 會本部退休離職儲金30,347千元;森保處退 休離職儲金2,692千元;服務機構退休離職 儲金44,519千元;安養機構退休離職儲金59 ,243千元;職訓中心退休離職儲金2,234千 元,合共139,035千元。(政務人員退職撫卹 85 國軍退除役官兵輔導委員會 人事費彙計表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 條例、公務人員退休法、勞工退休金條例、 勞動基準法) 十一、保險 151,649 會本部編制內職員(含駐警人員、國防部移 撥之軍聘雇人員)、技工、工友及約聘人員 參加公保、勞保、健保之公提部分32,822千 元;森保處編制內職員、技工參加公保、勞 保、健保之公提部分3,157千元;服務機構 編制內職員、技工、工友及約僱人員(含國 防部移撥之軍聘雇人員)參加公保、勞保、 健保之公提部分48,449千元;安養機構編制 內職員、技工、工友參加公保、勞保、健保 之公提部分64,873千元;職訓中心編制內職 員、技工、工友參加公保、勞保、健保之公 提部分2,348千元,合共151,649千元。(勞 工保險條例、全民健康保險法、公教人員保 險法) 十二、調待準備 - 合 計 75,542,821 86 本頁空白 87 國軍退除役官 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位: 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0069000000 25 國軍退除役官兵輔 導委員會主管 0069010000 1 國軍退除役官兵輔 1,685 1,685 - - - - 42 51 358 389 141 158 - - 導委員會 5169010700 2 退除役官兵就學、 30 30 - - - - - - 3 4 3 3 - - 職訓 6269010900 4 退除役官兵服務救 565 565 - - - - - - 66 76 39 41 - - 助與照顧 6369010100 不 5 一般行政 375 375 - - - - 42 51 11 11 13 13 - - : 聘 5 6369010600 。 7 林區永續經營 25 25 - - - - - - - - 27 32 - - 6369010800 。 8 榮民安養及養護 690 690 - - - - - - 278 298 59 69 - - 勞 畫 元 人 : 畫1 千 人 26 88 兵輔導委員會 明細表 109年度 單位:新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0069000000 國軍退除役官兵輔 導委員會主管 0069010000 7 7 52 46 - - 2,285 2,336 2,434,866 2,457,792 -22,926 國軍退除役官兵輔 導委員會 5169010700 - - - - - - 36 37 45,581 45,113 468 人事費編於「一般行政」計畫項下。 退除役官兵就學、 職訓 6269010900 - - 43 39 - - 713 721 729,416 742,171 -12,755 人事費編於「一般行政」計畫項下。 退除役官兵服務救 助與照顧 6369010100 7 7 9 7 - - 457 464 618,035 599,367 一般行政 18,668 本會人事費,計編列2,434,866千元(不 包含加班值班費97,524千元),包括: 1.職訓中心人事費45,581千元。 2.服務機構人事費729,416千元(含軍聘 11人、軍雇36人,33,500千元)。 3.會本部人事費618,035千元(含軍聘5 人、軍雇25人,21,623千元)。 4.森保處人事費65,300千元。 5.安養機構人事費976,534千元。 6369010600 - - - - - - 52 57 65,300 72,812 -7,512 人事費編列於「一般行政」計畫項下。 林區永續經營 6369010800 - - - - - - 1,027 1,057 976,534 998,329 -21,795 人事費編列於「一般行政」計畫項下。榮民安養及養護 本年度預計以業務費支付臨時人員及勞 務承攬支出,分述如下: 1.「退除役官兵服務救助與照顧」計畫 預計進用臨時人員114人,6,096千元 。 2.預計進用勞力外包公司之勞務承攬人 力3,347人,1,454,477千元,包括: (1)「退除役官兵就學、職訓」計畫1 3人,6,412千元。 (2)「一般行政」計畫20人,9,670千 元。 (3)「榮民安養及養護」計畫2,694人 ,1,177,251千元。 (4)「榮民醫療照護」計畫620人,26 1,144千元。 89 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 95.07 2,349 980 29.00 28 46 24 8321-J7。 850 17.10 15 油氣雙燃料車 (行政管理處) 1 副首長專用車 4 100.04 1,798 980 29.00 28 46 18 2706-QH。 850 17.10 15 油氣雙燃料車 (行政管理處) 1 副首長專用車 4 100.04 1,798 980 29.00 28 46 18 2707-QH。 845 17.10 14 油氣雙燃料車 (行政管理處) 1 副首長專用車 4 106.11 1,998 980 29.00 28 7 24 ATL-3661。 850 17.10 15 油氣雙燃料車 (行政管理處) 1 轎式小客車 4 94.04 1,998 0 29.00 0 0 13 ZS-3725。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 385 29.00 11 18 17 0711-NM。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 385 29.00 11 18 19 4621-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 480 29.00 14 20 18 4623-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 385 29.00 11 18 18 4625-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 10 29.00 0 0 17 4627-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 480 29.00 14 18 16 4630-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 385 29.00 11 18 16 4631-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 385 29.00 11 18 17 4632-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 385 29.00 11 18 17 4635-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.03 1,998 385 29.00 11 16 19 4637-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.04 1,998 385 29.00 11 18 17 4620-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.04 1,998 385 29.00 11 5 13 4628-ET。 預計109年汰 換電動汽車( 就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.04 1,998 415 29.00 12 18 17 4629-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.04 1,998 10 29.00 0 5 13 4633-ET。 預計109年汰 換電動汽車( 就養養護處) 。 1 轎式小客車 4 95.04 1,998 385 29.00 11 17 17 4636-ET。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.10 1,998 385 29.00 11 18 19 6565-PM。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 95.12 1,998 540 29.00 16 51 19 0115-EY。 (就學就業處) 1 轎式小客車 4 95.12 2,980 869 29.00 25 46 25 1889-QC。 90 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 (行政管理處) 1 轎式小客車 4 98.03 1,798 385 29.00 11 18 17 4675-TP。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4505-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4506-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4507-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4508-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4512-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4513-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4515-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4516-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4517-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 99.12 1,797 852 29.00 25 51 14 4519-ZR。 972 17.10 17 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 102.05 1,598 460 29.00 13 18 16 AAV-3656。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 102.12 1,798 1,668 29.00 48 51 14 AFG-2020。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 102.12 1,798 1,668 29.00 48 51 14 AFG-2021。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 102.12 1,798 1,668 29.00 48 51 14 AFG-2022。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 102.12 1,798 1,668 29.00 48 51 14 AFG-2023。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 102.12 1,798 1,668 29.00 48 51 14 AFG-2025。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 102.12 1,798 1,668 29.00 48 51 14 AFG-2026。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 102.12 1,798 1,668 29.00 48 51 7 AFG-2027。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 104.06 1,798 1,668 29.00 48 34 7 AAK-0932。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 104.06 1,798 1,668 29.00 48 34 14 AKQ-5753。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 105.04 1,998 385 29.00 11 8 20 ARF-2902。 (就養養護處) 91 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 1 轎式小客車 4 105.05 1,798 1,668 29.00 48 34 14 ANU-9571。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 105.08 1,798 385 29.00 11 9 17 APM-1830。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 106.04 1,798 1,668 29.00 48 26 7 AKH-2570。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 106.05 1,798 1,668 29.00 48 26 14 ATJ-5651。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 106.07 1,798 385 29.00 11 8 15 ATK-1630。 (就養養護處) 1 轎式小客車 4 107.04 1,800 1,668 29.00 48 9 14 AXB-9861。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 108.04 1,798 1,668 29.00 48 9 14 BAP-5130。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 108.04 1,798 1,668 29.00 48 9 14 BAP-5327。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 108.04 1,798 1,668 29.00 48 9 14 BAP-6250。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 108.04 1,798 1,668 29.00 48 9 14 BBD-9576。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 108.04 1,798 1,668 29.00 48 9 7 BBE-6912。 (服務照顧處) 1 轎式小客車 4 108.07 1,998 385 29.00 11 0 12 DI-8846。 (就養養護處) 1 21人座大客車 20 88.12 4,104 10 25.90 0 0 20 BC-531。 預計109年汰 換(就養養護 處) 1 21人座大客車 21 88.12 4,104 385 25.90 10 10 20 BC-532。 (就養養護處) 1 21人座大客車 20 90.04 4,104 385 25.90 10 16 23 XV-180。 (就養養護處) 1 21人座大客車 21 96.07 4,009 330 25.90 9 16 19 558-WD。 福壽山農場移 撥(就養養護 處) 1 21人座大客車 20 97.05 4,009 385 25.90 10 18 23 017-WE。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 21人座大客車 21 105.04 2,998 385 29.00 11 9 23 KJA-7301。 (就養養護處) 1 21人座大客車 20 108.06 4,104 385 25.90 10 18 18 BC-533。 (就養養護處) 1 11人座大客車 9 99.09 4,009 385 25.90 10 18 24 083-WE。 (就養養護處) 1 15人座大客車 17 96.10 4,899 385 25.90 10 18 20 620-WD。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 6 90.05 4,200 0 29.00 0 0 14 3S-2100。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 91.05 2,461 0 29.00 0 0 14 8U-4792。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 6 92.08 2,350 0 29.00 0 0 14 4190-GC。 榮民捐贈(就 養養護處) 92 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 1 小客貨兩用車 7 93.07 2,350 0 29.00 0 0 14 D4-6488。 預計109年汰 換(就養養護 處) 1 小客貨兩用車 7 93.09 1,968 0 29.00 0 0 14 1152-JN。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 93.12 2,694 0 29.00 0 0 16 9070-EA。 榮民捐增(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 7 94.01 2,350 0 29.00 0 0 13 ZS-2493。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 6 94.05 2,350 0 29.00 0 0 14 9082-GY。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 94.07 2,350 0 29.00 0 0 13 3250-MA。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 6 94.07 2,350 0 29.00 0 0 10 3920-MJ。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 4 94.10 2,461 0 29.00 0 0 15 0163-MQ。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 7 95.05 1,998 1,668 29.00 48 51 20 4861-EY。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 95.05 1,998 1,668 29.00 48 51 20 4862-EY。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 95.05 1,998 1,668 29.00 48 51 20 4865-EY。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 95.05 1,998 1,668 29.00 48 51 20 4867-EY。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 95.06 1,998 1,668 29.00 48 51 20 4863-EY。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 8 95.10 2,497 385 25.90 10 18 13 5865-PY。 預計109年汰 換榮民捐贈( 就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 95.12 2,350 480 29.00 14 18 17 5957-MD。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 7 96.12 2,350 385 29.00 11 18 17 7221-UF。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 8 102.02 1,968 385 25.90 10 18 17 AAZ-2627。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 7 102.04 1,968 385 25.90 10 10 17 ACF-5810。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 7 102.08 1,299 385 29.00 11 10 16 ADB-7903。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 102.08 2,198 460 29.00 13 18 17 AAB-9650。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 102.08 2,198 540 29.00 16 51 20 AAG-8073。 (就學就業處) 1 小客貨兩用車 7 102.09 2,351 385 29.00 11 9 17 7825-S2。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 103.06 2,198 385 29.00 11 18 17 AGK-2702。 93 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 8 104.06 2,198 385 29.00 11 9 16 ANE-1067。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 7 105.02 2,000 250 29.00 7 9 17 APT-0307。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 4 105.07 2,378 120 29.00 3 8 17 ANY-8763。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 6 106.06 2,198 385 29.00 11 10 17 ATD-7030。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 107.04 2,000 1,668 29.00 48 9 20 ATQ-7921。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 107.04 2,198 1,668 29.00 48 9 20 ATQ-7923。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 8 107.10 2,500 385 29.00 11 0 17 AXH-6159。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 8 105.09 2,000 510 25.90 13 8 17 ARW-2331。 (7-8人座) 榮民捐贈(就 養養護處) 1 中型貨車 17 103.01 4,009 385 25.90 10 9 27 413-WB。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 中型貨車 2 108.08 3,636 0 25.90 0 0 14 Q6-062。 (就養養護處) 1 小貨車 1 86.01 1,997 0 29.00 0 0 9 J5-4961。 (就養養護處) 1 小貨車 2 87.03 2,835 0 25.90 0 0 11 R4-1625。 (就養養護處) 1 小貨車 2 87.09 2,835 504 25.90 13 0 14 DJ-5027。 (行政管理處) 1 小貨車 2 89.11 3,059 385 25.90 10 19 18 Y7-9947。 (就養養護處) 1 小貨車 3 103.01 2,497 385 25.90 10 9 15 AFJ-6291。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小貨車 2 107.08 1,997 385 29.00 11 9 13 AXG-3671。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 2 87.06 2,835 385 25.90 10 18 17 L3-9791。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 2 88.03 1,998 500 29.00 14 19 8 C5-3149。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 97.08 1,998 385 29.00 11 18 9 6713-UP。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 97.10 1,998 415 29.00 12 17 6 4963-TG。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 98.02 2,351 480 29.00 14 20 22 2422-UZ。 榮民捐增(就 養養護處)。 1 其他特殊用途車輛 9 98.03 4,009 510 25.90 13 18 24 292-WB。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 98.03 4,009 385 25.90 10 18 22 296-WB。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 98.05 1,998 460 29.00 13 18 9 5371-TP。 94 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 98.06 1,896 385 25.90 10 15 24 3301-WU。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 98.06 1,998 385 29.00 11 18 6 0473-XZ。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 98.06 4,009 385 25.90 10 17 20 293-WB。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 98.06 4,009 450 25.90 12 18 23 295-WB。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 98.07 2,351 385 29.00 11 17 20 3401-YU。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 98.11 2,351 385 29.00 11 17 20 2682-WV。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 99.05 2,351 10 29.00 0 17 0 4105-ZN。 預計109年汰 換(就養養護 處) 1 其他特殊用途車輛 6 99.05 2,351 385 29.00 11 15 10 6823-ZC。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 99.07 2,351 385 29.00 11 18 9 9503-YZ。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 99.07 4,009 385 25.90 10 18 22 070-WD。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 99.08 2,351 10 29.00 0 0 6 6295-UH。 預計109年汰 換(就養養護 處) 1 其他特殊用途車輛 9 99.08 4,009 385 25.90 10 18 20 535-WD。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 99.09 4,009 385 25.90 10 18 23 775-WD。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 100.07 2,351 385 29.00 11 9 9 6479-M5。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 100.08 2,351 480 29.00 14 18 10 2032-G7。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 100.10 2,351 385 29.00 11 18 20 7469-K8。