26-01 中 華 民 國 112 年 度 中央政府總預算案 國軍退除役官兵輔導 委員會單位預算 國軍退除役官兵輔導委員會編 國軍退除役官兵輔導委員會 目次 中華民國 112 年度 一、預算總說明 .............................. 第 1-33 頁 二、主要表 明 ………………………………………a……………………………… (一) 歲入來源別預算表...................... ……………………… 明 ..----------------------------------------- 第 35-36 頁 (二) 歲出機關別預算表...................... ---------------------------------------------------- 第 37-43 頁 三、附屬表 (一) 歲入項目說明提要表..................... 第 45-51 頁 (二) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.醫學臨床教學研究...................... 第 52 頁 2.退除役官兵就學、職訓.................... 第 53-54 頁 3.榮民及榮眷健康保險..................... 第 55 頁 4.退除役官兵服務救助與照顧.................. 第 56-61 頁 5.一般行政.......................... 第 62-67 頁 6.榮民醫療照護........................ 第 68-71 頁 7.林區永續經營........................ 第 72 頁 8.榮民安養及養護....................... 第 73-75 頁 9.非營業特種基金 (1)醫療作業基金 ......................... 第 76 頁 10.一般建築及設備 (1)營建工程 ......................... 第 77-81 頁 (2)交通及運輸設備 ...................... 第 82 頁 11.第一預備金......................... 第 83 頁 12.退除役官兵退休給付..................... 第 84-87 頁 13.退除役官兵退休業務..................... 第 88 頁 (三) 各項費用彙計表....................... 第 89-94 頁 (四) 歲出一級用途別科目分析表.................... 第 96-97 頁 (五) 資本支出分析表....................... 第 98-99 頁 (六) 人事費彙計表........................ 第 100-102 頁 (七) 預算員額明細表....................... 第 104-105 頁 (八) 公務車輛明細表....................... 第 106-121 頁 (九) 現有辦公房舍明細表..................... 第 122-123 頁 (十) 補助經費分析表....................... 第 124-129 頁 (十一) 捐助經費分析表...................... 第 130-135 頁 (十二) 派員出國計畫預算總表................... 第 137 頁 (十三) 派員出國計畫預算類別表-開會、談判............ 第 138-139 頁 (十四) 派員赴大陸計畫預算類別表.................... 第 140-141 頁 (十五) 第 127歲出按職能及經濟性綜合分類表................. 頁 第 142-147 頁 (十六) 跨年期計畫概況表....................... 第 149 頁 (十七) 委辦經費分析表...................... 第 150-151 頁 (十八) 媒體政策及業務宣導費彙計表...................... 第 152 頁 (十九) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 第 153-199 頁 辦理情形報告表....................... 四、附表:退休及贍養官兵薪給計算說明................ 第 201-202 頁 總 說 明 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 一、現行法定職掌 (一)機關主要職掌 1. 退除役官兵輔導之綜合規劃。 2. 退除役官兵之服務、照顧及救助。 3. 退除役官兵之就養、養護及權益。 4. 退除役官兵之就學、就業及職業訓練。 5. 退除役官兵之就醫、保健及長期照護。 6. 退除役官兵之退除給付發放。 7. 所屬服務、安養、職業訓練、醫療、事業、勞務及農場機構之督導、協調及推 動。 8. 其他有關退除役官兵輔導事項。 (二)內部分層業務 1. 主 任 委 員:綜理會務。 2. 副主任委員:襄理會務。 3. 主 任 秘 書:文稿綜核及代判、機密及重要文件處理、各單位協調及權責問題核 議、重要會議督辦。 4. 綜合規劃處:掌理施政計畫編審、立法院及監察院業務報告、研究發展、管制考 核、業務性採購案件及所屬機構工程綜辦與督導等事項。 5. 服務照顧處:掌理退除役官兵服務照顧、遺產管理,以及所屬各榮民服務處業務 策劃督導考核等事項。 6. 就養養護處:掌理退除役官兵就養服務政策擬訂,以及所屬安養機構業務策劃督 導考核等事項。 7. 就學就業處:掌理退除役官兵就學、就業與職業訓練政策擬訂,以及所屬職訓中 心及各榮民服務處就學、就業與職業訓練業務策劃督導考核等事 項。 8. 就醫保健處:掌理退除役官兵就醫服務、健康照護,以及所屬醫療機構醫務與營 運管理等事項。 9. 事業管理處:掌理所屬工業、工程、農業、觀光遊憩等機構業務計畫審議督導管 理考核,以及投資事業經營方針審議執行督導考核等事項。 10.退除給付處:掌理退除役官兵退休給付資料審理與發放等事項。 11.行政管理處:掌理事務、出納、國有公用財產綜合規劃、公共關係及文書印信 等事項。 12.人 事 處:辦理人事管理等事務。 13.政 風 處:辦理員工貪瀆不法之預防與查處等事務。 14.會 計 處:辦理歲計、會計及內部審核等事務。 15.統計資訊處:辦理統計分析、資訊處理與資料管理等事務。 16.法 規 會:辦理法規、訴願、國家賠償案件審議、法律案件協助、研處與諮 商等事務。 1 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 (三)組織系統圖及預算員額說明表 1. 組織系統圖 主任委員 副 主 任 委 員 (3) 主 任 秘 書 安置基金管理會 法規會 醫療基金管理會 統 會 政 人 行 退 事 就 就 就 服 綜 計 政 除 業 醫 學 養 務 合 資 計 風 事 管 給 保 就 養 管 照 規 訊 處 處 處 理 付 理 健 業 護 顧 劃 處 處 處 處 處 處 處 處 處 工 農 醫 訓 安 服 程 林 療 練 養 務 機 機 機 機 機 機 構 構 構 構 構 構 2 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 2. 預算員額說明表 單位:人 機關 職員 駐警 工友 技工 聘用 約僱 合計 會本部 373 29 8 7 6 15 438 服務機構 565 0 46 28 0 51 690 安養機構 690 0 175 33 0 0 898 職訓中心 30 0 3 3 0 0 36 森保處 25 0 0 26 0 0 51 總 計 1,683 29 232 97 6 66 2,113 二、本(112)年度施政目標與重點 退除役官兵之輔導安置為長期連續性工作,本會為輔導退除役官兵就學、就 業、就醫、就養及服務照顧專責機關,策定「傳承榮民精神、追求卓越服務、永續 組織發展」之組織願景,面對社會環境變化,持續在眾人智慧和經驗累積的成果上 精益求精,善用數位科技及跨領域合作,推動榮耀榮民重大專案,使服務工作更臻 完善,型塑輔導安置退除役官兵新風貌,打造更接地氣的退輔制度。 本會依據行政院 112 年度施政方針,配合中程施政計畫及核定預算額度,並針 對當前社經情勢變化及本會未來發展需要,編定 112 年度施政計畫,其目標與重點 如次: (一)年度施政目標 1. 整合資源守護榮民(眷),維繫袍澤情誼 (1)以榮服處為資源整合平臺,運用科技輔具,連結地方政府、社福團體等機構,提 供在地化服務;持續辦理微型保險,提供因遭逢意外變故致生活陷困者基本保 障。配合兵役法修法通過,納入曾服現役 10 年以上亡故官兵遺族比照榮眷照 顧,以符政府「照顧」宗旨。 (2)結合地區公益慈善團體、社區關懷據點等,建構區域志工服務網,認養單身獨 居、雙老及家庭支持力不足特(較)需榮民(眷),藉由遠距居家照顧系統等, 實施訪視感動服務。 (3)妥善運用榮民榮眷基金會資源,擴大重大災害救助,提高獎助學金,辦理菁英圓 夢計畫等福利服務,嘉惠照顧榮民(眷);以莊嚴隆重儀程辦理單身榮民亡故殯 葬,為渠等畫下人生圓滿句點,對遺留遺產善盡管理職責,無人繼承遺產移交國 庫。 3 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 (4)為因應退輔事務國際化趨勢,駐美人員積極拜會退伍軍人協會等組織(團體), 與「美國退伍軍人事務部」建立聯繫管道,深化與美國主要三大退伍軍人協會交 流;關懷美國海外榮光聯誼會,維繫同袍情誼,做好深化國民外交政策。 (5)推動「榮喜專案」,提供線上申辦、資訊化輸出、協查申請資料,順暢文書作業 驗證流程、簡化業務表格,持續簡政便民服務作業。 (6)精確編列退除給付預算,覈實退除給與發放及比對作業,提升退除給與發放精度 與效度。 2. 推動榮家家庭化、社會化、智能化全方位照護 (1)以溫馨如親家庭化,開放共融社會化,照顧服務智能化,營造榮家優質頤養環 境;藉由在地幼少、青年學子陪伴長者,建構老少共融、青銀共居契機,並配合 教育部持續推動公共化教保服務政策,高雄榮家等 6 機構於 112 年 8 至 10 月辦 理職場托育設施 14 班,透過「老幼共學、世代共融」活化榮家環境設施,營造 榮家長輩生活目標感及滿足感。 (2 推動「榮莒專案」,提供住民性健康環境,以關懷及解決年長住民性生活需求之 問題,充實晚年生活。 (3)推動「榮華專案」,以 5G AIOT 智慧應用開創數位榮家醫養環境,持續推展並 整合健康促進、預防保健、醫療、長照及安寧服務,降低醫護照服員工作壓力及 負擔;精進金字塔三級醫療智慧照護,提供連續性、即時性及無縫接軌的醫療及 長照服務,導入資通訊科技輔助服務。 (4)推動「榮福專案」,持續宣導申辦數位榮民福利卡,擴大資源整合,以數位資訊 服務平台提供榮民(眷)更多生活的便利與優惠措施,照顧榮民福利。 (5)改善榮家生活設施,符合長照設施標準,辦理榮家評鑑,提升照顧服務品質;因 應失智人口逐年增加,擴大失智床位量能,提供弱勢家庭及社區民眾運用,並開 放榮家一定比例床位予一般大眾,善盡社會資源共享。 (6)彰顯貢獻,維繫向心,規劃榮眷及長期對退伍軍人有貢獻之後備幹部與工作同仁 優先入住榮家,增進組織認同。 3.強化官兵職場競爭力,力求穩定就業 (1)鼓勵退除役官兵透過就學進修,獲取專業學能,提升職場競爭力;榮服處追蹤畢 業生就業情形,並提供符合專長職缺媒合就業,提升就業率;規劃符合企業用人 需求之產學合作班,幫助退除役官兵入學即就業,達學用合一。 (2)依產業發展、企業用人及退除役官兵就業需求,精進職訓課程,規劃產學與產訓 合作,培訓就業所需專業技能。結合在地產業,辦理中、長時數訓練班,嫻熟技 能,協助考取多項國家技術士技能檢定證照;辦理職業訓練補助,連結政府機關 職訓資源,並將勞動部公告之技術士技能檢定職類之各項訓練納入補助範圍,滿 足參訓需求。 (3)前進營區辦理權益說明、職業適性評量、職涯諮詢及職涯探索營,協助妥慎評估 從業方向;規劃與國防部共同建置軍職專長作業系統,協助依軍職專長轉銜民間 4 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 職場;連結公私部門就業資源,開拓全國性且具發展性優質職缺,提供多元就業 選擇;安排專業顧問,提供創業諮詢及貸款利息補貼。 (4)為激勵退除役官兵就業意願,發給穩定就業津貼,以達即退即用順利穩定就業目 標;推動穩定就業津貼納入國軍退除役官兵輔導條例第 5 條之 1 修正草案。 4.充實榮院設施設備及醫事人力,發展先端醫療 (1)各級榮院結合產官學研界,合作創新教學與研究,發展精準醫療、重粒子及質子 治療等先端醫療,推動以人為本之智慧照護及創新健康產業,以科技優化服務品 質及效能。 (2)強化榮民醫療體系資源整合,培育醫學系及護理學系公費生,羅致及留任醫事人 力;辦理藥品衛材與儀器設備集中採購,達資源共享、提高成本效益,厚實榮民 醫療體系永續發展的競爭力。 (3)3 所榮總、嘉義、屏東、玉里及鳳林分院新建醫療大樓及長照機構,各級榮院賡 續推動 5 年固定資產建設改良擴充投資計畫,精進醫療設施設備,提供優質、友 善、安全的就醫環境。 (4)設立屏東榮民總醫院,改善屏東地區急重症醫療資源,提升照護服務品質及就醫 可近性。 (5)拓展國際醫療及學術合作網絡,配合國家新南向政策,強化國際醫療支援深耕,鞏 固邦誼。 5. 型塑景優質樸的遊憩場所,提升經營績效 (1)推動「欣立專案」,策劃三高山農場未來五年發展藍圖,以拙樸精神為農場發展 核心,依生態保育、自然景觀、環境保護三主軸,改善農場觀光服務軟硬體設 施,型塑農場特色。 (2)推動「榮興專案」、「榮景專案」,與大專院校產學合作,致力人才培育及農業 永續經營,促進農場營運發展。 (3)以目標管理方式,於董事會中檢討公司經營狀況,合理審訂營運目標,以提升公 司營運成效,並遵循金管會要求,強化公司治理,善盡企業社會責任;積極協調 民股擇優安置退除役官兵,以提升安置率。 5 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 (二)年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 一 、 醫 學 臨 床 一 各榮總及其分 持續補助 3 所榮總及其分院辦理精準醫學與遺傳基因醫 教學研究 院臨床教學與 學、人工智慧與智慧大數據醫療、慢性病管理與醫院管 研究 理、高齡醫學、長期照顧與精神醫學、癌症醫學、心血 管代謝疾病與過敏免疫、神經肌肉骨骼與 3D 列印、新 興感染症、細胞基因免疫治療、再生醫療及其他前瞻創 新研究等範疇,以精進榮民醫療體系尖端醫學研究量 能。 二 、 退 除 役 官 一 退除役官兵就 一、持續辦理甄選退除役官兵就讀二專進修部、大學技 兵就學、 學輔導措施 術校院二年制、四年制技術系及學士班,鼓勵就讀 職訓 符合產業需求及有利職涯發展科系,獲取專業學 能,提升職場競爭力。 二、持續辦理就學退除役官兵就業追蹤調查,有就業需 求者並由榮服處就業站提供符合專長職缺媒合就 業,提升就業率。 三、持續辦理產學合作班,規劃符合企業用人需求課 程,同時提供正式職缺,使退除役官兵提前於入學 時即就業。 三 、 榮 民 及 榮 一 榮民健康保險 依全民健康保險法第 27 條第 6 款規定,補助 6 類 1 目 眷健康保 被保險人全額健保費(每人每月健保費 1,377 元)。 險 二 榮眷健康保險 依全民健康保險法第 27 條第 6 款規定,補助 6 類 1 目 被保險人眷屬健保費 70%(每人每月健保費 964 元)。 三 榮民健保醫療 一、依全民健康保險法第 43 條、47 條暨其施行細則第 部分負擔 63 條第 2 項規定編列健保部分負擔。 二、依國軍退除役官兵輔導條例及國軍退除役官兵就醫 辦法編列補助榮民就醫部分負擔費用。 四 、 退 除 役 官 一 清寒榮民子女 辦理清寒榮民(遺眷)就讀國民中學、國民小學子女例 兵服務救 就學補助 假日及寒暑假午餐補助 1 千餘人次,並加強照顧經濟弱 助與照顧 勢榮民子女、遺孤及戰訓或因公殞命軍人遺族就學補助 共計 3 千餘人次,以鼓勵其努力向學。 二 志工服務照顧 預劃招募社區志願服務人員及榮欣志工協助榮服處辦理 榮民作業 就學、就業、就養、就醫及服務照顧等工作推動,尤針 對單身獨居、雙老及家庭支持力不足之特(較)需榮民 榮(眷),提供關懷訪視、陪伴就醫、送餐、環境修繕 打掃及愛心義剪等感動服務,以妥善本會服務照顧工 作;另為使青壯榮民、第二類退除役官兵順利銜接社會 職場,規劃協助渠等穩定就業,以促進國家經濟發展。 6 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 三 榮民榮眷遺眷 預劃發放清寒退除役官兵、遺眷及遺孤三節慰問金約 5 急難救助及慰 萬餘人次,以舒緩家庭經濟壓力;退除役官兵及遺眷遭 問 逢變故致生活陷困者,預劃給予急難救助金約 2 萬餘人 次,以紓解貧困並強化經濟支持,妥善本會服務照顧工 作。 四 八二三參戰義 預劃辦理八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊及六一 務役官兵年節 九砲戰)未就養榮民三節慰問,八二三參戰義務役官兵 慰問 全年預計辦理 2 萬 8 千餘人次,六一九砲戰全年預計辦 理 3 千餘人次,合計 3 萬 1 千餘人次,春節每人致送慰 問金 3,000 元,端午節、中秋節每人致送慰問金 2,000 元,慰勉渠等服役期間參加戰役之貢獻。 五 榮民及榮眷生 一、預劃舉辦退除役官兵代表懇談會 19 場次,服務區 活輔導宣慰及 座談會 397 場次,聽取退除役官兵代表問題與建 座談 議,並宣導本會服務照顧措施,精進施政作為。 二、預劃辦理新住民輔導事務工作視訊研習 1 場次、新 住民生活適應輔導及幸福家庭表揚活動 19 場次, 協助榮民與新住民配偶縮短文化差異,增進生活適 應能力,並配合實施在臺長期居留、定居、限制人 口販運、去除性別刻版印象與偏見議題、夫妻共同 分擔家務、性別平等觀念等生活輔導措施。 六 單身亡故榮民 一、持續妥善辦理單身榮民亡故殯葬事務及履約管理, 善後喪葬及遺 並依程序實施遺產搜索及管理,預劃每年辦理「榮 產管理作業 民墓園」、「紀念碑」春、秋祭祀,以慰忠靈。 二、繼承期限 3 年屆滿,持續辦理無人繼承及繼承賸餘 遺產移交國庫,年度預定解繳遺款 5 億餘元,增加 國庫收入。 七 海內外退伍軍 一、持續辦理旅居海外榮民(眷)之聯繫服務,以榮光 人聯繫作業 雙周刊等文宣或網路多媒體,宣導榮民權益。 二、持續辦理駐美交流合作,建立官方聯繫管道,輔導 海外榮光會活動參與,提升我國際能見度及海外榮 僑對國家向心力。 三、持續推動國際事務交流,出席各國退伍軍人組織年 度會議 6 場次。 四、預劃接待政府各部會推薦及他國退伍軍人組織訪臺 參訪,約 5 場次。 7 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 五、一般行政 一 榮民節慶祝系 一、預劃舉辦系列慶祝活動,並於慶祝大會表揚榮民楷 列活動 模及協助退除役官兵就(創)業優良機構。 二、持續以榮民袍澤保國衛民、參與國家建設、貢獻社 會為主題,製作相關文宣資料,運用各種文宣媒 介,以彰顯榮民的勳績與生命故事。 三、預劃辦理榮民楷模參訪等活動。 六 、 榮 民 醫 療 一 對榮民及特定 一、持續補助各榮總分院執行公共衛生政策及住宿式長 照護 醫療體系之補 照機構收住公務預算補助住民照護作業經費。 助 二、90 年度起自銓敘部移由本會編列預算,持續辦理所 屬醫療機構退休公務人員退撫新制實施前任職年資 退休撫卹金。 三、預劃辦理高雄榮民總醫院屏東大武分院營運人員培 訓及相關設備之購置,以利營運順利。 四、持續補助各榮總分院收容被棄養一般民眾及榮民 (遺)眷精神病患所需伙食經費;補助衛生福利部 樂生療養院寄醫榮民醫療照護相關費用。 二 長期照顧與身 一、持續補助各榮總分院照顧符合公務預算補助者入住 心障礙醫療復 附設住宿式長照機構照服員費用,及馬蘭榮家就養 健服務 榮民因病情需要,由臺北榮總臺東分院轉至他院治 療,住院期間照服員費用。 二、持續購置需長期照顧失能、精神障礙、失智榮民所 需藥品、衛材、紙尿布(褲)、病房防護設施、被 服等設備物品。 三、持續補助身心障礙者、身體機能損傷者,改善或維 護身體功能、構造,幫助其達到活動及各種功能目 的,或便利其照顧所需之助聽器、義眼、眼鏡、義 齒及醫療輔具,以克服生理障礙或促進生活自理能 力,提升生活品質。 三 各級榮民醫院 持續督導及考核各級榮民醫院加強醫院營運管理,強化 營運督導管理 醫療服務品質,提升醫院服務水準。 四 社區醫療服務 各級榮院提供在地化的整合性預防保健服務,持續辦理 社區健康講座、巡迴醫療、義診、預防保健、疾病篩檢 與預防衰弱、延緩失能、失智介入等,提供可近性及整 合性的醫療保健服務,協助榮民(眷)及一般民眾健康 老化及在地安老。 8 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 五 醫事人力培訓 持續辦理醫事人員在職教育訓練,委託國防醫學院代訓 與專業教育訓 醫學系及護理學系公費生,配合衛生福利部「辦理重點 練 科別培育公費醫師制度計畫」,培育、訓練醫師及護理 師,以充實醫護人力並提升醫療服務品質。 六 高齡醫學發展 各級榮院發展高齡醫學與照護,持續推動落實以病人為 與照護 中心的高齡整合及友善照護、發展失智症整合照護、強 化高齡醫學研究與教育訓練及國際合作、完善全方位長 照服務網絡、導入智慧科技輔助服務、強化分院住宿式 長照機構照護品質等服務。 七 安寧緩和醫療 配合政府推展安寧緩和醫療,持續補助各級榮院推動安 照護與推廣 寧緩和醫療全程照護網絡、培訓安寧緩和醫療專業人員 及在職教育訓練、提供預立醫療照護諮商、全人照護靈 性關懷、悲傷輔導及悲傷遺族早期篩檢、居家安寧緩和 遠距諮詢等服務。 八 偏鄉公費醫師 依偏遠程度補助公費醫師津貼及服務機構經費,持續鼓 留任獎勵計畫 勵公費醫師期滿後續留偏遠地區,穩定醫師人力,提供 醫療服務。 七 、 林 區 永 續 一 林區經營管理 辦理林區經營管理、造林撫育、林木培育、林道維護、 經營 生態保育計畫等業務。預定年度工作目標防火林帶及火 災跡地造林地刈草 20 公頃及巡視鴛鴦湖自然保留區 48 次。 八 、 榮 民 安 養 一 就養榮民生活 一、預劃安置全部供給制(公費)就養榮民 2 萬 8,974 及養護 給與等經費 人,每人每月按 1 萬 4,874 元發給。 二、預劃春節加發 1.5 個月零用金按 1 萬 4,112 元發給及 年節加菜金(3 節)360 元。 三、持續辦理榮民(眷)補助費及亡故榮民給予喪葬補 助費。 