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 101.08 1,968 415 25.90 11 19 9 4623-R7。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 101.09 2,351 385 29.00 11 18 20 9383-K5。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 101.11 2,351 460 29.00 13 18 9 4052-M2。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 101.11 2,351 385 29.00 11 18 9 4227-R6。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 101.11 2,351 385 29.00 11 9 6 6457-S3。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 102.07 2,351 385 29.00 11 18 23 AAH-5990。 世界華人工商 婦女企管協會 95 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 總會捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 102.12 2,351 385 25.90 10 18 22 AGD-1803。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 103.07 2,351 385 29.00 11 18 9 AFY-1921。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 3 105.05 2,351 385 29.00 11 9 9 ANP-9173。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 105.05 2,351 385 29.00 11 9 9 ARR-7021。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 105.08 2,198 480 29.00 14 18 23 APG-5573。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 105.09 2,351 80 29.00 2 6 23 APG-9873。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 3 105.10 2,350 415 29.00 12 17 10 AKC-2320。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 106.01 2,350 115 29.00 3 8 10 APL-0503。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 106.01 2,351 460 29.00 13 17 7 ARX-3017。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 39 106.01 2,998 0 29.00 0 0 21 PAC-250。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 106.06 2,351 80 29.00 2 9 4 AUF-5361。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 106.07 2,351 385 29.00 11 18 9 AVL-6073。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 106.07 2,497 115 29.00 3 8 10 APT-5713。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 106.09 2,351 490 29.00 14 18 9 ATV-3095。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 106.12 2,350 415 29.00 12 18 10 AKC-5382。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 107.11 1,998 385 29.00 11 8 6 BAT-6361。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 107.11 2,497 480 29.00 14 19 9 AXV-1706。 榮民捐增(就 養養護處)。 1 其他特殊用途車輛 6 108.04 1,998 540 29.00 16 19 9 1983-XU。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 108.08 1,998 450 29.00 13 19 9 2503-TP。 (就養養護處) 15 一般公務用機車 1 88.12 1,875 1,973 29.00 57 25 14 BCC-875、BCC -877、BCC-85 9、BCC-863、 BCC-852、BCC -869、BCC-86 1、BCC-871、 BCC-800、BCC 96 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 -862、BCC-86 5、BCC-853、 BCC-857、BCC -858、BCC-86 0。(就養養護 處) 6 一般公務用機車 1 91.06 750 0 29.00 0 10 55 BJH-422、BJH -426、BJH-51 6、BJH-518、 BJH-525、BJH -606。預計10 9年4月汰換6 台電動機車( 服務照顧處) 1 一般公務用機車 1 95.04 90 132 29.00 4 2 1 NUE-330(就養 養護處) 12 一般公務用機車 1 95.05 1,500 0 29.00 0 20 110 CYJ-037、CYJ -053、CYJ-06 7、CYJ-080、 CYJ-101、CYJ -125、CYJ-13 2、CYJ-137、 CYJ-171、CYJ -235、CYJ-27 7、CYJ-278。 預計109年4月 汰換12台電動 機車(服務照 顧處) 3 一般公務用機車 1 99.09 333 395 29.00 11 5 4 553-HNS、178 -HNV、095-HN S(就養養護處 ) 112 一般公務用機車 1 99.11 14,000 4,028 29.00 117 190 396 903-JBJ、905 -JBJ、910-JB J、911-JBJ、 292-JBS、293 -JBS、295-JB S、296-JBS、 297-JBS、013 -GSV、020-GS V、021-GSV、 022-GSV、023 -GSV、003-SG C、832-JXE、 833-JXE、835 -JXE、836-JX E、837-JXE、 838-JXE、839 -JXE、850-JX E、851-JXE、 852-JXE、729 -GMU、730-GM U、731-GMU、 732-GMU、733 97 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 -GMU、735-GM U、970-JDN、 971-JDN、972 -JDN、973-JD N、975-JDN、 976-JDN、977 -JDN、979-JD N、980-JDN、 981-JDN、982 -JDN、983-JD N、987-JDN、 990-JDN、991 -JDN、992-JD N、993-JDN、 807-JBC、808 -JBC、013-HE Z、015-HEZ、 016-HEZ、002 -SGP、378-GJ Q、380-GJQ、 501-HPB、502 -HPB、503-HP B、505-HPB、 001-SGH、371 -JJB、372-JJ B、373-JJB、 375-JJB、376 -JJB、689-ES J、690-ESJ、 691-ESJ、692 -ESJ、693-ES J、695-ESJ、 696-ESJ、698 -ESJ、699-ES J、700-ESJ、 701-ESJ、702 -ESJ、703-ES J、705-ESJ、 995-GBX、996 -GBX、997-GB X、001-HZA、 002-HZA、003 -HZA、005-HZ A、006-HZA、 007-HZA、010 -HZA、011-HZ A、012-HZA、 013-HZA、015 -HZA、016-HZ A、981-JVF、 982-JVF、983 -JVF、985-JV F、986-JVF、 987-JVF、988 -JVF、989-JV 98 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 F、592-HNL、 663-HPA、666 -HPA、667-HP A、730-JWS、 731-JWS、732 -JWS、113-KT M、CYJ-198。 其中33台預計 109年4月汰換 電動機車、5 台預計109年4 月汰換機車( 服務照顧處) 66 一般公務用機車 1 101.07 8,250 3,366 29.00 98 112 77 628-KTL、629 -KTL、630-KT L、631-KTL、 632-KTL、633 -KTL、635-KT L、636-KTL、 637-KTL、638 -KTL、639-KT L、908-KTL、 909-KTL、910 -KTL、911-KT L、912-KTL、 913-KTL、915 -KTL、112-KT P、113-KTP、 115-KTP、182 -KTP、183-KT P、185-KTP、 186-KTP、187 -KTP、188-KT P、189-KTP、 190-KTP、191 -KTP、103-KT M、105-KTM、 106-KTM、107 -KTM、108-KT M、109-KTM、 110-KTM、112 -KTM、115-KT M、116-KTM、 117-KTM、118 -KTM、091-KT N、092-KTN、 093-KTN、095 -KTN、096-KT N、097-KTN、 098-KTN、099 -KTN、100-KT N、101-KTN、 102-KTN、105 -KTN、106-KT N、107-KTN、 99 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 108-KTN、109 -KTN、110-KT N、112-KTN、 630-QKC、651 -QKC、652-QK C、653-QKC、 738-QKC、766 -QKC。(服務 照顧處) 109 一般公務用機車 1 104.12 13,625 5,558 29.00 161 185 126 MBL-0381、MB L-0382、MBL- 0383、MBL-03 85、MBL-0387 、MBL-0388、 MBL-0601、MB L-0602、MBL- 0603、MBL-06 05、MBL-0631 、MBL-0632、 MBL-0633、MB L-0635、MBL- 0636、MBL-06 37、MBL-0638 、MBL-0639、 MBL-0650、MB L-0651、MBL- 0652、MBL-06 53、MBL-0655 、MBL-0656、 MBL-0657、MB L-0659、MBL- 0660、MBL-06 61、MBL-0662 、MBL-0663、 MBL-0665、MB L-0668、MBL- 0669、MBL-06 70、MBL-0671 、MBL-0672、 MBL-0673、MB L-0675、MBL- 0676、MBL-06 77、MBL-0678 、MBL-0679、 MBL-0680、MB L-0681、MBL- 0682、MBL-06 83、MBL-0685 、MBL-0686、 MBL-0687、MB L-0688、MBL- 0690、MBL-06 91、MBL-0692 、MBL-0693、 MBL-0695、MB 100 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 L-0696、MBL- 0697、MBL-06 98、MBL-0700 、MBL-0701、 MBL-0702、MB L-0703、MBL- 0705、MBL-07 06、MBL-0707 、MBL-0708、 MBL-0709、MB L-0710、MBL- 0711、MBL-07 12、MBL-0713 、MBL-0715、 MBL-0716、MB L-0717、MBL- 0718、MBL-07 19、MBL-0720 、MBL-0721、 MBL-0722、MB L-0723、MBL- 0725、MBL-07 26、MBL-0727 、MBL-0728、 MBL-0729、MB L-0730、MBL- 0731、MBL-07 32、MBL-0733 、MBL-0735、 MBL-0736、MB L-0737、MBL- 0738、MBL-07 39、MBL-0750 、MBL-0751、 MBL-0752、MB L-0753、MBL- 0755、MBL-07 56、MBL-0757 、MBL-0758、 MBL-0759、MB L-0760、MBL- 0761、MBL-07 62、MBL-0763 、MBL-0765、 MBL-0766。( 服務照顧處) 69 一般公務用機車 1 105.06 8,625 3,518 29.00 102 118 80 MGD-2580、MG D-2581、MGD- 2582、MGD-25 83、MGD-2585 、MGD-2586、 MGD-2587、MG D-2588、MGD- 2589、MGD-25 90、MGD-2591 101 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 、MGD-2592、 MGD-2593、ME U-0066、MDZ- 1783、MFG-76 71、MGT-7513 、MGT-7523、 MGT-7530、MG T-7531、MGT- 7532、MGT-75 33、MGT-7555 、MGT-7560、 MGT-7561、MG T-7562、MGT- 7563、MGT-75 65、MGT-7569 、MCC-6383、 MCC-6386、MC C-6387、MCC- 6388、MCC-63 89、MCC-6390 、MCC-6391、 MCC-6392、MC C-6393、MCC- 6395、MCC-63 96、MCC-6397 、MCC-6398、 MCC-6500、MC C-6501、MCC- 6502、MCC-65 03、MCC-6505 、MCC-6506、 MCC-6507、MB L-0573、MCL- 9085、MDH-32 70、MDH-3271 、MDH-3273、 MDH-3277、MD N-6767、MDN- 6769、MHG-27 82、MHG-2783 、MHG-2785、 MHG-2786、MH G-2787、MHG- 2788、MFW-29 76、MFW-2977 、MFW-2978、 MFW-2979、MF W-2981、MFW- 2982。(服務 照顧處) 30 一般公務用機車 1 106.05 3,750 1,530 29.00 44 51 35 MKG-9682、MK G-9683、MKG- 9685、MKG-96 86、MKG-9687 、MCK-6110、 102 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 MCK-6112、MC K-6113、MCK- 6115、MCK-61 16、MCK-6117 、MCK-6118、 MCK-6119、ML T-2101、MKB- 0121、MFX-93 09、MKR-5739 、MLE-3838、 MMY-5963、MM Y-5965、MMY- 5966、MHU-93 59、MLZ-2360 、MLZ-2361、 MLZ-2362、ML J-6873、MLJ- 6875、MLJ-68 76、MLJ-6877 、MLJ-6887。 (服務照顧處) 2 電動機車 1 108.04 0 0 29.00 0 4 24 EWC-1297、EW C-1298(就養 養護處) 8 電動機車 1 108.04 750 0 29.00 0 14 73 BJH-511、739 -QKC、CYJ-08 5、103-KTN、 379-GJQ、002 -SFC、631-QK C、632-QKD( 服務照顧處) 本年度新增車輛: 1 小客貨兩用車 7 109.04 2,000 1,668 29.00 48 9 20 新增01。 (7-8人座) 預計109年4月 購置小客貨兩 用車(服務照 顧處) 1 小客貨兩用車 7 109.04 2,000 1,668 29.00 48 9 20 新增04。 (7-8人座) 預計109年4月 購置小客貨兩 用車(服務照 顧處) 1 小客貨兩用車 7 109.04 2,000 1,668 29.00 48 9 20 新增05。 (7-8人座) 預計109年4月 購置小客貨兩 用車(服務照 顧處) 1 小客貨兩用車 7 109.04 2,000 1,668 29.00 48 9 20 新增07。 (7-8人座) 預計109年4月 購置小客貨兩 用車(服務照 顧處) 1 小客貨兩用車 7 109.04 2,000 1,668 29.00 48 9 20 新增08。 (7-8人座) 預計109年4月 購置小客貨兩 103 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 用車(服務照 顧處) 1 小客貨兩用車 7 109.04 2,000 1,668 29.00 48 9 20 新增09。 (7-8人座) 預計109年4月 購置小客貨兩 用車(服務照 顧處) 1 電動汽車 4 109.04 1,798 0 29.00 0 6 13 新增02。 預計109年4月 購置電動汽車 (服務照顧處) 1 電動汽車 4 109.04 1,798 0 29.00 0 6 13 新增03。 預計109年4月 購置電動汽車 (服務照顧處) 1 電動汽車 7 109.04 2,000 0 29.00 0 6 13 新增06。 預計109年4月 購置電動汽車 (服務照顧處) 合 計 136,411 3,768 3,856 3,550 104 本頁空白 105 預算員額: 職員 1,685 人 技工 141 人 警察 0 人 駕駛 0人 國軍退除役官 法警 0 人 聘用 7人 合計: 2,285 人 駐警 42 人 約僱 52 人 工友 358 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 304 270,587.42 3,185,671 7,037 - - - 二、機關宿舍 140 429,897.48 3,752,371 1,274 2 197.78 20 1 首長宿舍 1 629.17 2,098 40 2 197.78 20 2 單房間職務宿舍 109 408,746.19 3,573,862 991 - - - 3 多房間職務宿舍 30 20,522.12 176,411 243 - - - 三、其他 480 479,957.01 1,030,660 638 - - - 合 計 1,180,441.91 7,968,702 8,949 197.78 20 106 兵輔導委員會 舍明細表 109年度 單位:新臺幣千元,平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - - 270,587.42 - - 7,037 關宿舍 - - - - - 430,095.26 - - 1,294 長宿舍 - - - - - 826.95 - - 60 房間職務宿舍 - - - - - 408,746.19 - - 991 房間職務宿舍 - - - - - 20,522.12 - - 243 他 - - - - - 479,957.01 - - 638 - - - - 1,180,639.69 - - 8,969 107 國軍退除役官 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 994,695 2,317,816 1.6369010100 271,768 36,942 一般行政 (1)特種基金退休人員補助 01 271,768 - [1]補助特種基金 經常性 補助本會安置基金已關廠員 109 271,768 - 工及醫療基金單位退休人員 退撫新制實施前任職年資之 優惠存款利息差額及年金改 革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金經費。 (2)公部門主動解決低薪方 02 - 8,114 案 [1]補助特種基金 109-109 補助醫療基金辦理公部門主 109 - 8,114 動解決低薪方案所需經費。 (3)辦理榮民工程公司清理 03 - 28,828 計畫 [1]補助特種基金 109-109 依行政院核定榮民工程公司 109 - 28,828 清理計畫,補助安置基金代 榮民工程公司舉借款利息。 2.6369010300 722,927 1,251,287 榮民醫療照護 (1)對榮民及特定醫療體系 01 722,927 879,052 之補助 [1]補助特種基金 經常性 補助各榮總分院執行公共衛 109 722,927 879,052 生政策、辦理公務護理之家 榮民照護作業經費、90年度 起自銓敘部移由本會編列預 算辦理所屬醫療機構退休公 務人員退撫新制實施前任職 年資退休撫卹金、樂生療養 院照顧漢生病寄醫榮民醫療 照護費用及高雄榮民總醫院 屏東大武分院開辦費。 (2)社區醫療服務 02 - 152,389 [1]補助特種基金 經常性 補助各級榮院發展社區醫療 109 - 152,389 服務,提供社區特需榮民眷 及民眾持續性健康管理、整 108 兵輔導委員會 分析表 109年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 96,038 - - 1,485 合計 3,410,034 100 96,038 - - - 1.6369010100 404,748 一般行政 基金退休人員補助 96,038 - - - (1)特種基金退休人員補助 367,806 本會安置基金已關廠員96,038 助特種基金 - - - 補助本會安置基金已關廠員 [1]補助特種基金 367,806 醫療基金單位退休人員 工及醫療基金單位退休人員 新制實施前任職年資之 退撫新制實施前任職年資之 存款利息差額及年金改 優惠存款利息差額及年金改 省退撫給付挹注公務人 革節省退撫給付挹注公務人 休撫卹基金經費。 員退休撫卹基金經費。 門主動解決低薪方 - - - - (2)公部門主動解決低薪方 8,114 案 醫療基金辦理公部門主 助特種基金 - - - - 補助醫療基金辦理公部門主 [1]補助特種基金 8,114 決低薪方案所需經費。 動解決低薪方案所需經費。 榮民工程公司清理 - - - - (3)辦理榮民工程公司清理28,828 計畫 助特種基金 政院核定榮民工程公司 - - - - [1]補助特種基金 依行政院核定榮民工程公司 28,828 計畫,補助安置基金代 清理計畫,補助安置基金代 工程公司舉借款利息。 榮民工程公司舉借款利息。 300 - - - 1,485 2.6369010300 1,975,699 照護 榮民醫療照護 民及特定醫療體系 - - - - (1)對榮民及特定醫療體系 1,601,979 助 之補助 各榮總分院執行公共衛 助特種基金 - - - - 補助各榮總分院執行公共衛 [1]補助特種基金 1,601,979 策、辦理公務護理之家 生政策、辦理公務護理之家 照護作業經費、90年度 榮民照護作業經費、90年度 銓敘部移由本會編列預 起自銓敘部移由本會編列預 理所屬醫療機構退休公 算辦理所屬醫療機構退休公 員退撫新制實施前任職 務人員退撫新制實施前任職 退休撫卹金、樂生療養 年資退休撫卹金、樂生療養 顧漢生病寄醫榮民醫療 院照顧漢生病寄醫榮民醫療 費用及高雄榮民總醫院 照護費用及高雄榮民總醫院 大武分院開辦費。 屏東大武分院開辦費。 醫療服務 - - - - (2)社區醫療服務 152,389 助特種基金 各級榮院發展社區醫療 - - - - [1]補助特種基金 補助各級榮院發展社區醫療 152,389 ,提供社區特需榮民眷 服務,提供社區特需榮民眷 眾持續性健康管理、整 及民眾持續性健康管理、整 109 國軍退除役官 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合性預防保健及疾病篩檢、 社區資源連結及社區醫療、 高就診榮民(眷)關懷訪視、 社區醫療創新服務。 (3)醫事人力培訓與專業教 03 - - 育訓練 [1]補助特種基金 經常性 補助公立醫學院承辦醫學系 109 - - 公費生之教學用設備費。 (4)高齡醫學發展與照護 04 - 150,667 [1]補助特種基金 109-109 補助各級榮院發展高齡醫學 109 - 150,667 ,提供以病人為中心的高齡 整合照護、發展失智症優質 整合照護、強化高齡醫學研 究與教學及國際合作、完善 全方位長照服務網絡及發展 高齡醫學創新服務。 (5)安寧緩和醫療照護與推 05 - 69,179 廣 [1]補助特種基金 109-109 補助各級榮院辦理安寧緩和 109 - 69,179 醫療之教育訓練與臨床服務 、全程照護網絡、推動安寧 共同照護、提供預立醫療照 護諮商、全人照護品質深耕 、悲傷輔導及悲傷遺族早期 篩檢、雲端遠距居家照護等 服務。 3.5169010500 - 1,025,034 醫學臨床教學研究 (1)各榮總及其分院臨床教 01 - 1,025,034 學與研究經費 [1]補助特種基金 109-109 補助各榮總醫學臨床教學與 109 - 1,025,034 研究經費。 4.6369010600 - 4,553 林區永續經營 (1)林區經營管理 01 - 4,553 [1]補助特種基金 經常性 補助森保處林區經營管理經 109 - 4,553 費。 110 兵輔導委員會 分析表 109年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 預防保健及疾病篩檢、 合性預防保健及疾病篩檢、 資源連結及社區醫療、 社區資源連結及社區醫療、 診榮民(眷)關懷訪視、 高就診榮民(眷)關懷訪視、 醫療創新服務。 社區醫療創新服務。 人力培訓與專業教 - - - 1,485 (3)醫事人力培訓與專業教 1,485 練 育訓練 公立醫學院承辦醫學系 助特種基金 - - - 1,485 補助公立醫學院承辦醫學系 [1]補助特種基金 1,485 生之教學用設備費。 公費生之教學用設備費。 醫學發展與照護 - - - - (4)高齡醫學發展與照護 150,667 助特種基金 各級榮院發展高齡醫學 - - - - [1]補助特種基金 補助各級榮院發展高齡醫學 150,667 供以病人為中心的高齡 ,提供以病人為中心的高齡 照護、發展失智症優質 整合照護、發展失智症優質 照護、強化高齡醫學研 整合照護、強化高齡醫學研 教學及國際合作、完善 究與教學及國際合作、完善 位長照服務網絡及發展 全方位長照服務網絡及發展 醫學創新服務。 高齡醫學創新服務。 緩和醫療照護與推 - - - - (5)安寧緩和醫療照護與推69,179 廣 各級榮院辦理安寧緩和 助特種基金 - - - - 補助各級榮院辦理安寧緩和 [1]補助特種基金 69,179 之教育訓練與臨床服務 醫療之教育訓練與臨床服務 程照護網絡、推動安寧 、全程照護網絡、推動安寧 照護、提供預立醫療照 共同照護、提供預立醫療照 商、全人照護品質深耕 護諮商、全人照護品質深耕 傷輔導及悲傷遺族早期 、悲傷輔導及悲傷遺族早期 、雲端遠距居家照護等 篩檢、雲端遠距居家照護等 。 服務。 500 - - - - 3.5169010500 1,025,034 教學研究 醫學臨床教學研究 總及其分院臨床教 - - - - (1)各榮總及其分院臨床教 1,025,034 研究經費 學與研究經費 各榮總醫學臨床教學與 助特種基金 - - - - 補助各榮總醫學臨床教學與 [1]補助特種基金 1,025,034 經費。 研究經費。 600 - - - - 4.6369010600 4,553 經營 林區永續經營 經營管理 - - - - (1)林區經營管理 4,553 森保處林區經營管理經 助特種基金 - - - - 補助森保處林區經營管理經 [1]補助特種基金 4,553 費。 111 國軍退除役官 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對團體之捐助 - 4040 對國內團體之捐助 - (1)6269010900 - 退除役官兵服務救助與照顧 [1]對國內退伍軍人團體之補 01 經常性 合法登記之國內 補助退伍軍人團體辦理研習 - 助 退伍軍人團體 、國際交流、執行社會服務 計畫及與退伍軍人相關活動 等經費。 4045 對私校之獎助 - (1)6369010300 - 榮民醫療照護 [1]醫事人力培訓與專業教育 01 經常性 承辦醫事人力培 補助私立醫學校院承辦醫學 - 訓練 訓與專業訓練之 系公費生之教學用設備費 私立醫學校院 4060 公保軍保及退撫基金差額補 - 助 (1)6369010100 - 一般行政 [1]年金改革節省退撫給付 01 109-109 公務人員退休撫 森保處、職訓中心、榮民工 - 卹基金 程公司及臺北勞務中心因年 金改革節省退撫給付挹注公 務人員退休撫卹基金經費。 (2)7669019600 - 退除役官兵退休給付 [1]退休及贍養官兵薪給 01 109-109 公務人員退休撫 挹注公務人員退休撫卹基金 - 卹基金 財務缺口及軍職退休人員因 年金改革節省退撫給付挹注 公務人員退休撫卹基金經費 。 2.對個人之捐助 - 4050 對學生之獎助 - (1)6369010300 - 榮民醫療照護 [1]醫事人力培訓與專業教育 01 經常性 國防醫學院代訓 委託國防醫學院代訓學生所 - 訓練 醫學系及護理學 需學雜費及補助各公私立醫 系公費生及各醫 學校院醫學系公費生培育經 學校院醫學系公 費。 費生 112 兵輔導委員會 分析表 109年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 3,194 46,477,435 - 1,125 46,481,754 3,194 10,407,150 - 1,125 10,411,469 3,194 - - - 3,194 3,194 - - - 3,194 3,194 - - - 3,194 - - - 1,125 1,125 - - - 1,125 1,125 - - - 1,125 1,125 - 10,407,150 - - 10,407,150 - 6,020 - - 6,020 - 6,020 - - 6,020 - 10,401,130 - - 10,401,130 - 10,401,130 - - 10,401,130 - 36,070,285 - - 36,070,285 - 38,999 - - 38,999 - 38,999 - - 38,999 - 38,999 - - 38,999 113 國軍退除役官 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 4055 社會保險負擔 - (1)6169010400 - 榮民及榮眷健康保險 [1]榮民健康保險 01 經常性 榮民、榮民遺眷 補助應付全民健康保險費。 - 家戶代表 [2]榮眷健康保險 02 經常性 榮民之眷屬 補助應付全民健康保險費百 - 分之七十。 [3]榮民健保醫療部分負擔 03 經常性 榮民、榮民遺眷 補助榮民全民健康保險部分 - 家戶代表 負擔醫療經費。 4070 公費就養及醫療補助 - (1)6369010300 - 榮民醫療照護 [1]被棄養一般民眾及榮民( 01 經常性 一般民眾、榮民 補助各榮分院收容被棄養精 - 遺)眷精神病患等醫療補助 及榮眷 神病患伙食費及公費就養榮 民入住榮家防疫檢驗費、就 醫醫療補助等經費。 [2]長期照顧與身心障礙醫療 02 經常性 榮民 補助失能、失智榮民所需衛 - 復健服務 材等、及身心障礙、生理機 能障礙與孱弱榮民所需各項 醫療輔具等經費。 (2)6369010800 - 榮民安養及養護 [1]就養榮民給與 01 經常性 就養榮民 就養榮民給與。 - [2]就養榮民養護材料費 02 經常性 就養榮民 就養榮民所需養護材料等經 - 費。 4075 差額補貼 - (1)6369010100 - 一般行政 [1]森保處及職訓中心差額補 01 經常性 森保處及職訓中 對森保處及職訓中心退休人 - 貼 心已退休人員 員89年4月26日退撫新制實 施前任職年資之優惠存款利 息差額補助。 (2)7669019600 - 退除役官兵退休給付 [1]退休及贍養官兵眷屬各項 02 經常性 退除役官兵 退休及贍養官兵優惠存款利 - 補助 息差額補助。 (3)7669019600 - 退除役官兵退休給付 [1]退休及贍養官兵眷屬各項 01 經常性 退除役官兵眷屬 退休及贍養官兵眷屬水電費 - 補助 等價差補助。 114 兵輔導委員會 分析表 109年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 9,365,304 - - 9,365,304 - 9,365,304 - - 9,365,304 - 5,036,584 - - 5,036,584 - 1,480,246 - - 1,480,246 - 2,848,474 - - 2,848,474 - 6,497,896 - - 6,497,896 - 83,651 - - 83,651 - 3,056 - - 3,056 - 80,595 - - 80,595 - 6,414,245 - - 6,414,245 - 6,401,469 - - 6,401,469 - 12,776 - - 12,776 - 19,626,796 - - 19,626,796 - 20,377 - - 20,377 - 20,377 - - 20,377 - 19,102,000 - - 19,102,000 - 19,102,000 - - 19,102,000 - 504,419 - - 504,419 - 504,419 - - 504,419 115 國軍退除役官 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 4085 獎勵及慰問 - (1)6369010100 - 一般行政 [1]退休人員年節慰問金 01 經常性 退休人員 本會及所屬單位退休人員年 - 節慰問金。 (2)6269010900 - 退除役官兵服務救助與照顧 [1]國軍單身退員宿舍服務與 01 經常性 國軍單身退員 國軍單身退員三節加菜金。 - 管理 4090 其他補助及捐助 - (1)6369010800 - 榮民安養及養護 [1]就養榮民住院年節慰問 01 經常性 就養榮民住院者 就養榮民兼服務幹部及住院 - 榮民年節慰問。 (2)6269010900 - 退除役官兵服務救助與照顧 [1]清寒榮民子女就學補助 01 經常性 清寒榮民子女 清寒榮民子女就學補助。 - [2]志工服務照護榮民作業 02 經常性 志願服務組長、 補助訪查作業交通、誤餐及 - 服務員 夜間緊急出勤費用。 [3]榮民榮眷遺眷急難救助及 03 經常性 生活艱困榮民、 辦理榮民生活艱困、傷害、 - 慰問 遺眷及遺孤 重病及亡故急難救助慰問, 清寒散居榮民及遺眷個案救 助、清寒榮民三節慰問、清 寒榮民遺孤三節慰問、就養 遺眷救助、清寒榮民遺眷三 節慰問、遺眷喪葬慰問及散 居就養榮民遠距照顧服務。 [4]八二三參戰義務役官兵年 04 經常性 參加八二三及六 對曾參加八二三及六一九戰 - 節慰問 一九戰役之義務 役之義務役官兵(含金馬自 役官兵 衛隊)未就養榮民之三節慰 問。 116 兵輔導委員會 分析表 109年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 1,293 - - 1,293 - 1,080 - - 1,080 - 1,080 - - 1,080 - 213 - - 213 - 213 - - 213 - 539,997 - - 539,997 - 1,806 - - 1,806 - 1,806 - - 1,806 - 538,191 - - 538,191 - 15,068 - - 15,068 - 129,378 - - 129,378 - 303,060 - - 303,060 - 90,685 - - 90,685 117 本頁空白 118 國軍退除役官兵輔導委員會 派員出國計畫預算總表 中華民國109年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 6 172 3,118 6 172 3,118 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 6 172 3,118 6 172 3,118 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 119 國軍退除役官 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一.定期會議 01 出席國際會議 - 80 美國 出席美國退伍軍團協會 7 2 98 95 阿拉斯加區會年會。 02 出席國際會議 - 80 美國 出席美國海外作戰退伍 7 2 104 93 軍人協會太平洋區會年 會。 03 出席國際會議 - 80 美國 出席美國海外作戰退伍 12 3 394 211 軍人協會年會及訪視榮 光會。 04 出席國際會議 - 80 美國 出席美國退伍軍人協會 12 3 394 211 年會及訪視榮光會。 05 出席國際會議 - 80 美國 出席美國退伍軍團協會 12 3 394 211 年會及訪視榮光會。 06 出席國際會議 - 80 美國 出席美國傷殘退伍軍人 12 3 394 259 協會100週年年會及訪 視榮光會。 120 兵輔導委員會 -開會、談判 109年度 單位:新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 7 20 213 退除役官兵服務 美國 103.04 2 221 救助與照顧 美國 105.04 1 114 美國 107.04 2 171 7 20 217 退除役官兵服務 泰國 103.06 2 95 救助與照顧 泰國 105.06 1 41 泰國 107.06 2 78 12 55 660 退除役官兵服務 美國 105.06 2 449 救助與照顧 美國 106.07 3 634 美國 107.07 3 554 12 55 660 退除役官兵服務 美國 105.08 2 596 救助與照顧 美國 106.08 3 570 美國 107.08 3 575 12 55 660 退除役官兵服務 美國 105.08 2 494 救助與照顧 美國 106.09 3 469 美國 107.08 3 672 12 55 708 退除役官兵服務 - - 救助與照顧 - - - - 121 國軍退除役官 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 因公派員赴大陸計畫80 大陸 訪查大陸地區高額遺產繼 109.09 - 109.09 8 2 承人。 02 因公派員赴大陸計畫80 大陸 上半年赴大陸地區辦理定 109.04 - 109.06 12 7 居大陸榮民指紋驗證、協 助因病滯留大陸之就養榮 民辦理長期居住及訪查長 居大陸地區之就養榮民。 03 因公派員赴大陸計畫80 大陸 下半年赴大陸地區辦理定 109.09 - 109.11 12 7 居大陸榮民指紋驗證、協 助因病滯留大陸之就養榮 民辦理長期居住及訪查長 居大陸地區之就養榮民。 122 兵輔導委員會 畫預算類別表 109年度 單位:新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有,說明其拜會內容 37 84 10 131 退除役官兵服務 無 救助與照顧 120 575 38 733 榮民安養及養護 無 120 575 38 733 榮民安養及養護 無 123 國軍退除役官 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 經 常 分類 職能 受僱人員報酬 商品及勞務購買支出 債務利息 土地租金支出 別分類 總 計 85,961,075 1,818,867 - 412 01 一般公共事務 2,540,983 138,255 - - 04 教育 303 13,432 - - 05 保健 980 265,413 - - 06 社會安全與福利 83,418,809 1,401,767 - 412 07 住宅及社區服務 - - - - 10 農、林、漁、牧業 - - - - 12 運輸及通信 - - - - 124 兵輔導委員會 濟性綜合分類表 109年度 單位:新臺幣千元 支 出 經 常 移 轉 對家庭及民間 經常支出合計 對企業 對政府 對國外 非營利機構 - 36,073,479 3,408,549 70 127,262,452 - 21,457 404,748 - 3,105,443 - - - - 13,735 - 122,650 2,999,248 - 3,388,291 - 35,929,372 - 70 120,750,430 - - - - - - - 4,553 - 4,553 - - - - - 125 國軍退除役官 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 投 資 及 增 資 資 職能 別分類 對營業基金 對非營業特種基金 對民間企業 對企業 總 計 - 563,675 - 1,125 01 一般公共事務 - - - - 04 教育 - - - - 05 保健 - - - 1,125 06 社會安全與福利 - 563,675 - - 07 住宅及社區服務 - - - - 10 農、林、漁、牧業 - - - - 12 運輸及通信 - - - - 126 兵輔導委員會 濟性綜合分類表 109年度 單位:新臺幣千元 支 出 本 移 轉 對家庭及民間 土地購入 無形資產購入 對政府 對國外 非營利機構 - 1,485 - - - - - - - - - - - - - - 1,485 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127 國軍退除役官 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 固 定 資 本 職能 別分類 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 總 計 - 387,159 - 22,600 01 一般公共事務 - - - - 04 教育 - - - - 05 保健 - - - - 06 社會安全與福利 - - - - 07 住宅及社區服務 - 386,709 - - 10 農、林、漁、牧業 - - - - 12 運輸及通信 - 450 - 22,600 128 兵輔導委員會 濟性綜合分類表 109年度 單位:新臺幣千元 支 出 形 成 總 計 資本支出合計 資訊軟體 機器及其他設備 土地改良 17,806 50,740 - 1,044,590 128,307,042 17,806 16,824 - 34,630 3,140,073 - - - - 13,735 - 1,980 - 4,590 3,392,881 - 31,936 - 595,611 121,346,041 - - - 386,709 386,709 - - - - 4,553 - - - 23,050 23,050 129 本頁空白 130 國軍退除役官兵輔導委員會 跨年期計畫概況表 中華民國109年度 單位:新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 107及以 108年度 109年度 110及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 高雄榮民總醫院 107-112 73.35 - - 5.64 67.71 1.行政院107年8月17 屏東大武分院新 日院臺榮字第1070 建計畫 028746號函核定計 畫。 2.本計畫109年度預 算編列於「醫療作 業基金」計畫項下 「高雄榮民總醫院 屏東大武分院新建 計畫」5.64億元。 臺南及雲林榮家 103-110 19.89 6.89 1.90 3.00 8.10 1.行政院106年2月21 家區設施環境總 日院臺榮字第1060 體營造中程計畫 005362號函核定修 正計畫。 2.本計畫109年度預 算編列於「營建工 程」計畫項下「臺 南及雲林榮家家區 設施環境總體營造 中程計畫」3億元 。 提升失智照顧量 109-112 11.30 - - 0.16 11.14 本計畫109年度預算 能長照忘我園區 編列於「營建工程」 中程計畫 計畫項下「提升失智 照顧量能長照忘我園 區中程計畫」0.16億 元。 131 國軍退除役官 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 1,980 合計 - - 1,980 1.6369010300 - - 榮民醫療照護 1,980 (1)醫事人力培訓與專業教 109-109 委託國防醫學院代訓醫學系公費生購 - - 育訓練 置所需教學用設備1,980千元。 132 兵輔導委員會 分析表 109年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 - 1,980 - 合計 1,980 - 1,980 - 1.6369010300 1,980 榮民醫療照護 費生購 - 1,980 - (1)醫事人力培訓與專業教 1,980 。 育訓練 133 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 一、通案決議部分 一 108 年度總預算案針對各機關及所屬通案刪減用途別 遵照決議辦理。 項目決議如下: 1.減列政令宣導費5%。 2.減列委辦費(不含法律義務支出)3%。 3.減列軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦 公器具養護費、設施及機械設備養護費4%。 4.減列大陸地區旅費30%。 5.減列國外旅費及出國教育訓練費(不含法律義務支 出)5%。 6.減列設備及投資(不含資產作價投資)5%。 7.減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助(不含 法律義務支出)4%。 8.對地方政府之補助(不含法律義務支出及一般性補 助款)3%。 9.前述1至5項允許在業務費科目範圍內調整。 10.前述7至8項允許在獎補助費科目範圍內調整。 11.前述1 至8 項若有特殊困難無法依上開原則調 整 者,可提出其他可刪減項目,經主計總處審核同意 後予以代替補足。 12.如總刪減數未達240億元(約1.19%),另予補足。 108 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項 目如下: 1.政令宣導費:統刪5%,其中國立故宮博物院、銓敘 部、審計部、內政部、消防署及所屬、移民署、建 築研究所、空中勤務總隊、領事事務局、北區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、 國民及學前教育署、國立公共資訊圖書館、國立教 育廣播電臺、工業局、加工出口區管理處及所屬、 交通部、中央氣象局、原子能委員會、放射性物料 管理局、林務局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫 局及所屬、毒物及化學物質局、新竹科學工業園區 管理局、中部科學工業園區管理局改以其他項目刪 減替代,科目自行調整。 134 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 2.委辦費:除法律義務支出不刪外,其餘統刪3%,其 中國家安全會議、行政院、國立故宮博物院、檔案 管理局、中央選舉委員會及所屬、審計部、內政部、 消防署及所屬、移民署、國防部所屬、國庫署、國 家教育研究院、觀光局及所屬、農業藥物毒物試驗 所、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、 中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代, 科目自行調整。 3.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器 具養護費、設施及機械設備養護費:統刪4%,其中 行政院、主計總處、公務人力發展學院、國立故宮 博物院、國家發展委員會、檔案管理局、公平交易 委員會、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員 會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市 審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、 內政部、警政署及所屬、消防署及所屬、外交及國 際事務學院、國防部所屬、賦稅署、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及 所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、 國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國立公 共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究 院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、 矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、 臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、 臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高 雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣 高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察 署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方察署、臺 灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗 栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地 方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢 察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、 臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣 135 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮 地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方 檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金 門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方 檢察署、調查局、工業局、中小企業處、加工出口 區管理處及所屬、交通部、民用航空局、中央氣象 局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 鐵道局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、 水土保持局、特有生物研究保育中心、臺南區農業 改良場、漁業署及所屬、新竹科學工業園區管理局、 海巡署及所屬改以其他項目刪減替代,科目自行調 整。 4.大陸地區旅費:統刪30%,其中行政院、國立故宮博 物院、國家發展委員會、役政署、移民署、空中勤 務總隊、國庫署、關務署及所屬、教育部、國民及 學前教育署、國家圖書館、國家教育研究院、工業 局、標準檢驗局及所屬、中小企業處、交通部、中 央氣象局、觀光局及所屬、鐵道局及所屬、原子能 委員會、放射性物料管理局、農業委員會、林務局、 林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業 藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改 良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、 農糧署及所屬、衛生福利部、中央健康保險署、新 竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理 局、金融監督管理委員會、銀行局、檢查局改以其 他項目刪減替代,科目自行調整。 5.國外旅費及出國教育訓練費:除法律義務支出不刪 外,其餘統刪5%,其中國家安全會議、行政院、主 計總處、人事行政總處、公務人力發展學院、國立 故宮博物院、國家發展委員會、檔案管理局、客家 委員會及所屬、中央選舉委員會及所屬、公平交易 委員會、考選部、銓敘部、國家文官學院及所屬、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休 撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、警政署及 136 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 所屬、役政署、移民署、建築研究所、空中勤務總 隊、外交部、領事事務局、外交及國際事務學院、 國防部、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、 北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及 所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、 國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究 院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、 矯正署及所屬、行政執行署及所屬、臺灣高等檢察 署、調查局、工業局、標準檢驗局及所屬、中小企 業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、 交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、職 業安全衛生署、僑務委員會、原子能委員會、放射 性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、 水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗 所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物 試驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、花蓮區農 業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、農糧署及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗 所、環境保護人員訓練所、科技部、新竹科學工業 園區管理局、中部科學工業園區管理局、金融監督 管理委員會、銀行局、檢查局改以其他項目刪減替 代,科目自行調整。 6.設備及投資:除資產作價投資不刪外,其餘統刪5%, 其中立法院、司法院、最高法院、最高行政法院、 臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等 行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財 產法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺 南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花 蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、 臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗 地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、 臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義 地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、 137 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮 地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、 臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福 建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連 江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市 審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、 警政署及所屬、中央警察大學、國防部所屬、財政 部、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、關 務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、 國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播 電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法 醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及 所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢 察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分 署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察 署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分 署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、 臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣 新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中 地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方 檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察 署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、 臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣 花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆 地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察 署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江 地方檢察署、調查局、經濟部、工業局、中央氣象 局、運輸研究所、公路總局及所屬、水產試驗所改 以其他項目刪減替代,科目自行調整。 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助:除法律義 務支出不刪外,其餘統刪4%,其中司法院、內政部、 營建署及所屬、警政署及所屬、經濟部、交通部、 僑務委員會、水土保持局、漁業署及所屬、動植物 138 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 防疫檢疫局及所屬、環境保護署、文化部、新竹科 學工業園區管理局改以其他項目刪減替代,科目自 行調整。 8.對地方政府之補助:除法律義務支出及一般性補助 款不刪外,其餘統刪3%,其中消防署及所屬、役政 署、動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替 代,科目自行調整。 9.財政部國庫署「國債付息」減列35億元,科目自行 調整。 二 我國研發經費及中央政府科技預算均逐年遞增,研發 本會所屬醫療機構之醫學臨床與研究計畫,悉配合 投入呈成長趨勢。近年我國專利核准件數已有增加, 政府政策辦理。 被引用率雖曾成長,然近年呈遞減趨勢,且技術建設 之世界排名下滑,技術輸入金額仍遠逾技術輸出金 額。細究各產業技術輸出入相抵之貿易餘額,以「電 子零組件製造業」及「電腦、電子產品及光學製品製 造業」等高科技產業之逆差金額最高,反映出我國高 科技產業以代工製造為主之產業結構特性。為使逐年 遞增之科研經費投入充分發揮成效,建請應強化科技 創新能力及研發成效之應用,以提升我國關鍵技術之 自主程度,進而提升我國產業競爭力。 三 目前我國各項社會保險委託保險人辦理之行政經費, 本項非本會主管業務。 雖均由政府負擔,惟囿於法令規範或預算編列形式不 同等,致經費負擔機關、預算編列方式與補助標準等 迥異,建請行政院應研謀改善;此外,社會保險應建 立獨立自主、兼具公平性、效率性與減少經濟負面效 果之財務責任制度,政府如於負擔保險費及補助虧損 之外,尚須全額負擔保險之行政經費,建請檢討其合 理性及是否具有效撙節之誘因等問題。 四 我國國內投資成長動能趨緩,占GDP比重長期偏低, 本項非本會主管業務。 近年亦未有效提升公共投資;另在經濟全球化效應影 響下,各國皆積極利用外人直接投資帶動經濟發展, 139 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 惟我國招商引資成效亦未臻理想,建請行政院應積極 改善國內投資環境,以發展國內產業並吸引外商投資。 五 近年中央政府資訊業務委外程度居高不下,又資訊系 本會因應民眾需求,積極檢討現有資訊系統之服務 統建置多未考量民眾需求,致網路之公民參與情形欠 形式及內容,於 105 年 11 月啟用新版全球資訊網, 佳,要求各機關應積極檢討現有資訊系統之服務形式 至 108 年 6 月底新版全球資訊網已有 2,800 萬人次 及內容,適時了解使用者需求,俾提升民眾使用意願, 瀏覽。除建置線上服務專區,計有證件申辦及換發、 落實電子治理之願景。 申辦進度查詢、就業服務、就學服務、職業訓練及 線上報名等 6 項子選單,並於 3 年內由 12 項線上作 業擴充至 17 項外,亦將退除役官兵優惠店家分類整 合於單一網區,以更加符合使用者需求,提升民眾 使用意願。 六 財團法人法將於108年2月1日施行。該法制定前,行政 一、本會主管監督之財團法人榮民榮眷基金會,屬 院所屬各機關係依據民法有關規定,各自訂定財團法 政府 100%捐助之財團法人,每年度之效益評 人設立許可及監督要點。依據民法第32條,主管機關 估,由本會依相關規定編製營運及資金運用併 得檢查財團法人之財產狀況,及其有無違反許可條件 入決算書,送立法院審議。 與其他法律之規定。惟長期以來,各主管機關對於民 二、本會依據國軍退除役官兵輔導委員會審查退 間捐助財團法人之管理強度與密度不一,各主管機關 除役官兵福利服務業務財團法人設立許可監督 派員實地查核之頻率差異甚大,查核報告亦未全數於 要點第 20 點規定,對財團法人每 3 年至少須實 網站公開。 地查核 1 次,查核報告全數於網站公開。 爰要求行政院督促各主管機關,強化辦理財團法人業 三、本會 103 至 107 年度主管財團法人家數及實地 務實地查核,確保其支出與活動符合設立之公益目 查核情形統計表,已於 108 年 4 月 10 日函 的。並彙總各主管機關至107年底止許可設立之財團法 復法務部。 人家數,及各主管機關於103至107年度間,每年度實 地查核政府捐助財團法人、民間捐助財團法人之家 數,於108年6月底前以書面報告送交立法院財政委員 會、司法及法制委員會。 七 行政院訂定之「教育文化公益慈善機關或團體免納所 一、本會主管監督之財團法人榮民榮眷基金會,屬 得稅適用標準」,為所得稅法第4條第1項第13款之授 政府 100%捐助之財團法人,並未有與捐贈人 權性規定。自68年7月19日訂定以來,歷經8次修正, 或關係人相互間交易而有利益回流或變相盈餘 最近一次修正於102年2月26日發布。 分配之情形。 依據免稅標準規定,教育文化公益慈善機關或團體每 二、本會 104 至 106 年度未有核發主管財團法人榮 140 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 年度用於與其創設目的有關活動之支出,不低於基金 民榮眷基金會報送結餘款使用計畫同意函。 孳息及其他收入60%,即享有免稅資格;即使未達此 標準,主管機關仍多核發同意函予以展延4年,長此以 往造成稅收損失龐鉅,且公益績效不明,迭遭外界詬 病。 有鑑於部分機關或團體涉及關係人交易、投資股票成 為集團控股機構,或未積極從事創設目的活動等不符 公益目的濫用免稅資格之情事,財政部已於107年1月 18日預告修正免稅標準第2 條規定,未來將規範機關 或團體與其捐贈人或其關係人不得藉相互間交易而有 利益回流或變相盈餘分配之情形,與規範投資主要捐 贈人及其關係企業股票之限制,並將支出比率規定改 為按年度收入規模分級,最高可達80%。然該修正草 案於107年3月19日預告期結束後,截至107年底止,行 政院尚未核定發布,導致部分團體濫用免稅資格之情 形繼續惡化。 爰要求行政院於108年6月底前,彙總各主管機關於 104至106年度核發同意函予教育、文化、公益、慈善 機關或團體之總家數,及經主管機關查明同意之使用 計畫支出總金額,以書面報告送交立法院財政委員 會。107年度以後各年度之資料,並應於次年12月底前 送交立法院財政委員會。 八 各公務機關於辦理各項業務時,若有購置禮品或紀念 遵照決議辦理。 品之需要,除應符合相關法規辦理外,應優先採購臺 灣製產品。 九 衛生福利部及金融監督管理委員會近年來致力推動高 本項非本會主管業務。 齡者及身心障礙者安養信託業務,以保障身心障礙者 在其直系親屬、撫養者年邁時,或高齡者於晚年期間 的經濟安全,透過信託維持財產獨立,保障其生活、 教育、安養、醫療等面向受到應有之照顧。截至107 年6月底止,已有25家信託業者提供安養信託之相關商 品,累計安養信託契約之受益人人數15,276人,累計 141 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 信託財產本金達新臺幣136億元。 有鑑於企業經營者經常利用其優越的經濟地位,訂定 有利於己而不利於消費者的契約條款,造成締約雙方 當事人地位不平等。為積極保障消費者之權益,依據 金融消費者保護法第7條,金融服務業與金融消費者訂 立提供金融商品或服務之契約,應本公平合理、平等 互惠及誠信原則。金融監督管理委員會亦訂有個人購 屋貸款、個人購車貸款、信用卡、消費性無擔保貸款 等多個定型化契約範本與其應記載及不得記載之事 項,落實保障金融消費者之權益。 然截至107年底止已有高齡者安養信託契約參考範 本,惟尚無身心障礙者安養信託契約範本,爰此要求 金融監督管理委員會應於108年5月底前完成身心障礙 者安養信託契約範本,並儘速公告周知。 二、省市地方政府決議部分 一 依據財政收支劃分法及中央對直轄市及縣市政府補助 本會無對直轄市或縣市政府計畫型補助事項。 辦法,中央對直轄市及縣市政府之補助,區分為一般 性補助款、計畫型補助款與專案補助款等3類。經查, 中央對直轄市及縣市政府一般性及專案補助款之分配 方式與歷年金額,已揭露於行政院主計總處網站;然 而編列於各部會單位預算或附屬單位預算之計畫型補 助,則未有一致性之揭露格式,於政府資料公開之層 面顯有不足,更不利外界了解中央對直轄市及縣市政 府補助之全貌。 爰要求行政院督導所屬部會,於各部會網站自行揭露 每年度對直轄市或縣市政府計畫型補助情形。編列於 單位預算之補助款應依據工作計畫、編列於附屬單位 預算之補助款應依據業務計畫詳列金額,自108年度起 於每年4月底前揭露前一年度補助情形,並向立法院財 政委員會提出書面報告。 三、外交及國防委員會新增通過決議部分 一 第1目「醫學臨床教學研究」凍結2,000萬元,俟國軍 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 142 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 出書面報告後,始得動支。 動支。 二 第4目「退除役官兵服務救助與照顧」凍結250萬元, 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 員會提出書面報告後,始得動支。 動支。 三 第5目「一般行政」-「辦理榮民工程公司清理計畫」 本會已完成書面報告,並於 108 年 1 月 31 日以輔 凍結300萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院 計字第 1080009621 號函送大院辦理解凍事宜。 外交及國防委員會提出書面報告後,始得動支。 四 我國衛生福利部國民健康署「老人防跌」衛教宣導所 本會各榮家照顧高齡長者,執行預防跌倒係榮家重 示,老人家防止跌倒,除須規律運動以加強下肢肌力 要工作,具體作為包括維護環境安全、改善疾病與 外,更須重視居家環境中之照明亮度,並於行走過程 藥物管理、 辦理防跌課程宣導及訓練、 配 合 評 鑑 中以和緩為主。國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽 指標定期分析改善及強化照明設施等。本會持續加 國民之家專責榮民長輩服務照顧,尤應重視「跌倒防 強高齡友善及老人防跌預防作為,並已納入 108 年 制」相關作為。請國軍退除役官兵輔導委員會除配合 2 月 27 日立法院第 9 屆第 7 會期外交及國防委員會 衛生福利部各項老人防跌作為外,更應加強環境照明 業務報告。 亮度等設施以維生活安全、推廣適合長者之運動,以 增加年長者肌耐力;並應將老人防跌納入員工教育訓 練,持續向住民長輩宣導,掌握相關辦理成效,以強 化住民長輩防跌觀念,維護長者健康,並將加強高齡 友善及老人防跌預防作為之情形,列入往後業務報告 內。 五 國軍退除役官兵輔導委員會透過自辦、委外、補助、 本會已完成書面報告,並於 108 年 7 月 15 日以輔 行政委託等方式,舉辦多場職訓班隊、技能訓練課程, 業字第 1080052545 號函送大院。 惟檢視其成效,仍有改進空間。爰請國軍退除役官兵 輔導委員會檢討辦理高階職訓課程及轉職輔導之作 法,於下會期向立法院外交及國防委員會提出書面報 告。 六 經查國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構,有關 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 1 日以輔醫 契約雇用護理人員每月平均薪資,醫學中心為4萬5千 字第 1080010220 號函送大院。 143 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 餘元、區域醫院為4萬6千餘元、地區醫院則為4萬9千 餘元,顯見雖然職務相同,但卻有不同薪資的聘用標 準。爰要求退輔會提出相關薪資支給差異之原因,並 於下會期提出書面報告。 七 國軍退除役官兵輔導委員會於全省各地設有16所榮民 本會高度重視委外人力勞動權益保障,除已爭取提 之家,護理人員及照服員多為勞務委外性質,經查委 升薪資外,亦要求各榮家建立友善職場(含工作友 外人力更替頻繁,大多數居住在榮家均為年長者,與 善、生活友善及對待友善)觀念與制度,改善工作環 照服員長期相處,已建立良好信任關係,若照服員更 境,建構和諧工作氛圍,以增強留任誘因與降低人 替頻率過高,恐造成榮民適應不良、溝通困難等情形。 員流動率,精進服務照顧整體成效。 請國軍退除役官兵輔導委員會各榮家應建立友善職 場、改善工作環境,以增強留任誘因,維護照服品質, 並應督促勞務委外廠商確實保障渠等勞動權益,提高 薪資所得,以降低人員流動率,提升服務效能。 八 國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院整併,係期待藉 本會已完成書面報告,並於 108 年 5 月 29 日以輔 由三大榮總整合帶領其餘12家分院,共享醫療資源, 醫字第 1080041248 號函送大院。 提升各分院醫療品質。其中藥衛材、儀器設備透過集 中聯合採購的方式,可以達到降低成本及永續經營的 目標,厚植競爭優勢。然而三大榮總與12家分院的經 營成本與健保點值不同,在集中採購上應採納各分院 之實際需求,故國軍退除役官兵輔導委員會應督導各 榮總在辦理各級榮院藥品集中採購時必須彙整納入各 分院之藥品採購需求,並於6個月內向立法院外交及國 防委員會提供辦理情形之書面報告。 九 國軍退除役官兵輔導委員會以往訂立年度重要施政計 108 年度關鍵績效指標已於 108 年 2 月 27 日以輔綜 畫皆會擬定關鍵績效指標,作為施政計畫實施效果之 字第 1080012213 號函送大院,另 109 年度關鍵績 衡量。然108年度卻將此關鍵績效指標移除,只列出計 效指標已納入 109 年度預算書供參。 畫與實施內容,完全無法評估管考施政績效以供預算 審查之參考。尤其國軍退除役官兵輔導委員會108年度 總預算扣除退休撫卹給付支出項目後尚有269億元預 算,沒有設立績效指標將無法明確了解施政效果。基 於衡量工作成效,國軍退除役官兵輔導委員會應提供 144 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 108年度關鍵績效指標供立法院參酌,且未來編制年度 預算書必須敘明年度關鍵績效指標。 十 退輔會自107年7月1日起施行「促進退除役官兵穩定就 本會已完成書面報告,並於 108 年 3 月 15 日以輔 業方案」,係為激勵退除役官兵就業意願,培養專業 業字第 1080020227 號函送大院。 技能,強化訓用合一,促進長期就業,惟試辦迄今成 效尚未彰顯。爰請國軍退除役官兵輔導委員會針對「促 進退除役官兵穩定就業方案」之執行成效檢討與策 進,於下會期向立法院外交及國防委員會提出書面報 告。 十一 國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」,原列 一、本會轉投資天然氣公司均為民營公司,業務主 49億7,564萬2千元,主要除用以辦理退輔會各項行政 管機關係經濟部能源局。 業務外,有關退輔會轉投資之各類事業管理督導等行 二、對於工業鍋爐轉換天然氣,本會基於公股立 政工作也包含在其工作計畫內。經查有關事業管理方 場,已函請各轉投資天然氣公司於董事會提案 面,退輔會轉投資全台天然氣公司共計15家,其性質 決議,對於營業區內工業鍋爐業者依經濟部公 屬於獨占公用事業,故對於政府之政策推動本就應配 告之「補助直轄市縣市政府辦理工業鍋爐改善 合執行。尤其中央政府正積極推動空氣污染防制,並 作業要點」向公司申裝天然氣,給予裝置費 95 與地方政府配合全力提升空氣品質,除減煤、降載與 折優惠。 電力設備機組更新外,還包括重油鍋爐汰換為燃氣管 線等。其中經濟部工業局已配合政府空污防制政策, 於107年4月擬定相關補助要點,由空污及石油基金共 同負擔補助業者換裝燃氣鍋爐之部分費用。爰此立法 院於審查107及108年度退輔會預算時提出相關主決 議,要求退輔會須提出可行方案,針對重油鍋爐汰換 為燃氣鍋爐所需的換裝管線費用,應配合政府政策推 動,協調轉投資之天然氣業者,就管線舖設及天然氣 費率費用,擬定相關優惠補助計畫。但退輔會身為全 台轉投資天然氣之主管機關,至目前為止仍未提出「積 極且可行之處理方案」,顯示退輔會除未重視立法院 決議外,更是推諉卸責無視空氣污染防制已是全民共 識,必須跨部會一起推動,但至目前卻未提出任何因 應作為。爰此,要求退輔會針對管線舖設及天然氣費 率費用,須於下會期擬定相關優惠補助計畫及完整配 145 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 套方案。 四、委員會審查決議部分 一 國軍退除役官兵輔導委員會第1目「醫學臨床教學研 本會已於 108 年 5 月 20 日向大院外交及國防委員 究」預算編列10億2,503萬4千元,凍結1,000萬元,俟 會提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 21 日函復 國軍退除役官兵輔導委員會就下列各案向立法院外交 准予動支。 及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會第1目「醫學臨床教學研 究」項下「各榮總及其分院臨床教學與研究」預算 編列10億2,503萬4千元,用於挹注各榮民總醫院及其 分院之臨床教學及研究計畫年度獎補助費。由於補 助原則偏重計畫件數,雖有助於提升該等機構之研 究能量,惟在臨床運用於改善醫療照護品質之件數 比率不易有效提升,國軍退除役官兵輔導委員會應 審慎適時檢討補助標準,提供適當誘因,促使各榮 民總醫院及其分院將補助經費導入能有效提升臨床 照護品質之研究,俾提升獎補助費之運用效益。爰 凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 2.為解決醫師過勞的問題,勞動部日前宣布自108年 起,住院醫師正式納入勞動基準法。惟目前勞動基 準法之適用範圍限於私立醫院,各榮民總醫院及其 分院所聘任之住院醫師則不在保障範圍之內;以該 法立法目的觀之,勞動權益不應容許差別待遇。國 軍退除役官兵輔導委員會應研議相關機制以保障各 榮民總醫院及其分院住院醫師之勞動權益。爰針對 國軍退除役官兵輔導委員會第1目「醫學臨床教學研 究」項下「各榮總及其分院臨床教學與研究」預算 編列10億2,503萬4千元中,凍結部分經費,俟國軍退 除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 3.國軍退除役官兵輔導委員會配合國家政策及該會醫 學研究核心範疇,編列10億2,503萬4千元獎補助費, 146 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 補助3所榮民總醫院及其分院從事重大醫學研究計 畫經費。經查,國軍退除役官兵輔導委員會近年挹 注各級榮院之臨床教學及研究計畫之年度獎補助費 金額均逾10億元,由於補助原則偏重計畫件數,雖 有助於提升該等機構之研究能量,惟在臨床運用於 改善醫療照護品質之件數比率不易有效提升。且補 助對象近5年逾半數皆補助予臺北榮民總醫院,未顧 及區域平衡。爰針對第1目「醫學臨床教學研究」項 下「各榮總及其分院臨床教學與研究」預算編列10 億2,503萬4千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官 兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書面 報告並經同意後,始得動支。 4.國軍退除役官兵輔導委員會第1目「醫學臨床教學研 究」項下「各榮總及其分院臨床教學與研究」預算 編列10億2,503萬4千元,主要在支應所屬各榮民總醫 院及其分院之醫學臨床教學研究、培育醫療專才 等。根據國軍退除役官兵輔導委員會提供統計資 料,該會為提升各榮民總醫院及其分院之臨床照護 品質,近年來平均每年挹注獎補助費逾10億元,提 供該等機構培育人才及教學研究。在各榮民總醫院 及其分院近年臨床教學研究成果方面,103至107年 度(截至8月底)期間,研究計畫合計件數已自640 件增至795件,同期間各項研究成果中臨床運用於改 善醫療照護品質之合計件數則介於69件及234件之 間,雖有初步成果,惟103至106年各年度平均占整 體研究計畫件數之比率30.7%,僅約3成。國軍退除 役官兵輔導委員會近年挹注各榮民總醫院及其分院 之臨床教學及研究計畫之年度獎補助費金額均逾10 億元,由於補助原則偏重計畫件數,雖有助於提升 該等機構之研究能量,惟在臨床運用於改善醫療照 護品質之件數比率不易有效提升,國軍退除役官兵 輔導委員會允宜審慎適時檢討補助標準,提供適當 誘因,促使各榮民總醫院及其分院將補助經費導入 能有效提升臨床照護品質之研究,俾提升獎補助費 147 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 之運用效益。爰凍結部分經費,俟國軍退除役官兵 輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書面報 告並經同意後,始得動支。 5.根據國軍退除役官兵輔導委員會提供補助各榮民總 醫院及其分院之原則及相關案件統計資料,鑑於分 配補助額度之計算以前1年研究案件數權重最高,爰 各榮民總醫院及其分院醫療體系均致力於提高研究 計畫件數,以爭取較大之補助份額;相對而言,就 臨床教學研究成果賦予相對較低權重之情況下,對 各榮民總醫院及其分院在改善臨床醫療照護品質方 面之研究較缺乏誘因,致相關案件比率不易提升。 綜上,為有效提升臨床運用於改善醫療照護品質之 件數比率,國軍退除役官兵輔導委員會允宜審慎適 時檢討補助標準並提出改進報告,提供適當誘因, 促使各榮民總醫院及其分院將補助經費導入能有效 提升臨床照護品質之研究,俾提升獎補助費之運用 效益。爰針對第1目「醫學臨床教學研究」預算編列 10億2,503萬4千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役 官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書 面報告並經同意後,始得動支。 6.國軍退除役官兵輔導委員會第1目「醫學臨床教學研 究」編列10億2,503萬4千元,辦理各榮民總醫院及其 分院臨床教學與研究。然查108年之預算編列方式未 如107年分列各榮民總醫院及其分院之研究金額,係 尚未分配完畢,或保留彈性調整之空間,預算編列 是否覈實,應予說明。爰凍結部分經費,俟國軍退 除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 二 國軍退除役官兵輔導委員會提供退除役官兵就學獎 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 助,惟其進修後是否就業達到生涯規劃目標,據審計 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 部資料指出,國軍退除役官兵輔導委員會雖有各榮民 動支。 服務處派員進行訪視,訂有就業追蹤計畫,但是訪視 後脫離追蹤比率逐年升高,顯然就學獎助美意大打折 148 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 扣。爰針對第2目「退除役官兵就學、職訓」項下「退 除役官兵就學獎助」預算編列150萬元中,凍結15萬 元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國 防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 三 國軍退除役官兵輔導委員會第2目「退除役官兵就學、 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 職訓」項下「退除役官兵職業技術訓練」預算編列1,238 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 萬元,凍結100萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會就 動支。 下列各案向立法院外交及國防委員會提出書面報告並 經同意後,始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中 心為全國榮民職業訓練之唯一專責機構,成立迄今 已滿43年,舉凡開辦職類、課程設計、教材準備等 皆已步上軌道,然據審計部指出,該中心未能審慎 認定專任職業訓練師每月應授課時數,即予核定調 減,又有部分月份未達基本授課時數或完全無授課 時數等情事,造成專任職業訓練師基本授課權益受 損,也連帶影響退除役官兵職業技術訓練權益。爰 針對第2目「退除役官兵就學、職訓」項下「退除役 官兵職業技術訓練」中「業務費」之「一般事務費」 預算編列747萬8千元中,凍結部分經費,俟國軍退 除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會第2目「退除役官兵就 學、職訓」項下「退除役官兵職業技術訓練」中「業 務費」之「房屋建築養護費」預算編列100萬7千元, 較107年增加67萬1千元,經查在預算逐年緊縮之客 觀環境下,上揭預算卻不減反增,且預算書未說明 大幅增加的理由,爰凍結部分經費,俟國軍退除役 官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書 面報告並經同意後,始得動支。 3.依據目前「國軍屆退官兵就業輔導措施實施要點」, 屆退官兵在接受訓練後滿6個月就必須退伍,雖然國 軍退除役官兵輔導委員會的專案報告中指出目前提 149 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 早3個月,也就是屆退前9個月開始實施職業適性評 量,但實際就學轉職訓練還是維持在屆退前6個月期 間;6個月的期間十分短暫,若只能用6個月的時間 來訓練轉業的技能,期盼國軍退除役官兵輔導委員 會可以提出更多的彈性方式。爰針對國軍退除役官 兵輔導委員會第2目「退除役官兵就學、職訓」項下 「退除役官兵職業技術訓練」預算編列1,238萬元, 凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 4.國軍退除役官兵輔導委員會辦理退除役官兵職業技 術訓練,係為使退除役官兵能夠於未來順利進入社 會職場,維持經濟並貢獻己力。然據立法院預算中 心評估所示,國軍退除役官兵輔導委員會退除役官 兵職業訓練中心辦理之職業訓練,參訓數次之官兵 占一定之比例;究竟是課程不符實需,抑或求職不 穩定,國軍退除役官兵輔導委員會應詳加調查原 因;爰針對第2目「退除役官兵就學、職訓」項下「退 除役官兵職業技術訓練」預算編列1,238萬元中,凍 結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法 院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始 得動支。 5.國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中 心為全國榮民職業訓練之唯一專責機構,該中心歷 次行政院員額評鑑均表達有人力不足情形,據審計 部指出,係因該中心除辦理退除役官兵職業訓練及 就業服務外,另向勞動部勞動力發展署技能檢定中 心申請辦理全國、學員專案及即測即評等技能檢定 業務,造成人力吃緊。由於委託辦理之全國技能檢 定並無強制性,該中心縱使未提出申請,對學員權 益並無影響,故另行向勞動部申請辦理全國技能檢 定業務之適當性,有待檢討改進。爰針對第2目「退 除役官兵就學、職訓」項下「退除役官兵職業技術 訓練」預算編列1,238萬元中,凍結部分經費,俟國 150 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員 會提出書面報告並經同意後,始得動支。 6.國軍退除役官兵輔導委員會透過自辦、委外、補助、 行政委託方式,舉辦多場次職訓班隊、技能訓練。 然若仔細檢視其就業推介成效,多數仍為技術技能 較低、薪資待遇不高的基礎產業,顯見轉職輔導作 業仍有改進空間。爰針對第2目「退除役官兵就學、 職訓」項下「退除役官兵職業技術訓練」預算編列 1,238萬元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔 導委員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告 並經同意後,始得動支。 四 國軍退除役官兵輔導委員會第2目「退除役官兵就學、 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 職訓」預算編列1,388萬元,凍結100萬元,俟國軍退 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 除役官兵輔導委員會就下列各案向立法院外交及國防 動支。 委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 1.