二 就養榮民養護 預劃建構溫馨照護氛圍,營造家庭化、智能化頤養環 材料 境,提供各安養機構就養榮民所需之醫療用品、器材、 被服及照顧失能榮民所需紙尿褲等。 三 就養榮民文康 一、預劃辦理就養榮民自強活動、節慶表演、小型康樂 活動及住院年 及文宣藝能競賽活動,增加與社區共融互動,型塑 節慰問 榮家社會化新風貌。 二、預劃辦理就養榮民兼服務幹部及住院榮民三節慰 問。 9 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 四 廢水廢棄物及 一、持續辦理各安養機構一般廢棄物處理、水質檢驗、 環境保護作業 環境衛生整治等。 二、持續辦理各安養機構污水處理廠及油水分離設施維 修、保養、耗材零附件更換等。 三、持續辦理各安養機構污水處理廠、油水分離設施、 淨水設備及維護環境等所需設備。 九 、 醫 療 作 業 一 高雄榮民總醫 持續配合國家全民均等醫療政策,以提供屏東地區優質 基金 院屏東大武分 就醫環境及服務品質,強化在地急重症醫療人力及設備 院新建計畫 資源,預劃新設 629 床之醫院,以提供屏東地區民眾就 醫可近性及便利性。醫療及宿舍大樓於 111 年竣工,取 得使用執照,111 年 11 月啟用,預劃 112 年爭取綠建築 標章。 二 高雄榮民總醫 持續辦理醫務設備購置,以提供民眾優質及完善之就醫 院屏東大武分 空間。 院開辦所需醫 務設備購置費 十、營建工程 一 職業訓練中心 預劃辦理「二校區消防大樓整修工程」、「眷舍拆除及 房舍整建工程 整地工程」及「各校區公共廁所整修工程」等 3 項工 程。 二 安養機構房舍 預劃辦理以下工程: 及生活設施整 一、臺北榮家養護二區 1-5 棟屋頂防水隔熱工程。 建工程 二、彰化榮家力行堂 17-18 戶整建養護專區工程。 三、桃園榮家仁愛堂、友愛堂、敬業樓消防整修及防火 區劃重設工程。 四、八德榮家家區高壓變電站設備及緊急發電機更新工 程。 五、新竹榮家火警 R 型控制總機設備更新工程。 六、新竹榮家家區無障礙設施改善工程。 七、中彰榮家汰換變壓器設備工程 八、中彰榮家消防蓄水塔建置工程。 九、花蓮榮家家區消防設備改善工程。 十、高雄榮家耐震補強工程。 三 臺南及雲林榮 持續辦理臺南榮家及雲林榮家家區設施環境總體營造中 家家區設施環 程計畫(雲林榮家於 106 年完成養護床位 400 床、107 境總體營造中 年啟用),臺南榮家預定於 112 年完成,建置安養床位 程計畫 150 床、養護床位 400 床、失智床位 50 床,合計 600 床。 10 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 四 提升失智照顧 預 定 於 109 年 至 112 年 期 間 ,完 成 建置板 橋 ( 130 量能長照忘我 床)、 八德( 96 床 )、彰 化( 36 床已 於 111 年完 園區中程計畫 成)、雲林(96 床) 、高雄(96 床)、馬蘭(48 床) 6 所榮家失智床位,合計 502 床。 五 服務機構房舍 辦理臺中市及臺北市榮服處整建工程。 整建工程 六 會本部整修工 辦理榮光大樓、南京宿舍及榮園等防水隔熱整修工程。 程 十 一 、 退 除 役 一 官兵一次退除 一、軍官支領退伍金 731 人,士官支領退伍金 7,757 官兵退休 役 人。 給付 二、軍官退休俸改支一次退伍金或遺屬一次金 942 人, 士官退休俸改支一次退伍金或遺屬一次金 627 人。 三、軍官勳獎章、榮譽獎金及加發退伍金等 4,919 人。 四、士官(兵)勳獎章、榮譽獎金及加發退伍金等 1 萬 2,515 人。 二 大陸已退來台 持續辦理大陸已退來台軍官半俸 7 人。 軍官半俸 三 退休及贍養官 一、持續辦理支領退休俸、生活補助費 18 萬 8,760 人, 兵薪給 支領贍養金官兵薪給 1,532 人,合計 19 萬 292 人。 二、本會分 10 年編列預算挹注退撫基金缺口,112 年度 編列 100 億元。 三、110 年度軍職退休人員因年改節省之退除經費支出 金額 26 億 5,948 萬元,納入 112 年度預算編列挹注 退撫基金。 四 退休及贍養官 持續辦理支領退休俸、贍養金及生活補助費(不含半 兵主副食實物 俸)人員主副食實物代金 2,007 人。 代金 五 退休及贍養官 一、持續辦理退除役官兵眷屬實物代金 5 萬 6,912 人, 兵眷屬各項補 眷屬生活補助費 5 萬 7,140 人。 助 二、退除役官兵子女教育補助費預估 4 萬 2,810 人。 三、退除役官兵優惠儲蓄存款利息補助,112 年編列 159 億 9,292 萬 9 千元。 四、補助支領退休俸、贍養金及生活補助費人員眷屬用 電優待 13 萬 7,694 戶。 五、補助支領退休俸、贍養金及生活補助費人員眷屬用 水優待 12 萬 6,346 戶。 六 軍職人員退伍 持續辦理各將級、校級及士官長級軍職人員退伍金其他 金其他現金給 現金給與補償金 324 人。 與補償金 11 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 三、以前年度計畫實施成果概述 (一)前(110)年度計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 一、醫學臨床教 補助 3 所榮總及其分院辦理精準醫 一、研究計畫上傳 GRB 系統計 1,285 學與研究 學與遺傳基因醫學、人工智慧與智 件,發表於 SCI/SSCI 期刊 2,484 慧大數據醫療、慢性病管理與醫院 篇,申請專利件數計 64 件,技 管理、高齡醫學、長期照顧與精神 術移轉計 11 件。 醫學、癌症醫學、心血管代謝疾病 二、辦理臨床醫事師資培育 1,521 人 與過敏免疫、神經肌肉骨骼與 3D 列 次、臨床技能訓練課程總時數計 印、新興感染症、細胞基因免疫治 8,381 小時及國際研討會計 76 場 療、再生醫療研究與其他前瞻創新 次。 研究等範疇之研究計畫,以精進榮 三、進修國內外碩士 404 人、博士 199 人。 民醫療體系尖端醫學研究量能。 二、退除役官兵 退除役官兵就學輔導措施: 一、甄選退除役官兵就讀大專校院進 就學、職訓 一、甄選退除役官兵就讀大學技術 修部二技,計報名 37 人,錄取 校院二年制、四年制技術系及 36 人,錄取率 97.30%;甄選退 學士班,協洽教育部並委託大 除役官兵就讀四年制進修學士 學校院組成招生委員會,辦理 班,計報名 89 人,錄取 88 人, 大學及技術校院二年制、四年 錄取率 98.88%。 制技術系甄試,就讀有利產業 二、洽請技術學院附設進修學院提供 發展科系。 就學名額,因教育部自 110 年起 二、推薦退除役官兵就讀大學校院 將進修學院併入進修部辦理,本 二年制技術系,洽請技術學院 會配合將本項推薦就讀大學校院 附設進修學院提供二年制就學 二年制技術系,併至前項甄選就 名額,培育產業發展人才。 讀技術校院二年制辦理。 三、推薦退除役官兵就讀二年制專 三、洽請專科進修學校提供就學名 科校院,洽請專科進修學校提 額,推薦具高中(職)學歷資格退 供就學名額。 除役官兵就讀,計報名 9 人、錄 取 9 人,錄取率 100%。 三、榮民及榮眷 一、補助 6 類 1 目被保險人及眷屬 一、健保 6 類 1 目被保險人平均每月 健康保險 健保費(被保險人每人每月 投保人數 32 萬 8 千餘人、眷屬 1,377 元 ; 眷 屬 每 人 每 月 964 平均每月投保人數 12 萬 5 千餘 元)。 人,補助健保費計 68 億 8,751 二、補助 6 類 1 目被保險人應自行 萬 2 千餘元。 部分負擔之費用。 二、補助健保 6 類 1 目被保險人部分 三、依國軍退除役官兵輔導條例及 負擔費用計 21 億 5,848 萬 7 千餘 國軍退除役官兵就醫辦法補助 元、916 萬 8 千餘人次。 榮民健保就醫藥品及檢驗項目 三、補助至本會體系醫療機構就醫之 等部分負擔費用。 無職榮民使用醫療必須而健保不 給付醫療項目等費用,計 3 億 3,916 萬 1 千餘元、135 萬 1 千 餘人次。 12 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 四、退除役官兵 一、清寒榮民子女就學補助: 一、辦理 110 年(109 學年度第 2 學 服務救助與 (一)提供高中職以下清寒榮民子女 期、110 學年度第 1 學期)榮民子 照顧 就學補助,設有排富條款,子 女就學補助,計發放 159 萬餘 女就讀高中職補助 3,000 元, 元。 就 讀 國 中 、 國 小 者 補 助 500 二、110 年清寒榮民就學子女寒暑假 元。 及例假日午餐補助,計發放 (二)清寒榮民子女例假日及寒暑假 1,103 萬餘元。 午餐補助:榮民或榮民遺眷有 就 讀 國 民 中 學 、 國 民小 學 子 女,且符合低收入戶、中低收 入戶、家庭突發因素無力支付 午餐費及經導師家庭訪視認定 清寒確實無力支付午餐費,且 經學校納入營養午餐補助者之 情形,得申請午餐補助金。 二、志工服務照顧榮民作業:招募 一、110 年榮欣志工總計出勤 16 萬 社區志願服務人員及榮欣志 餘人次,提供服務時數 26 萬餘 工,提供榮民(眷)及第二類 小時,服務榮民(眷)67 萬餘人 退除役官兵各項照顧服務,建 次。 立「社區安全」服務網絡,對 二、招募社區志願服務人員 397 人及 年長獨居榮民及遺眷提供就醫 榮欣志工 3 千餘人,達成訪視榮 協助、送餐服務、日常生活照 民(眷)計 126 萬餘人次。 顧、居家訪視服務等。 三 、 榮 民 榮 眷 遺 眷 急 難 救 助 及 慰 辦理經濟弱勢退除役官兵、遺眷、遺 問 : 辦 理 經 濟 弱 勢 退 除 役 官 孤三節慰問約 5 萬餘人次;辦理退除 兵、遺眷、遺孤三節慰問;辦 役官兵及遺眷急難救助、喪葬慰問、 理 退 除 役 官 兵 及 遺 眷 急 難 救 重點救助慰問,及提供受災害榮民 助;辦理亡故未就養榮民之遺 (眷)救助約 2 萬人次。 眷喪葬慰問、亡故就養榮民之 配偶或直系血親重點救助慰 問,及提供受災害榮民(眷) 救助。 四、八二三參戰義務役官兵年節慰 八二三參戰義務役官兵 110 年辦理 2 問:春節每人致送慰問金 3,000 萬 9 千餘人次,六一九砲戰 110 年辦 元,端午節、中秋節每人致送 理 3 千餘人次。 慰問金 2,000 元。 13 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 五、榮民及榮眷生活輔導宣慰及座 一、110 年舉辦退除役官兵代表懇談 談: 會計 19 場次,服務區座談會計 (一)舉辦退除役官兵代表懇談會及 397 場次。 服 務 區 座 談 會 , 精 進施 政 作 二、110 年各榮民服務處辦理 19 場次 為。 新住民生活適應輔導及幸福家庭 (二) 舉辦新住民生活適應輔導及幸 表揚活動,計邀請榮民及新住民 福家庭表揚活動,邀請榮民與 配偶 815 人參加。 新住民配偶參加,促進文化融 合,並配合實施在臺居留及社 福法令宣導,維持家庭穩定功 能機制。 六、單身亡故榮民善後喪葬及遺產 一、辦理單身亡故榮民善後服務及遺 管理作業: 產清查,計 593 件。 (一)維護單身往生榮民尊嚴,辦理 二、辦理春季祭祀典禮 4 場次,另辦 單身亡故榮民善後服務、遺產 理所屬列管「榮民墓園」、「紀 清查與管理,及「榮民墓 念碑」祭祀 27 場次,以慰祭榮 園 」 、 「 紀 念 碑 」 春秋 季 祭 靈。 祀,以慰祭忠靈。 三、無人繼承暨繼承賸餘遺款解繳 (二)辦理解繳無人繼承及繼承賸餘 國庫金額計 5 億 5,917 萬餘元。 榮民遺款及赴大陸地區辦理高 額遺產繼承案件。 七、海外退伍軍人聯繫作業: 一、接待政府各部會推薦及退伍軍人 (一)賡續維繫與各友我國家退伍軍 組織來訪外賓 5 批。 人事務組織情誼。 二、海外退除役官兵聯繫 2,450 次。 (二)積極參與非政府組織世界退伍 軍人聯合會各項活動。 (三)加強海外退伍官兵聯繫與宣慰 事宜。 五、一般行政 辦理榮民節慶祝系列活動: 一、本會辦理榮民節慶祝大會,表揚 一、舉辦系列慶祝活動,並於慶祝 20 位榮民楷模及 14 家進用退除 大會表揚榮民楷模及協助退除 役軍人成效優良機構,表彰榮民 役官兵就(創)業優良機構。 對社會之善行義舉等事蹟,及企 二、以榮民袍澤保國衛民、參與國 業對退除役軍人就業之貢獻。 家建設、貢獻社會為主題,製 二、各地區所屬機構辦理相關慶祝活 作相關文宣資料,運用各種文 動,榮民才藝競賽、巡迴醫療服 宣媒介,以彰顯榮民的勳績與 務、遊憩區優惠等系列活動,參 生命故事。 與榮民、榮眷及一般民眾總計超 三、配合辦理各項巡迴醫療、所屬 過 5,000 餘人。 農場、休憩場所優待等活動。 14 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 六、榮民醫療照 一 、 對 榮 民 及 特 定 醫 療 體 系 之 補 一、各級榮院已加入世界衛生組織健 護 助: 康促進醫院國際網絡會員,並已 (一)補助各榮總分院執行公共衛生 全數通過衛福部國民健康署健康 政策及住宿式長照機構收住公 醫院認證。 務預算補助住民 照護 作業經 二、各榮總分院辦理傳染病及防疫衛 費。 教 3 萬 1 千餘人次、健康體重管 (二)90 年度起自銓敘部移由本會編 理 1 萬餘人次、健康飲食衛教 9 列預算辦理所屬醫療機構退休 千餘人次、生活化運動衛教 1 萬 公務人員退撫新制實施前任職 5 千餘人次與健康傳播及行銷 3 年資退休撫卹金。 萬 5 千餘人次;另心理健康促進 (三)補助高雄榮民總醫院屏東大武 衛教 8 千餘人次。 分院開辦費。 三、透過三級醫療督管機制,由總院 (四)補助各榮總分院收容被棄養一 督導分院,分院督導榮家,完成 般民眾及榮民(遺)眷精神病 防疫整備計畫及防疫實地演練 患所需伙食經費;補助衛生福 367 場 次 。 各 級 榮 院 設 置 利部樂生療養院寄醫榮民醫療 COVID-19 專責病房 605 床、專 照護相關費用。 責加護病房 76 床、採檢站 45 間 及專責手術室 5 間,並設置核酸 及血清抗體檢驗實驗室,核酸檢 驗已累計執行 39 萬餘件,血清 抗 體 檢 驗 每 日 最 大 量 能 1,800 件,提升國家防疫量能。 四、所屬醫療機構公務人員保險補 助、早期退休公務人員照護金、 退休人員退撫新制實施前任職年 資退休撫卹金計有 7 億 1,500 萬 7 千元。 五、為完成屏東大武分院營運前籌備 規劃,已招募及儲訓 431 位醫事 及行政人員,以利未來營運順 利。 六、補助 6 位漢生病榮民在衛生福利 部樂生療養院寄醫之醫療照護費 用。 15 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 二、長期照顧與身心障礙醫療復健 一、補助各榮總分院失能、失智榮民 服務: 入住護理之家,提升照護環境與 (一)補助各榮總分院配置照顧符合 品質。 公務預算補助者入住公務護理 二、補助各榮總分院提供長期照護榮 之家及因急症需要轉各級榮院 民所需衛材及照顧服務員等經 或專案核定醫院住院者,所需 費,服務上開榮民約 1 萬 7 千人 照顧服務員。 次。 (二)購置需長期照顧失能、精神障 三、提供身心障礙、生理機能障礙等 礙 、 失 智 榮民 所 需 藥品 、 衛 榮民裝配輔具,補助裝配 2 萬 7 材、紙尿布(褲)、病房防護 千餘人次。 設施、被服等設備物品。 (三)補助身心障礙及生理機能障礙 榮民所需各項醫療輔具、助聽 器 、 義 眼 、 眼 鏡、 義齒 等 項 目 , 恢 復 其 獨 立自 主生 活 能 力,提升生活品質。 三、各級榮民醫院營運督導管理: 一、各級榮院持續辦理提升醫療服務 督導及考核各級榮民醫院加強 計畫。 醫院營運管理,強化醫療服務 二、護師節表揚活動由各級榮院辦理 品質,提升醫院服務水準。 共 11 場,醫師節表揚活動由北 中高 3 區辦理共 3 場。 三、實地督導考核各級榮院經營績效 及 醫 療 保 健 服 務 品 質 計 39 場 次。 四、社區醫療服務:各級榮院辦理 一、結合社區資源,強化醫療服務, 退除役官兵及社區民眾健康管 辦理健康講座 17 萬 2 千餘人 理,提供整合性預防保健、疾 次、預防保健 99 萬 9 千餘人 病篩檢、巡迴醫療、義診(檢)及 次、社區居家訪視 4 萬餘人次、 居家訪視與衛教、高就診榮民 社區巡迴醫療及義診服務 6 萬 8 (眷)關懷訪視等服務,並連 千餘人次。 結社區資源,發展社區醫療創 二、設置 125 處失智社區服務據點。 新服務。 三、設置 96 處預防延緩失能社區據 點,提供 2 萬 5 千餘人次預防及 延緩失能介入服務。 五 、 醫 事 人 力 培 訓 與 專 業 教 育 訓 110 年度培育醫學系公費生 207 人、 練:辦理醫事人員在職教育訓 護理學系公費生 19 人;分發公費醫 練,委託國防醫學院代訓醫學 師 4 人至榮總分院及榮家服務、公費 系及護理學系公費生,配合衛 護理師 6 人至榮總服務 。 生福利部「辦理重點科別培育 公費醫師制度計畫」,培育、 訓練醫師及護理師,以充實醫 護人力並提升醫療服務品質。 16 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 六、高齡醫學發展與照護:各級榮 一、各級榮院「高齡醫學整合性門 院發展高齡醫學,提供高齡整 診」服務 6 萬 1 千餘人次,失智 合照護及失智症優質整合照護 症整合門診服務 3 萬 8 千餘人 服務,強化高齡醫學研究與教 次。 學及發展高齡醫學創新智慧長 二、提供居家照護等服務計 25 萬 7 照服務,以智慧科技提升高齡 千餘人次, 16 家日照中心已營 者的照護品質。 運,累計收案 516 人。 七、安寧緩和醫療照護與推廣:推 各級榮院提供安寧共同照護、安寧居 展本會安寧緩和醫療,補助各 家、安寧門診及安寧病房服務計 3 萬 級榮院辦理安寧緩和醫療之教 7 千餘人次、全人照護靈性關懷 5,988 育訓練與臨床服務、提供預立 人次、居家安寧緩和遠距諮詢服務 1 醫 療 照 護 諮 商 、 全 程 照 護 網 萬 251 人次。成立「預立醫療照護諮 絡、推動安寧共同照護、全人 商中心」,提供諮商服務 1,458 人 照護靈性關懷、悲傷輔導及悲 次,其中 1,346 人簽署預立醫療決定 傷遺族早期篩檢、雲端遠距居 書。 家照護等服務。 八、偏鄉公費醫師留任獎勵計畫: 衛生福利部籌組之「偏鄉公費醫師留 依偏遠程度及科別,補助公費 任計畫工作小組」已核定本會補助 醫師津貼及服務機構經費,鼓 25 名公費醫師。 勵公費醫師期滿後續留偏遠地 區,穩定醫師人力,提供醫療 服務。 七、林區永續經 辦理林區經營管理、造林撫育、林 現經營方式以自然復育為主,原擬修 營 木培育、林道維護、生態保育計畫 改為佳陽地區檜木人工林撫育 3 年計 等業務。預定年度工作目標防火林 畫,因德基水庫淹沒區及保護帶原住 帶及火災跡地造林地刈草 20 公頃及 民土地補償案,其中以地易地提案土 巡視鴛鴦湖自然保留區 48 次。 地為預定 110-112 年辦理森林撫育地 點,為尊重該提案而終止於該地點之 各項森林撫育作業,刻正重新檢討整 體需求。110 年度執行德基水庫集水 區治理計畫造林地撫育工作,巡視鴛 鴦湖累計 93 次、防火線補修 5.73 公 頃、檜木林中後期撫育 10 公頃。 八、榮民安養及 一、就養榮民生活給與等經費: 一、110 年度實際發放就養金人數達 養護 (一)安置全部供給制(公費)就養榮 3 萬 1,849 人(含大陸長居、海外 民 3 萬 524 人,每人每月按 1 長居)。 萬 4,558 元發給。 二、就養榮民眷補費、春節加發零用 (二)春節加發 1.5 個月零用金,按 金及三節加菜金均按規定支 1 萬 4,112 元發給及年節加菜 用。 金(三節)360 元。 三、內外住就養榮民亡故給予喪葬補 (三)榮民(眷)補助費及亡故榮民 助費計 2,884 人,每人最高補助 給予喪葬補助費。 4 萬元。 17 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 二、就養榮民養護材料:各安養機 分配 16 所安養機構,就實際需求購 構就養榮民所需之醫療用品、 置各類輔具及復健器材,輔助失能就 器材、被服及照顧失能榮民所 養榮民經由輔具器材活動失能部位, 需紙尿褲等。 俾達復健效果,及照顧內住榮民所需 紙尿褲、器材、被服等養護材料。 三、就養榮民文康活動及住院年節 一、110 年度辦理各安養機構榮民才 慰問: 藝競賽活動,年度內計有榮民及 (一)辦理就養榮民自強活動、文宣 民眾 4,659 人次參與,對機構融 藝能競賽活動。 入社區,助益甚大。 (二)就養榮民兼服務幹部及住院榮 二、辦理文康活動:各安養機構於三 民三節慰問。 節及不定期辦理各項文康活動, 共計 8 萬 5,772 人次參加;辦理 榮民自強活動 73 埸次,1,992 人 次參與。 三、辦理三節住院榮民慰問共 1,883 人次。 四、廢水廢棄物及環境保護作業: 一、加強各安養機構污染監控,公害 辦理廢棄物處理、檢驗、整 事件應變,環境衛生消毒。 治、污水處理廠維修、保養、 二、完成各安養機構 15 座污水處理 耗材零附件更換等及所需設 廠及 37 座油水分離設施維修、 備。 零附件補充。 三、完成各安養機構廢水、廢棄物清 除處理工作。 四、完成各安養機構辦公室環保、垃 圾減量與分類,菸害防治,採購 及使用綠色產品,確保環境衛 生。 九、醫療作業基 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建 配合國家全民均等醫療政策,應屏東 金 計畫 縣政府邀請共同評估於屏東市大武營 區新建屏東大武分院,以提供屏東地 區優質就醫環境及服務品質,並促進 土地有效利用,強化在地醫療人力及 設備資源。110 年持續執行醫療大樓 結構體施作、外牆及內部裝修、宿舍 大樓結構體施作。 18 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 十、營建工程 一、職訓中心房舍整建工程:辦理 本工程案已於 110 年 5 月 19 日開 職訓中心第 1 校區明覺樓屋頂 工,10 月 7 日竣工,10 月 25 日驗收 防漏暨大禮堂內部整修工程。 合格。 二、安養機構房舍及生活設施整建 一、板橋榮家行政大樓整修工程,業 工程: 於 110 年 6 月 23 日決標,10 月 (一)板橋榮家行政大樓整修工程。 22 日竣工,11 月 9 日驗收合 (二)桃園榮家家區電力系統改善工 格。 程。 二、桃園榮家家區電力系統改善工程 (三)桃園榮家服務中心頂樓加蓋鐵 (110-111 年),業於 110 年 9 月 23 屋防水工程。 日決標,10 月 14 日申報開工, (四)佳里榮家頤養大樓 2-4 樓用途 截至 12 月 31 日止,預定進度 變更、室內裝修整建工程。 88.61%,實際進度 88.61%。 (五)馬蘭榮家中正堂補照工程。 三、桃園榮家服務中心頂樓加蓋鐵屋 (六)高雄榮家消防排煙窗改善工 防水工程,業於 110 年 7 月 19 程。 日決標,10 月 8 日竣工,11 月 3 (七)白河榮家松柏樓房舍防火門整 日驗收合格。 建工程。 四、佳里榮家頤養大樓 2-4 樓用途變 (八)花蓮榮家消防改善工程。 更、室內裝修整建工程(110-111 (九)花蓮榮家家區變電站箱體改善 年),業於 110 年 8 月 2 日決 工程。 標,截至 12 月 31 日止,統包工 (十)桃園榮家忘我堂生活設施改善 程已完成基本設計、細部設計審 工程。 查。 (十一)雲林榮家西區排水改善工 五、馬蘭榮家中正堂補照工程 (110- 程。 111 年),業於 110 年 8 月 6 日決 標,10 月 7 日申報開工,截至 12 月 31 日 止 , 預 定 進 度 19.05%,實際進度 19.19%,超前 0.14%。 六、高雄榮家消防排煙窗改善工程, 業於 110 年 6 月 1 日決標,10 月 5 日竣工,10 月 15 日驗收合 格。 七、白河榮家松柏樓房舍防火門整建 工程,業於 110 年 6 月 8 日決 標,12 月 9 日竣工,12 月 14 日 驗收合格。 八、花蓮榮家消防改善工程,業於 110 年 4 月 7 日決標,10 月 29 日竣工,11 月 30 日驗收合格。 九、花蓮榮家家區變電站箱體改善工 程,業於 110 年 8 月 18 日決 19 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 標,12 月 4 日竣工,12 月 13 日 驗收合格。 十、桃園榮家忘我堂生活設施改善工 程,業於 110 年 9 月 9 日決標, 12 月 20 日竣工,111 年 1 月 27 日驗收合格。 十一、雲林榮家西區排水改善工程, 業於 110 年 7 月 27 日決標,12 月 29 日竣工,111 年 1 月 28 日 驗收合格。 三、臺南及雲林榮家家區設施環境 一、雲林榮家興建工程:已於 106 年 總體營造中程計畫。 8 月 31 日竣工,107 年 2 月起辦 理入住。 二、臺南榮家新建工程: (一)配合臺南市政府都市計畫發展 及本會醫養合一政策於 106 年 2 月 21 日核定修正計畫期程為 10 3 年至 110 年,臺南榮家由局部 拆除重建規劃為整體遷建,建 置安養 150 床、養護 400 床、 失智 50 床。108 年 8 至 10 月辦 理招標事宜,11 月至 12 月檢討 流標原因及修正計畫。 (二)第 2 次修正計畫於 109 年 3 月 27 日奉行政院核定,修正計畫期程 為 103 年至 112 年,4 月 28 日決 標,平實 R7 基地於 6 月 1 日申 報開工、網寮北基地配合國防部 駐軍搬遷於 9 月 30 申報開工, 截至 110 年 12 月 31 日止,預定 進 度 36.89% , 實 際 進 度 42.78%,超前 5.89%。 四、提升失智照顧量能長照忘我園 一、計畫業於 109 年 8 月 3 日奉行政 區中程計畫:於 6 所榮家新(整) 院核定。 建 502 床失智專區(板橋新建 130 二、執行情形: 床、八德新建 96 床、彰化整建 (一)板橋榮家:委託技術服務案已 36 床、雲林整建 96 床、高雄新 於 110 年 12 月 20 日簽約,並請 建 96 床、馬蘭新建 48 床)。 廠商儘速辦理訂定工作計畫及 執行期程。 (二)八德榮家:綜合規劃報告書已 20 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 於 110 年 12 月 6 日函轉行政院 公共工程委員會審議,該會於 1 2 月 13 日函復審查意見,刻正 依審查意見辦理修正綜合規劃 報告書。 (三)彰化榮家:工程採購案已於 110 年 8 月 31 日決標,並於 9 月 22 日申報開工,截至 110 年 12 月 31 日止,預定進度 51.52%,實 際進度 53.47%,超前 1.95%。 (四)雲林榮家:統包工程於 110 年 1 2 月 13 日因無廠商投標流標, 已於 110 年 12 月 17 日上網公告 第 3 次招標作業。 (五)高雄榮家:綜合規劃報告書已 於 110 年 11 月 15 日再函轉行政 院公共工程委員會審議,該會 1 1 月 25 日函復單價編列仍不 足,後續將重新檢討本案計畫 整體預算及執行期程。 (六)馬蘭榮家:綜合規劃報告書已 於 110 年 11 月 10 日完成審查作 業,統包招標文件已於 12 月 28 日上網辦理公開閱覽。 十一、退除役官 一、官兵一次退除役: 一、已完成核發新退軍士官(兵)支 兵退休給付 (一)軍官士官(兵)支領退伍金 9,623 領退伍金 1 萬 4,261 人、新退軍 人、軍官士官(兵)勳獎章、榮 官士官(兵)勳獎章、榮譽獎金 譽獎金及加發退伍金等 1 萬 及加發退伍金 2 萬 127 人。 5,064 人。 二、已完成核發支領退休俸軍官士官 (二)軍官士官退休俸改支退伍金 改支退伍金1,619人。 1,579 人。 二、大陸已退來台軍官半俸,預計 完成核發大陸已退來台軍官半俸 7 辦理 15 人。 人。 三、退休及贍養官兵薪給,預計辦 完成核發支領退休俸、生活補助費 理 19 萬 4,267 人。 18 萬 9,313 人,支領贍養金官兵薪給 1,554 人,計 19 萬 867 人。 21 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 四、退休及贍養官兵主副食實物代 完成核發支領退休俸贍養金及生活補 金(不含半俸),預計辦理 2,682 助 費 之 官 兵 主 副 食 實 物 代 金 1,934 人。 人。 五 、 退 休 及 贍 養 官 兵 眷 屬 各 項 補 一、完成核發退除役官兵眷屬實物代 助: 金 5 萬 5,620 人,眷屬生活補助 (一)辦理退除役官兵眷屬實物代金 費 5 萬 5,823 人。 6 萬 1,931 人、眷屬生活補助 二、完成核發退除役官兵子女教育補 費 6 萬 2,169 人。 助費 4 萬 3,632 人。 (二)退除役官兵子女教育補助費預 三、退除役官兵優惠儲蓄存款利息補 估 4 萬 4,415 人。 助 175 億 2,562 萬 8 千元。 (三)退除役官兵優惠儲蓄存款利息 四、完成核發補助支領退休俸、贍養 補 助 , 110 年 編 列 174 億 金及生活補助費人員眷屬用電優 8 ,452 萬 7 千元。 待 14 萬 1,785 戶。 (四)補助支領退休俸、贍養金及生 五、完成核發助支領退休俸、贍養金 活補助費人員眷屬用電優待 及生活補助費人員眷屬用水優待 13 萬 9,914 戶。 12 萬 9,540 戶。 (五)補助支領退休俸、贍養金及生 活補助費人員眷屬用水優待 12 萬 3,190 戶。 六、軍職人員退伍金其他現金給與 完成核發新退軍職人員退伍金其他現 補償金,預計辦理 267 人。 金給與補償金 479 人。 22 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 (二)上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 一、醫學臨床教 補助 3 所榮總及其分院辦理精準醫 一、研究計畫上傳 GRB 系統計 1,547 學與研究 學與遺傳基因醫學、人工智慧與智 件,發表於 SCI/SSCI 期刊 1,154 慧大數據醫療、慢性病管理與醫院 篇,申請專利件數計 24 件。技 管理、高齡醫學、長期照顧與精神 術移轉計 5 件。 醫學、癌症醫學、心血管代謝疾病 二、辦理臨床醫事師資培育 1,532 人 與過敏免疫、神經肌肉骨骼與 3D 列 次、臨床技能訓練課程總時數計 印、新興感染症、細胞基因免疫治 3 萬 5,837 小時及國際研討會計 療、再生醫療研究與其他前瞻創新 16 場次。 研究等範疇之研究計畫,以精進榮 三、進修國內外碩士 452 人、博士 民醫療體系尖端醫學研究量能。 256 人。 二、退除役官兵 退除役官兵就學輔導措施: 一、退除役官兵就讀大學暨技術校院 就學、職訓 一、甄選退除役官兵就讀大學技術 二年制進修部,報名 41 人,錄 校院二年制、四年制技術系及 取 41 人。 學士班,協洽教育部並委託大 二、退除役官兵就讀大學四年制進修 學校院組成招生委員會,辦理 部/在職專班、進修學士班,報 大學及技術校院二年制、四年 名 78 人,錄取 76 人。 制技術系甄試,就讀有利產業 三、退除役官兵就讀大學校院二專進 發展科系。 修部,報名 4 人,錄取 4 人。 二、推薦退除役官兵就讀二專進修 部,洽請學校提供就學名額。 三、榮民及榮眷 一、榮民健康保險:依全民健康保 一、111 年 1 至 6 月健保 6 類 1 目: 健康保險 險法第 27 條第 6 款規定,補助 (一)被保險人平均每月投保人數 32 6 類 1 目被保險人全額健保費 萬餘人、眷屬平均每月投保人 (每人每月健保費 1,377 元)。 數 12 萬餘人,預估補助健保 二、榮眷健康保險:依全民健康保 費計 33 億 6,196 萬 6 千餘元。 險法第 27 條第 6 款規定,補助 (二)另預估補助部分負擔費用計 10 6 類 1 目被保險人眷屬健保費 億 6,079 萬 6 千餘元、450 萬 5 70% ( 每 人 每 月 健 保 費 964 千餘人次。 元)。 二、111 年度截至 6 月底,補助至本 三、榮民健保醫療部分負擔: 會體系醫療機構就醫之無職榮 (一)依全民健康保險法第 43 條、 民,使用醫療必須而健保不給付 47 條暨其施行細則第 63 條第 醫療項目等費用,計 1 億 6,485 2 項規定編列健保部分負擔。 萬 9 千餘元、67 萬 4 千餘人 (二)依國軍退除役官兵輔導條例及 次。 國軍退除役官兵就醫辦法編列 補助榮民就醫部分負擔費用。 23 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 四、退除役官兵 一、清寒榮民子女就學補助: 一、辦理 111 年 1 至 6 月(110 學年度 服務救助與 (一)提供高中職以下清寒榮民子女 第 2 學期)榮民子女就學補助, 照顧 就學補助,設有排富條款,子 計發放 75 萬餘元。 女就讀高中職補助 3,000 元, 二、111 年上半年度清寒榮民就學子 就 讀 國 中 、 國 小 者 補 助 500 女寒暑假及例假日午餐補助,計 元。 397 萬餘元。 (二) 清寒榮民子女例假日及寒暑假 午餐補助:榮民或榮民遺眷有 就 讀 國 民 中 學 、 國 民小 學 子 女,且符合低收入戶、中低收 入戶、家庭突發因素無力支付 午餐費及經導師家庭訪視認定 清寒確實無力支付午餐費,且 經學校納入營養午餐補助者之 情形,得申請午餐補助金。 二、志工服務照顧榮民作業:招募 一、111 年上半年度榮欣志工計出勤 社區志願服務人員及榮欣志 6 萬餘人次,提供服務時數 10 工,提供榮民(眷)及第二類 萬餘小時,服務榮民(眷)23 萬餘 退除役官兵各項照顧服務,建 人次。 立「社區安全」服務網絡,對 二、招募社區志願服務人員 397 人及 年長獨居榮民及遺眷提供就醫 榮欣志工 3 千餘人,達成訪視榮 協助、送餐服務、日常生活照 民(眷)計 59 萬餘人次。 顧、居家訪視服務等。 三 、 榮 民 榮 眷 遺 眷 急 難 救 助 及 慰 辦理經濟弱勢退除役官兵、遺眷、遺 問 : 辦 理 經 濟 弱 勢 退 除 役 官 孤三節慰問約 3 萬餘人次;辦理退除 兵、遺眷、遺孤三節慰問;辦 役官兵及遺眷急難救助、喪葬慰問、 理 退 除 役 官 兵 及 遺 眷 急 難 救 重點救助慰問,及提供受災害榮民 助;辦理亡故未就養榮民之遺 (眷)救助約 1 萬人次。 眷喪葬慰問、亡故就養榮民之 配偶或直系血親重點救助慰 問,及提供受災害榮民(眷) 救助。 四、八二三參戰義務役官兵年節慰 111 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日,八二 問:春節每人致送慰問金 3,000 三參戰義務役官兵,春節、端節辦理 元,端午節、中秋節每人致送 1 萬 8 千餘人次,六一九砲戰春節、 慰問金 2,000 元。 端節辦理 2 千餘人次。 24 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 五、榮民及榮眷生活輔導宣慰及座 一、受疫情影響,延後辦理退除役 談: 官兵代表懇談會及服務區座談 (一)舉辦退除役官兵代表懇談會及 會,上半年計辦理退除役官兵 服 務 區 座 談 會 , 精 進施 政 作 代表懇談會計 3 場次,服務區 為。 座談會計 5 場次。 (二) 舉辦新住民生活適應輔導及幸 二、111 年上半年度因新冠肺炎疫情 福家庭表揚活動,邀請榮民與 影響,延後辦理新住民生活適 新住民配偶參加,促進文化融 應輔導及幸福家庭表揚活動。 合,並配合實施在臺居留及社 福法令宣導,維持家庭穩定功 能機制。 六、單身亡故榮民善後喪葬及遺產 一、辦理單身亡故榮民善後服務及 管理作業: 遺產清查,計 283 件。 (一)維護單身往生榮民尊嚴,辦理 二、辦理春季祭祀典禮 4 場次,另 單身亡故榮民善後服務、遺產 辦理所屬列管「榮民墓園」、 清查與管理,及「榮民墓 「紀念碑」祭祀 14 場次,以慰 園 」 、 「 紀 念 碑 」 春秋 季 祭 祭榮靈。 祀,以慰祭忠靈。 三、無人繼承暨繼承賸餘遺款解繳 (二)辦理解繳無人繼承及繼承賸餘 國庫計 1 億 5,784 萬餘元。 榮民遺款及赴大陸地區辦理高 額遺產繼承案件。 七、海外退伍軍人聯繫作業: 一、接待政府各部會推薦及退伍軍 (一)賡續維繫與各友我國家退伍軍 人組織來訪外賓 3 批。 人事務組織情誼。 二、海外退除役官兵聯繫 1,260 次。 (二)積極參與非政府組織世界退伍 軍人聯合會各項活動。 (三)加強海外退伍官兵聯繫與宣慰 事宜。 五、一般行政 辦理榮民節慶祝系列活動: 111 年度實施計畫刻正研擬中,規劃 一、舉辦系列慶祝活動,並於慶祝 辦理榮民楷模、協助退除役官兵就 大會表揚榮民楷模及協助退除 (創)業優良機構表揚,及各所屬機構 役官兵就(創)業優良機構。 依地區特性及資源,辦理相關慶祝活 二、以榮民袍澤保國衛民、參與國 動。 家建設、貢獻社會為主題,製 作相關文宣資料,運用各種文 宣媒介,以彰顯榮民的勳績與 生命故事。 25 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 六、榮民醫療照 一 、 對 榮 民 及 特 定 醫 療 體 系 之 補 一、各級榮院已加入世界衛生組織健 護 助: 康促進醫院國際網絡會員,並已 (一)補助各榮總分院執行公共衛生 全數通過衛福部國民健康署健康 政策及住宿式長照機構收住公 醫院認證。 務預算補助住民 照護 作業經 二、111 年 1 至 6 月各榮總分院辦理 費。 傳染病管制及防疫衛教 1 萬 3 千 (二)90 年度起自銓敘部移由本會編 餘人次、健康體重管理 6 千餘人 列預算辦理所屬醫療機構退休 次、健康飲食衛教 5 千餘人次、 公務人員退撫新制實施前任職 生活化運動衛教 9 千餘人次;另 年資退休撫卹金。 心理健康促進衛教 4 千餘人次。 (三)補助高雄榮民總醫院屏東大武 三、透過三級醫療督管機制,由總院 分院營運前籌備規劃、人員招 督導分院,分院督導榮家,完成 募、儲訓及開幕前相關物品之 防疫整備計畫及防疫實地演練 購置。 43 場次(1 至 6 月)。設置 COVID- (四)補助各榮總分院收容被棄養一 19 核 酸 及 血 清 抗 體 檢 驗 實 驗 般民眾及榮民(遺)眷精神病 室,核酸檢驗每日最大量能 1 萬 患所需伙食經費;補助衛生福 1,350 件,血清抗體檢驗每日最 利部樂生療養院寄醫榮民醫療 大量能 1,800 件、1,204 床專責病 照護相關費用。 房、81 床專責加護病房、51 間 採檢站及 5 間負壓手術室等,提 升國家防疫量能。 四、所屬醫療機構公務人員保險補 助、早期退休公務人員照護金、 退休人員退撫新制實施前任職年 資退休撫卹金計有 2 億 1,450 萬 2 千元。 五、為完成屏東大武分院營運前籌備 規劃,已招募及儲訓 559 位醫事 及行政人員,以利未來營運順 利。 六、補助 5 位漢生病榮民在衛生福利 部樂生療養院寄醫之醫療照護費 用。 26 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 二、長期照顧與身心障礙醫療復健 一、補助各榮總分院失能、失智榮民 服務: 入住護理之家,提升照護環境與 (一)補助各榮總分院配置照顧符合 品質。 公務預算補助者入住公務護理 二、補助各榮總分院提供長期照護榮 之家及因急症需要轉各級榮院 民所需衛材及照顧服務員等經 或專案核定醫院住院者,所需 費,111 年 1 至 6 月服務上開榮 照顧服務員。 民計 8 千餘人次。 (二)購置需長期照顧失能、精神障 三、提供身心障礙、生理機能障礙等 礙 、 失 智 榮民 所 需 藥品 、 衛 榮民裝配輔具,111 年 1 至 6 月 材、紙尿布(褲)、病房防護 計補助裝配 1 萬 3 千餘人次。 設施、被服等設備物品。 (三)補助身心障礙及生理機能障礙 榮民所需各項醫療輔具、助聽 器 、 義 眼 、 眼 鏡、 義 齒 等 項 目 , 恢 復 其 獨 立自 主生 活 能 力,提升生活品質。 三、各級榮民醫院營運督導管理: 一、各級榮院持續辦理提升醫療服務 督導及考核各級榮民醫院加強 計畫。 醫院營運管理,強化醫療服務 二、護師節表揚活動由各級榮院 111 品質,提升醫院服務水準。 年 1 至 6 月辦理共 11 場 三、實地督導考核各級榮院經營績效 及醫療保健服務品質 111 年 1 至 6 月辦理共 10 場次。 四、社區醫療服務:各級榮院提供 一、結合社區資源,強化醫療服務, 在地化的整合性預防保健服 111 年 1 月至 6 月辦理健康講座 務,賡續辦理社區健康講座、 9 萬餘人次、預防保健 49 萬餘 巡迴醫療、義診、預防保健、 人次、社區居家訪視 1 萬 6 千餘 疾病篩檢與預防衰弱、延緩失 人次、社區巡迴醫療及義診服務 能、失智介入等服務,落實照 3 萬 5 千餘人次。 顧社區榮民(眷)及民眾身心健 二、111 年 1 月至 6 月設置 118 處失 康。 智社區服務據點。 三、111 年 1 月至 6 月設置 78 處預防 延緩失能社區據點,提供 1 萬 8 千餘人次預防及延緩失能介入服 務 27 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 五 、 醫 事 人 力 培 訓 與 專 業 教 育 訓 111 年度 1 至 6 月培育醫學系公費生 練:辦理醫事人員在職教育訓 計 207 人、護理學系公費生 19 人。 練,委託國防醫學院代訓醫學 系及護理學系公費生,配合衛 生福利部「辦理重點科別培育 公費醫師制度計畫」,培育、 訓練醫師及護理師,以充實醫 護人力並提升醫療服務品質。 六、高齡醫學發展與照護:各級榮 一、各級榮院開設「高齡醫學整合性 院發展高齡醫學與照護,提供 門診」,111 年 1 月至 6 月服務 以病人為中心的高齡整合照 3 萬餘人次,失智症整合門診服 護、發展失智症整合與共同照 務 1 萬 9 千餘人次。 護、強化以研究實證為基礎的 二、111 年 1 月至 6 月提供居家照護 高齡醫學照護與教學及國際合 等服務計 12 萬 5 千餘人次,16 作、完善全方位長照服務網 家日照中心累計收案 448 人。 絡、導入智慧科技輔助服務及 推動長者身體評估等服務。 七、安寧緩和醫療照護與推廣:配 各級榮院 111 年 1 月至 6 月提供安寧 合政府推展安寧緩和醫療,補 共同照護、安寧居家、安寧門診及安 助各級榮院推動安寧緩和醫療 寧病房服務計 1 萬 8 千餘人次、全人 全程照護網絡、培訓安寧緩和 照護靈性關懷 2,935 人次、居家安寧 醫 療 專 業 人 員 及 在 職 教 育 訓 緩和遠距諮詢服務 5,363 人次。成立 練、提供預立醫療照護諮商、 「預立醫療照護諮商中心」,提供諮 全人照護靈性關懷、悲傷輔導 商服務 743 人次,其中 701 人簽署預 及悲傷遺族早期篩檢、雲端遠 立醫療決定書。 距居家照護等服務。 八、偏鄉公費醫師留任獎勵計畫: 衛生福利部籌組之「偏鄉公費醫師留 依偏遠程度及科別,補助公費 任計畫工作小組」已核定本會補助 醫師津貼及服務機構經費,鼓 39 名公費醫師,其餘補助對象待工 勵公費醫師期滿後續留偏遠地 作小組賡續核定。 區,穩定醫師人力,提供醫療 服務。 七、林區永續經 辦理林區經營管理、造林撫育、林 德基水庫淹沒區及保護帶原住民土地 營 木培育、林道維護、生態保育計畫 補償案,其中以地易地提案之佳陽地 等業務。預定年度工作目標防火林 區,土地預定 111 年辦理森林撫育地 帶及火災跡地造林地刈草 20 公頃及 點,本會重新檢討,變更作業位置、 巡視鴛鴦湖自然保留區 75 次。 項目及面積。「111 年大甲溪事業區 撫育案」已於 5 月 26 日決標,預計 辦 理 38 林 班補 植 10 公 頃、 刈 草 55.72 公頃,作業面積計 65.72 公頃, 已執行刈草 7.5 公頃;另已執行鴛鴦 湖自然保留區巡視護管 46 次。 28 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 八、榮民安養及 一、就養榮民生活給與等經費: 一、111 年度 1 至 6 月平均發放就養 養護 (一)安置全部供給制(公費)就養榮 金人數為 3 萬 292 人(含大陸長 民 3 萬 370 人,每人每月按 1 居、海外長居)。 萬 4,558 元發給。 二、就養榮民眷補費、春節加發零用 (二)春節加發 1.5 個月零用金,按 金及三節加菜金均按規定支用。 1 萬 4,112 元發給及年節加菜 三、111 年度 1 至 6 月內外住就養榮 金(三節)360 元。 民 亡 故 給 予 喪 葬 補 助 費 1,695 (三)榮民(眷)補助費及亡故榮民給 人,每人最高補助 4 萬元。 予喪葬補助費。 二、就養榮民養護材料:各安養機 分配 16 所安養機構,就養榮民所需 構就養榮民所需之醫療用品、 之醫療用品、器材、被服及照顧失能 器材、被服及照顧失能榮民所 榮民所需紙尿褲等。 需紙尿褲等。 三、就養榮民文康活動及住院年節 一、111 年度上半年各榮家辦理各類 慰問: 型榮民自強活動 14 場次計 340 (一)辦理就養榮民自強活動、節慶 人次參與。 表演、小型康樂及文宣藝能競 二、111 年節慶及不定期辦理各項藝 賽活動。 能競賽、文康活動、影視活動 (二)就養榮民兼服務幹部及住院榮 等,各安養機構於上半年已辦理 民三節慰問。 3,163 場次,共計 1 萬 4,647 人次 參加。 三、截至上半年已辦理春節、端午節 住院榮民慰問 1,205 人。 四、廢水廢棄物及環境保護作業: 一、加強各安養機構污染監控,公害 (一)辦理各安養機構一般廢棄物處 事件應變,環境衛生消毒。 