查國軍退除役官兵輔導委員會(下稱退輔會)自107 年7月1日起施行「促進退除役官兵穩定就業方案」, 其中為激勵退除役官兵就業意願,培養專業技能, 強化訓用合一,促進長期就業,以發給「推介就業 穩定津貼」為方案,惟試辦迄今符合「已穩定就業3 個月」之申請條件而提出申請者僅80餘人,相較方 案實施後經退輔會推介成功就業人數不到1成,申請 狀況仍有改進之空間,退輔會應滾動式檢討該津貼 宣傳推廣之成效,以達預期之制度目的。爰針對第2 目「退除役官兵就學、職訓」預算編列1,388萬元中, 凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 2.根據國軍退除役官兵輔導委員會106年服務滿意度 調查,第二類退除役官兵針對國軍退除役官兵輔導 委員會提供就學補助申請及職訓課程之滿意度,分 別有6.6%及8.3%不清楚有相關服務、3.9%及2.6%不 知如何辦理,可見業務單位針對關於就學補助及職 151 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 訓課程資訊的宣傳,仍有進步的空間。為強化服務 品質,爰針對第2目「退除役官兵就學、職訓」預算 編列1,388萬元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官 兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書面 報告並經同意後,始得動支。 3.經查我國退除役官兵經推介後成功就業比例雖從 102年之56.4%提升至106年之89.7%,然就職之後離 職率居高不下,佔比約達50%;另現齡65歲以下之榮 民計有19萬餘人,失業比例亦偏高。國軍退除役官 兵輔導委員會雖於107年推出「促進退除役官兵穩定 就業方案」,但其成效為何尚未可知,是否能夠達 到預定目標亦存疑慮。爰針對第2目「退除役官兵就 學、職訓」預算編列1,388萬元中,凍結部分經費, 俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防 委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 五 國軍退除役官兵輔導委員會第3目「榮民及榮眷健康保 本會已於 108 年 5 月 27 日向大院外交及國防委員 險」項下「榮民健保醫療部分負擔」預算編列28億6,477 會提出書面報告,決議准予動支。 萬6千元,凍結100萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員 會就下列各案向立法院外交及國防委員會提出書面報 告並經同意後,始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會108年度榮民及榮眷健 康保險預估補助人數已逐年減少,其中榮民部分, 由106年35萬3,692人降低至34萬3,413人,減少約1 萬人,然針對補助榮民健保就醫藥品及檢驗項目等 部分負擔費用卻較107年度增加2,000萬元,疑有不合 理之處。爰針對第3目「榮民及榮眷健康保險」項下 「榮民健保醫療部分負擔」預算編列28億6,477萬6 千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委 員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會「榮民及榮眷健康保險」 預算規模逐年遞減,主要係投保人數逐年減少緣 故,但「榮民健保醫療部分負擔」下編列「補助榮 152 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 民健保就醫藥品及檢驗項目等部分負擔費用」4億 3,000萬元,較近3年預算增加2千萬元,該預算卻不 減反增,且預算書未說明大幅增加之理由,顯不符 常理推斷。爰針對第3目「榮民及榮眷健康保險」項 下「榮民健保醫療部分負擔」預算編列28億6,477萬6 千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委 員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 六 審計部針對於國軍退除役官兵輔導委員會為妥善榮民 本會已於 108 年 5 月 20 日向大院外交及國防委員 (眷)醫療服務照顧,編列預算補助健保費或不在全 會提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 21 日函復 民健康保險給付範圍費用等提出看法指出,國軍退除 准予動支。 役官兵輔導委員會在榮民(眷)資料庫並未妥為建立 定期檢核機制,相關控制或稽核制度存有缺漏,且未 配合實際執行情形適時研修相關規定,均有待檢討妥 處。爰針對第3目「榮民及榮眷健康保險」預算編列95 億7,785萬4千元中,凍結100萬元,俟國軍退除役官兵 輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告 並經同意後,始得動支。 七 國軍退除役官兵輔導委員會為照顧為數眾多之榮民、 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 榮(遺)眷及第二類退除役官兵,積極推動志工服務 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 業務,以各地區榮民服務處作平台,除榮民服務處同 動支。 仁外,招募熱心公益之榮民(眷)及社會人士成立榮 欣志工隊,並遴聘志願服務人員,其近年出勤人次、 提供服務時數及服務對象人次均呈增加趨勢。惟各地 榮民服務處之服務人力與主要服務對象之人數比值差 異頗大,工作負擔相對不均,允宜適時調整人力配置, 俾兼顧服務人員勞動權益及服務品質。爰針對第4目 「退除役官兵服務救助與照顧」項下「基本行政工作 維持」預算編列4,656萬2千元中,凍結100萬元,俟國 軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會 提出書面報告並經同意後,始得動支。 153 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 八 國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務救 本會已於 108 年 5 月 27 日向大院外交及國防委員 助與照顧」項下「志工服務照顧榮民作業」預算編列1 會提出書面報告,決議准予動支。 億2,825萬1千元,凍結150萬元,俟國軍退除役官兵輔 導委員會就下列各案向立法院外交及國防委員會提出 書面報告並經同意後,始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會為辦理推動社區志願服 務所需經費,編列業務費716萬2千元。經查,國軍 退除役官兵輔導委員會為照顧為數眾多之榮民、榮 眷及第二類退除役官兵,積極推動志工服務業務, 以各地區榮民服務處作平台,除榮民服務處同仁 外,招募熱心公益之榮民及社會人士成立榮欣志工 隊,並遴聘志願服務人員,其近年出勤人次、提供 服務時數及服務對象人次均呈增加趨勢。惟各地榮 民服務處之服務人力與主要服務對象之人數比值差 異頗大,工作負擔相對不均,國軍退除役官兵輔導 委員會應適時調整人力配置,以兼顧服務人員勞動 權益及服務品質。爰針對第4目「退除役官兵服務救 助與照顧」項下「志工服務照顧榮民作業」中「業 務費」預算編列716萬2千元中,凍結部分經費,俟 國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委 員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務 救助與照顧」項下「志工服務照顧榮民作業」預算 編列1億2,825萬1千元,主要供支應推動社區志願服 務所需經費。根據國軍退除役官兵輔導委員會提供 統計資料,截至107年8月底,所屬榮民服務處轄內 服務對象(包括現存榮民、第二類退除役官兵及榮 眷等)合計數109萬9,952人,實際可運用之服務人力 合計數4,488人,平均每位服務人員所分配之照顧對 象達245人。進一步觀察各地榮民服務處轄內服務對 象人數,以高雄市榮民服務處居首,達16萬6,871 人,新北市榮民服務處15萬4,512人居次,人數最少 者係澎湖縣榮民服務處8,543人。至於平均每位服務 人員所分配之照顧對象則以臺北市榮民服務處481 154 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 人居冠,高雄市榮民服務處446人次之,澎湖縣僅78 人最少,反映各地榮民服務處之服務人力與主要服 務對象之人數比值差異頗大,工作負擔相對不均。 國軍退除役官兵輔導委員會應督促各地榮民服務處 適時檢討調整人力配置,以兼顧服務人員勞動權益 及服務品質。爰凍結部分經費,俟國軍退除役官兵 輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書面報 告並經同意後,始得動支。 3.國軍退除役官兵輔導委員會辦理志工照顧榮民作 業,查志工人數與幹部人數均無變動,工作內容亦 如以往;然較107年,本項預算增加近2千萬元,原 因說明未臻明確,爰針對國軍退除役官兵輔導委員 會第4目「退除役官兵服務救助與照顧」項下「志工 服務照顧榮民作業」預算編列1億2,825萬1千元中, 凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 4.國軍退除役官兵輔導委員會社區服務組長的遴選, 依國軍退除役官兵輔導委員會「社區志願服務人員 招募及運用計畫」規定甄選、遴用,並按「志願服 務法」第16條規定核發「交通、誤餐補助費」。108 年度針對社區服務組長提高相關補助費至每月2萬 4,360元,允宜考量納入勞健保或其他保險機制,或 結合長照2.0專業人員規範及需求之聘僱方向,適時 向行政院及相關機構建議納實。爰針對第4目「退除 役官兵服務救助與照顧」項下「志工服務照顧榮民 作業」預算編列1億2,825萬1千元中,凍結部分經費, 俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防 委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 5.國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務 救助與照顧」項下「志工服務照顧榮民作業」預算 編列1億2,825萬1千元,較106年度增列服務組長相關 出勤費等1萬9,495千元。根據國軍退除役官兵輔導委 員會提供之統計資料,所屬榮民服務處轄內服務對 155 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 象合計數109萬9,952人,實際可運用之服務人力合計 數4,488人,平均每位服務人員所分配之照顧對象達 245人。進一步觀察各地榮民服務處之平均服務人員 所分配之照顧對象,以臺北市榮民服務處481人居 冠,高雄市榮民服務處446人次之,澎湖縣僅78人最 少,反映各地榮民服務處之服務人力與主要服務對 象之人數比值差異頗大,工作負擔相對不均。為兼 顧服務人員勞動權益及服務品質,爰凍結部分經 費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 6.國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務 救助與照顧」項下「志工服務照顧榮民作業」預算 編列1億2,825萬1千元,較107年增加1,949萬5千元, 經查101至106年度期間,辦理志工服務照顧榮民 (眷)業務所編列之預算數介於1億0,339萬1千元及1 億1,243萬7千元之間,決算數則介於1億0,180萬1千 元 至 1 億 0,976 萬 9 千 元 , 執 行 率 約 介 於 93.52% 及 99.85%之間,經費規模略呈減少趨勢,顯然108年度 大幅增加預算規模不甚合理。爰凍結部分經費,俟 國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委 員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 九 國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務救 本會已於 108 年 5 月 27 日向大院外交及國防委員 助與照顧」項下「榮民榮眷遺眷急難救助及慰問」預 會提出書面報告,決議准予動支。 算編列3億0,308萬8千元,凍結100萬元,俟國軍退除 役官兵輔導委員會就下列各案向立法院外交及國防委 員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務 救助與照顧」項下「榮民榮眷遺眷急難救助及慰問」 計畫項下,針對弱勢榮民、榮(遺)眷等編列獎補 助費3億0,305萬8千元,辦理急難救助、慰問等事項。 經查,有關針對弱勢榮民、榮眷、遺眷之就學補助、 急難救助之業務分工方面,高中職(含五專前3年) 以下之就學補助係由國軍退除役官兵輔導委員會公 156 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 務預算支應,大學(含專科4、5年級)以上之獎(助) 學金則由財團法人榮民榮眷基金會辦理。另國軍退 除役官兵輔導委員會公務預算編列榮民、榮眷及遺 眷急難救助經費,財團法人榮民榮眷基金會亦編列 榮民榮眷重大災害救助經費,顯示無論就法規或實 務層面而言,國軍退除役官兵輔導委員會與財團法 人榮民榮眷基金會在榮民、榮眷、遺眷之照顧、救 助業務內涵方面,存在重疊或相近之處。據國軍退 除役官兵輔導委員會表示,該會與財團法人榮民榮 眷基金會針對就學補助及急難救助金等核發業務採 取目前之分工主要原因之一係考量公務預算有限, 不足以支應各類申請人之所需。在國軍退除役官兵 輔導委員會與財團法人榮民榮眷基金會就榮民、榮 (遺)眷之就學補助、急難救助之作業模式,不僅 申請者須瞭解國軍退除役官兵輔導委員會及財團法 人榮民榮眷基金會之分工情形,又在部分項目為避 免申請者重複申請,受理單位需進行相關資料之勾 稽,恐衍生相關作業成本,不利該業務工作效率之 提升及推展。國軍退除役官兵輔導委員會應針對該 會與財團法人榮民榮眷基金會性質相似之業 務項 目,考量組織定位,通盤檢討現行分工模式,俾利 照顧服務業務之推展。爰針對第4目「退除役官兵服 務救助與照顧」項下「榮民榮眷遺眷急難救助及慰 問」預算編列3億0,308萬8千元中,凍結部分經費, 俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防 委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會辦理榮民榮眷急難救助 及慰問,此項業務據立法院預算中心之評估所示, 與財團法人榮民榮眷基金會之業務似有重疊之處, 國軍退除役官兵輔導委員會應就各自角色與工作定 位詳加說明之;爰針對第4目「退除役官兵服務救助 與照顧」項下「榮民榮眷遺眷急難救助及慰問」預 算編列3億0,308萬8千元中,凍結部分經費,俟國軍 退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會 157 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 提出書面報告並經同意後,始得動支。 3.國軍退除役官兵輔導委員會與所屬財團法人榮民榮 眷基金會就榮民、榮(遺)眷之就學補助、急難救 助之作業模式,不僅申請者須瞭解國軍退除役官兵 輔導委員會及基金會之分工情形,又在部分項目為 避免申請者重複申請,受理單位需進行相關資料之 勾稽,恐衍生相關作業成本,不利該業務工作效率 之提升及推展。再者,該筆歲出預算編列數額完全 比照107年度,連辦理人次皆未調整,相較之下,107 年度較106年度預算減列1千萬餘元。因此,基於「落 實零基預算精神強化預算編製作業精進措施」,爰 針對第4目「退除役官兵服務救助與照顧」項下「榮 民榮眷遺眷急難救助及慰問」預算編列3億0,308萬8 千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委 員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 4.國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務 救助與照顧」項下「榮民榮眷遺眷急難救助及慰問」 預算編列3億0,308萬8千元,針對弱勢榮民、榮遺眷 辦理急難救助、慰問等事項。細分有關針對弱勢榮 民、榮眷、遺眷之就學補助、急難救助之業務分工, 高中職以下之就學補助係由國軍退除役官兵輔導委 員會公務預算支應,大學以上之獎學金則由財團法 人榮民榮眷基金會辦理。又參照「108年度國軍退除 役官兵輔導委員會及基金會對弱勢榮民、榮遺眷就 學、生活補救助之業務項目及經費情形」之資料, 顯示國軍退除役官兵輔導委員會與基金會在榮民、 榮眷、遺眷之照顧、救助業務內涵方面,存在重疊 或相近之處。為提升業務工作之效率及發展,爰凍 結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法 院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始 得動支。 5.國軍官兵退除役官兵輔導委員會為架構綿密服務安 全網絡,以19座榮民服務處作為地區資源整合平 158 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 台,並藉此連結國軍退除役官兵輔導委員會所屬機 構、地方政府社福資源以及民間組織。但107年仍出 現遺眷疑似照顧不周等事,顯見退除役官兵服務救 助與照顧業務仍有精進空間。爰針對第4目「退除役 官兵服務救助與照顧」項下「榮民榮眷遺眷急難救 助及慰問」預算編列3億0,308萬8千元中,凍結部分 經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交 及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 十 國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務救 本會已於 108 年 5 月 27 日向大院外交及國防委員 助與照顧」項下「榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談」 會提出書面報告,決議准予動支。 預算編列446萬6千元,凍結50萬元,俟國軍退除役官 兵輔導委員會就下列各案向立法院外交及國防委員會 提出書面報告並經同意後,始得動支。 1.依「國軍退除役官兵輔導委員會所屬服務機構加強 輔導及服務照顧國防部國軍退員宿舍退員作業規 定」第4點規定「各類退員,應由榮服處、榮家盡最 大服務能量及耐心,依勸導難易程度,循序漸進勸 住榮家。」查國軍單身退員宿舍現仍有第一級與第 二級近千名榮民榮眷,尚待勸住。爰針對第4目「退 除役官兵服務救助與照顧」項下「榮民及榮眷生活 輔導宣慰及座談」預算編列446萬6千元中,凍結部 分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外 交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動 支。 2.經查就養榮民安置各榮譽國民之家人數,近年來入 住人數逐年遞減,空置床位增加,就養榮民外住人 數偏高,顯然各地榮民服務處在輔導宣慰及開辦座 談時,並未積極加強宣導並瞭解榮民之需求,以提 升入住榮譽國民之家誘因,落實服務照顧榮民暨有 效運用榮譽國民之家資源。爰針對國軍退除役官兵 輔導委員會第4目「退除役官兵服務救助與照顧」項 下「榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談」預算編列446 萬6千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導 159 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 委員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並 經同意後,始得動支。 十一 國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務救 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 助與照顧」項下「海內外退伍軍人聯繫作業」中「業 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 務費」之「國外旅費」預算編列328萬2千元,預算數 動支。 雖與107年度相同,但經查全球共計有43個海外榮光聯 誼會,該預算經費不僅每年度固定編列,也未詳述預 計前往哪一地區或哪一個榮光聯誼會進行參訪,也未 曾針對歷年固定訪視榮光聯誼會之實質效益為何,提 出說明報告,顯見該預算已淪為例行性海外旅費性 質。為督促該項預算發揮實質效益且要求說明歷次參 訪成效,以監督該預算有效運用,爰凍結50萬元,俟 國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員 會提出書面報告並經同意後,始得動支。 十二 國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務救 本會已於 108 年 5 月 27 日向大院外交及國防委員 助與照顧」項下「海內外退伍軍人聯繫作業」中「獎 會提出書面報告,決議准予動支。 補助費」之「對國內團體之捐助」預算編列388萬元, 其業務計畫內容為維繫與各友我國家退伍軍人事務組 織情誼、參與非政府組織世界退伍軍人活動及鼓勵退 伍軍人參與社會公益,但經查105、106年皆有發生部 分退伍軍人團體以交流參訪團之名參加中國民間或官 方舉辦之交流活動,明顯與補助要點不符。國軍退除 役官兵輔導委員會身為退伍軍人主管機關,對於獎補 助之審定補助應更為謹慎監督,才能讓該預算有效運 用,爰凍結100萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向 立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 十三 國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務救 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 助與照顧」項下「國軍單身退員宿舍服務與管理」預 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 算編列950萬元,凍結100萬元,俟國軍退除役官兵輔 動支。 導委員會就下列各案向立法院外交及國防委員會提出 160 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 書面報告並經同意後,始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務 救助與照顧」項下「國軍單身退員宿舍服務與管理」 預算編列950萬元,用以管理國軍單身退員宿舍。而 相關管理計畫與預期成果付之闕如,不利監督。爰 凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務 救助與照顧」項下「國軍單身退員宿舍服務與管理」 預算編列950萬元,其中「業務費」之「臨時人員酬 金」790萬2千元為自治會長、清潔工作人員補助費 及聯絡人員聯繫服務工作補助費,另「一般事務費」 92萬7千元等。經查立法院於106及107年度預算審查 均曾針對國軍單身退員宿舍退員人數及現居人數差 距過大、水電費過高等不合理現象,要求國防部及 國軍退除役官兵輔導委員會檢討改善相關缺失。然 根據國防部提供資料顯示,截至107年8月底退舍雖 已整併為38處,現居退員677人,但居住總人數高達 1,822人,超過合法居住退員人數1,145人近兩倍之 多,使用房間數也高達2,913間為現居退員人數4.3 倍;另107年1至6月水費為全國人均3.7倍、電費為全 國人均5.24倍。顯見有關國軍單身退員宿舍管理缺失 之改善,仍有待加強。爰凍結部分經費,俟國軍退 除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 十四 國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務救 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 助與照顧」項下「榮民榮眷遺眷急難救助及慰問」針 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 對弱勢榮民、榮(遺)眷等編列「獎補助費」3億0,305 動支。 萬8千元,辦理急難救助、慰問等事項。有關國軍退除 役官兵輔導委員會此事項就學補助、急難救助業務內 涵與所主管之財團法人榮民榮眷基金會存在部分重疊 之處,容待檢討,並應提出報告。爰針對第4目「退除 161 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 役官兵服務救助與照顧」預算編列6億1,407萬3千元 中,凍結100萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始 得動支。 十五 國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」項下「幹 本會已於 108 年 5 月 27 日向大院外交及國防委員 部在職及役男替代役訓練」預算編列376萬9千元,凍 會提出書面報告,決議准予動支。 結50萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會就下列各案 向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意 後,始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」項下 「幹部在職及役男替代役訓練」預算編列376萬9千 元。查108年起規劃徵集480人,然106及107年之實 際進用人數皆未達計畫人數,預算是否覈實?又未 來隨著役男減少,相關業務如何補足人力,應予說 明。爰凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員 會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同 意後,始得動支。 2.因應全募兵制上路,替代役役期及人數均有所調 整,根據內政部役政署預估,107年至109年約有2萬 5,000名(107年規劃員額1萬5,000人、108年7,000人 及109年3,000人),因此有關國軍退除役官兵輔導委 員會編列役男替代役訓練相關預算應有所減少。爰 針對第5目「一般行政」項下「幹部在職及役男替代 役訓練」預算編列376萬9千元中,凍結部分經費, 俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防 委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 十六 國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」項下「辦 本會已於 108 年 5 月 27 日向大院外交及國防委員 理榮民工程公司清理計畫」預算編列19億5,545萬1千 會提出書面報告,決議准予動支。 元,凍結1億元,俟國軍退除役官兵輔導委員會就下列 各案向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同 意後,始得動支。 1.榮民工程股份有限公司辦理民營化,係依行政院98 162 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 年11月1日核定,採切割營造業務、與民間投資人亞 翔工程股份有限公司合資成立新公司之方式辦理, 留存業務依行政院99年5月24日核定之「民營化未隨 同移轉業務清理計畫」(下稱清理計畫),預計至 100年底完成清理。嗣因清理進度未如預期,分別經 行政院於101年、104年及107年核定3次展延,預定 順延至108年底。榮民工程公司清理計畫截至107年8 月底尚有部分業務尚待處理,又該計畫之相關財務 資訊未於預算書妥適揭露,與預算法相關規範意旨 有間,國軍退除役官兵輔導委員會後續允應適時充 分揭露該公司清理資訊及積極管控執行進度,並如 期如質完成清理作業。爰針對國軍退除役官兵輔導 委員會第5目「一般行政」項下「辦理榮民工程公司 清理計畫」預算編列19億5,545萬1千元中,凍結部分 經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交 及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」項下 「辦理榮民工程公司清理計畫」預算編列19億5,545 萬1千元,雖是依行政院核定榮民工程公司清理計畫 辦理,補助榮民工程股份有限公司虧損填補經費, 惟查國軍退除役官兵輔導委員會於立法院審查106 年度預算時表示,榮民工程股份有限公司清理進度 會在106年全部完成,107年不會再編列預算。但107 年度仍未完成清理續編補助經費,故當時經立法院 外交及國防委員會凍結預算6億元並要求提出專案 報告。國軍退除役官兵輔導委員會於專案報告中表 示,清理比率已達94%,自107年已進入最後階段。 然108年仍編列大筆預算,甚至較107年度增列15億 0,131萬4千元,亦未說明增列原因。且另查該項預算 內容歷年皆未針對清理概況及相關資訊揭露於預算 書中,顯見國軍退除役官兵輔導委員會不僅未積極 辦理清理作業,亦無視立法院之要求。