理、水質檢驗、環境衛生整治 二、賡續辦理各安養機構 15 所污水 等。 處理廠及 37 座油水分離設施維 (二)各安養機構污水處理廠及油水 修、零附件補充。 分離設施維修、保養、耗材零 三、賡續辦理各安養機構廢水、廢棄 附件更換等。 物清除處理工作。 (三)各安養機構污水處理廠、油水 四、賡續辦理各安養機構辦公室環 分離設施、淨水設備及維護環 保、垃圾減量與分類,菸害防 境等所需設備。 治,採購及使用綠色產品,確保 環境衛生。 29 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 九、醫療作業基 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建 配合國家全民均等醫療政策,應屏東 金 計畫 縣政府邀請共同評估於屏東市大武營 區新建屏東大武分院,以提供屏東地 區優質就醫環境及服務品質,並促進 土地有效利用,強化在地醫療人力及 設備資源。111 年上半年已完成醫療 大樓結構體、外部裝修及部分內部裝 修,預定 8 月 31 日完工;宿舍大樓 已完成結構體、外牆磁磚、輕隔間及 電梯,預定 111 年 10 月 1 日完工。 高雄榮民總醫院屏東大武分院開辦 一、需配合隔間工程之醫療相關設備 所需醫務設備購置費 計 15 件,已全數決標,刻正依 進度執行中。 二、單價 300 萬以上設備之採購計 69 件(機械設備 50 件及資訊設備 11 件),已決標 61 件,8 件持續辦 理採購中。 十、營建工程 一、職訓中心房舍整建工程:辦理 本工程案已於 111 年 4 月 25 日開 第 3 校區電匠實習工廠及重機 工,預計 9 月 30 日竣工。 班教室屋頂浪板更新工程。 二、安養機構房舍及生活設施整建 一、桃園榮家家區電力系統改善工 工程: 程,業於 110 年 9 月 23 日決 (一) 桃園榮家家區電力系統改善 標,111 年 3 月 26 日竣工,3 月 工程。 30 日驗收合格。 (二) 佳里榮家頤養大樓 2-4 樓用途 二、佳里榮家頤養大樓 2-4 樓用途變 變更、室內裝修整建工程。 更、室內裝修整建工程(110-111 (三) 馬蘭榮家中正堂補照工程。 年),業於 110 年 8 月 2 日決 (四) 板橋等榮家電力改善工程。 標,於 111 年 1 月 20 日申報開 (五) 板橋榮家長樂樓屋頂防漏整 工,截至 6 月 30 日,預定進度 修工程。 51.17%,實際進度 51.25%,超前 (六) 桃園榮家博愛堂室內牆面滲 0.08%。 漏水及福字餐廳雨庇漏水整 三、馬蘭榮家中正堂補照工程 (110- 修工程。 111 年),業於 110 年 8 月 6 日決 (七) 八德榮家翠柏園思源樓屋頂 標,10 月 7 日申報開工,截至 防水及廁所修繕工程。 111 年 6 月 30 日止,預定進度 (八) 彰化榮家保健中心遮雨棚增 99.13%,實際進度 99.23%,超前 建工程。 0.1%。 四、板橋榮家行政大樓電力改善工 程,業於 111 年 5 月 6 日決標, 30 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 5 月 13 日申報開工,截至 6 月 30 日止,預定進度 30%,實際 進度 30%。 五、板橋榮家長樂樓屋頂防漏整修工 程,設計書圖於 111 年 6 月 6 日 審查完成,於 6 月 28 日辦理上 網公告招標作業。 六、桃園榮家博愛堂室內牆面滲漏水 及福字餐廳雨庇漏水整修工程, 設計書圖於 111 年 5 月 19 日審 查完成,於 6 月 21 日第 1 次開 標流標,於 6 月 28 日第 2 次開 標流標,榮家經檢討放寬工期 後,已於 7 月 1 日辦理第 3 次公 開招標作業。 七、八德榮家翠柏園思源樓屋頂防水 及廁所修繕工程,業於 111 年 5 月 24 日決標,6 月 15 日申報開 工,截至 6 月 30 日止,預定進 度 19.23%,實際進度 19.5%,超 前 0.27%。 八、彰化榮家保健中心遮雨棚增建工 程,委託設計監造服務案於 111 年 3 月 16 日宣布決標,目前刻 正辦理預算書圖審查。 三、臺南及雲林榮家家區設施環境 一、有關臺南榮家中程計畫部分,第 總體營造中程計畫。 2 次修正計書經奉行政院核定 後,遷建工程旋於 109 年 4 月 28 日完成決標、訂約。平實 R7 基 地於 6 月 1 日申報開工、網寮北 基地配合國防部駐軍搬遷於 9 月 30 申報開工。 二、截至 111 年 6 月 30 日止,預定 進 度 56.21% , 實 際 進 度 58.96 %,超前 2.75%。 31 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 四、提升失智照顧量能長照忘我園 一、本計畫因受疫情、人力短缺及營 區中程計畫:於 6 所榮家新(整) 建物料價格上漲等影響,除彰化 建 502 床失智專區(板橋新建 130 榮家工程因整修規模小,較不受 床、八德新建 96 床、彰化整建 前述因素影響,已於 111 年 4 月 36 床、雲林整建 96 床、高雄新 11 日竣工外,其餘八德、高雄 建 96 床、馬蘭新建 48 床)。 榮家經行政院公共工程委員會審 議結果,評估其單價編列不足, 雲林及馬蘭榮家則多次流標,迄 未完成工程案發包作業。 二、重新檢討本計畫各案工程預算及 執行期程,並依行政院所屬各機 關中長程個案計畫編審要點第 9 點第 1 項第 6 款規定:「因其他 不可抗力,致原計畫須調整因 應」,於 111 年 3 月 7 日以輔養 字第 1110015165 號陳報行政院 本計畫第 1 次修正案,適時辦理 計畫修正,以利本計畫如期完成 並發揮計畫最大效益。 十一、退除役官 一、官兵一次退除役: 一、已完成核發新退軍士官(兵)支領 兵退休給 (一)軍官士官(兵)支領退伍金 9,958 退伍金 5,833 人、新退軍官士官 付 人、軍官士官(兵)勳獎章、榮 (兵)勳獎章、榮譽獎金及加發退 譽獎金及加發退伍金等 2 萬 伍金 4,421 人。 409 人。 二、已完成核發支領退休俸軍官士官 (二)軍官士官退休俸改支退伍金 改支退伍金852人。 1,679 人。 二、大陸已退來台軍官半俸,預計 完成核發大陸已退來台軍官半俸 4 辦理 10 人。 人。 三、退休及贍養官兵薪給: 一、完成核發支領退休俸、生活補助 (一)辦理支領退休俸、生活補助費 費、支領贍養金官兵薪給合計 8 及贍養金官兵薪給預估 19 萬 萬 9,889 人。 1,460 人。 二、完成挹注退撫基金缺口 100 億 (二)本會分 10 年編列預算挹注退 元。 撫 基 金 缺 口 , 111 年 度 編 列 三、完成挹注退撫基金 109 年度軍職 100 億元。 退休人員因年改節省之退除經費 (三)109 年度軍職退休人員因年改 支出金額 19 億 3,093 萬 3 千元。 節省之退除經費支出金額 19 億 3,093 萬 3 千元,納入 111 年度預算編列挹注退撫基金。 32 國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明 中華民國 112 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 四、退休及贍養官兵主副食實物代 完成核發支領退休俸、贍養金及生活 金(不含半俸),預計辦理 2,294 補助費之官兵主副食實物代金 1,796 人。 人。 五 、 退 休 及 贍 養 官 兵 眷 屬 各 項 補 一、完成核發退除役官兵眷屬實物代 助: 金 5 萬 5,019 人,眷屬生活補助 (一)辦理退除役官兵眷屬實物代金 費 5 萬 4,538 人。 5 萬 9,392 人、眷屬生活補助 二、完成核發退除役官兵子女教育補 費 5 萬 9,624 人。 助費 2 萬 987 人。 (二)退除役官兵子女教育補助費預 三、退除役官兵優惠儲蓄存款利息補 估 4 萬 3,620 人。 助 166 億 9,420 萬 3 千元。 (三)退除役官兵優惠儲蓄存款利息 四、完成核發補助支領退休俸、贍養 補助,111 年編列 166 億 9,705 金及生活補助費人員眷屬用電優 萬 5 千元。 待 14 萬 1,029 戶。 (四)補助支領退休俸、贍養金及生 五、完成核發助支領退休俸、贍養金 活補助費人員眷屬用電優待 15 及生活補助費人員眷屬用水優待 萬 5,011 戶。 12 萬 8,952 戶。 (五)補助支領退休俸、贍養金及生 活補助費人員眷屬用水優待 14 萬 2,542 戶。 六、軍職人員退伍金其他現金給與 完成核發新退軍職人員退伍金其他現 補償金,預計辦理 442 人。 金給與補償金 163 人。 四、未來或有給付責任之說明 未來 30 年中央政府負擔退休軍職人員退休金及優惠存款差額利息等未來或有給 付責任,依據本會 111 年 2 月精算報告,以 109 年 12 月 31 日為基準日,軍職退伍人 員平均死亡年齡 87 歲(配偶 89 歲),並以當期退伍人員支領一次退休金與月退休金 之比率分別為 1%、99%及俸額調增率每 6 年調增 3%,折現率 0.436%等為基礎,精 算未來 30 年(110 年至 139 年)中央政府應負擔之支出為 2 兆 237 億餘元,扣除 110 年至 111 年 6 月底已支付數 1,695 億餘元後,未來應負擔約 1 兆 8,542 億餘元。 33 本頁空白 34 主 要 表 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 850,879 945,739 958,683 -94,860 0400000000 2 罰款及賠償收入 5,801 5,801 2,298 0 0469010000 220 國軍退除役官兵輔導 5,801 5,801 2,298 0 委員會 0469010300 1 賠償收入 5,801 5,801 2,298 0 0469010301 1 一般賠償收入 5,801 5,801 2,298 0 本年度預算數係廠商違約逾期交 貨及公費培訓醫師違約提前離職 等賠償收入。 0500000000 3 規費收入 234,396 224,297 221,094 10,099 0569010000 177 國軍退除役官兵輔導 234,396 224,297 221,094 10,099 委員會 0569010300 1 使用規費收入 234,396 224,297 221,094 10,099 0569010307 1 服務費 234,396 224,297 221,094 10,099 本年度預算數係自費安養、養護 榮民及一般民眾繳交服務費收入 。 0700000000 4 財產收入 9,464 9,441 11,462 23 0769010000 230 國軍退除役官兵輔導 9,464 9,441 11,462 23 委員會 0769010100 1 財產孳息 7,497 7,474 8,273 23 0769010101 1 利息收入 - - 5 - 前年度決算數係專戶存款之利息 收入。 0769010102 2 權利金 1,909 1,886 1,363 23 本年度預算數係安養機構委外經 營及架設太陽能板等權利金收入 。 0769010103 3 租金收入 5,588 5,588 6,905 0 本年度預算數係員工消費合作社 及停車位等租金收入。 0769010500 2 廢舊物資售價 1,967 1,967 3,189 0 本年度預算數係出售廢舊物品等 收入。 35 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 1200000000 7 其他收入 601,218 706,200 723,829 -104,982 1269010000 228 國軍退除役官兵輔導 601,218 706,200 723,829 -104,982 委員會 1269010200 1 雜項收入 601,218 706,200 723,829 -104,982 1269010201 1 收回以前年度歲出 30,095 25,396 152,864 4,699 本年度預算數係收回不符請領資 格之退除役官兵退休給付及榮民 給與溢領等繳庫數。 1269010210 2 其他雜項收入 571,123 680,804 570,965 -109,681 本年度預算數係不須支用代管款 項及無人繼承或繼承賸餘之榮民 遺款繳庫等收入。 36 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 0069000000 26 國軍退除役官兵 輔導委員會主管 0069010000 1 國軍退除役官兵 127,271,916 129,771,834 127,421,150 -2,499,918 輔導委員會 5169010000 教育支出 1,040,530 1,044,145 1,050,401 -3,615 5169010500 1 醫學臨床教學研 1,025,034 1,025,034 1,025,034 0 本年度預算數1,025,034千元,係各 究 榮民總醫院及其分院臨床教學研究經 費,與上年度同。 5169010700 2 退除役官兵就學 15,496 19,111 25,367 -3,615 1.本年度預算數15,496千元,包括業 、職訓 務費15,054千元、設備及投資442 千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)退除役官兵就學輔導措施1,400 千元,與上年度同。 (2)退除役官兵職業技術訓練14,09 6千元,較上年度減列沐浴熱水 系統設備費等3,615千元。 6169010000 社會保險支出 9,133,800 9,432,172 9,377,589 -298,372 6169010400 3 榮民及榮眷健康 9,133,800 9,432,172 9,377,589 -298,372 1.本年度預算數9,133,800千元,均 保險 為獎補助費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)榮民健康保險經費5,163,700千 元,較上年度減列83,340千元 。 (2)榮眷健康保險經費1,246,764千 元,較上年度減列115,189千元 。 (3)榮民健保醫療部分負擔經費2,7 23,336千元,較上年度減列99, 843千元。 6269010000 社會救助支出 614,778 609,422 596,600 5,356 6269010900 4 退除役官兵服務 614,778 609,422 596,600 5,356 1.本年度預算數614,778千元,包括 救助與照顧 37 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 業務費76,903千元、設備及投資7, 447千元及獎補助費530,428千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)基本行政工作維持費53,337千 元,較上年度增列雜項設備費 等8,023千元。 (2)清寒榮民子女就學補助經費13, 743千元,較上年度減列獎補助 費等1,000千元。 (3)志工服務照顧榮民作業經費146 ,805千元,較上年度減列業務 費等1,000千元。 (4)榮民榮眷遺眷急難救助及慰問 經費303,076千元,與上年度同 。 (5)八二三參戰義務役官兵年節慰 問經費72,975千元,較上年度 減列2,667千元。 (6)榮民及榮眷生活輔導宣慰及座 談3,617千元,與上年度同。 (7)單身亡故榮民善後喪葬及遺產 管理作業1,768千元,與上年度 同。 (8)海內外退伍軍人聯繫作業10,96 2千元,較上年度增列獎補助費 等2,000千元。 (9)國軍單身退員宿舍服務與管理8 ,495千元,與上年度同。 6369010000 福利服務支出 15,235,602 17,489,992 16,249,707 -2,254,390 6369010100 5 一般行政 3,042,887 2,962,003 2,889,354 80,884 1.本年度預算數3,042,887千元,包 括人事費2,523,358千元、業務費1 37,521千元、設備及投資37,382千 元、獎補助費344,626千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)人員維持費2,852,400千元,較 上年度伸算增列調整待遇等經 費69,915千元。 (2)基本行政工作維持費88,552千 元,較上年度增列一般事務費 38 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 等12,927千元。 (3)幹部在職及役男替代役訓練經 費3,873千元,較上年度增列退 除役特考錄取人員基礎訓練經 費762千元。 (4)辦理統計與資訊管理作業經費8 2,478千元,較上年度增列資訊 軟硬體設備費7,676千元。 (5)辦理榮民工程公司清理計畫15, 584千元,較上年度減列補助國 軍退除役官兵安置基金代榮民 工程公司舉借利息10,396千元 。 6369010300 6 榮民醫療照護 2,696,817 2,940,396 2,782,660 -243,579 1.本年度預算數2,696,817千元,包 括業務費295,248千元、獎補助費2 ,401,569千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)對榮民及特定醫療體系之補助1 ,766,776千元,較上年度減列 補助高雄榮民總醫院屏東大武 分院開辦費等240,673千元。 (2)長期照顧與身心障礙醫療復健 服務379,922千元,與上年度同 。 (3)各級榮民醫院營運督導管理6,4 27千元,較上年度增列一般事 務費等2,481千元。 (4)社區醫療服務152,389千元,與 上年度同。 (5)醫事人力培訓與專業教育訓練5 8,081千元,較上年度增列配合 衛生福利部辦理重點科別培育 公費醫師制度計畫及國防醫學 院代訓公費生等經費2,917千元 。 (6)高齡醫學發展與照護190,691千 元,與上年度同。 (7)安寧緩和醫療照護與推廣69,17 9千元,與上年度同。 (8)偏鄉公費醫師留任獎勵計畫總 經費215,904千元,分3年辦理 39 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 ,110至111年度已編列142,552 千元,本年度續編最後1年經費 73,352千元,較上年度減列8,3 04千元。 6369010600 7 林區永續經營 4,553 4,553 4,553 0 本年度預算數4,553千元,係林區經 營管理經費,與上年度同。 6369010800 8 榮民安養及養護 7,348,739 7,508,177 7,671,376 -159,438 1.本年度預算數7,348,739千元,包 括業務費1,490,800千元、設備及 投資41,263千元、獎補助費5,816, 676千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)基本行政工作維持費1,468,939 千元,較上年度增列勞務外包 所需經費等6,735千元。 (2)就養榮民給與等經費5,851,115 千元,較上年度減列166,173千 元。 (3)就養榮民養護材料12,776千元 ,與上年度同。 (4)就養榮民文康活動及住院年節 慰問8,205千元,與上年度同。 (5)廢水廢棄物及環境保護作業7,7 04千元,與上年度同。 6369018100 9 非營業特種基金 1,443,318 3,471,025 2,217,272 -2,027,707 6369018102 1 醫療作業基金 1,443,318 3,471,025 2,217,272 -2,027,707 1.本年度預算數1,443,318千元,均 屬設備及投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)高雄榮民總醫院屏東大武分院 新建計畫總經費9,769,659千元 ,公務預算負擔7,572,410千元 ,分4年辦理,109至111年度已 編列6,174,723千元,本年度續 編最後1年經費1,397,687千元 ,較上年度減列1,996,089千元 。 (2)高雄榮民總醫院屏東大武分院 開辦所需醫務設備購置費45,63 1千元,較上年度減列31,618千 40 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 元。 6369019000 10 一般建築及設備 680,288 584,838 684,493 95,450 6369019002 1 營建工程 666,808 562,657 666,239 104,151 1.本年度預算數666,808千元,均屬 設備及投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)退除役官兵職業訓練中心房舍 整建工程11,000千元,較上年 度增列1,050千元。 (2)安養機構房舍及生活設施整建 工程113,919千元,較上年度增 列66,722千元。 (3)臺南及雲林榮家家區設施環境 總體營造中程計畫總經費2,218 ,010千元,分10年辦理,103至 111年度已編列1,896,932千元 ,本年度續編最後1年經費321, 078千元,較上年度減列28,922 千元。 (4)提升失智照顧量能長照忘我園 區中程計畫總經費1,019,243千 元,分年辦理,109至111年度 已編列188,586千元,本年度續 編第4年經費183,793千元,較 上年度增列55,217千元。 (5)服務機構房舍整建工程經費24, 161千元,較上年度減列2,773 千元。 (6)新增會本部房舍整建工程經費1 2,857千元。 6369019011 2 交通及運輸設備 13,480 22,181 18,254 -8,701 本年度預算數13,480千元,均屬設備 及投資。 1.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)汰換白河等2所榮譽國民之家小 客車2輛經費1,500千元。 (2)汰換各榮民服務處公務電動機 車11輛經費880千元。 (3)汰換各榮民服務處公務機車18 輛經費1,530千元。 41 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 (4)新增購置高雄市等2所榮民服務 處小客車2輛經費1,500千元。 (5)新增購置臺中市等3所榮民服務 處小客貨兩用車3輛經費2,550 千元。 (6)新增購置新竹等2所榮譽國民之 家復康巴士2輛經費5,520千元 。 (7)上年度汰換會本部小客貨兩用 車1輛、桃園榮譽國民之家小客 車1輛、板橋等3所榮譽國民之 家小客貨車3輛、雲林等2所榮 譽國民之家救護車2輛、各榮民 服務處公務電動機車71輛、各 榮民服務處公務機車61輛、新 增購置高雄市等6所榮民服務處 小客車6輛、基隆市等2所榮民 服務處小客貨兩用車2輛、佳里 榮譽國民之家小貨車1輛、各榮 民服務處公務電動機車10輛、 各榮民服務處公務機車2輛等預 算業已編竣,所列22,181千元 如數減列。 6369019800 11 第一預備金 19,000 19,000 - 0 仍照上年度預算數編列。 7669010000 退休撫卹給付支 101,241,062 101,189,959 100,140,865 51,103 出 7669019600 12 退除役官兵退休 101,241,062 101,189,959 100,140,865 51,103 1.本年度預算數101,241,062千元, 給付 包括人事費72,106,531千元、獎補 助費29,134,531千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)官兵一次退除役給付7,964,669 千元,較上年度減列一次退伍 金等145,215千元。 (2)大陸已退來台軍官給付半俸1,5 41千元,較上年度減列575千元 。 (3)退休及贍養官兵薪給75,817,08 7千元,較上年度增列軍職退休 人員因年金改革節省挹注退休 42 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 112 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 預算數 決算數 上年度比較 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 預算數 撫卹基金等經費959,252千元。 (4)退休及贍養官兵主副食實物代 金22,398千元,較上年度減列3 ,203千元。 (5)退休及贍養官兵眷屬各項補助1 7,416,130千元,較上年度減列 優惠存款利息差額補助等經費7 50,666千元。 (6)軍職人員退伍金其他現金給與 補償金19,237千元,較上年度 減列8,490千元。 7769010000 退休撫卹業務支 6,144 6,144 5,988 0 出 7769019700 13 退除役官兵退休 6,144 6,144 5,988 0 本年度預算數6,144千元,係退除業 業務 務作業經費,與上年度同。 43 本頁空白 44 附 屬 表 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 0469010300 -0469010301 就醫保健處等單位 來源子目及 預算金額 5,801 承辦單位 細目與編號 賠償收入 -一般賠償收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 1.辦理財物及工程等採購案,廠商違約罰款。 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 1.依據財政收支劃分法第23條、政府採購法及契 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 約規定辦理。 約規定辦理。 約規定辦理。 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 約規定辦理。 2.國防醫學院代訓公費醫師及護理師或公私立大 約規定辦理。 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 學培育公費醫師,未依規定完成學業或履行服 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 2.依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 務年數提前離職,賠償在學期間受領之公費。 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理 。 。 。 。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 5,801 0469010000 220 國軍退除役官兵輔 5,801 導委員會 0469010300 1 賠償收入 5,801 0469010301 1 一般賠償收入 5,801 公費培訓醫師及護理師因輟學或未依規定履行服務年數提 前離職,賠償在學期間受領公費及廠商違約罰款等收入, 參酌以前年度決算數及111年度已過期間實收數,估如列 數。 45 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 0569010300 -0569010307 就養養護處 來源子目及 預算金額 234,396 承辦單位 細目與編號 使用規費收入 -服務費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國 自費安養、養護榮民及一般民眾繳交服務費收入 。。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 。 軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 234,396 0569010000 177 國軍退除役官兵輔 234,396 導委員會 0569010300 1 使用規費收入 234,396 0569010307 1 服務費 234,396 自費安養以每月服務費6,000元計算,預估約71,280千元 ;自費養護(含失智)榮民以每月服務費6,800元計算,預 估約81,600千元;預估一般民眾自費入住安養床310人, 每月服務費7,950元計算,估約29,574千元,一般民眾自 費入住養護床210人,每月服務費17,950元計算,估約45, 234千元,一般民眾自費入住失智床20人,每月服務費27, 950元計算,估約6,708千元,合共234,396千元。 46 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 0769010100 -0769010102 就養養護處等單位 來源子目及 預算金額 1,909 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -權利金 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 提供場地委外經營收取權利金及配合太陽能光電 計畫標租屋頂等權利金收入。 計畫標租屋頂等權利金收入。 理。 計畫標租屋頂等權利金收入。 理。 計畫標租屋頂等權利金收入。 理。 理。 理。 計畫標租屋頂等權利金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 1,909 0769010000 230 國軍退除役官兵輔 1,909 導委員會 0769010100 1 財產孳息 1,909 0769010102 2 權利金 1,909 1.安養機構提供場地委外經營權利金收入,依合約規定並 參酌以前年度決算數,估列350千元。 2.辦理太陽能光電計畫標租屋頂權利金收入,依合約規定 計算,估列1,559千元。 47 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 0769010100 -0769010103 行政管理處等單位 來源子目及 預算金額 5,588 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金 收入。 收入。 理。 收入。 理。 收入。 理。 理。 理。 收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 5,588 0769010000 230 國軍退除役官兵輔 5,588 導委員會 0769010100 1 財產孳息 5,588 0769010103 3 租金收入 5,588 1.員工消費合作社等場地租賃收入,參酌以前年度決算數 及111年度已過期間實收數,估列4,821千元。 2.本會暨所屬機構停車位租賃收入,估列767千元。 48 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 0769010500 行政管理處等單位 來源子目及 預算金額 1,967 承辦單位 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 變賣廢舊物品等收入。 變賣廢舊物品等收入。變賣廢舊物品等收入。 變賣廢舊物品等收入。 1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 變賣廢舊物品等收入。 1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 1.依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 2.依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 1,967 0769010000 230 國軍退除役官兵輔 1,967 導委員會 0769010500 2 廢舊物資售價 1,967 變賣廢舊物品等收入,參酌以前年度決算數及111年度已 過期間實收數,估如列數。 49 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 1269010200 -1269010201 退除給付處、就養養 來源子目及 細目與編號 雜項收入 -收回以前年度歲 預算金額 30,095 承辦單位 護處 出 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官 退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等 。。 兵就養安置辦法規定辦理。 。 。 兵就養安置辦法規定辦理。 兵就養安置辦法規定辦理。 兵就養安置辦法規定辦理。 兵就養安置辦法規定辦理。 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1200000000 7 其他收入 30,095 1269010000 228 國軍退除役官兵輔 30,095 導委員會 1269010200 1 雜項收入 30,095 1269010201 1 收回以前年度歲出 30,095 收回不符請領資格之退除役官兵退休給付及就養榮民給與 溢領等繳庫數,參酌以前年度決算數及111年度已過期間 實收數,估如列數。 50 國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 1269010200 -1269010210 服務照顧處等單位 來源子目及 預算金額 571,123 承辦單位 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 1.依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民 1.不需支用代管款及無人繼承、繼承賸餘榮民遺 款等繳庫收入。 款等繳庫收入。 款等繳庫收入。 關係條例第67條規定辦理。款等繳庫收入。 關係條例第67條規定辦理。 關係條例第67條規定辦理。 關係條例第67條規定辦理。 款等繳庫收入。 關係條例第67條規定辦理。 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 2.安養機構提供場地設施使用收入。 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 2.依據國有財產法第28條但書及本會經管國有不 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 動產提供使用處理原則辦理。 動產提供使用處理原則辦理。 動產提供使用處理原則辦理。動產提供使用處理原則辦理。 3.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 動產提供使用處理原則辦理。 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 3.依據財政收支劃分法第24條辦理。 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 3.依據財政收支劃分法第24條辦理。3.依據財政收支劃分法第24條辦理。 3.依據財政收支劃分法第24條辦理。 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 3.依據財政收支劃分法第24條辦理。 4.辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等 收入。 收入。 收入。 收入。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 收入。 4.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 5.依據投標須知等規定辦理。 5.依據投標須知等規定辦理。 5.依據投標須知等規定辦理。5.依據投標須知等規定辦理。 5.依據投標須知等規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1200000000 7 其他收入 571,123 1269010000 228 國軍退除役官兵輔 571,123 導委員會 1269010200 1 雜項收入 571,123 1269010210 2 其他雜項收入 571,123 1.無人繼承或繼承賸餘之榮民遺款及不須支用代管款等繳 庫數,參酌以前年度決算數及111年度已過期間實收數 ,估列559,171千元。 2.出售採購案標單工本費、營繕工程招標圖說費等收入, 參酌以前年度決算數及111年度已過期間實收數,估列1 8千元。 3.安養機構提供場地設施使用收入及員工借用宿舍自薪資 扣回繳庫數,參酌以前年度決算數及111年度已過期間 實收數,估列2,085千元。 4.餘其他收入估列9,849千元。 51 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5169010500 醫學臨床教學研究 預算金額 1,025,034 計畫內容: 預期成果: 1.提升研究量能及臨床照護品質,致力醫學研究成果之運 1.執行醫學臨床教學與研究事項。 1.提升研究量能及臨床照護品質,致力醫學研究成果之運 2.培育優秀醫療專業人才,精進醫療照護品質,持續加強 用,推展以實證醫學為基礎的臨床教育訓練及優質醫療 用,推展以實證醫學為基礎的臨床教育訓練及優質醫療 照護。 醫事人員教學訓練。 照護。 2.各級榮院出席國際會議、進修、研究及國際醫療計158 3.精準醫學與遺傳基因醫學、人工智慧與智慧大數據醫療 2.各級榮院出席國際會議、進修、研究及國際醫療計158 人次(不含視訊參與),辦理臨床醫事師資培育計1,361 、慢性病管理與醫院管理、高齡醫學、長期照顧與精神 人次(不含視訊參與),辦理臨床醫事師資培育計1,361 人、臨床技能訓練計14,272人次及國際研討會計59場次 醫學、癌症醫學、心血管代謝疾病與過敏免疫、神經肌 人、臨床技能訓練計14,272人次及國際研討會計59場次 。 肉骨骼與3D列印、新興感染症、細胞基因免疫治療、再 。 3.完成各項醫學研究共計1,734案,包括臺北榮總及其分 生醫療及其他前瞻創新研究等範疇,進行分子、細胞、 3.完成各項醫學研究共計1,734案,包括臺北榮總及其分 院908案、臺中榮總及其分院450案、高雄榮總及其分院 動物及人體等基礎及臨床試驗研究等醫學臨床研究。 院908案、臺中榮總及其分院450案、高雄榮總及其分院 376案。 376案。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 各榮總及其分院臨床教學與研 1,025,034 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係配合國家政策及本會 究 醫學研究核心範疇,補助3所榮總及其分院從 4000 獎補助費 1,025,034 事重大醫學研究計畫經費,內容如下:精準醫 4030 對特種基金之補助 1,025,034 學與遺傳基因醫學、人工智慧與智慧大數據醫 療、慢性病管理與醫院管理、高齡醫學、長期 照顧與精神醫學、癌症醫學、心血管代謝疾病 與過敏免疫、神經肌肉骨骼與3D列印、新興感 染症、細胞基因免疫治療、再生醫療及其他前 瞻創新研究等範疇之醫學臨床研究,計1,025, 034千元。 52 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5169010700 退除役官兵就學、職訓 預算金額 15,496 計畫內容: 預期成果: 1.預期透過推甄方式輔導退除役官兵入學。 1.加強與教育部協調聯繫,協洽相關大專校院提供就學員 1.預期透過推甄方式輔導退除役官兵入學。 2.提供相關支援服務,協助達成訓練目標。 額,辦理推甄作業,以開拓就學管道,加強專業教育, 2.提供相關支援服務,協助達成訓練目標。 增進就業競爭力。 2.訓練機構依國軍退除役官兵輔導條例第13條暨其組織規 程辦理退除役官兵職業技術訓練所需相關行政支援工作 。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 退除役官兵就學輔導措施 1,400 就學就業處 本計畫均屬業務費,內容如下: 2000 業務費 1,400 1.辦理推甄入學及各項就學輔導措施之郵資、 2009 通訊費 67 通訊等費用67千元。 2036 按日按件計資酬金 64 2.辦理推甄入學審查等試務作業費64千元。 2051 物品 36 3.辦理輔導就學作業所需文具紙張等物品36千 元。 2054 一般事務費 1,083 4.依據「國軍退除役官兵輔導條例」第18條、 2072 國內旅費 150 「國軍退除役官兵甄選推薦就讀大專校院作 業要點」,委託大專校院辦理二技、四技及 大學推甄入學招生,及推動就學輔導措施等 作業費1,083千元。 5.辦理退除役官兵推甄入學及就學輔導措施等 各項就學業務所需差旅費150千元。 02 退除役官兵職業技術訓練 14,096 就學就業處 本計畫內容如下: 2000 業務費 13,654 1.業務費部分,包括: 2003 教育訓練費 30 (1)職訓中心現職員工在職訓練補貼30千元 2006 水電費 3,870 。 2009 通訊費 478 (2)職訓中心水費246千元,電費3,396千元 ,其他動力費228千元,合共3,870千元 2018 資訊服務費 127 。 2021 其他業務租金 60 (3)總機、輔導就業互動式查詢電話費及寄 2024 稅捐及規費 52 發各班次學員入學測驗、錄取、報到通 2027 保險費 149 知等郵費478千元。 2036 按日按件計資酬金 60 (4)網頁資料庫維護46千元,個人電腦網路 2051 物品 640 安全維護費81千元,合共127千元。 2054 一般事務費 5,564 (5)行政業務、公文處理租用影印機租金60 2063 房屋建築養護費 1,520 千元。 2066 車輛及辦公器具養護費 77 (6)公務車牌照稅18千元,燃料費11千元, 2069 設施及機械設備養護費 907 車輛檢驗、地籍、戶政等規費23千元, 2072 國內旅費 36 合共52千元。 2081 運費 6 (7)公務車保險費3千元,公共意外責任險60 2084 短程車資 6 千元,辦公房舍及財產火險保費86千元 2093 特別費 72 ,合共149千元。 (8)法律顧問費18千元,採購案件外聘評選 53 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5169010700 退除役官兵就學、職訓 預算金額 15,496 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 3000 設備及投資 442 委員出席費22千元,消防講習、員工在 3035 雜項設備費 442 職訓練等講座鐘點費20千元,合共60千 元。 (9)文具紙張、報章雜誌、清潔用品、防疫 物資及資訊用耗材費等530千元,公務車 油料費20千元,電腦周邊、辦公事務等 用品費90千元,合共640千元。 (10)職訓中心常駐警衛委外服務費3,535千 元,環境清潔外包費1,464千元,員工 文康活動費72千元(2,000元*36人),建 築物公共安全檢查、建築物防火避難設 施與設備安全檢查申報、防颱整備、消 毒防疫及行政事務所需各項庶務費493 千元,合共5,564千元。 (11)職訓中心辦公房舍養護費328千元,學 員餐廳地板整修養護費750千元;學員 宿舍油漆牆面442千元,合計1,520千元 。 (12)公務車養護費60千元;辦公器具養護費 17千元(567元*30人),合共77千元。 (13)水電設施安全檢查及熱水鍋爐、飲水機 、緊急發電機、電梯、消防、空調、監 控系統等設備所需養護費907千元。 (14)職訓中心員工出差旅費36千元。 (15)職技訓練機具之接運及裝卸等費用6千 元。 (16)洽公等短程車資6千元。 (17)職訓中心首長特別費6千元*12月,全年 72千元。 2.設備及投資部分係職訓中心校區監控設備汰 換作業,計需442千元。 54 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6169010400 榮民及榮眷健康保險 預算金額 9,133,800 計畫內容: 預期成果: 配合全民健康保險實施,補助榮民眷約42萬274人保費及 辦理榮民、榮眷健康保險及榮民就醫部分負擔等經費補助 配合全民健康保險實施,補助榮民眷約42萬274人保費及 健保部分負擔醫療經費,使其獲得妥善之醫療服務照顧。 ,落實照顧榮民(眷),促進其健康發展。 健保部分負擔醫療經費,使其獲得妥善之醫療服務照顧。