為嚴格監督 該項預算之運用,爰凍結部分經費,俟國軍退除役 官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書 163 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 面報告並經同意後,始得動支。 3.國軍退除役官兵輔導委員會辦理榮民工程公司清理 計畫時程,屢屢延宕,多次申請展期,預定延期至 108年底,依立法院預算中心評估報告,截至107年8 月底以前,尚有7筆土地、6家國內轉投資事業、2項 國內業務、1處局部民營化及31件訴訟案件待處理, 108年度編列清理作業相關經費高達19億餘元,榮民 工程股份有限公司清理作業自98年起至今已逾10 年,曠日廢時,且訴訟案件屢屢增加,為督促國軍 退除役官兵輔導委員會辦理效率,爰針對第5目「一 般行政」項下「辦理榮民工程公司清理計畫」預算 編列19億5,545萬1千元中,凍結部分經費,俟國軍退 除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 4.國軍退除役官兵輔導委員會辦理榮民工程公司清理 計畫延宕多時,經行政院多次核定展延,預定於108 年年底前完成。然目前尚有多筆土地、建物、轉投 資事業以及相關事項待處理,顯見相關計畫時程仍 有待精進之處。爰針對第5目「一般行政」項下「辦 理榮民工程公司清理計畫」預算編列19億5,545萬1 千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委 員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 5.國軍退除役官兵輔導委員會辦理榮民工程公司清理 計畫,編列「對特種基金之補助」19億5,545萬1千元, 包括補助安置基金代榮民工程股份有限公司舉借款 利息3,234萬8千元及補助榮民工程股份有限公司虧 損填補經費19億2,310萬3千元。經查,國軍退除役官 兵輔導委員會原訂107年完成榮民工程公司清理計 畫,國軍退除役官兵輔導委員會亦於立法院107年度 預算審查時保證不會將清理計畫延至108年,惟107 年8月仍有部分業務待處理,並呈報行政院辦理計畫 展延至108年年底。顯見國軍退除役官兵輔導委員會 針對計畫掌握度不足,應凍結部分預算,促使國軍 164 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 退除役官兵輔導委員會掌握計畫進度及執行概況。 爰針對第5目「一般行政」項下「辦理榮民工程公司 清理計畫」預算編列19億5,545萬1千元中,凍結部分 經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交 及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 十七 國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」項 本會已於 108 年 5 月 20 日向大院外交及國防委員 下「對榮民及特定醫療體系之補助」預算編列15億 會提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 21 日函復 5,006萬2千元,各項補助經費之編列依據不明,預算 准予動支。 是否覈實,應予說明。爰凍結500萬元,俟國軍退除役 官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書面 報告並經同意後,始得動支。 十八 國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」項 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 下「社區醫療服務」預算編列1億5,238萬9千元,凍結 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 100萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會就下列各案向 動支。 立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」 項下「社區醫療服務」預算編列1億5,238萬9千元, 補助各級榮院發展社區醫療服務。惟108年預期成果 中,提供社區巡迴醫療及義診服務由107年的15萬人 次下修到10萬人次,減少了5萬人次,而經費卻不見 減少,實有不妥。爰凍結部分經費,俟國軍退除役 官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書 面報告並經同意後,始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」 項下「社區醫療服務」預算編列1億5,238萬9千元, 補助各級榮院發展社區醫療服務,提供社區特需榮 民(眷)及民眾持續性健康管理、整合性預防保健 及疾病篩檢、社區資源連結及社區醫療、成立社區 醫療服務中心提供多元介入方案、高就診榮民(眷) 關懷訪視、社區醫療創新服務等。經查國軍退除役 官兵輔導委員會自96年起,為協助榮民(眷)建立 165 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 正確就醫觀念,維護渠等之就醫權益並落實健保醫 療資源有效運用,推動高就診次輔導專案計畫,結 合各地區榮民服務處、榮譽國民之家及各級榮民總 醫院人員就高就診次榮民(眷)進行訪視輔導及協 助就醫。就104至106年度期間高就診次人數之變化 情形觀之,儘管高就診次榮民(眷)自4,859人降至 4,167人,已連續2年列入高就診之人數及占比均略 減,惟新增個案率卻自56.5%略增至57.4%,趨近6 成,顯示國軍退除役官兵輔導委員會在輔導榮民 (眷)運用醫療資源方面尚有進步空間。爰凍結部 分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外 交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動 支。 3.查國軍退除役官兵輔導委員會之榮民醫療體系3級 照護網,係以榮譽國民之家保健組為第1級、榮民總 醫院分院為第2級、榮民總醫院總院則為第3級。惟 國軍退除役官兵輔導委員會雖以「強化榮民醫療體 系三級醫療照護網絡」為計畫內容,然經投入相當 預算後,近3年度榮民赴國軍退除役官兵輔導委員會 所屬醫療體系就診之各級占率並無明顯改變,其中 第1級榮譽國民之家保健組就診比率更由105年度之 9,63%下降至107年度(截至8月底)之9.04%。此外, 無業榮民赴醫學中心門診就診之比率亦較全體民眾 為高,均見分級醫療之成效尚有精進空間。爰針對 國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」 項下「社區醫療服務」預算編列1億5,238萬9千元中, 凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 4.國軍退除役官兵輔導委員會所屬各榮民總醫院及其 分院,為我國重要之醫療資源,近年來亦著力發展 社區醫療服務。然查107及108年預算額度均相同, 是否符合零基預算精神?國軍退除役官兵輔導委員 會應就目前社區醫療發展之內容與執行效益,提出 166 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 說明。爰針對第6目「榮民醫療照護」項下「社區醫 療服務」預算編列1億5,238萬9千元中,凍結部分經 費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 5.近年國軍退除役官兵輔導委員會推動醫養合一及分 級照護政策,榮民就其所屬醫療資源之運用效率已 有改善,惟無業榮民赴醫學中心就診比率仍高於國 人平均水準。另針對高就診次榮民(眷)之輔導雖 有初步成效,惟新增個案率仍近6成。國軍退除役官 兵輔導委員會允宜持續加強衛教宣導,建立榮民 (眷)正確就醫觀念,俾減少相關醫療資源不必要 之浪費。爰針對第6目「榮民醫療照護」項下「社區 醫療服務」預算編列1億5,238萬9千元中,凍結部分 經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交 及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 6.國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」 項下「社區醫療服務」預算編列1億5,238萬9千元, 雖與107年度編列相同,但107年編列時就已較106 年增列近5千萬元,細查其計畫內容僅列出服務項 目,並未詳列各項服務預算,無法掌握該項計畫實 際作為。為讓高齡社區照護有效落實及經費預算有 效運用,爰凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導 委員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並 經同意後,始得動支。 7.國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」 項下「社區醫療服務」預算編列1億5,238萬9千元, 與107年維持同額編列,提供社區特需榮民(眷)及 民眾持續性健康管理、高就診榮民(眷)關懷訪視 等獎補助費。經查榮民人數逐年遞減中,106年與105 年相較,榮民數減少1萬3,449人,然上揭預算編列卻 未隨為榮民數遞減而減少,顯有違「政府各項消費 支出應力求節約,本緊縮及節能原則確實檢討」, 爰凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向 立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意 167 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 後,始得動支。 8.國軍退除役官兵輔導委員會為辦理補助各級榮院發 展社區醫療服務,提供社區特需榮民榮眷及民眾持 續性健康管理、整合性預防保健及疾病篩檢、社區 資源連結及社區醫療、成立社區醫療服務中心提供 多元介入方案、高就診榮民榮眷關懷訪視、社區醫 療創新服務等,編列1億5,238萬9千元獎補助費。經 查,近年來國軍退除役官兵輔導委員會推動醫養合 一及分級照護政策,榮民就國軍退除役官兵輔導委 員會所屬醫療資源之運用效率已有改善,惟無業榮 民赴醫學中心就診比率仍高於國人平均水準,另針 對高就診次榮民榮眷之輔導雖有初步成效,惟新增 個案率仍近6成。國軍退除役官兵輔導委員會應持續 加強衛教宣導,建立榮民榮眷正確就醫觀念,以減 少相關醫療資源不必要之浪費。爰針對第6目「榮民 醫療照顧」項下「社區醫療服務」預算編列1億5,238 萬9千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導 委員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並 經同意後,始得動支。 十九 國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」項 本會已於 108 年 5 月 27 日向大院外交及國防委員 下「高齡醫學發展與照護」預算編列1億5,066萬7千 會提出書面報告,決議准予動支。 元,凍結200萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會就下 列各案向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」 項下「高齡醫學發展與照護」預算編列1億5,066萬7 千元,與107年度預算相同,是否本於零基預算精神 編列,又補助、建置成效及各項補助經費之編列依 據不明,預算是否覈實,應予說明。爰凍結部分經 費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」 項下「高齡醫學發展與照護」預算編列1億5,066萬7 168 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 千元,較107年維持同額編列,其目的在提供補助各 榮民總醫院及其分院發展高齡醫學等獎補助費。經 查榮民人數逐年遞減中,106年與105年,相較榮民 數減少1萬3,449人,然上揭預算編列卻無因為榮民數 遞減而減少,顯有違「政府各項消費支出應力求節 約,本緊縮及節能原則確實檢討」,爰凍結部分經 費,俾有效撙節開支,以予檢討改進。俟國軍退除 役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出 書面報告並經同意後,始得動支。 二十 國軍退除役官兵輔導委員會前業務報告中提到,為配 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 合長照政策及提升榮譽國民之家服務量能,提出幾項 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 相關規畫,其中為增加委外照服員及護理人員招募與 動支。 留任誘因,規劃於108年提高薪資,分別由現行3萬 2,000元及4萬4,000元,調整為3萬5,000元及4萬8,000 元;惟檢視過去質詢資料發現是如果只是增加薪資, 對於降低人員流動率、增進醫療照護院所人員的穩定 性改善有限,針對這個部分國軍退除役官兵輔導委員 會應提出人員加薪以外的留任措施。爰針對第6目「榮 民醫療照護」預算編列23億0,602萬1千元,凍結50萬 元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國 防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 二十一 國軍退除役官兵輔導委員會第7目「林區永續經營」項 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 下「林區經營管理」預算編列455萬3千元,凍結50萬 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 元,俟國軍退除役官兵輔導委員會就下列各案向立法 動支。 院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得 動支。 1.查國軍退除役官兵輔導委員會所轄三高山農場(即 清境農場、福壽山農場及武陵農場)近2年之住宿率 多有下跌,如武陵農場106年度住宿率較105年度下 跌11.24%,清境農場107年度迄至9月之住宿率更較 106年度衰退14.34%。國軍退除役官兵輔導委員會雖 與國際訂房網站合作,藉以拓展提高觀光淡季時之 169 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 住宿率,然而因訂房網站客群多為自由行之觀光 客,高山農場先天受限於交通不便,較不易受觀光 客青睞。惟交通部觀光局近年來推出「台灣好行」 交通套票,與台灣高速鐵路或地區性接駁工具合 作,增加各交通要點至觀光景點之便利性,故國軍 退除役官兵輔導委員會實得加強與其他部會間之合 作,共同推廣國內優質之高山觀光。爰針對第7目「林 區永續經營」項下「林區經營管理」預算編列455萬 3千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委 員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會所屬農林機構成立目的 以安置榮民(眷)為農場場員為本,優先僱用退除 役官兵以維持生計。查106年農林機構員工總人數 501人,榮民(眷)安置人數131人,安置率僅26.15%, 顯然實有改善之必要。基此,為求研議積極改善, 爰針對第7目「林區永續經營」項下「林區經營管理」 預算編列455萬3千元中,凍結部分經費,俟國軍退 除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 二十二 國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養護」 本會已於 108 年 5 月 27 日向大院外交及國防委員 項下「基本行政工作維持」預算編列11億6,468萬6千 會提出書面報告,決議准予動支。 元,凍結1,000萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會就 下列各案向立法院外交及國防委員會提出書面報告並 經同意後,始得動支。 1.查國軍退除役官兵輔導委員會為提升各安養機構勞 務外包護理人員之留任意願,故於108年度將渠等薪 資調升至4萬8,000元,然據勞動部統計資料顯示,受 僱之護理人員平均每人月薪資已達4萬4,525元,兩相 對照,勞務外包護理人員薪資並無顯著優越。考量 部分榮譽國民之家地處偏遠交通不便;且榮譽國民 之家中,直接照顧住民之護理人員,年資未達3年之 較資淺者占比近5成;107年度離職或更換護理人員 170 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 更迭人數比率逾50%者多達5所,皆可見現有作為恐 未能有效改善榮譽國民之家照護人力不足、人力招 募困難之現況。故除增加薪資誘因外,國軍退除役 官兵輔導委員會更可將所屬榮譽國民之家(含勞務 外包人力)遵循勞動法令之情形,作為首長考績評 核依據,藉以督促勞務委外廠商確實保障勞動權 益。爰針對第8目「榮民安養及養護」項下「基本行 政工作維持」中「業務費」之「一般事務費」預算 編列10億5,007萬元中,凍結部分經費,俟國軍退除 役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出 書面報告並經同意後,始得動支。 2.近年來各榮譽國民之家為改善現有照護人力不足情 況,採取勞務外包方式補充,致相關人力及經費呈 增加趨勢。其中直接照顧住民之護理、照顧服務人 力逾7成屬資淺者,又逾半數榮譽國民之家勞務外包 照護人力更迭較頻繁,不利經驗累積。國軍退除役 官兵輔導委員會允宜督促各榮譽國民之家研謀善 策,俾確保整體照護品質。爰針對國軍退除役官兵 輔導委員會第8目「榮民安養及養護」項下「基本行 政工作維持」中「業務費」之「一般事務費」預算 編列10億5,007萬元中,凍結部分經費,俟國軍退除 役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出 書面報告並經同意後,始得動支。 3.國軍退除役官兵輔導委員會為辦理安養機構警衛、 廚工、清潔工、水電工、鍋爐工及駕駛等勞務外包 等業務,編列一般事務費10億5,007萬元。經查,近 年來各榮譽國民之家為改善現有照護人力不足情 況,採取勞務外包方式補充人力,導致相關人力及 經費呈增加趨勢,其中直接照顧住民之護理、照顧 服務人力逾7成屬資歷尚淺者,又逾半數榮譽國民之 家勞務外包照護人力更替較為頻繁,不利經驗累 積,國軍退除役官兵輔導委員會應督促各榮譽國民 之家研謀善策,以確保整體照護品質。爰針對第8目 「榮民安養及養護」項下「基本行政工作維持」中 171 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 「業務費」之「一般事務費」預算編列10億5,007萬 元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員 會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同 意後,始得動支。 4.國軍退除役官兵輔導委員會自106年2月起推動一般 民眾自費入住榮譽國民之家計畫,對榮譽國民之家 整體床位資源運用之改善已略有成效。惟截至107年 8月底,占床率未達9成之榮譽國民之家中,排除候 住人數為零者,逾半數之空床數大於候住人數,國 軍退除役官兵輔導委員會應督促各榮譽國民之家, 在保留運轉床位及維持榮民優先入住所需之床位 外,靈活調度床位,俾及時滿足有意入住者之需求。 爰針對第8目「榮民安養及養護」項下「基本行政工 作維持」中「業務費」預算編列11億3,650萬3千元中, 凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 5.國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養 護」預算編列81億0,494萬6千元,支應榮譽國民之家 辦理榮民就養服務。自106年2月起推動一般民眾自 費入住榮譽國民之家,占床率已略有提升,惟截至 107年8月底仍有6間榮譽國民之家的空床數大於候 住人數,國軍退除役官兵輔導委員會應督促各榮譽 國民之家靈活調度床位,在保留運轉床位及維持榮 民優先入住床位的同時,能滿足有意入住者之需 求。爰針對第8目「榮民安養及養護」項下「基本行 政工作維持」中「業務費」預算編列11億3,650萬3 千元中,凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委 員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 6.國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養 護」項下「基本行政工作維持」中「設備及投資」 預算編列2,818萬3千元,其中「機械設備費」1,592 萬4千元,相較107年度533萬8千元,增加1,058萬6 172 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 千元,增幅達198%,計畫說明卻和107年一致,無從 了解購置了什麼新設備及預算編列之必要性與急迫 性。爰凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員 會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同 意後,始得動支。 7.國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養 護」項下「基本行政工作維持」中「設備及投資」 各安養機構所需電信、廣播、通訊及復健器械設備 等購置編列1,592萬4千元,較107年增加1,058萬6千 元,且未予說明增幅原因,經查在預算逐年緊縮之 客觀環境下,上揭預算卻不減反增,顯有違「政府 各項消費支出應力求節約,本緊縮及節能原則確實 檢討」,爰凍結部分經費,俾有效撙節開支,以予 檢討改進。俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院 外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得 動支。 8.國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養 護」項下「基本行政工作維持」中「設備及投資」 預算編列2,818萬3千元;其中「各安養機構所需電 信、廣播、通訊及復建器械設備等購置費」108年預 算編列1,592萬4千元,較107年所編533萬8千元增加 1,000餘萬元,原因為何,應予說明。爰凍結部分經 費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 9.國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養 護」項下「基本行政工作維持」中編列「各安養機 構勞務外包經費,警衛、廚工、清潔工、水電工、 鍋爐工、駕駛等」1億1,056萬8千元,「照顧服務員 及護理人員」9億2,874萬元,合計10億3,930萬8千 元。經查榮譽國民之家在組織定位上雖為行政機 關,惟其業務屬性實為老人安養機構,爰以護理人 員及照顧服務員為主要照顧人力,囿於預算員額限 制,須以勞務承攬方式補充。根據國軍退除役官兵 輔導委員會提供資料,101至106年度期間,各年度 173 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 之勞務外包人 力數自 973 人成長至1,695 人(增幅 ,各類別中,以護理人員增幅逾1倍(141.67%) 74.2%) 居首,照顧服務員居次,達99.05%。在支用經費方 面,則自101年度之3億6,121萬6千元提高至106年度 之6億2,152萬9千元(增幅72.07%),107年度截至8 月底支出經費規模則已達5億9,461萬3千元,顯示榮 譽國民之家對勞務外包人力之依賴程度逐年提高, 致相關支用經費亦隨之成長。然其中直接照顧住民 之護理、照顧服務人力逾7成屬資淺者,又逾半數榮 譽國民之家勞務外包照護人力更迭較頻繁,不利經 驗累積,國軍退除役官兵輔導委員會允宜督促各榮 譽國民之家研謀善策,俾確保整體照護品質。爰凍 結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法 院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始 得動支。 10.依據國軍退除役官兵輔導委員會提供有關勞務外 包照護人力更迭資料,自 105至107年度8月底期 間,最近年度人力更迭比率或比率增幅逾30%者, 在外包護理人員方面,計有臺北榮譽國民之家、八 德榮譽國民之家、中彰榮譽國民之家(維持100%)、 彰化榮譽國民之家、白河榮譽國民之家、佳里榮譽 國民之家及花蓮榮譽國民之家等7所;至外包照顧 服務員部分,計有板橋榮譽國民之家及屏東榮譽國 民之家、花蓮榮譽國民之家等3所,顯示逾半數榮 譽國民之家勞務外包照護人力均有更迭頻繁之現 象,國軍退除役官兵輔導委員會雖允諾改進,但未 見具體成效,盼其提出報告具體說明。爰針對第8 目「榮民安養及養護」項下「基本行政工作維持」 預算編列11億6,468萬6千元中,凍結部分經費,俟 國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防 委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 11.國軍退除役官兵輔導委員會為辦理榮民安養及養 護,編列有基本行政工作維持費;然查108年度較 107年度增加1億6千萬元,內容說明未臻明確,爰 174 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 針對第8目「榮民安養及養護」項下「基本行政工 作維持」預算編列11億6,468萬6千元中,凍結部分 經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交 及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動 支。 12.國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養 護」項下「基本行政工作維持」預算編列11億6,468 萬6千元,依據國軍退除役官兵輔導委員會提供有 關勞務外包照護人力更迭資料,105至107年度期 間,最近年度人力更迭比率增幅逾30%者,在外包 護理人員方面,計有臺北榮譽國民之家、八德榮譽 國民之家、中彰榮譽國民之家、彰化榮譽國民之 家、白河榮譽國民之家、佳里榮譽國民之家及花蓮 榮譽國民之家等7所;至外包照顧服務員部分,計 有板橋榮譽國民之家及屏東榮譽國民之家、花蓮榮 譽國民之家等3所,逾半數榮譽國民之家勞務外包 照護人力均有更迭頻繁之現象。為確保整體照護品 質,爰凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員 會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 13.經查國軍退除役官兵輔導委員會於全省各地設有 16處榮譽國民之家,其護理人員及照服員多為勞務 委外性質。然委外人力更替頻繁,身居榮譽國民之 家之住民絕大多數為年長者,若照服員更替頻率過 高,恐造成住民適應不良、溝通困難等情形。爰針 對第8目「榮民安養及養護」項下「基本行政工作 維持」預算編列11億6,468萬6千元中,凍結部分經 費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 二十三 國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養護」 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 項下「就養榮民給與等經費」預算編列69億0,891萬6 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 千元,凍結200萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會就 動支。 下列各案向立法院外交及國防委員會提出書面報告並 175 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 經同意後,始得動支。 1.近年長居中國大陸就養榮民人數隨凋零而逐年減 少,就養金給付金額亦呈下滑趨勢。然根據國軍退 除役官兵輔導委員會統計資料,104至107年度上半 年期間,在指紋驗證作業雖無發現有指紋不符之情 形,然模糊無法辨識之人數,則自104年度上半年之 12人增至107年度上半年之31人,同期間模糊無法辨 識之比率則自0.96%提高至4.29%。雖已提高實地訪 視人數比率,且迄今尚未發現冒充者,但同期間各 年度實地訪視發現已死亡者之比率(介於2.08%與 9.62%之間),多高於指紋驗證模糊比率,反映現行 指紋驗證機制存在侷限性。鑑於長居中國大陸就養 榮民平均年齡漸增並高於全體就養榮民平均年齡, 且依掌握長居中國大陸就養榮民員額之指紋驗證作 業結果顯示,近年模糊無法辨識之人數及比率有漸 增情形,國軍退除役官兵輔導委員會允宜加強查 核,俾兼顧榮民與國庫之權益。爰針對第8目「榮民 安養及養護」項下「就養榮民給與等經費」中「獎 補助費」預算編列68億4,799萬2千元中,凍結部分經 費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 2.國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養 護」項下「就養榮民給與等經費」中「獎補助費」 預算編列68億4,799萬2千元,包括「就養榮民、義士、 榮胞給與」、「就養榮民眷屬補助費」、「就養榮 民亡故喪葬補助費」,其中含長居中國榮民就養金 之發放。經查長年居住中國就養榮民人數雖已逐漸 凋零,實際給與金額也逐年下降,但歷年編列皆未 詳列實際預算數,且國軍退除役官兵輔導委員會雖 採每年度4次的指紋寄回驗證,並派人赴中國實地訪 查,但實際訪查率107年度上半年只占總體16.2%, 且模糊無法辨識之人數自104年度比率逐年上升,卻 仍繼續發放,顯然該機制無法完全查驗是否有中國 人士冒領就養資源。另查長居中國就養榮民總數至 176 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 107年8月底為633人,其中年齡90歲以上者計有379 人,逾總體之半數,達百歲者更達19人,其長居中 國就養榮民平均年齡歷年來均高於全體就養榮民平 均年齡。綜上所述,關於長居中國就養榮民之驗證 與就養金發放方式,恐有無法確實查核的侷限,故 為督促該預算之運用,須積極檢討現行制度,修正 驗證作業方式,爰凍結部分經費,俟國軍退除役官 兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書面 報告並經同意後,始得動支。 3.國軍退除役官兵輔導委員會為辦理榮民、義士、榮 胞、就養榮民眷屬及就養榮民亡故喪葬補助費等相 關補助,編列68億4,799萬2千元。經查,其中供給付 長 居 中 國 大 陸 就 養 榮 民 之 補 助 費 計 9,642 萬 1,500 元。近年長居中國大陸就養榮民人數隨凋零而逐年 減少,就養金給付金額亦呈下滑趨勢。鑑於長居中 國大陸就養榮民平均年齡漸增並高於全體就養榮民 平均年齡,且掌握長居中國大陸就養榮民員額之指 紋驗證作業結果顯示,近年模糊無法辨識之人數及 比率有漸增情形,國軍退除役官兵輔導委員會應加 強查核,以兼顧榮民與國庫之權益。爰針對第8目「榮 民安養及養護」項下「就養榮民給與等經費」中「獎 補助費」預算編列68億4,799萬2千元中,凍結部分經 費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 4.國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養 護」項下「就養榮民給與等經費」中「獎補助費」 預算編列68億4,799萬2千元,包括「就養榮民、義士、 榮胞給與」65億4,803萬元、「就養榮民眷屬補助費」 1億2,613萬4千元,以及「就養榮民亡故喪葬補助費」 1億7,382萬8千元,其中供給付長居中國大陸就養榮 民 之 補 助 費 計 9,642 萬 1,500 元 ( 18 萬 3,660 元 *525 人)。有關國軍退除役官兵輔導委員會近年辦理長 居中國大陸地區就養榮民之就養金發放業務,存在 指紋驗證模糊無法辨識之人數及比率漸增情形。根 177 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 據國軍退除役官兵輔導委員會提供統計資料,104 至107年度上半年期間,在指紋驗證作業尚無發現有 指紋不符之情形,至於模糊無法辨識之人數,則自 104 年 度 上 半 年 之 12 人 增 至 107 年 度 上 半 年 之 31 人,同期間模糊無法辨識之比率則自0.96%提高至 4.29%。至於各年度實地訪視人數比率方面,104年 度 上 半 年 為 10.2% , 至 107 年 度 上 半 年 已 增 加 至 16.2%,概呈增加趨勢,實地訪視迄今尚未發現冒充 者,惟統計資料亦顯示,同期間各年度實地訪視發 現已死亡者之比率(介於2.08%與9.62%之間),多 高於指紋驗證模糊比率,反映現行指紋驗證機制存 在侷限性。鑑於長居中國大陸就養榮民平均年齡漸 增並高於全體就養榮民平均年齡,且掌握長居中國 大陸就養榮民員額之指紋驗證作業結果顯示,近年 模糊無法辨識之人數及比率有漸增情形,國軍退除 役官兵輔導委員會允宜加強查核,俾兼顧榮民與國 庫之權益。爰針對第8目「榮民安養及養護」項下「就 養榮民給與等經費」預算編列69億0,891萬6千元中, 凍結部分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 5.依國軍退除役官兵輔導委員會之統計資料,大陸地 區長期居住就養榮民指紋驗證模糊無法辨識之比 率,近年來迭有上升,復觀長居大陸之就養榮民中, 逾半數超過90歲,百歲以上人瑞更達19人,即該類 榮民平均年齡實遠高於全體就養榮民,國軍退除役 官兵輔導委員會自應審慎分析查核是否有冒領之情 事,與究明何以大陸地區榮民普遍較為健康之原 因,爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民 安養及養護」項下「就養榮民給與等經費」預算編 列69億0,891萬6千元中,凍結部分經費,俟國軍退除 役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出 書面報告並經同意後,始得動支。 178 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 二十四 國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養護」 本會已於 108 年 5 月 9 日向大院外交及國防委員會 預算編列81億0,494萬6千元,凍結1,000萬元,俟國軍 提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 6 日函復准予 退除役官兵輔導委員會就下列各案向立法院外交及國 動支。 防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 1.國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養 護」預算編列81億0,494萬6千元,主要支應所屬榮譽 國民之家辦理榮民就養服務,及社區關懷據點服務 所需經費。經查國軍退除役官兵輔導委員會為促使 榮譽國民之家資源更有效運用、擴大資源共享及落 實立法院外交及國防委員會所作決議,自106年2月 起辦理一般民眾自費入住試行計畫(下稱自費入住 計畫),試辦期間為3年,針對年滿65歲、符合開放 入住床型之條件、有入住需求之國民,榮譽國民之 家得視自身安置設施量額決定受理渠等之申請入 住。有關榮譽國民之家自費入住計畫之床位運用, 主要有以下2大原則:(1)提供床位數以16所榮譽國民 之家總床位數之2%至5%計算;(2)保留1成之床位, 作為榮譽國民之家運轉床位及維持榮民優先入住所 需之控留床位。爰占床率逾9成之榮譽國民之家原則 上暫不提供,至於占床率低於9成之榮譽國民之家, 床位以開放至9成為上限。根據榮譽國民之家近2年 (106及107年度截至8月底)床位資源統計資料,整 體占床率自81.84%增至82.62%,惟細部探究各榮譽 國民之家情況可發現,107年度截至8月底,除板橋 榮譽國民之家、中彰榮譽國民之家及佳里榮譽國民 之家等3所占床率達9成外,排除候住人數為零者, 包括臺北榮譽國民之家、彰化榮譽國民之家、雲林 榮譽國民之家、臺南榮譽國民之家、屏東榮譽國民 之家及馬蘭榮譽國民之家等6所呈現空床數大於候 住人數之情況,顯示多數榮譽國民之家在床位調度 上容有改善空間。為促進榮譽國民之家資源更有效 運用、擴大資源共享,國軍退除役官兵輔導委員會 應督促各榮譽國民之家在保留運轉床位及維持榮民 優先入住所需之床位外,靈活調度床位,俾及時滿 179 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 足有意入住者之需求。爰凍結部分經費,俟國軍退 除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 2.查國軍退除役官兵輔導委員會榮譽國民之家近年之 占床率略有提升,但仍有多處榮譽國民之家尚存近 百床之空床數,顯見榮譽國民之家在床位調度以及 資源配置上仍有待改善之空間。爰針對第8目「榮民 安養及養護」預算編列81億0,494萬6千元中,凍結部 分經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外 交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動 支。 3.國軍退除役官兵輔導委員會為辦理支應所屬榮譽國 民之家辦理榮民就養服務,社區關懷據點服務所需 經費,以及公費安養榮民身障照護與醫養合一等相 關業務,編列81億0,494萬6千元。經查,國軍退除役 官兵輔導委員會自106年2月起推動一般民眾自費入 住榮家計畫,對榮譽國民之家整體床位資源運用之 改善已略有成效,惟截至107年8月底,占床率未達9 成之榮譽國民之家中,排除候住人數為零者,逾半 數之空床數大於候住人數,國軍退除役官兵輔導委 員會應督促各榮譽國民之家在保留運轉床位及維持 榮民優先入住所需之床位外,靈活調度床位,以利 及時滿足有意入住者之需求。爰針對第8目「榮民安 養及養護」預算編列81億0,494萬6千元中,凍結部分 經費,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交 及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 二十五 國軍退除役官兵輔導委員會所屬安養機構,不僅為榮 本會已於 108 年 5 月 20 日向大院外交及國防委員 民老年安養之重要設施,近年來亦開始提供一般民眾 會提出書面報告,並經大院 108 年 6 月 21 日函復 自費安養之需。然多數榮譽國民之家建物興建年代已 准予動支。 久,相關結構、設施等多有老舊或不符現代建築標準 之處,且面臨災害防救之需要,國軍退除役官兵輔導 委員會應說明其所屬安養機構是否位於災害潛勢區, 是否符合相關災防標準。爰針對第9目「一般建築及設 180 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 備」第1節「營建工程」預算編列2億6,332萬4千元中, 凍結100萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院 外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動 支。 二十六 國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金係依據國防部 本會已完成書面報告,並於 108 年 1 月 31 日以輔 93年2月17日(93)睦眺字第02269號修頒「國軍在台 計字第 1080009616 號函送大院辦理解凍事宜。 期間作戰被俘歸來人員人事處理作業要點」辦理,惟 國防部迄今無是項人員核定案件。爰針對國軍退除役 官兵輔導委員會第11目「退除役官兵退休給付」項下 「國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問」預算編列40 萬元中,凍結40萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會 向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意 後,始得動支。 二十七 國軍退除役官兵輔導委員會固已依陸海空軍軍官士官 一、 依陸海空軍軍官士官服役條例(以下簡稱服役 服役條例規定,將因調降舊制退休金給付及優惠存款 條例)第 54 條第 4 項規定,由本會分 10 年編 利息所節省經費,編列公務預算挹注退撫基金,惟考 列 預算 挹 注 公務 人 員 退休 撫 卹基 金 財 務缺 量退除役官兵對於年金改革仍多有質疑,故國軍退除 口,108 年度編列 100 億元,於 108 年 3 月 29 役官兵輔導委員會應定期將各年度挹注退撫基金數額 日如數撥款。 及估算方式等資訊,透過如榮光週刊等妥適管道公 二、 依服役條例第 54 條第 2、3 項規定,每年所節 開,俾增進退除役官兵對軍人退休金制度變革之瞭解 省之退撫經費支出,應全數挹注退撫基金,不 及信賴。 得挪作他用;軍改新制實施後,國防部已會同 本會完成 107 年度結算,節省金額 4 億 113 萬元,已納入 109 年度預算編列挹注公務人員 退休撫卹基金。 三、 挹注公務人員退休撫卹基金之金額及估算方 式等資訊,已於本會官網、榮光周刊公開揭示。 二十八 國軍退除役官兵輔導委員會所屬各榮民總醫院及其分 一、 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 11 日 院,為我國之重要醫療資源,長期以來肩負榮民及一 以輔醫字第 1080010156 號函送大院。 般民眾醫療服務,及國內醫學發展之重責大任。近年 二、 截至 108 年 6 月底,各級榮院推動「社區醫療 來,各榮民總醫院及其分院戮力推動社區醫療服務計 服務」成果如下: 畫,為政府照顧弱勢、照顧偏鄉居民之醫療社福政策 (一) 辦理健康講座 10 萬 7,875 人次、預防保健 181 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 重要一環。社區醫療服務計畫提供社區醫療保健服 10 萬 1,161 人次、健康諮詢 15 萬 7,288 人次, 務、巡迴醫療、義診、預防保健、居家訪視等服務; 提供居家訪視服務 2 萬 1,417 人次,山地、離 面臨國家進入老年化社會,長照需求快速成長,偏鄉 島及偏遠地區巡迴醫療、義診服務 6 萬 2,722 醫療資源缺乏問題,各榮民總醫院及其分院實應更為 人次,普獲好評。 擴充相關服務之規模,以造福更多的民眾。爰要求國 (二)設置 61 個社區失智症服務據點,針對疑似失 軍退除役官兵輔導委員會應研擬相關政策,如何在長 智患者或 50 歲以上失智族群,提供認知促 照2.0之下,責成各榮民總醫院及其分院加強社區醫療 進、緩和失智、關懷訪視,以及家屬照顧課 服務之規模,並定期盤點、檢視對偏鄉地區之服務, 程、家屬支持團體及失智友善社區多元方案 以促進醫療人權之保障,完整國家之整體醫療照護。 等服務,共服務 2 萬 3,537 人次。 (三)設置 67 個社區預防延緩失能據點,針對社區 高齡衰弱、失能高風險族群,提供 1,656 人整 合性多重預防介入措施,(包括:慢病管理、 運動訓練、認知訓練、營養諮詢等),協助高 齡衰弱、失能及失智高風險族群預防及延緩 失能、失智程度。 二十九 國軍退除役官兵輔導委員會為照顧榮民老年生活,自 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 22 日以輔 1954年成立以來,陸續在全國建置了16處的榮譽國民 養字第 1080013577 號函送大院。 之家,提供榮民自費或公費安養,尤其是失智失能榮 民之養護。然而,隨著榮民人數漸漸減少,諸多的榮 譽國民之家床位空床率漸漸變高,也使得這項重要的 安養資源運用效益較為不佳。為因應我國邁入老年化 社會之進程,一般民眾的老年照護需求快速增加,因 此國軍退除役官兵輔導委員會為擴大政府資源共享政 策及呼應民眾需求,自2017年起,開放榮譽國民之家 餘裕床位供一般民眾申請自費安養;本項政策可使資 源得到最大的利用效益,並擴大照護服務的範圍,值 得肯定。然而,據立法院預算中心評估所示,有部分 占床率未逾9成之榮譽國民之家,其空床數多於候住人 數,建議可適時檢討調度,俾及時滿足有意入住者之 需求。爰要求國軍退除役官兵輔導委員會應就此項政 策,適時進行滾動檢討,了解各地榮譽國民之家吸引 民眾入住之優勢與劣勢,加以改善並彈性調配,以符 合國家長照資源利用提升之政策目的。 182 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 三十 國軍退除役官兵輔導委員會早年為提供榮民安置,建 本會為拓展旅遊市場,業於 109 年度將日本及德國 設了農場設施,包含清境、福壽山、武陵、彰化、台 等地區觀光推廣活動納入出國計畫,作為探查日韓 東農場;隨著時代的變化,這些農場也變成為台灣重 及歐美遊客來臺旅遊意向之先導;加強三高山農場 要的文化資產與深具特色的觀光景點。尤其清境、福 友善穆斯林旅遊之服務,如提供拜毯、淨下設施及 壽山、武陵等三高山農場,更是國內外旅客的重要觀 適當祈禱空間,並評估提供清真食物之可行性。另 光目的地。而近年來,隨著政府推動觀光,以及新南 賡續精進資訊揭露方式、辦理設施設備更新及開發 向政策的推展,如何深化這些農場的設施與服務品 多元體驗遊程,期為臺灣觀光盡心力,爭取外匯提 質,持續吸引國內外觀光客,是國軍退除役官兵輔導 升。 委員會應著力的施政重點,也是國家觀光政策重要一 環。國軍退除役官兵輔導委員會就提供新南向國家觀 光客更為方便獲取所屬農場資訊,近來已有增加多語 言版本之網站首頁,也首度嘗試與國際知名訂房網站 合作,以推展農場之國際知名度,更使國際觀光客得 以方便訂房。然除此之外,國軍退除役官兵輔導委員 會亦應思考,如何吸引日、韓乃至於歐美旅客,在台 灣觀光行程中,將農場作為其必至的觀光亮點;同時, 對於新南向國家觀光客基於宗教信仰而需求之飲食清 真認證,也應加強努力。爰要求國軍退除役官兵輔導 委員會應積極加強資訊便利、設施更新與多元化深度 旅遊行程之規劃,以使所屬農場成為台灣觀光動能的 重要吸引力來源。 三十一 國軍退除役官兵輔導委員會108年度單位預算案因應 同委員會審查決議第二十七項辦理情形。 軍人退休給付制度變革,所編給付舊制退休金及優惠 存款利息預算雖較107年度減少102億餘元,惟如併計 新制退休金及該會退休金增編數後,則軍人退休金預 算較107年度增列近68億元。雖就退撫支出節省數依法 自109年度起始需編列預算挹注退撫基金,惟該會108 年度實已透過增列公務預算之方式,強化退撫基金財 務。爰要求國軍退除役官兵輔導委員會應定期公開各 年度挹注退撫基金數額及估算式等資訊,以增進退除 役官兵對軍人退休金制度變革之瞭解及信賴。 183 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 三十二 查近年來各榮譽國民之家為改善現有照護人力不足情 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 13 日以輔 況,採取勞務外包方式補充,致相關人力及經費呈增 養字第 1080010790 號函送大院。 加趨勢,其中直接照顧住民之護理、照顧服務人力逾7 成屬資淺者,又逾半數榮譽國民之家勞務外包照護人 力更迭較頻繁,不利經驗累積,爰要求國軍退除役官 兵輔導委員會於3個月內向立法院外交及國防委員會 提出檢討改進措施書面報告。 三十三 國軍退除役官兵輔導委員會近年以立法院96、100及 一、 本會已完成書面報告,並於 108 年 3 月 25 日 102年度審查該會預算案決議「醫學臨床研究經費不得 以輔醫字第 1080019902 號函送大院。 逐年減少,並須維持一定額度預算」,故自106年起迄 二、 108 年度醫學臨床教學研究奬勵補助標準已將 今維持教學研究經費編列10億2,503萬4千元,主要支 「進行轉譯研究案件及運用於臨床照護件數」 應所屬各榮民總醫院及其分院之醫學臨床教學研究、 由 107 年度 0.75%調高為 5%。 培育醫療專才等。參考各榮民總醫院及其分院近年臨 三、 為利 108 年度研究計畫執行,60%預算補助當 床教學研究成果,103至107年度(截至8月底)期間, 年度研究案件數。 研究計畫合計件數已自640件增至795件,相較之下, 四、 3 所榮總皆設有轉譯單位,將研究成果運用於 同期間各項研究成果中臨床運用於改善醫療照護品質 臨床改善照護品質,本會每年召開醫學臨床教 之合計件數則介於69件及234件之間,雖有初步成果, 學研究計畫審查小組會議檢討補助標準。 惟各年度平均占整體研究計畫件數之比率30.7%,僅約 3成。探究原因,國軍退除役官兵輔導委員會補助各榮 民總醫院及其分院之臨床教學及研究計畫之補助原則 偏重計畫件數,雖有助於提升機構之研究能量,惟在 臨床運用於改善醫療照護品質之件數比率不易有效提 升。爰要求國軍退除役官兵輔導委員會於108年3月前 提出「醫學臨床教學研究預算補助額度之分配原則」 之書面報告,重新檢討補助標準,提供適當誘因,促 使各榮民總醫院及其分院將補助經費導入能有效提升 臨床照護品質之研究,俾提升獎補助費之運用效益。 三十四 依據勞動部違反勞動法令事業單位(雇主)查詢系統 一、 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 1 日以 之查詢結果,國軍退除役官兵輔導委員會所屬各榮民 輔醫字第 1080010198 號函送大院。 總醫院及其分院107年度迄今已發生4件違反勞動法令 二、 本會 107 年 10 月業修正「所屬醫療機構首長 之情事,基於醫護勞動權益之維護,及醫療品質之提 副首長績效評核實施要點」 ,將「降低護病比」 升,爰要求國軍退除役官兵輔導委員會於108年底前針 及「遵循勞動法令情形」納入所屬醫療機構首 184 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 對「所屬醫療機構首長副首長績效評核實施要點」重 長績效評核指標,以督促本會所屬醫療機構確 新檢視,要求將護病比與落實勞動法令情形納入評 遵勞動相關法令,並鼓勵增聘人力,改善同仁 核,提出相關書面報告。 工作環境。 三十五 國軍退除役官兵輔導委員會將「學有所用、壯有所業、 內政部訂有「補助直轄市及縣(市)政府推動設置住 病有所醫、老有所養、孤獨廢疾困苦者可獲得適當服 宅用火災警報器作業原則」,本會將協助獨居榮民 務照顧」設為目標。依據國軍退除役官兵輔導委員會 向 地 方 政 府 申 請 設 置 安 裝 住 宅 用 火 災 警 報 器 補 107年5月30日最新之榮民整體狀況統計資料,現有65 助,維護榮民居住安全。 歲以上之榮民人數高達18萬餘人,其中又以85歲以上 逾半,約近10萬人。衛生福利部統計,我國被列冊關 懷的獨老約4.5萬人,其中列冊關懷的獨老人數前3名 縣市,依序為高雄市、台北市及基隆市,約3,700至4,800 人不等。其中,獨居榮民人數約2,200多人。考慮近年 屢傳獨居榮民住宅火警事件,造成人員傷亡與財產損 失,爰要求國軍退除役官兵輔導委員會主動關懷獨居 榮民,宣導居家安全,並進一步建議國軍退除役官兵 輔導委員會加強宣導所屬轉投資事業編列補助或捐贈 相關費用,協助獨居榮民安裝住宅用火災警報器,維 護榮民居住安全品質。 三十六 10位在板橋浮洲地區的大觀社區,近來面臨強拆壓 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 14 日以輔 力,由於該地居民長期占用國有地,遭國軍退除役官 養字第 1080003394 號函送大院。 兵輔導委員會起訴,並經法院判決三審定讞,大觀社 區居民須拆屋還地。不過居民認為,大觀社區的成因 有其歷史脈絡,政府應保障他們的居住權,因此展開 抗爭,要求原地續住。國軍退除役官兵輔導委員會於 97年採取司法途徑,對大觀社區居民提告「侵占國土 」,要求居民遷離並追討不當得利,經法院判決三審 定讞,居民敗訴,自106年起率先拆除部分已點交戶。 至於部分堅持不願離開並組成自救會展開抗爭的居 民,國軍退除役官兵輔導委員會仍持續與其協調,但 同時也向法院聲請強制執行,一旦法院核准,便可進 行強拆。此舉引發自救會強烈抗議,向行政院、總統 府表達心聲,備受各界關注。為避免社會成本持續提 185 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 高,造成社會觀感不佳,且善盡國家機關解決人民需 求及困境之責,爰要求國軍退除役官兵輔導委員會於2 個月內,研擬完整配套方案向立法院外交及國防委員 會提出書面報告。 三十七 榮譽國民之家在組織定位上雖為行政機關,惟其業務 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 13 日以輔 屬性實為老人安養機構,以護理人員及照顧服務員為 養字第 1080010786 號函送大院。 主要照顧人力。參照國軍退除役官兵輔導委員會提供 之資料,榮譽國民之家對勞務外包人力之依賴程度逐 年提高,而護理人員、照顧服務員以及廚工等人力, 委外人數已來到歷年之新高2,114人,致相關支用經費 亦隨之成長。榮譽國民之家勞務外包照護人力更迭亦 十分頻繁,大量外包人力之狀況下,不利照護人力經 驗累積,直接影響照護品質,且數月前行政院院長賴 清德才表示欲將外包人力大幅降低,為落實行政院政 策方向及確保榮譽國民之家整體照護品質,維護相關 勞工之權益,爰要求國軍退除役官兵輔導委員會於2 個月內,研擬完整配套方案向立法院外交及國防委員 會提出書面報告。 三十八 行政院於107年宣示跨部會推動「空氣污染防制行動方 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 18 日輔事 案」與地方政府全力提升空氣品質,以減少煤、重油 字第 1080011329 號函送大院。 使用量及改善空氣污染,其中除電力設施管制外,還 包括鍋爐汰換、餐飲業油煙管制等。經查經濟部工業 局為配合推動「空氣污染防制行動方案」,已於107 年4月擬定相關補助要點,由行政院環境保護署空污基 金及經濟部石油基金共同負擔補助業者換裝燃氣鍋爐 之部分費用。推動鍋爐汰換空污減量,以硫氧化物預 期減量成效推估,相當於減少台中火力發電廠3座機組 的排放量;以氮氧化物預期減量成效推估,相當於減 少一、二期柴油車5.8萬輛的排放量,顯示對於改善空 污確實具有顯著效益。惟實務上雖目前已有換裝燃氣 鍋爐部分經費的補助,但若要使用天然氣,仍需申請 拉設支線管線至工廠,且因天然氣管線舖設不足,導 186 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 致工程及經費龐大且申請程序繁雜,加上燃氣成本遠 比燃油(煤)成本高上許多,換裝後續經費支出將相 當驚人,仍是目前亟待克服的問題。經查國軍退除役 官兵輔導委員會轉投資全台天然氣公司共計15家,其 業務性質屬獨占公用事業,基於空氣污染乃全國性與 跨部會議題,國軍退除役官兵輔導委員會轉投資之天 然氣公司應協助業者鋪設管線共同改善空污問題。爰 要求國軍退除役官兵輔導委員會應協調轉投資之天然 氣業者,針對管線舖設及天然氣費率費用,擬定相關 優惠計畫,並於2個月內提出完整配套方案。 三十九 陸海空軍軍官士官服役條例已於107年6月21日完成修 同委員會審查決議第二十七項辦理情形。 法,並自107年7月1日起施行。依該條例第54條第2項 及第3項規定,每年所節省之退撫經費支出,應全數挹 注退撫基金,不得挪作他用,以強化退撫基金財務。 故為健全退撫基金,未來國軍退除役官兵輔導委員會 應將各年度挹注退撫基金數額及估算式等資訊,透過 妥適管道定期公開,以同時達到增進退除役官兵對軍 人退休金制度變革之瞭解及信賴。 四十 國軍退除役官兵輔導委員會自106年2月起,針對占床 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 22 日以輔 率低於9成之榮譽國民之家,辦理一般民眾自費入住計 養字第 1080013577 號函送大院。 畫,開放上限至占床率9成,試辦期間3年。榮譽國民 之家占床率自106年起確實反轉上升,顯示榮譽國民之 家辦理自費入住計畫對安養資源的運用有正面提升效 果。然截至目前為止,仍有13處榮譽國民之家,占床 率未達9成,其中更有9處榮譽國民之家占床率不到8 成。而許多有需求的一般民眾,亟待尋求安養資源的 協助。請國軍退除役官兵輔導委員會於2個月內,盤點 各榮譽國民之家閒置床位,進行擴大閒置床位提供一 般民眾使用之可行性評估,並於2個月內向立法院外交 及國防委員會提出書面報告。 187 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 四十一 查國軍退除役官兵輔導委員會於花蓮縣境所管理之財 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 19 日以輔 產有許多用途廢止、閒置、低度利用或不經濟使用之 事字第 1080010848 號函送大院。 狀況,應儘速變更為非公用財產,交財政部國有財產 署接管。為使地方政府能妥善維管,請優先將用途廢 止、閒置、低度利用或不經濟使用之水利地、道路用 地等完成盤點,供有關單位申請移撥。爰要求國軍退 除役官兵輔導委員會於1個月內完成相關計畫向立法 院外交及國防委員會提出書面報告。 四十二 鑑於國軍退除役官兵輔導委員會108年度單位預算案 同委員會審查決議第二十七項辦理情形。 因應軍人退休給付制度變革,所編給付舊制退休金及 優惠存款利息預算雖較107年度減少102億餘元,惟如 併計新制退休金及該會退休金增編數後,則軍人退休 金預算較107年度增列近68億元。雖國軍退除役官兵輔 導委員會就退撫支出節省數依法自109年度起始需編 列預算挹注退撫基金,惟該會108年度實已透過增列公 務預算之方式,強化退撫基金財務。未來國軍退除役 官兵輔導委員會應依法編列預算挹注軍職人員退撫基 金,並將各年度挹注退撫基金數額及估算式等資訊, 透過妥適管道定期公開,以增進退除役官兵對軍人退 休金制度變革之瞭解及信賴。 四十三 鑑於八二三砲戰為中華民國國軍不分省籍、不分軍民 本會已完成書面報告,並於 108 年 3 月 7 日以輔服 之共同抗戰,於我國軍事歷史及榮民榮眷有其重大意 字第 1080015760 號函送大院。 義。查107年8月,民主進步黨副秘書長於政論節目上 發表「八二三難道是民進黨跟共產黨打仗嗎?八二三 不就是國民黨跟共產黨打仗嗎!如果這些今天去打仗 的人,是以犧牲台灣人民的性命,來換取國民黨的性 命,這樣子的紀念有意義嗎?」等分化軍心、擴大軍 民矛盾言論,傷及榮民榮眷情感。建請國軍退除役官 兵輔導委員會正視歷史、彌平傷痕,並於108年期間協 調國防部宣導金門砲戰真實史實、展示相關史料。 188 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 四十四 鑑於促進轉型正義委員會正在清查、清除「威權象 榮民歷經國家苦難,隨同先總統蔣中正先生顛沛來 徵」,業於107年期間發文各單位清查「威權象徵」, 臺,國家為照顧榮民成立本會。故總統蔣經國先生 並表達應該要清除兩蔣銅像。