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 榮民健康保險 5,163,700 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係依全民健康保險法第 4000 獎補助費 5,163,700 27條第6款規定,補助6類1目被保險人全額健 4055 社會保險負擔 5,163,700 保費,每人月1,377元,預估112年6類1目被保 險人平均每月投保人數312,497人,估計全年 需5,163,700千元。 02 榮眷健康保險 1,246,764 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係依全民健康保險法第 4000 獎補助費 1,246,764 27條第6款規定,補助6類1目被保險人眷屬健 4055 社會保險負擔 1,246,764 保費70%,每人月964元,預估112年6類1目被 保險人眷屬平均每月投保人數107,777人,估 計全年需1,246,764千元。 03 榮民健保醫療部分負擔 2,723,336 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,內容如下: 4000 獎補助費 2,723,336 1.依全民健康保險法第43條、47條暨其施行細 4055 社會保險負擔 2,723,336 則第63條第2項規定,補助6類1目被保險人 健保部分負擔2,351,336千元,包括: (1)門診:312,497人*預估112年6類1目被保 險人平均每人門診次數30.51次*每人每 次部分負擔費用136.05元=1,297,139千 元。 (2)住院:312,497人*預估112年6類1目被保 險人平均每人住院次數0.365次*每人每 次部分負擔費用9,242.36元=1,054,197 千元。 2.依國軍退除役官兵輔導條例及國軍退除役官 兵就醫辦法編列補助榮民健保就醫藥品及檢 驗項目等部分負擔費用372,000千元。 55 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 614,778 計畫內容: 預期成果: 1.各榮服處基本行政工作維持,辦理退除役官兵各項業務 1.各榮服處辦理退除役官兵之訪視、照顧、救助,體貼照 1.各榮服處基本行政工作維持,辦理退除役官兵各項業務 ,訪視退除役官兵(眷屬)120萬人次,協助解決就醫、 顧弱勢榮民、遺眷,並依據本會「服務照顧」之核心工 ,訪視退除役官兵(眷屬)120萬人次,協助解決就醫、 就養、就學等問題,提供便捷、即時、妥適的服務照顧 作,參照「聯絡協調服務作業要點」辦理退除役官兵( 就養、就學等問題,提供便捷、即時、妥適的服務照顧 ,落實社會救助目標。 眷屬)及民間社福團體(機構)聯絡協調業務。 ,落實社會救助目標。 2.協助清寒榮民子女就學補助3,398人次,並補助清寒榮 2.對清寒榮民子女提供就學補助,保障受教權益及促進社 2.協助清寒榮民子女就學補助3,398人次,並補助清寒榮 民(遺眷)就讀國中、國小子女例假日及寒暑假午餐,鼓 會參與以提升社會地位,落實照顧弱勢之目標。 民(遺眷)就讀國中、國小子女例假日及寒暑假午餐,鼓 3.推動本會退除役官兵(眷屬)志願服務工作,結合社會資 勵向學,脫離貧窮。 勵向學,脫離貧窮。 3.預計召訓組織榮欣志工3千餘人,提供34萬人次退除役 源,對獨居及身障等弱勢族群,提供各項適時適當之輔 3.預計召訓組織榮欣志工3千餘人,提供34萬人次退除役 官兵(眷屬)各項照顧服務,建立「社區安全」服務網 助性服務照顧。 官兵(眷屬)各項照顧服務,建立「社區安全」服務網 4.對退除役官兵、遺眷及榮民遺孤因特殊貧病、意外、生 絡。 絡。 4.辦理清寒退除役官兵及榮民遺孤三節慰問19,536人次; 活急困者,適予慰問與救助。 4.辦理清寒退除役官兵及榮民遺孤三節慰問19,536人次; 5.辦理八二三及六一九參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)未 清寒遺眷三節慰問36,375戶次;清寒退除役官兵、榮民 清寒遺眷三節慰問36,375戶次;清寒退除役官兵、榮民 遺眷急難救助、亡故榮民慰問及提供受災害榮民(眷) 就養榮民三節慰問。 遺眷急難救助、亡故榮民慰問及提供受災害榮民(眷) 6.辦理榮民與新住民生活適應輔導活動。 救助26,535人次,以紓解貧困,防範憾事,強化社區安 救助26,535人次,以紓解貧困,防範憾事,強化社區安 7.依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例,辦理單身亡故 全,落實社福及防災應變。 全,落實社福及防災應變。 5.發放八二三及六一九參戰義務役官兵(含金馬自衛隊) 榮民殯葬事務、遺產管理、大陸繼承案與遺贈案審查核 5.發放八二三及六一九參戰義務役官兵(含金馬自衛隊) 未就養榮民10,425人三節慰問金,慰勉服役期間參加戰 發、高額遺產繼承案驗證等作業及早期亡故榮民墓園、 未就養榮民10,425人三節慰問金,慰勉服役期間參加戰 役之貢獻。 紀念碑祭祀與遷厝等事宜。 役之貢獻。 6.舉辦榮民與新住民生活適應輔導與幸福家庭表揚活動, 8.辦理海內外退伍軍人社團組織聯繫,出席各國際退伍軍 6.舉辦榮民與新住民生活適應輔導與幸福家庭表揚活動, 邀集榮民(眷)參加,實際解決問題,並配合實施在臺 人協會會議及參加國外退伍軍人重要慶典,接待來訪退 邀集榮民(眷)參加,實際解決問題,並配合實施在臺 居留暨社福法令宣導,維持家庭穩定功能機制。 伍軍人團體,促進國際交流。關懷照顧海外退伍軍人, 居留暨社福法令宣導,維持家庭穩定功能機制。 7.辦理單身亡故榮民善後服務、遺產清查374人、遺款解 補助社團辦理年度重要慶典及紀念活動,凝聚向心。 7.辦理單身亡故榮民善後服務、遺產清查374人、遺款解 9.辦理國軍單身退員三節加菜金及單身宿舍管理人員酬金 繳國庫5.5億餘元、赴大陸高額遺產繼承案驗證4件、榮 繳國庫5.5億餘元、赴大陸高額遺產繼承案驗證4件、榮 民忠靈祭祀30場次及亡故榮民骨灰遷厝10座。 。 民忠靈祭祀30場次及亡故榮民骨灰遷厝10座。 8.出席各國際退伍軍人團體會議及接待來訪國際退伍軍人 8.出席各國際退伍軍人團體會議及接待來訪國際退伍軍人 團體與各部會邀約外賓,建立交流機制,增加國際能見 團體與各部會邀約外賓,建立交流機制,增加國際能見 度,提升國家影響力,促進實質外交關係。協助海外退 度,提升國家影響力,促進實質外交關係。協助海外退 伍軍人組織辦理各項紀念活動,維繫海內外榮民之情感 伍軍人組織辦理各項紀念活動,維繫海內外榮民之情感 ,強化退輔功能,提供關懷照顧,凝聚對國家之向心。 ,強化退輔功能,提供關懷照顧,凝聚對國家之向心。 9.為提升退伍軍人應有尊崇及榮耀,補助以本會為目的事 9.為提升退伍軍人應有尊崇及榮耀,補助以本會為目的事 業主管機關之全國性退伍軍人社團辦理參訪、國際交流 業主管機關之全國性退伍軍人社團辦理參訪、國際交流 、重要節慶或紀念日活動、執行社會服務計畫及與退伍 、重要節慶或紀念日活動、執行社會服務計畫及與退伍 軍人相關活動等,增進退伍軍人參與社會公益服務,凝 軍人相關活動等,增進退伍軍人參與社會公益服務,凝 聚對國家向心、協助政策宣導,以活化社團能量,提升 聚對國家向心、協助政策宣導,以活化社團能量,提升 退伍軍人社會地位,有利未來募兵制推動。 退伍軍人社會地位,有利未來募兵制推動。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 基本行政工作維持 53,337 服務照顧處 本計畫內容如下: 2000 業務費 45,890 1.業務費部分,包括: 2003 教育訓練費 400 (1)現職員工在職訓練交通費等補貼400千元 2006 水電費 6,663 。 2009 通訊費 3,460 (2)各榮服處辦公房舍水費357千元、電費5, 406千元、其他動力費用900千元,合共6 2021 其他業務租金 1,376 ,663千元。 2024 稅捐及規費 843 (3)各榮服處郵資及電話費3,460千元。 2027 保險費 587 (4)各榮服處榮民就醫專車、臨時公務用車 2036 按日按件計資酬金 152 等車輛租金1,167千元及辦公事務機具租 2051 物品 6,649 賃費209千元,合共1,376千元。 2054 一般事務費 15,729 (5)各榮服處公務汽、機車牌照稅443千元、 56 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 614,778 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2063 房屋建築養護費 2,298 燃料費400千元,合共843千元。 2066 車輛及辦公器具養護費 2,530 (6)各榮服處公務汽、機車保險434千元、辦 2069 設施及機械設備養護費 228 公房舍保險153千元,合共587千元。 2072 國內旅費 3,317 (7)辦理業務研習講座鐘點費152千元。 2084 短程車資 160 (8)電腦及事務機器耗材、水電設施零件等2 ,566千元,辦理榮民聯絡協調物品205千 2093 特別費 1,498 元,公務車油料2,861千元,辦公事務等 3000 設備及投資 7,447 用品1,017千元,合共6,649千元。 3020 機械設備費 661 (9)印刷、環境清潔、地區會屬機構首長聯 3035 雜項設備費 6,786 繫、榮服處服務品質認證、榮民慶生、 員工文康活動(2,000元*690人)等費用2, 908千元、榮民及遺眷微型保險2,000千 元、臺中市及臺南市榮服處所需搬遷費1 ,831千元、辦理退除役官兵法律輔導或 業務相關訴訟審判、榮民眷喜慶祝賀、 弔唁慰問、百歲慶生及各項聯絡協調作 業服務等8,435千元,各榮服處建築物公 共安全檢查555千元,合共15,729千元。 (10)各榮服處辦公房舍養護整修等2,298千 元。 (11)各榮服處公務汽、機車養護費2,382千 元及辦公器具養護費148千元(240元*61 6人),合共2,530千元。 (12)各榮服處設施及機械設備養護費228千 元。 (13)各榮服處員工因公派赴出差旅費3,317 千元。 (14)各榮服處員工洽公短程車資160千元。 (15)甲種榮服處處長6人,每人月特別費7.8 千元,甲種以外榮服處處長13人,每人 月特別費6千元,計需1,498千元。 2.設備及投資部分: (1)各榮服處汰購所需電信、廣播及通訊等 設備費661千元。 (2)各榮服處汰購所需事務、防護及辦公等 設備費6,786千元。 02 清寒榮民子女就學補助 13,743 服務照顧處 本計畫均屬獎補助費,內容如下: 4000 獎補助費 13,743 1.依據本會高中職以下榮民子女就學補助申請 4090 其他補助及捐助 13,743 作業要點,辦理清寒榮民子女就學補助,就 讀高中職預計辦理18人次,每人次3千元, 57 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 614,778 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 計需54千元;就讀國中小學預計辦理3,380 人次,每人次500元,計需1,690千元,合共 1,744千元。 2.依據本會辦理榮民就學子女午餐補助金發放 作業要點,補助清寒榮民(遺眷)就讀國中小 學子女例假日及寒暑假午餐,預計補助1,82 6人次,平均每人82.14日,每日80元,約需 11,999千元。 03 志工服務照顧榮民作業 146,805 服務照顧處 本計畫內容如下: 2000 業務費 10,834 1.業務費部分,係依志願服務法及本會榮欣志 2009 通訊費 33 願服務實施要點辦理,包括: 2021 其他業務租金 210 (1)榮欣志工電話問安、推展業務所需郵資 2027 保險費 1,048 及電話費33千元。 (2)榮欣志工教育訓練及觀摩研習車輛租金2 2036 按日按件計資酬金 365 10千元。 2051 物品 21 (3)榮欣志工3,500人團體意外、醫療保險1, 2054 一般事務費 9,103 000千元;志工教育訓練及觀摩旅行平安 2072 國內旅費 54 保險費48千元,合共1,048千元。 4000 獎補助費 135,971 (4)辦理榮欣志工各項教育訓練暨研習所需 4090 其他補助及捐助 135,971 專家出席費6千元、講座鐘點費319千元 、志工活動暨獎勵表揚典禮節目表演費4 0千元,合共365千元。 (5)志工服務作業文具用品等耗材21千元。 (6)志工交通誤餐費、訓練資料印刷、行政 表報、獎牌(座)製作、居家服務清潔及 其他等9,103千元。 (7)志工講習督導及視察等差旅費54千元。 2.獎補助費部分,係地區志工訪查交通、誤餐 補助費,按服務組長397人,以每人日約1,0 40元,以每月至少休息4日計算(每年出勤3 17天),另夜間緊急出勤補助費,每人月約 1,000元;服務員6人,每人月約4,500元, 計需135,971千元。 04 榮民榮眷遺眷急難救助及慰問 303,076 服務照顧處 本計畫係依據榮民榮眷遺眷急難救助及慰問作 2000 業務費 12 業要點及榮民遺孤三節慰問作業規定辦理,內 2054 一般事務費 12 容如下: 4000 獎補助費 303,064 1.業務費部分,係各項災害救助或急難慰問等 4090 其他補助及捐助 303,064 物資及作業經費12千元。 2.獎補助費部分,包括: (1)生活艱困、傷害、重病、亡故之退除役 58 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 614,778 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 官兵急難救助,預計辦理17,996人次, 每人次3千元,計需53,988千元。 (2)清寒散居榮民遺眷個案救助,預計辦理6 ,660人次,每人次3千元,計需19,980千 元。 (3)清寒退除役官兵三節慰問,每節預計慰 問5,402人,每人每節3千元,計需48,61 8千元。 (4)清寒榮民遺孤三節慰問,預計辦理1,110 人次,每人次10千元,計需11,100千元 。 (5)就養遺眷重點救助,預計辦理1,860人次 ,每人次30千元,計需55,800千元。 (6)清寒遺眷三節慰問,每節預計慰問12,12 5戶,每戶每節3千元,計需109,125千元 。 (7)辦理散居榮民遠距照顧服務4,263千元。 (8)辦理服役10年以上未就養、未支領退休 俸並具低收、中低收入戶身分之榮民遺 眷喪葬慰問,預計辦理19人次,每人次1 0千元,計需190千元。 05 八二三參戰義務役官兵年節慰 72,975 服務照顧處 本計畫均屬獎補助費,係依榮民榮眷遺眷急難 問 救助及慰問作業要點規定,內容如下: 4000 獎補助費 72,975 1.辦理八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊 4090 其他補助及捐助 72,975 )未就養榮民三節慰問,預計辦理9,384人 ,春節每人3千元,端午節、中秋節每人各2 千元,計需65,688千元。 2.辦理六一九砲戰參戰義務役官兵(含金馬自 衛隊)未就養榮民三節慰問,預計辦理1,04 1人,春節每人3千元,端午節、中秋節每人 各2千元,計需7,287千元。 06 榮民及榮眷生活輔導宣慰及座 3,617 服務照顧處 本計畫均屬業務費,內容如下: 談 1.各榮服處辦理退除役官兵代表懇(座)談會等 2000 業務費 3,617 郵資及電話費10千元。 2009 通訊費 10 2.辦理榮民與新住民生活適應輔導之車輛租金 2021 其他業務租金 29 20千元、退除役官兵代表懇(座)談會之車輛 2027 保險費 69 及場地租金9千元,合共29千元。 2036 按日按件計資酬金 39 3.辦理榮民與新住民生活適應輔導及座談之保 2051 物品 274 險費19千元,退除役官兵代表懇(座)談會等 之保險費50千元,合共69千元。 59 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 614,778 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2054 一般事務費 2,964 4.辦理現職員工講習、榮民與新住民生活適應 2072 國內旅費 232 輔導所需講座鐘點費39千元。 5.辦理榮民與新住民生活適應輔導之消耗品19 千元;退除役官兵代表懇(座)談會之消耗品 255千元,合共274千元。 6.退除役官兵代表懇(座)談會、訪慰榮民(眷) 等2,115千元;榮民與新住民生活適應輔導 等849千元,合共2,964千元。 7.督訪榮民與新住民系列活動及社工輔導之差 旅費40千元;退除役官兵代表懇(座)談會等 之差旅費192千元,合共232千元。 07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產 1,768 服務照顧處 本計畫均屬業務費,內容如下: 管理作業 1.辦理各遺產管理機構榮民善後服務、遺產管 2000 業務費 1,768 理事務座談及訓練講習教材等補貼15千元。 2003 教育訓練費 15 2.善後遺產管理作業等郵資及電話費43千元。 2009 通訊費 43 3.單身亡故榮民遺產管理各項規費35千元。 2024 稅捐及規費 35 4.各遺產管理機構榮民善後服務、遺產管理事 2036 按日按件計資酬金 8 務座談及訓練等講座鐘點費計8千元。 2051 物品 50 5.各遺產管理機構善後喪葬招標作業、遺產管 理案卷資料建檔文具等耗材50千元。 2054 一般事務費 1,282 6.辦理年度講習、業務督考、採購印製法規資 2072 國內旅費 230 料、遺產案件法律訴訟、春秋祭祀早期亡故 2075 大陸地區旅費 65 榮民祭典、亡故榮民骨灰起掘火化與遺骸遷 2084 短程車資 40 厝及墓園管理等作業費1,282千元。 7.辦理年度督考、績效評鑑及遺產管理機構辦 理善後喪葬、遺產管理等差旅費230千元。 8.赴大陸地區查驗高額遺產繼承案件等差旅費 65千元。 9.辦理亡故榮民死亡除戶、遺屋不動產清查履 勘等善後遺產管理所需短程車資40千元。 08 海內外退伍軍人聯繫作業 10,962 服務照顧處 本計畫內容如下: 2000 業務費 6,416 1.業務費部分,包括: 2009 通訊費 230 (1)辦理國內外聯繫之郵資費230千元。 2021 其他業務租金 60 (2)辦理外賓接待及其他活動租車費用60千 2027 保險費 10 元。 (3)辦理國際退伍軍人聯繫活動旅行平安險1 2042 國際組織會費 70 0千元。 2051 物品 5 (4)參加世界退伍軍人協會組織會費70千元 2054 一般事務費 3,213 。 2072 國內旅費 9 (5)印製海報、請柬用文具紙張及其他耗材 60 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 預算金額 614,778 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2078 國外旅費 2,814 等5千元。 2084 短程車資 5 (6)辦理我國海內外退伍軍人團體聯誼、國 4000 獎補助費 4,546 際交流、重要慶典、紀念日及其他活動 4040 對國內團體之捐助 4,546 經費2,869千元;接待外賓及其他相關活 動經費339千元;刊物、名牌及其他等印 製作業費5千元,合共3,213千元。 (7)陪同外賓參訪及其他差旅費9千元。 (8)出席退伍軍人國際會議、訪視海外榮光 聯誼會及其他國外旅費2,814千元。 (9)辦理公務短程車資5千元。 2.獎補助費部分,係補助內政部登記立案,且 以本會為目的事業主管機關之全國性退伍軍 人社團,辦理促進社會公益及結合關懷慰問 弱勢榮民(眷)活動,包括參訪、國際交流 、執行關懷榮民(眷)社會服務計畫、退伍 軍人相關活動及其他等經費4,546千元。 09 國軍單身退員宿舍服務與管理 8,495 服務照顧處 本計畫內容如下: 2000 業務費 8,366 1.業務費部分,包括: 2009 通訊費 6 (1)單身宿舍聯繫通訊費6千元。 2033 臨時人員酬金 5,472 (2)核發自治會長27人、清潔工27人工作補 2051 物品 1,104 助費,計需4,824千元;連絡人27人聯繫 服務工作補助費,平均每人月2,000元, 2054 一般事務費 1,784 計需648千元,合共5,472千元。 4000 獎補助費 129 (3)單身宿舍辦公用品、水電設施零件等1,1 4085 獎勵及慰問 129 04千元。 (4)辦理單身宿舍管理等作業費1,784千元。 2.獎補助費部分,係國軍單身宿舍入住退員25 2人三節加菜金,每人節170元,計129千元 。 61 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,042,887 計畫內容: 預期成果: 1.督導辦理退除役官兵之輔導、安置、照顧工作,使其生 1.依法辦理國軍退除役官兵輔導安置工作,在主任委員、 1.督導辦理退除役官兵之輔導、安置、照顧工作,使其生 活步入正軌,進而安定社會秩序。 副主任委員、主任秘書之下設置12處,處理退除役官兵 活步入正軌,進而安定社會秩序。 2.宣揚本會政風工作成果與廉政資訊,提供所屬各機構運 就業、就養、就醫、就學等行政工作。 2.宣揚本會政風工作成果與廉政資訊,提供所屬各機構運 2.強化多元廉政宣導活動,舉辦政風責任區分區聯繫會議 用,彰顯本會廉潔形象;落實公務員行為規範,建立「 用,彰顯本會廉潔形象;落實公務員行為規範,建立「 貪污零容忍」共識;蒐集興革意見,強化政風肅貪防弊 及廉政教育訓練、辦理年終政風工作檢討會、座談會、 貪污零容忍」共識;蒐集興革意見,強化政風肅貪防弊 功能;檢討年度政風工作執行情形,增進政風人員工作 廉政楷模選拔表揚。 功能;檢討年度政風工作執行情形,增進政風人員工作 3.發行「榮光雙周刊」,闡揚政府政策,宣導本會施政作 方法與知能;邀集專家、學者與本會員工座談,研提興 方法與知能;邀集專家、學者與本會員工座談,研提興 革改進意見,防杜弊端發生;激發員工清廉自持,崇法 為,及作為聯繫榮民情感之雙向溝通管道。 革改進意見,防杜弊端發生;激發員工清廉自持,崇法 4.為有效運用資訊資源,賡續規劃建立資訊集中式、共用 務實。 務實。 3.配合資訊共享服務之推動,以「簡單化」、「標準化」 式資訊服務系統,並協助本會各單位及所屬服務安養機 3.配合資訊共享服務之推動,以「簡單化」、「標準化」 、「模組化」為原則,對外整合本會及所屬機構之全球 構推動辦公室自動化作業;另精進統計分析與強化資料 、「模組化」為原則,對外整合本會及所屬機構之全球 資訊服務網,以達成電子化政府,提供「與民眾互動」 管制相關業務。 資訊服務網,以達成電子化政府,提供「與民眾互動」 5.