國軍退除役官兵輔導委 擔任主任委員任內建立完備退輔制度,故本會榮民 員會於辦理促進轉型正義業務時,應正視歷史,同時 之家設置兩位故總統塑像及命名空間,係感念其恩 重視榮民榮眷歷史情感,不得任意清除歷史文物,致 澤,供榮民憑藉緬懷,具有穩定情緒,懷舊治療的 傷害榮民榮眷情感。爰建請國軍退除役官兵輔導委員 效果。本會向促轉會表達處理作法,現有塑像及命 會應妥善保存相關歷史文物,不受政治力量扭曲其歷 名空間,為本會及所屬現有資產,依法原地妥善保 史及其文物完整。 存,希不同族群之歷史價值與特殊情感,應予尊 重,以展現和諧、包容之社會。 四十五 鑑於台南國立成功大學醫學院附設醫院發生醫護人員 遵照決議辦理。 因不滿排班、人事異動及職場霸凌等因素,憤而持刀 砍傷同僚事件。國軍退除役官兵輔導委員會於辦理各 榮民總醫院及其分院行政管理等業務時,應注意醫護 人員作息、人事管理等相關狀況,以他院事件引以為 鑑,避免發生職場霸凌、上班過勞等情形。 四十六 鑑於軍人退撫制度改革,退役人員退撫給與損害幅度 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 13 日以輔 甚大,國軍退除役官兵輔導委員會應允諾針對退撫給 服字第 1080011545 號函送大院。 與損害程度致生活困難者,詳加輔導及加強訪視,並 將相關案例統計送交立法院外交及國防委員會。 四十七 經查,退役軍人子女教育補助費目前僅補助領俸少校 一、 本會於 107 年 1 月 29 日函報行政院建議恢復 及中校階級,獨缺上校。但在軍人服役年限設計中, 上校軍官子女教育補助費,經人事行政總處函 上校最大服役年限為30年,要到將級軍官才是以年齡 復,維持現行規定辦理。 作為限制,故上校退役人員,子女可能才就讀中學, 二、 照顧退伍袍澤不分階級,有關上校階以上領俸 導致發生「上校退休福利,不及中校」等違反人力資 人員子女教補費之事,輔導會將持續爭取以維 源管理原則之詭異情狀。爰建請國軍退除役官兵輔導 護退伍袍澤權益。 委員會應積極爭取發放退役軍人子女教育補助費至上 三、 爭取上校領俸子女教補費,經統計近三年子女 校階級,以保障退役上校軍官應有權益。 教補費預算執行情形,每學期預算約 7,300 萬 餘元。 四十八 鑑於臺北榮民總醫院醫師、教授、副研究員、助理等7 一、 臺北榮民總醫院已於 102 年度廉政會報議題 人,於97至100年間,以與研究計畫無關之假發票浮報 研議,並邀請專家學者及主計單位,針對該院 189 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 請領2 萬餘元至5萬餘元不等研究補助款,遭檢方調 各研究計畫主持人、研究助理及相關經費報銷 查,惟檢方以「7人在偵查期間均坦承犯行,素行良好, 作業人員,辦理「法紀教育宣導」及「經費核 沒有前科」為由,予以緩起訴處分。建請國軍退除役 銷程序說明」等作為,使同仁熟悉相關法規及 官兵輔導委員會針對研究計畫請領管理制度嚴加審 作業程序,依法行政,以免誤觸法網。 核,避免發生會內人員以假發票請領補助款之情事。 二、 臺北榮民總醫院依行政院主計總處頒定之支 出標準及審核作業手冊、內部審核處理準則嚴 格查控及稽核,避免類案發生。 四十九 鑑於國軍退除役官兵輔導委員會部分榮民總醫院及其 一、 本會已完成書面報告,並於 108 年 2 月 26 日 分院設備老舊毀損待修,為提升國軍退除役官兵輔導 以輔醫字第 1080013757 號函送大院。 委員會各榮民總醫院及其分院照護品質及居家安全, 二、 本會所屬醫療機構 108 年度規劃待修項目共 建請國軍退除役官兵輔導委員會統計各榮民總醫院及 計 71 項,其中房屋及建築 29 項,機械及設備 其分院待修設備及其全體修繕所需經費,並將統計結 42 項,所需經費共計 8 億 5,102 萬 4,617 元, 果送交立法院外交及國防委員會。 其中自有基金資本門預算編列 5 億 4,162 萬 6,875 元,經常門預算編列 3 億 939 萬 7,742 元。本會要求各級榮院每年評估設施設備修繕 所需經費,納入年度榮民醫療作業基金預算案 送大院審查,另請各院每年預估設施設備修繕 需求,納入 5 年固定資產投資計畫,並要求其 投資金額為當年度預估醫療淨收入之一定比 率,以維護所屬醫療機構人員財產安全及提升 醫療品質。 五十 經查國軍退除役官兵輔導委員會轉投資事業共有25 一、 本會轉投資事業均係依公司法成立之公私合 家,直接持股比例皆未超過50%;然若加上交叉持股 營事業,本會股權均未過半,高階經理人係依 之股權數,則欣欣客運股份有限公司、大南汽車股份 可控制股權,由公民股協調產生。 有限公司、欣嘉石油氣股份有限公司以及國華欣業股 二、 本會將持續要求各會派董事精進專業知能,督 份有限公司等4家公司,國軍退除役官兵輔導委員會持 促公司提升經營績效、強化公司治理、提升安 股比例則超過50%。多數轉投資事業,國軍退除役官 置成效,維護公股權益及公司永續經營,以達 兵輔導委員會亦占股權約30~40%,惟目前計有多家轉 本會政策任務。 投資事業非官派董事長,對於民生經濟及公司運作影 響甚鉅,國軍退除役官兵輔導委員會應研擬相關對 策,並積極爭取公司經營權。 190 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 五十一 查國軍退除役官兵輔導委員會所設之職業訓練中心, 本會已完成書面報告,並於 108 年 7 月 12 日輔業 除辦理學員專案技能檢定外,尚有向勞動部申辦全國 字第 1080052559 號函送大院。 技能檢定。然職業訓練中心於行政院歷次員額評鑑均 表達人力不足,自應專注於辦理退除役官兵職業訓練 及就業服務,以免因法定業務外之工作,損及原服務 量能。爰請國軍退除役官兵輔導委員會檢討技能檢定 之現行作法,有效提升職業訓練中心之服務能量與訓 練品質,並於2個月內向立法院外交及國防委員會提出 書面報告。 五十二 查病人自主權利法將於108年1月6日施行,若該法第14 本會各級榮院已訂定年度執行計畫及編列經費概 條第1項各款所列之病人,得及時完成預立醫療照護諮 算,積極保障病人善終權,推動預立醫療照護諮 商,並為預立醫療決定,渠等即可自行決定當其處於 商,本會定期追蹤檢討各級榮院計畫執行進度及成 特定臨床條件、意識昏迷或無法清楚表達意願時,應 效。此外,亦列入本會所屬醫療機構年度工作績效 採何適當照護方式及是否接受維持生命治療、人工營 評核指標項目,並於年底考評各院執行績效。 養與流體餵養。如此不僅可節約全民健保險資源支 出、提升病人生活品質,更可貫徹病人自主權利法第1 條所揭「尊重病人醫療自主,保障其善終權利」之立 法目的。請國軍退除役官兵輔導委員會除配合政府推 展安寧緩和醫療外,於所轄醫療機構中,以公務預算 方式積極實踐保障病人善終權,並訂定績效考核機制 評量所屬各醫療機構完成預立醫療照護諮商之件數, 及研謀具體做法以求成效逐年提高,藉以落實病人自 主權利法之意旨。 五十三 查病人自主權利法將於108年1月6日施行,若該法第14 各榮家已結合榮總資源,就病人自主權利法各項概 條第1項各款所列之病人,得及時完成預立醫療照護諮 念及作法,對住民及家屬進行宣導,並實施員工人 商,並為預立醫療決定,渠等即可自行決定當其處於 員教育訓練,本會持續掌握相關辦理成效,以保障 特定臨床條件、意識昏迷或無法清楚表達意願時,應 其善終權益,促進醫病關係及其家屬和諧。 採何適當照護方式及是否接受維持生命治療、人工營 養與流體餵養。如此不僅可節約全民健康保險資源支 出、提升病人生活品質,更可貫徹病人自主權利法第1 條所揭「尊重病人醫療自主、保障其善終權益」之立 法目的。請國軍退除役官兵輔導委員會除配合政府推 191 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 展安寧緩和醫療外,於108年度起應於所屬榮譽國民之 家就病人自主權利法各項概念及作法進行宣導及人員 教育訓練,並掌握相關辦理成效,以保障其善終權益, 促進醫病關係及其家屬和諧。 五十四 國軍退除役官兵輔導委員會積極配合行政院「空氣污 本會經考量電動車輛購置成本、電池租賃費及電費 染防制行動方案」政策,規劃自108年起逐年購置電動 等情形,109 年度編列購置 5 輛電動汽車。未來將 車輛,以維護空氣品質、促進民眾健康,並節約能源、 持續審慎規劃電動汽車購置期程,以有效運用有限 減少排碳量。考量電動車輛購車成本高於汽油車輛44 預算資源同時兼顧政府響應空氣污染防制政策。 萬5千元(每輛),電動車輛每年電池租賃費及電費亦 高於汽油車輛之油料費近7萬元,若全面換置電動車 輛,預算金額龐大,恐非年度預算所能容納。爰請國 軍退除役官兵輔導委員會逐年編列預算,並妥慎規劃 後續換置電動車輛期程,以有效運用有限預算同時兼 顧政府響應空氣污染防制政策,維護民眾健康。 192 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 附表:109 年度關鍵績效指標 關鍵績效指標 評 評 關鍵策略目標 估 估 年度 施政目標 衡量標準 體 方 目標值 制 式 一 落實服務量能,提 一 受服務之退除役 3 問 各榮服處依據「受服務對象對機關 83 分 升訪視關懷作為, 官兵及眷屬滿意 卷 服務之品質滿意度問卷調查」,以 建立完善安全網絡 度 調 書面或訪問方式針對所服務之退除 查 役官兵及眷屬進行服務品質及意見 回饋調查。 二 賡續實施榮家功能 一 高齡友善機構認 1 統 依高齡友善機構認證 2.0 榮家標準 10 家 調整及資源共享設 證 2.0 榮家家數 計 取得榮家數。 施環境總體營造中 數 程計畫,符合長照 據 設施標準,營造高 二 雲林榮家及臺南 1 統 雲林榮家中程計畫 106 年底完成興 63.6% 齡友善健康環境 榮家家區設施環 計 建符合長照設施標準養護床位 400 境總體營造完成 數 床。臺南榮家中程計畫預計 110 年 率 據 完成安養 150 床、養護 400 床、失 智 50 床與行政大樓、榮民服務處 等設施興建。106 年完成雲林榮家 中程計畫(50%),另加計臺南榮 家預定工程執行進度(累計執行數 ÷總預算×100%÷2)。 三 提升退除役官兵人 一 推甄暨考選退除 1 統 退除役官兵報名參加推甄考選就讀 95% 力素質,強化職技 役官兵就讀大專 計 大專校院錄取比率。 專業訓練,促進多 校院輔導升學率 數 其計算公式為:錄取率=(推甄考 元就業機會 據 選錄取人數÷推甄考選報名人數) ×100%。 二 精進訓練後就業 1 統 本會職訓中心自辦養成訓練結訓學 77.8% 成效,提升職訓 計 員輔導就業人數比率。 效益 數 其計算公式為:職訓中心自辦養成 據 訓練就業率=【職訓中心自辦養成 訓練結訓學員就業人數÷(職訓中 心自辦養成訓練結訓學員人數-因 就學、服兵役等未工作亦未找工作 之非勞動力人口人數)】×100%。 三 各縣市榮服處及 1 統 本會個管系統登錄有就業需求者經 53.8% 職訓中心輔導就 計 輔導就業比例。其計算公式為: 業成效 數 (各縣市榮服處及職訓中心輔導就 據 業人數÷個管系統登錄有就業需求 人數)×100%。 193 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 附表:109 年度關鍵績效指標 四 推動全方位長照服 一 設置失智社區服 1 統 15 家榮院設置失智社區服務據點數 65 處 務,擴大安置對象 務據點數 計 (依衛福部失智照護服務計畫辦理) 數 。 據 五 整 合 榮 民 醫 療 資 一 提高公務護理之 1 統 (實際總收住人日數÷ 實際開設床 83% 源,提升經營績 家占床率 計 日數)×100%。 效,完善健康照護 數 體系 據 六 強化投資事業經營 一 定期檢視公司稅 1 統 (稅後淨利÷營業收入)×100%。 6.61% 績效,推展農場優 後純益率:瞭解 計 質觀光 公司的獲利能 數 力,每 1 元的營 據 收,其獲利比率 二 取得服務業環保 1 統 取得服務業環保標章之農場數。 2家 標章農場數 計 數 據 七 覈 實 編 列 退 除 預 一 周密查驗比對作 1 統 【1-(年度止付及沖退總人數÷年 97.3% 算,便捷給付作業 業,提升退除給 計 度領俸總人數)】×100%。 與發放精確度 數 據 註:評估體制之數字代號意義如下: 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。 3.指實際評估作業係透過第三者方式(如由專家學者)進行。 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。 5.其它。 194 附 表 國軍退除役官兵輔導委員會 退休及贍養官兵薪給計算說明 中華民國109年度 單位:新台幣元 年終慰問金 區分 階級 人數 本俸 俸率 俸金 月需數 說明 舊制 人數 本俸 小計 俸率 預定現役上將支領退休俸(含 上將(當年) 2 98,160 90% 123,682 247,364 0 98,160 90% 0 脫離就業、提前退伍)。 預定現役中將支領退休俸(含 中將(當年) 14 56,930 90% 71,732 1,004,248 0 56,930 90% 0 脫離就業、提前退伍)。 預定現役少將支領退休俸(含 少將(當年) 36 53,990 85% 64,248 2,312,928 0 53,990 90% 0 脫離就業、提前退伍)。 預定現役上校支領退休俸(含 上校(當年) 188 49,875 75% 52,369 9,845,372 0 49,875 83% 0 脫離就業、提前退伍)。 預定現役中校支領退休俸(含 中校(當年) 397 43,700 67% 40,991 16,273,427 0 43,700 81% 0 脫離就業、提前退伍)。 預定現役少校支領退休俸(含 少校(當年) 244 39,585 59% 32,697 7,978,068 0 39,585 80% 0 脫離就業、提前退伍)。 預定現役一等長支領退休俸( 一等士官長(當年) 547 33,410 67% 31,339 17,142,433 0 33,410 83% 0 含脫離就業、提前退伍)。 預定現役二等長支領退休俸( 二等士官長(當年) 109 29,295 67% 27,479 2,995,211 0 29,295 83% 0 含脫離就業、提前退伍)。 預定現役三等長支領退休俸( 三等士官長(當年) 59 27,240 67% 25,551 1,507,509 0 27,240 83% 0 含脫離就業、提前退伍)。 預定現役上士支領退休俸(含 上士(當年) 158 25,180 63% 22,209 3,509,022 0 25,180 82% 0 脫離就業、提前退伍)。 維持以往年度核退上將繼續支 上將(85.12.31以前) 7 98,160 90% 176,688 1,236,816 0 98,160 95% 0 領退休俸 維持以往年度核退上將繼續支 上將(86.01.01以後) 54 98,160 90% 123,682 6,678,828 0 98,160 90% 0 領退休俸 維持以往年度核退上將眷屬繼 上將-半俸(85.12.31以前) 13 98,160 50% 49,080 638,040 0 98,160 50% 0 續支領退休俸 維持以往年度核退中將繼續支 中將六級(85.12.31以前) 170 56,930 90% 102,474 17,420,580 0 56,930 95% 0 領退休俸 維持以往年度核退中將繼續支 中將六級(86.01.01以後) 319 56,930 90% 71,732 22,882,508 0 56,930 90% 0 領退休俸 維持以往年度核退中將眷屬繼 中將六級-半俸(85.12.31以前) 189 56,930 100% 28,465 5,379,885 0 56,930 50% 0 續支領退休俸 退 維持以往年度核退中將眷屬繼 中將三級-半俸(85.12.31以前) 1 50,560 100% 25,280 25,280 1 50,560 50% 37,920 休 續支領退休俸 俸 維持以往年度核退少將繼續支 少將十級(85.12.31以前) 711 53,990 85% 91,783 65,257,713 0 53,990 95% 0 / 領退休俸 生 維持以往年度核退少將繼續支 少將十級(86.01.01以後) 1,117 53,990 85% 64,248 71,765,016 0 53,990 90% 0 補 領退休俸 費 維持以往年度核退少將眷屬繼 少將十級-半俸(85.12.31以前) 698 53,990 100% 26,995 18,842,510 0 53,990 50% 0 續支領退休俸 維持以往年度核退少將繼續支 少將七級-半俸(85.12.31以前) 100 49,875 100% 24,938 2,493,800 100 49,875 50% 3,740,625 領退休俸 維持以往年度核退上校繼續支 上校七級(85.12.31以前) 8,005 45,760 83% 37,981 304,037,905 0 45,760 80% 0 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上校繼續支 上校七級(86.01.01以後) 10,747 45,760 65% 41,642 447,526,574 0 45,760 80% 0 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上校眷屬繼 上校十二級-半俸(85.12.31以前) 4,167 52,620 100% 26,310 109,633,770 0 52,620 50% 0 續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上校眷屬繼 上校八級-半俸(85.12.31以前) 3,223 47,130 100% 23,565 75,949,995 3,232 47,130 50% 114,243,120 續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中校繼續支 中校八級(85.12.31以前) 10,514 40,615 80% 39,585 416,196,690 0 40,615 80% 0 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中校繼續支 中校八級(86.01.01以後) 20,831 40,615 61% 34,685 722,523,235 0 40,615 80% 0 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中校眷屬繼 中校九級-半俸(85.12.31以前) 12,083 41,645 100% 20,823 251,604,309 12,083 41,645 50% 377,397,401 續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退少校繼續支 少校八級(85.12.31以前) 7,830 36,500 80% 29,200 228,636,000 0 36,500 80% 0 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退少校繼續支 少校十二級(86.01.01以後) 10,379 40,615 55% 31,274 324,592,846 0 40,615 80% 0 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退少校眷屬繼 少校十級-半俸(85.12.31以前) 14,448 38,555 100% 19,278 278,528,544 14,448 38,555 50% 417,781,980 續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上尉繼續支 上尉十級(85.12.31以前) 3,803 35,125 80% 28,100 106,864,300 0 35,125 80% 0 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上尉繼續支 上尉九級(86.01.01.以後) 304 34,100 55% 26,257 7,982,128 0 34,100 80% 0 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上尉眷屬繼 上尉十級-半俸(85.12.31以前) 8,629 35,125 100% 17,563 151,551,127 8,629 35,125 50% 227,320,219 續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中尉繼續支 中尉十級(85.12.31以前) 764 28,610 80% 22,888 17,486,432 764 28,610 80% 26,229,648 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中尉繼續支 中尉十級(86.01.01以後) 12 28,610 55% 22,030 264,360 0 28,610 80% 0 領退休俸、生補費。 195 國軍退除役官兵輔導委員會 退休及贍養官兵薪給計算說明 中華民國109年度 單位:新台幣元 年終慰問金 區分 階級 人數 本俸 俸率 俸金 月需數 說明 舊制 人數 本俸 小計 俸率 維持以往年度核退中尉眷屬繼 中尉九級-半俸(85.12.31以前) 2,052 27,925 100% 13,963 28,652,076 2,052 27,925 50% 42,976,575 續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退少尉繼續支 少尉八級(85.12.31以前) 457 25,180 80% 20,144 9,205,808 457 25,180 80% 13,808,712 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退少尉繼續支 少尉九級(86.01.01以後) 4 25,865 55% 19,916 79,664 4 25,865 80% 124,152 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退少尉眷屬繼 少尉八級-半俸(85.12.31以前) 1,049 25,180 100% 12,590 13,206,910 1,049 25,180 50% 19,810,365 續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退一等長繼續 一等士官長十級(85.12.31以前) 5,373 32,040 90% 28,836 154,935,828 0 32,040 80% 0 支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退一等長繼續 一等士官長十級(86.01.01以後) 11,582 32,040 61% 27,362 316,906,684 0 31,355 80% 0 支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退一等長眷屬 一等士官長八級-半俸(85.12.31以前) 11,849 30,670 100% 15,335 181,704,415 11,849 30,670 50% 272,556,623 繼續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退二等長繼續 二等士官長十一級(85.12.31以前) 858 29,295 83% 24,315 20,862,270 0 29,295 80% 0 支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退二等長繼續 二等士官長十一級(86.01.01以後) 1,365 29,295 61% 25,018 34,149,570 0 29,295 80% 0 支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退二等長眷屬 二等士官長-半俸九級(85.12.31以前) 1,775 27,925 100% 13,963 24,784,325 1,775 27,925 50% 37,175,156 繼續支領退休俸、生補費。 退 維持以往年度核退三等長繼續 休 三等士官長十一級(85.12.31以前) 571 27,240 80% 21,792 12,443,232 0 27,240 80% 0 支領退休俸、生補費。 俸 維持以往年度核退三等長繼續 / 三等士官長十一級(86.01.01以後) 748 27,240 61% 23,263 17,400,724 0 27,240 80% 0 支領退休俸、生補費。 生 補 三等士官長十一級-半俸(85.12.31以前) 維持以往年度核退三等長眷屬 1,341 27,240 100% 13,620 18,264,420 1,341 27,240 50% 27,396,630 費 繼續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上士繼續支 上士十二級(85.12.31以前) 7,295 26,550 80% 21,240 154,945,800 7,295 26,550 80% 232,418,700 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上士繼續支 上士十二級(86.01.01以後) 2,125 26,550 59% 21,930 46,601,250 0 26,550 80% 0 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上士眷屬繼 上士十二級-半俸(85.12.31以前) 21,742 26,550 100% 13,275 288,625,050 21,742 26,550 50% 432,937,575 續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中士繼續支 中士十二級(85.12.31以前) 269 23,120 80% 18,496 4,975,424 269 23,120 80% 7,463,136 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中士繼續支 中士十二級(86.01.01以後) 127 23,120 55% 17,802 2,260,854 127 23,120 80% 3,523,488 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中士眷屬繼 中士十二級-半俸(85.12.31以前) 1,498 23,120 100% 11,560 17,316,880 1,498 23,120 50% 25,975,320 續支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退下士繼續支 下士十級(85.12.31以前) 7 16,950 80% 13,560 94,920 7 16,950 80% 142,380 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退下士眷屬繼 下士十級-半俸(85.12.31以前) 149 16,950 100% 8,475 1,262,775 149 16,950 50% 1,894,163 續支領退休俸、生補費。 小計 193,108 5,067,493,652 88,871 2,284,953,888 全年合計 193,108 60,809,923,824 88,871 2,284,953,888 少校五級(以前) 78 33,410 80% 26,728 2,084,784 78 33,410 80% 3,127,176 依退休(伍)軍公教人員年終 慰問金發給辦法第二條第一項 中尉八級(以前) 300 27,240 80% 21,792 6,537,600 300 27,240 80% 9,806,400 第二款第二目在職期間因作戰 演訓或因公成殘支領贍養金人 贍 中尉八級(當年) 60 27,240 80% 21,792 1,307,520 60 27,240 80% 1,961,280 員繼續支領年終慰問金,支領 養 上士五級(以前) 1,312 21,750 80% 17,400 22,828,800 1,312 21,750 80% 34,243,200 贍養金低於就養金者,免予折 金 扣。 上士十級(當年) 55 25,180 80% 20,144 1,107,920 55 25,180 80% 1,661,880 小計 1,805 33,866,624 1,805 50,799,936 全年 1,805 406,399,488 1,805 50,799,936 全年總計 194,913 61,216,323,312 90,676 2,335,753,824 月退俸、生補費、贍養金及年終慰問金總計 194,913 63,552,077,136 支領退休俸人員主副食實物代金 1,207,668,000 退休俸官兵眷屬各項補助「眷屬實物代金」 199,834,000 退休俸官兵眷屬各項補助「生活補助費」 15,303,000 全年各項總合計 64,974,882,136 附註: 1.(當年)、(86年1月1日以後)退役之官兵薪給,係以退除給與薪餉【本俸*2*起支俸率55%*(服役滿20年後,每增加1年照基數內涵2%給與)】*70%計算。 2.(85年12月31日以前)退役之官兵之薪給,係以退除給與薪餉【本俸*2*起支俸率55%*(服役滿20年後,每增加1年照基數內涵2%給與)】計算。 3.85年12月31日以前退役人員,退休俸全數為舊制,仍維持由本會編列預算。 4.86年1月1日以後退役人員,退休俸無論新舊制年資,均由本會及退撫基金按一定比例(7:3)支出。 5.新制陸海空軍軍官士官服役條例於107年6月21日施行後,支領退休俸、贍養金及生活補助費人員之主副食實物代金930元以及支領退休俸官兵眷屬各項補助「眷屬實物代金566元/人」、 「生活補助費40元/口」已併入「退除役官兵退休給付-03退休及贍養官兵薪給」項下支付。 196