為強化本會資訊安全措施,賡續辦理資產管理系統、防 、「線上服務」與「即時資訊」的目標;對內整合本會 、「線上服務」與「即時資訊」的目標;對內整合本會 及所屬員工行政服務入口網,以提供「安全」、「效率 毒軟體及資訊安全系統提升與維護,並導入會本部及服 及所屬員工行政服務入口網,以提供「安全」、「效率 」與「正確」的資訊服務為目標;並運用統計及資料庫 務安養機構資訊安全監控中心。 」與「正確」的資訊服務為目標;並運用統計及資料庫 提升決策與服務效能。 提升決策與服務效能。 4.完成各項資訊安全系統之維護更新及導入,以強化本會 4.完成各項資訊安全系統之維護更新及導入,以強化本會 資訊安全,確保業務執行效率。 資訊安全,確保業務執行效率。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 2,852,400 人事處 本計畫內容如下: 1000 人事費 2,523,358 1.人事費部分,包括: 1010 政務人員待遇 6,765 (1)政務官3人待遇6,765千元(含主委1人、 1015 法定編制人員待遇 1,303,001 副主委2人)。 1020 約聘僱人員待遇 64,014 (2)職員1,680人(含森保處25人,職訓中心3 0人)及駐警29人,合計1,709人待遇1,30 1025 技工及工友待遇 156,355 3,001千元。 1030 獎金 380,177 (3)聘用6人、約僱66人、國防部移撥之軍聘 1035 其他給與 34,479 9人及軍僱50人,合計131人待遇64,014 1040 加班值班費 99,379 千元。 1045 退休退職給付 148,156 (4)技工97人(含森保處26人)及工友232人, 1050 退休離職儲金 165,788 合計329人待遇156,355千元。 1055 保險 165,244 (5)員工考績獎金182,420千元,特殊功勳獎 4000 獎補助費 329,042 賞1,490千元,年終獎金195,667千元(含 4030 對特種基金之補助 140,587 支領月退休金人員年終慰問金4,400千元 4060 對公保軍保退撫基金之補 176,746 及國防部移撥之軍聘僱人員3,922千元) 助及挹注 ,其他業務獎金600千元,合計380,177 4075 差額補貼 10,857 千元。 4085 獎勵及慰問 852 (6)員工休假補助34,479千元(含國防部移撥 之軍聘僱人員944千元)。 (7)員工超時加班費16,582千元(含國防部移 撥之軍聘僱人員316千元),未休假加班 費66,029千元,值班費16,768千元,合 計99,379千元。 (8)退休人員(含森保處、職訓中心及本會已 62 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,042,887 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 關廠單位等)退撫新制實施前任職年資所 支領之退撫給付等148,156千元。 (9)政府依法提撥政務人員、公務人員、約 聘僱人員及技工工友等退休或離職儲金 等165,788千元(含國防部移撥之軍聘僱 人員3,031千元)。 (10)政府應負擔員工健保、公保及勞保費等 165,244千元(含國防部移撥之軍聘僱人 員健保1,903千元、勞保2,563千元)。 2.獎補助費部分,包括: (1)配合89年4月26日公務人員退休法施行細 則修正,對本會安置基金平地農場、結 束單位及醫療基金單位退休人員退撫新 制實施前任職年資之退撫給付及優惠存 款利息差額等補助經費137,887千元;補 助醫療基金單位辦理公部門主動解決低 薪方案2,700千元,合共140,587千元。 (2)配合89年4月26日公務人員退休法施行細 則修正,對森保處、職訓中心退休人員 退撫新制實施前任職年資之優惠存款利 息差額補助,分別為7,286千元及2,859 千元;對榮民工程公司移轉民營化後退 休人員之優惠存款利息差額補助712千元 ,合共10,857千元。 (3)退休人員因年金改革節省退撫給付挹注 公務人員退休撫卹基金經費,森保處、 職訓中心、榮民工程公司及臺北勞務中 心為16,445千元,安置基金平地農場及 醫療基金單位為160,301千元,合共176, 746千元。 (4)本會暨所屬機構退休人員及事業機構移 轉民營化前退休人員三節慰問金,預計 辦理142人,每人年6千元,計需852千元 (含森保處48千元)。 02 基本行政工作維持 88,552 綜合規劃處等單 本計畫內容如下: 2000 業務費 84,874 位 1.業務費部分,包括: 2006 水電費 11,127 (1)辦公大樓水費789千元,電費10,288千元 2009 通訊費 15,450 ,緊急發電機動力費50千元,合共11,12 2021 其他業務租金 1,780 7千元。 (2)公務用電話費、郵資等15,450千元。 63 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,042,887 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2024 稅捐及規費 168 (3)公務車輛等租金1,780千元。 2027 保險費 597 (4)公務車輛牌照稅82千元,燃料費71千元 2033 臨時人員酬金 600 ,國有土地鑑界、分割測量、申請地籍 2036 按日按件計資酬金 859 資料規費及車輛檢驗等15千元,合共168 2051 物品 3,669 千元。 (5)公務車輛保險費40千元,工程查核委員 2054 一般事務費 40,221 保險費7千元,辦公房(宿)舍及財產保險 2063 房屋建築養護費 718 費550千元,合共597千元。 2066 車輛及辦公器具養護費 490 (6)協助辦理本會承接榮民公司退撫相關業 2069 設施及機械設備養護費 6,178 務600千元。 2072 國內旅費 1,766 (7)聘請法律顧問、律師及會計師處理爭訟 2084 短程車資 72 案件顧問費102千元,採購稽核與工程查 2093 特別費 1,179 核外聘委員出席費480千元、推動性別主 3000 設備及投資 3,678 流化外聘委員出席費24千元、外聘訴願 3020 機械設備費 500 委員、法規委員及國賠委員等出席費120 3035 雜項設備費 3,178 千元、廉政會報及政風業務研習等出席 費5千元、辦理採購案件外聘委員出席費 8千元,行政透明教育訓練及財產申報說 明會等講座鐘點費56千元,研考業務研 習等講座鐘點費64千元,合共859千元。 (8)文具紙張、報章雜誌、衛生及水電耗材 費等2,792千元,公務車油料240千元, 辦公事務等用品637千元,合共3,669千 元。 (9)委託製播長青樹節目、媒體刊登本會施 政成效等媒體政策及業務宣導費655千元 ,駐警隊服裝費、防護防颱作業、國會 聯絡作業、會計、法規、財產管理業務 等2,989千元,辦公大樓清潔維護及電話 總機外包人力5,548千元,文化資產清查 、會史館資料更新、研考業務研習、政 策規劃研究及工程查核外聘委員作業費 等351千元,辦理消費者保護系列活動經 費180千元,辦理榮民文物(化)相關規劃 案計畫經費929千元,員工文康活動費97 8千元(每人2,000元*489人,含森保處51 人),模範公務人員表揚作業費、員工健 康檢查費等人事業務6,151千元,退除役 特考考試成本費用分攤2,237千元,政風 工作業務483千元,辦理榮光雙周刊作業 64 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,042,887 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 、印製及專書編印等經費18,048千元, 辦理本會成立69週年暨榮民節活動經費1 ,672千元,合共40,221千元。 (10)本會辦公房屋、宿舍養護費718千元。 (11)本會公務車輛養護費161千元及辦公器 具養護費329千元(734元*448人),合共 490千元。 (12)辦公大樓及各房舍水電、電梯、消防動 力、機械等設備養護費6,178千元。 (13)所屬機構政風、人事、會計、工程查核 、財產管理、績效評比等業務實地督導 差旅費1,766千元。 (14)本會員工洽公短程車資72千元。 (15)主任委員1人,每月特別費39.7千元, 計需477千元;副主任委員3人,每人月 特別費19.5千元,計需702千元,合共1 ,179千元。 2.設備及投資部分,包括: (1)汰購本會榮光大樓中央空調等機械設備 費500千元。 (2)汰購本會各處、會雜項設備費3,178千元 。 03 幹部在職及役男替代役訓練 3,873 人事處 本計畫均屬業務費,內容如下: 2000 業務費 3,873 1.現職員工進修學分費、雜費補貼423千元、 2003 教育訓練費 2,315 幹部在職訓練所需交通、雜費與教材補貼等 2009 通訊費 17 416千元、替代役專訓結訓交通費等329千元 2021 其他業務租金 211 、備役替代役役男演訓召集187千元及退除 役特考錄取人員基礎訓練經費960千元,合 2036 按日按件計資酬金 999 共2,315千元。 2051 物品 60 2.寄送替代役役籍資料袋通訊費17千元。 2054 一般事務費 137 3.替代役訓練租用車輛等租金211千元。 2072 國內旅費 127 4.幹部在職訓練、替代役專業訓練及性別主流 2084 短程車資 7 化、員工關懷等講座鐘點費999千元。 5.替代役專業訓練所需消耗品46千元及辦公事 務非消耗用品14千元,合共60千元。 6.幹部、替代役訓練等一般事務費137千元。 7.幹部在職及替代役訓練等差旅費127千元。 8.短程車資7千元。 04 辦理統計與資訊管理作業 82,478 統計資訊處 本計畫內容如下: 2000 業務費 48,774 1.業務費部分,包括: 65 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,042,887 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2003 教育訓練費 300 (1)本會及所屬機構員工資訊教育訓練雜費 2009 通訊費 8,995 與教材補貼等300千元。 2018 資訊服務費 34,993 (2)租用政府服務網通訊費8,995千元。 2036 按日按件計資酬金 90 (3)應用資訊系統維護費17,659千元,本會 2051 物品 1,949 主、備援機房相關資訊設備維護費11,58 4千元,所屬服務安養機構資訊設備維護 2054 一般事務費 2,253 費2,164千元,異地備援機房租金3,111 2072 國內旅費 194 千元,視訊會議系統服務費25千元,Lin 3000 設備及投資 33,704 e官方帳號費450千元,合共34,993千元 3030 資訊軟硬體設備費 33,704 。 (4)資訊教育訓練講座鐘點費及委外系統開 發採購評審委員出席費90千元。 (5)本會及所屬機構資訊相關消耗品1,559千 元、非消耗品390千元,合共1,949千元 。 (6)退除役官兵(眷)資料校補、電腦資料蒐 集交換及資料鍵檔作業費1,740千元,統 計報表製作、書刊編印、統計調查、資 料印製等費用513千元,合共2,253千元 。 (7)統計調查講習與所屬機構資訊業務督導 差旅費194千元。 2.設備及投資部分,包括: (1)汰換本會及所屬機構105年購置效能不佳 之個人電腦357部、98年購置之螢幕179 部及107年購置之平板122部10,412千元 。 (2)汰換本會106年購置之VM主機伺服器3部 及104年購置之掌靜脈機8台3,285千元。 (3)本會會本部無線網路建置3,000千元。 (4)資訊資產管理等更新授權維護費用700千 元。 (5)更新本會及所屬機構資訊安全監控中心( SOC)功能2,366千元。 (6)進階持續性滲透攻擊(APT)防護費用2,73 3千元。 (7)防毒軟體1,600千元。 (8)行政業務服務網維護及功能提升案3,946 千元。 (9)統計資料庫及查詢系統升級案3,000千元 66 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 一般行政 預算金額 3,042,887 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 。 (10)服務機構榮民及榮眷訪視服務系統功能 擴充案404千元。 (11)職業訓練網擴充案675千元。 (12)退休俸系統擴充案936千元。 (13)退休俸人員水電線上服務運用MyData案 647千元。 05 辦理榮民工程公司清理計畫 15,584 事業管理處 本計畫均屬獎補助費,係依行政院核定榮民工 4000 獎補助費 15,584 程公司清理計畫,補助國軍退除役官兵安置基 4030 對特種基金之補助 15,584 金代榮民工程公司舉借款利息15,584千元。 67 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010300 榮民醫療照護 預算金額 2,696,817 計畫內容: 預期成果: 1.各榮總分院賡續參與並通過健康機構促進機構認證,降 1.補助各榮總分院辦理健康促進機構認證、傳染病及非傳 1.各榮總分院賡續參與並通過健康機構促進機構認證,降 低醫療、安養與長照機構內傳染病發生機率,提升民眾 染病防治、心理健康及自殺防治、營造健康社區等服務 低醫療、安養與長照機構內傳染病發生機率,提升民眾 身心健康識能,落實全人健康生活的目標。 。 身心健康識能,落實全人健康生活的目標。 2.完成高雄榮民總醫院屏東大武分院營運前籌備規劃、人 2.行政院108年8月28日以院臺榮字第1080184091號函核定 2.完成高雄榮民總醫院屏東大武分院營運前籌備規劃、人 員招募、儲訓及開幕前相關設備之購置及搬遷,以利未 ,補助高雄榮民總醫院屏東大武分院營運所需開辦經費 員招募、儲訓及開幕前相關設備之購置及搬遷,以利未 來營運順利。 。 來營運順利。 3.為照顧貧困需長期照護之榮民,補助各榮總分院附設住 3.為照顧貧困需長期照護之榮民,補助各榮總分院附設住 宿式長照機構相關照護作業、衛材設施及照顧服務等經 宿式長期照顧機構充實衛材設施及照顧服務人力,並補 宿式長照機構相關照護作業、衛材設施及照顧服務等經 費,使失能、失智與罹患慢性病需長期照護之榮民獲得 助身心障礙或孱弱榮民所需之助聽器、義眼、眼鏡、義 費,使失能、失智與罹患慢性病需長期照護之榮民獲得 完善照顧,頤養天年。 齒及醫療輔具,以克服生理障礙或促進生活自理能力, 完善照顧,頤養天年。 4.提供身心障礙或孱弱榮民裝配輔具,使其恢復獨立生活 提升生活品質。 4.提供身心障礙或孱弱榮民裝配輔具,使其恢復獨立生活 4.為深耕社區,提供在地化的整合性預防保健服務,賡續 功能並提升生活品質,預計補助裝配2萬人次。 功能並提升生活品質,預計補助裝配2萬人次。 5.培育醫學系公費生249人(2學期共478人次)、護理學系 辦理社區健康講座、巡迴醫療、義診、預防保健、疾病 5.培育醫學系公費生249人(2學期共478人次)、護理學系 公費生20人(2學期共39人次)。 篩檢與預防衰弱、延緩失能、失智介入等服務,落實照 公費生20人(2學期共39人次)。 6.配合長照2.0政策,建立本會高齡醫學特色,提供高齡 顧社區榮民(眷)及民眾身心健康。 6.配合長照2.0政策,建立本會高齡醫學特色,提供高齡 5.培育醫事專業人才,充實榮民醫療體系醫護人力。補助 友善之社區健康照護服務,並結合社區資源,設置社區 友善之社區健康照護服務,並結合社區資源,設置社區 服務據點、失智服務據點,達到預防及延緩失能、失智 國防醫學院代訓醫學系及護理學系公費生,配合衛福部 服務據點、失智服務據點,達到預防及延緩失能、失智 。提升高齡者健康照護品質,協助退除役官兵及民眾有 辦理重點科別培育公費醫師制度計畫。 。提升高齡者健康照護品質,協助退除役官兵及民眾有 6.為有效結合醫療與長照服務,補助各級榮院發展高齡醫 尊嚴、有品質的在地安老。 尊嚴、有品質的在地安老。 7.增加安寧緩和照護服務之供給面、減少無效醫療,透過 學與照護,提供以病人為中心的高齡整合照護、發展失 7.增加安寧緩和照護服務之供給面、減少無效醫療,透過 全人、全家、全程、全隊、全社區整體照護,提升末期 智症整合與共同照護、強化以研究實證為基礎的高齡醫 全人、全家、全程、全隊、全社區整體照護,提升末期 病人之生命品質,提供長者在地安老、尊嚴善終。 學照護與教學及國際合作、完善全方位長照服務網絡、 病人之生命品質,提供長者在地安老、尊嚴善終。 8.補助53名公費醫師留任服務津貼,鼓勵公費醫師期滿留 導入智慧科技輔助服務及推動長者身體評估等服務。 8.補助53名公費醫師留任服務津貼,鼓勵公費醫師期滿留 7.推動榮民體系安寧緩和醫療全程照護網絡,精進安寧照 任偏遠地區,穩定醫師人力,提供醫療服務。 任偏遠地區,穩定醫師人力,提供醫療服務。 護團隊專業能力,推廣安寧緩和醫療及病人自主權利, 提供預立醫療照護諮商,尊重病人預立醫療決定。 8.行政院108年11月12日以院臺衛字第1080034296號函核 定衛生福利部「優化偏鄉醫療精進計畫」,本會配合該 部辦理「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 對榮民及特定醫療體系之補助 1,766,776 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,內容如下: 4000 獎補助費 1,766,776 1.補助各榮總分院執行公共衛生政策經費237, 4030 對特種基金之補助 1,764,073 780千元,補助各榮總分院附設住宿式長期 4070 公費就養及醫療補助 2,703 照顧機構收住公務預算補助住民照護作業經 費543,483千元;90年度起自銓敘部移由本 會編列預算辦理所屬醫療機構退休公務人員 退撫新制實施前任職年資退休撫卹金729,30 7千元;補助高雄榮民總醫院屏東大武分院 開辦費及營運補貼252,837千元;依據國軍 退除役官兵輔導條例第14、15條、漢生病病 患人權保障及補償條例第3、4、12條,補助 樂生療養院照顧漢生病寄醫榮民醫療照護費 用666千元,合共1,764,073千元。 2.補助各榮總分院收容被棄養一般民眾及榮民 (遺)眷精神病患所需伙食費2,158千元; 依據國軍退除役官兵就醫辦法第6條,補助 68 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010300 榮民醫療照護 預算金額 2,696,817 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 回台未滿6個月或未具健保資格之榮民就醫 醫療補助205千元;公費就養榮民入住榮家 防疫檢驗(查)340千元,合共2,703千元。 02 長期照顧與身心障礙醫療復健 379,922 就醫保健處 本計畫內容如下: 服務 1.業務費部分,包括: 2000 業務費 286,210 (1)專家學者出席長照醫療輔具、助聽器等 2036 按日按件計資酬金 20 採購審查會議出席費20千元。 2054 一般事務費 286,180 (2)各榮總分院依「長期照顧服務機構設立 2072 國內旅費 10 標準」、「護理機構分類設置標準」及 4000 獎補助費 93,712 符合勞基法相關規定,配置照顧符合公 4070 公費就養及醫療補助 93,712 務預算補助之住宿式長照機構住民及臺 北榮總臺東分院轉診至他院住院之馬蘭 榮家就養榮民,所需照顧服務員545人, 計286,057千元;辦理助聽器等長照醫療 輔具滿意度調查,提升服務品質,計123 千元,合共286,180千元。 (3)專家學者出席長照醫療輔具、助聽器等 採購審查會議差旅費10千元。 2.獎補助費部分,購置需長期照顧之失能、精 神障礙、失智榮民所需紙尿布(褲)、病房防 護設施、被服及所需藥品、衛材等經費5,88 5千元;補助身心障礙、生理機能障礙及孱 弱榮民所需各項醫療輔具、助聽器、義眼、 眼鏡、義齒膺復及辦理輔具檢測、維修材料 、巡迴服務、配送指導等87,827千元,合共 93,712千元。 03 各級榮民醫院營運督導管理 6,427 就醫保健處 本計畫均屬業務費,內容如下: 2000 業務費 6,427 1.督導及考核各級榮民醫院提升醫療服務品質 2036 按日按件計資酬金 430 及營運績效,聘請講座鐘點費430千元。 2045 國內組織會費 2 2.參加中華捐血運動協會組織會費2千元。 2051 物品 67 3.各級榮民醫院辦理提升醫療服務品質計畫, 購置所需消耗品67千元。 2054 一般事務費 5,408 4.辦理醫師節及護師節表揚活動等作業費2,90 2072 國內旅費 520 0千元、各級榮民醫院提升醫療服務品質相 關計畫等作業費40千元、營運督導等作業費 90千元及請健保署代辦健保6類1目被保險人 部分負擔費用追扣作業事務費2,378千元, 合共5,408千元。 5.督導各級榮民醫院營運、長照業務、醫療保 健服務品質訪查及考核評鑑所需國內差旅費 69 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010300 榮民醫療照護 預算金額 2,696,817 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 520千元。 04 社區醫療服務 152,389 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係補助各級榮院發展社 4000 獎補助費 152,389 區醫療服務,提供榮民(眷)及民眾持續性健康 4030 對特種基金之補助 152,389 管理、整合性預防保健及疾病篩檢、社區資源 連結及社區醫療、高就診次榮民(眷)電話關懷 、社區訪視及發展居家(在宅)醫療服務網絡等 ,計需152,389千元。 05 醫事人力培訓與專業教育訓練 58,081 就醫保健處 本計畫內容如下: 2000 業務費 2,611 1.業務費部分,包括: 2003 教育訓練費 300 (1)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練教 2036 按日按件計資酬金 100 材、交通費及雜費等300千元。 2039 委辦費 2,160 (2)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練等 講座鐘點費100千元。 2054 一般事務費 41 (3)委託國防醫學院代訓醫學系公費生購置 2072 國內旅費 10 所需教學用設備2,160千元。 4000 獎補助費 55,470 (4)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練等 4030 對特種基金之補助 1,995 作業費41千元。 4045 對私校之獎助 1,410 (5)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練等 4050 對學生之獎助 52,065 外聘講座交通費10千元。 2.獎補助費部分,包括: (1)配合「衛生福利部辦理重點科別培育公 費醫師制度計畫」,補助醫學系公費生 之承辦學校教學用設備,其中公立學校1 ,995千元,私立學校1,410千元,合共3, 405千元。 (2)委託國防醫學院代訓醫學系公費生111學 年度下學期107人、112學年度上學期109 人,每人學期培育經費65千元,計需14, 040千元;委託國防醫學院代訓護理學系 公費生111學年度下學期19人、112學年 度上學期20人,每人學期培育經費58千 元,計需2,262千元;配合「衛生福利部 辦理重點科別培育公費醫師制度計畫」 ,補助公私立醫學校院公費生111學年度 下學期122人、112學年度上學期140人, 每人每學期培育經費136.5千元,計需35 ,763千元,合共52,065千元。 06 高齡醫學發展與照護 190,691 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係參酌行政院「高齡社 4000 獎補助費 190,691 會白皮書」、衛生福利部長期照顧十年計畫2. 0及失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0政 70 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010300 榮民醫療照護 預算金額 2,696,817 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 4030 對特種基金之補助 190,691 策編列。補助各級榮院發展高齡醫學,提供以 病人為中心的高齡整合及友善照護、發展失智 症整合照護、強化高齡醫學研究與教育訓練及 國際合作、完善全方位長照服務網絡、導入智 慧科技輔助服務、強化分院住宿式長照機構照 護品質等服務,以提升高齡者健康照護品質, 所需經費190,691千元。 07 安寧緩和醫療照護與推廣 69,179 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係配合政府推展安寧緩 4000 獎補助費 69,179 和醫療,重視疾病末期病人的症狀控制,關心 4030 對特種基金之補助 69,179 臨終病人心理、家庭等問題,降低無效醫療行 為,提升末期病人的生命品質。補助各級榮院 推動安寧緩和醫療全程照護網絡、培訓安寧緩 和醫療專業人員及在職教育訓練、提供預立醫 療照護諮商、全人照護靈性關懷、悲傷輔導及 悲傷遺族早期篩檢、雲端遠距居家照護等服務 ,所需經費69,179千元。 08 偏鄉公費醫師留任獎勵計畫 73,352 就醫保健處 本計畫均屬獎補助費,係配合衛生福利部辦理 4000 獎補助費 73,352 「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」,補助符合資 4090 其他補助及捐助 73,352 格之公費醫師53人,平均每人年1,384千元, 計需73,352千元。 71 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010600 林區永續經營 預算金額 4,553 計畫內容: 預期成果: 達成自然生態多樣性、環境保育、災害防治目的,並對促 辦理造林、育苗、撫育刈草、中後期撫育修枝除伐切蔓、 達成自然生態多樣性、環境保育、災害防治目的,並對促 進國土保安有正面效益。 林政護管、自然保留區管理、林道維護、自然生態保育等 進國土保安有正面效益。 作業,達成自然生態多樣性、環境保育及災害防治目標。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 林區經營管理 4,553 事業管理處 本計畫均屬獎補助費,係補助森林保育處林區 4000 獎補助費 4,553 維護、育林、撫育、補植作業及水土保持、防 4030 對特種基金之補助 4,553 洪治水、生態保育、林政維護管理等經費4,55 3千元。 72 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 榮民安養及養護 預算金額 7,348,739 計畫內容: 預期成果: 1.對公費就養榮民,提供社區、居家及機構式安置照顧, 1.針對公費安養榮民身障照護與醫養合一作為,研究精進 1.對公費就養榮民,提供社區、居家及機構式安置照顧, 滿足其日常生活所需及居家照護,安排適當團康活動, 具體措施,由各榮譽國民之家安置孤苦無依、年老體衰 滿足其日常生活所需及居家照護,安排適當團康活動, 提升榮民活動機能,豐富榮民生活內涵,使其身心有所 之榮民,照顧其生活並予適當之醫療保健及康樂活動等 提升榮民活動機能,豐富榮民生活內涵,使其身心有所 托,並提升榮家占床率;另因病、傷或失能者,能獲充 ,並發展社區照護服務,加強與社區互動,貼近社區生 托,並提升榮家占床率;另因病、傷或失能者,能獲充 分之醫療保健與護理照顧,以有尊嚴地頤養天年。 活,使其身心愉快頤養天年,以保障其基本生活及維護 分之醫療保健與護理照顧,以有尊嚴地頤養天年。 2.對自費安養之榮民,予以收容安置,使其居有定所。 其身心健康,具體落實照顧弱勢榮民之目標。 2.對自費安養之榮民,予以收容安置,使其居有定所。 3.充實社區預防保健功能,營造高齡友善健康照顧社區文 2.辦理榮民自費安養,對領有退休俸或一次退伍金之年老 3.充實社區預防保健功能,營造高齡友善健康照顧社區文 化,鼓勵長輩參與樂齡活動,豐富生活舒緩情緒壓力。 體衰、無法自理生活之榮民,得以群居團體生活,受到 化,鼓勵長輩參與樂齡活動,豐富生活舒緩情緒壓力。 妥善照顧。 3.各安養機構提供場地及資源辦理關懷據點服務,依民眾 需求提供「關懷訪視」、「電話問安」、「餐飲服務」 、「健康促進活動」等服務項目,並透過開放家區門診 及復健資源、定期邀請講師辦理健康講座、學習課程, 以及社工關懷等服務,發揮初級預防照顧功能。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 基本行政工作維持 1,468,939 就養養護處 本計畫內容如下: 2000 業務費 1,428,502 1.業務費部分,包括: 2003 教育訓練費 1,023 (1)各安養機構現職員工在職訓練所需交通 2006 水電費 36,160 、膳雜費及教材等補貼1,023千元。 2009 通訊費 2,965 (2)各安養機構所需水費6,000千元,電費30 ,160千元,合共36,160千元。 2012 土地租金 431 (3)各安養機構處理公務及對全部供給制就 2021 其他業務租金 4,467 養榮民實施驗證所需郵資、電話費、匯 2024 稅捐及規費 1,044 費等2,965千元。 2027 保險費 1,867 (4)各安養機構土地租金431千元。 2036 按日按件計資酬金 547 (5)各安養機構公務用車、就養榮民就醫租 2051 物品 8,604 車、辦公事務機具設備等租賃費4,445千 2054 一般事務費 1,358,125 元,公務電動機車電池租賃費22千元, 2063 房屋建築養護費 4,100 合共4,467千元。 2066 車輛及辦公器具養護費 1,510 (6)各安養機構公務車輛牌照稅633千元,燃 2069 設施及機械設備養護費 3,753 料費411千元,合共1,044千元。 2072 國內旅費 1,224 (7)各安養機構辦理公務車輛保險606千元, 2075 大陸地區旅費 1,396 公共意外責任險20千元,辦公房舍及財 2084 短程車資 134 產保險1,241千元,合共1,867千元。 2093 特別費 1,152 (8)各安養機構聘請法律顧問250千元,學者 3000 設備及投資 40,437 專家評鑑出席費135千元,講座鐘點費16 3020 機械設備費 15,924 0千元,稿費2千元,合共547千元。 (9)各安養機構文具紙張等耗材4,922千元, 3035 雜項設備費 24,513 公務車油料1,091千元,辦公事務用品等 2,591千元,合共8,604千元。 (10)各安養機構勞務外包經費,警衛、清潔 工、水電工、鍋爐工、駕駛等27,651千 元,廚工80,724千元、照顧服務員及護 73 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 榮民安養及養護 預算金額 7,348,739 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 理人員1,242,510千元,各安養機構所 需行政業務、員工團體慰勞、榮民團體 加菜金、文康活動(2,000元*898人)及 榮民證製發等6,944千元、安養機構建 築物公共安全檢查296千元,合共1,358 ,125千元。 (11)各安養機構各類房舍養護費4,100千元 。 (12)各安養機構車輛養護費1,438千元,辦 公器具養護費72千元(104元*690人), 合共1,510千元。 (13)各安養機構鍋爐、洗衣房、餐廳、電梯 、廚房等各項機電設備保養維護費3,75 3千元。 (14)各安養機構員工差旅費1,224千元。 (15)訪查長居大陸就養榮民及辦理指紋驗證 等所需大陸地區旅費1,396千元。 (16)各安養機構洽公短程車資134千元。 (17)安養機構主任16人,每人月特別費6千 元,計需1,152千元。 2.設備及投資部分,包括: (1)各安養機構所需電信、廣播、通訊及復 健器械設備等購置費15,924千元。 (2)各安養機構辦公及事務機器、養護病床 、發電機、電梯等設備費24,513千元。 02 就養榮民給與等經費 5,851,115 就養養護處 本計畫內容如下: 2000 業務費 49,283 1.業務費部分,包括: 2006 水電費 48,527 (1)各安養機構榮民沐浴、炊事等電費37,47 2051 物品 756 4千元,天然氣或瓦斯等動力費11,053千 4000 獎補助費 5,801,832 元,合共48,527千元。 (2)各安養機構榮民沐浴、炊事所需用品及 4070 公費就養及醫療補助 5,801,832 耗材756千元。 2.獎補助費部分,係就養榮民、義士、榮胞給 與按28,974人計算,每人月14,874元及春節 加發1.5個月零用金發給,連同三節加菜金 每節120元,計需5,590,823千元;就養榮民 眷屬補助費85,609千元;就養榮民亡故喪葬 補助費125,400千元,合共5,801,832千元。 03 就養榮民養護材料 12,776 就養養護處 本計畫均屬獎補助費,係各安養機構就養榮民 4000 獎補助費 12,776 所需之醫療用品、器材、被服及照顧失能榮民 74 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 榮民安養及養護 預算金額 7,348,739 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 4070 公費就養及醫療補助 12,776 紙尿褲等12,776千元。 04 就養榮民文康活動及住院年節 8,205 就養養護處 本計畫內容如下: 慰問 1.業務費部分,係就養榮民自強活動3,861千 2000 業務費 6,137 元,節慶表演700千元及小型康樂活動1,008 2054 一般事務費 6,137 千元,文宣藝能競賽活動經費568千元,合 4000 獎補助費 2,068 共6,137千元。 4090 其他補助及捐助 2,068 2.獎補助費部分,係就養榮民兼服務幹部及住 院榮民三節慰問金2,068千元。 05 廢水廢棄物及環境保護作業 7,704 就養養護處 本計畫內容如下: 2000 業務費 6,878 1.業務費部分,包括: 2051 物品 1,106 (1)本會及安養機構環保廢棄物處理所需消 2054 一般事務費 3,454 耗品636千元及非消耗品470千元,合共1 2069 設施及機械設備養護費 2,318 ,106千元。 (2)本會及安養機構醫療廢棄物及一般廢棄 3000 設備及投資 826 物處理、水質檢驗、環境衛生整治、病 3020 機械設備費 62 蟲媒管制等3,454千元。 3035 雜項設備費 764 (3)各安養機構污水處理場及油水分離設施 維修、保養、耗材零件更換等2,318千元 。 2.設備及投資部分,包括: (1)各安養機構污水處理場、油水分離設施 、淨水設備及維護環境等機械設備費62 千元。 (2)各安養機構污水處理場、油水分離設施 、淨水設備及維護環境等雜項設備費764 千元。 75 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369018102 醫療作業基金 預算金額 1,443,318 計畫內容: 預期成果: 1.於屏東大武營市地重劃區新設629床(含一般急性病床45 辦理高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫經費。 1.於屏東大武營市地重劃區新設629床(含一般急性病床45 0床、特殊病床179床)之醫院,以改善屏東地區當地急 0床、特殊病床179床)之醫院,以改善屏東地區當地急 重症醫療資源及強化民眾健康照護。彌補屏東醫療次區 重症醫療資源及強化民眾健康照護。彌補屏東醫療次區 域之醫療資源缺口,提供屏東地區民眾就醫可近性及便 域之醫療資源缺口,提供屏東地區民眾就醫可近性及便 利性。 利性。 2.本年度分階段開設病床數,並辦理相關醫務設備購置, 2.本年度分階段開設病床數,並辦理相關醫務設備購置, 以提供民眾完善就醫空間。 以提供民眾完善就醫空間。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 高雄榮民總醫院屏東大武分院 1,397,687 就醫保健處 本計畫均屬設備及投資,行政院111年8月17日 新建計畫 院臺榮字第1110024097號函核定修正「高雄榮 3000 設備及投資 1,397,687 民總醫院屏東大武分院新建計畫」,總經費9, 3045 投資 1,397,687 769,659千元,期程107至112年度,公務預算 負擔7,572,410千元、榮民醫療作業基金負擔2 ,197,249千元,本年度編列1,397,687千元(10 9年度編列563,675千元,110年度編列2,217,2 72千元,111年度編列3,393,776千元)。 02 高雄榮民總醫院屏東大武分院 45,631 就醫保健處 本計畫依行政院108年8月28日以院臺榮字第10 開辦所需醫務設備購置費 80184091號函核定,補助高雄榮民總醫院屏東 3000 設備及投資 45,631 大武分院營運前開辦所需醫務設備購置費45,6 3045 投資 45,631 31千元。 76 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019002 營建工程 預算金額 666,808 計畫內容: 預期成果: 1.辦理職業訓練中心二校區消防大樓整修工程、眷舍拆除 1.辦理職業訓練中心二校區消防大樓整修工程、眷舍拆除 及整地工程及各校區公共廁所整修工程,以維護公共設 及整地工程及各校區公共廁所整修工程。 及整地工程及各校區公共廁所整修工程,以維護公共設 2.辦理安養機構安養養護房舍、生活設施整建及其他與本 施及建構學員安全之學習環境。 施及建構學員安全之學習環境。 2.安養機構生活設施改善,以維人員、設施設備安全及提 計畫相關需求工程。 2.安養機構生活設施改善,以維人員、設施設備安全及提 3.臺南及雲林榮家家區設施環境總體營造中程(103-112年 升服務品質。 升服務品質。 3.安養機構房舍及所屬建物設施等,依公共工程等相關法 )計畫。 3.安養機構房舍及所屬建物設施等,依公共工程等相關法 4.提升失智照顧量能長照忘我園區中程(109-112年)計畫 規施工,符合「老人福利機構設立標準」之消防安檢、 規施工,符合「老人福利機構設立標準」之消防安檢、 無障礙設施等各項規範,兼顧地方風貌及環保要求,增 。 無障礙設施等各項規範,兼顧地方風貌及環保要求,增 5.辦理服務機構房舍整建工程。 加退除役官兵之機構就養安置誘因,以保障就養榮民基 加退除役官兵之機構就養安置誘因,以保障就養榮民基 6.辦理榮光大樓、南京宿舍及榮園等處防水隔熱整修工程 本生活,落實體貼照顧弱勢榮民之目標。 本生活,落實體貼照顧弱勢榮民之目標。 4.辦理臺中市及臺北市榮服處辦公廳舍整建工程,以維護 。 4.辦理臺中市及臺北市榮服處辦公廳舍整建工程,以維護 人員安全,提升服務品質。 人員安全,提升服務品質。 5.辦理榮光大樓、南京宿舍及榮園等處防水隔熱整修工程 5.辦理榮光大樓、南京宿舍及榮園等處防水隔熱整修工程 ,以改善同仁工作及住宿環境。 ,以改善同仁工作及住宿環境。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 退除役官兵職業訓練中心房舍 11,000 就學就業處 本計畫均屬設備及投資,係辦理職業訓練中心 整建工程 房舍及生活設施整建等相關工程11,000千元, 3000 設備及投資 11,000 內容如下: 3010 房屋建築及設備費 11,000 1.職業訓練中心二校區消防大樓整修工程3,50 0千元。(工程管理費係依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定,按施工費五百萬元 以下部分3%估算,計105千元,並配合工程 結算總價覈實於得提列數額內執行)。 2.職業訓練中心眷舍拆除及整地工程3,000千 元。(工程管理費係依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定,按施工費五百萬元以 下部分3%估算,計90千元,並配合工程結算 總價覈實於得提列數額內執行)。 3.職業訓練中心各校區公共廁所整修工程4,50 0千元。(工程管理費係依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定,按施工費五百萬元 以下部分3%估算,計135千元,並配合工程 結算總價覈實於得提列數額內執行)。 02 安養機構房舍及生活設施整建 113,919 就養養護處 本計畫均屬設備及投資,係辦理各安養機構房 工程 舍及生活設施整建等相關工程113,919千元(含 3000 設備及投資 113,919 生活設施整建49,339千元、耐震補強64,580千 3010 房屋建築及設備費 113,919 元),內容如下: 1.臺北榮家養護二區1~5棟屋頂防水隔熱工程 ,總工程經費19,812千元,分2年辦理,本 年度編列9,712千元,113年度編列10,100千 元(工程管理費係依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定,按施工費五百萬元以下 部分3%、超過五百萬元至二千五百萬元部分 77 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019002 營建工程 預算金額 666,808 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 1.5%估算,計169千元,並配合工程結算總 價覆實於提列數額內執行)。 2.彰化榮家力行堂17-18戶整建養護專區工程 ,總工程經費11,650千元,分2年辦理,本 年度編列1,650千元,113年度編列10,000千 元(工程管理費係依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定,按施工費五百萬元以下 部分3%估算,計33千元,並配合工程結算總 價覆實於提列數額內執行)。 3.桃園榮家仁愛堂、友愛堂、敬業樓消防整修 及防火區劃重設工程4,214千元(工程管理費 係依中央政府各機關工程管理費支用要點規 定,按施工費五百萬元以下部分3%估算,計 113千元,並配合工程結算總價覆實於提列 數額內執行)。 4.八德榮家家區高壓變電站設備及緊急發電機 更新工程8,912千元(工程管理費係依中央政 府各機關工程管理費支用要點規定,按施工 費五百萬元以下部分3%、超過五百萬元至二 千五百萬元部分1.5%估算,計192千元,並 配合工程結算總價覆實於提列數額內執行) 。 5.新竹榮家火警R型控制總機設備更新工程3,0 20千元(工程管理費係依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定,按施工費五百萬元 以下部分3%估算,計82千元,並配合工程結 算總價覆實於提列數額內執行)。 6.新竹榮家家區無障礙設施改善工程2,907千 元(工程管理費係依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定,按施工費五百萬元以下 部分3%估算,計79千元,並配合工程結算總 價覆實於提列數額內執行)。 7.中彰榮家汰換變壓器設備工程11,934千元( 工程管理費係依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定,按施工費五百萬元以下部分 3%、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5% 估算,計235千元,並配合工程結算總價覆 實於提列數額內執行)。 8.中彰榮家消防蓄水塔建置工程1,950千元(工 工程管理費係依中央政府各機關工程管理費 78 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019002 營建工程 預算金額 666,808 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 支用要點規定,按施工費五百萬元以下部分 3%估算,計53千元,並配合工程結算總價覆 實於提列數額內執行)。 9.花蓮榮家家區消防設備改善工程5,040千元( 工程管理費係依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定,按施工費五百萬元以下部分 3%、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5% 估算,計133千元,並配合工程結算總價覆 實於提列數額內執行)。 10.高雄榮家耐震補強工程64,580千元(工程管 理費係依中央政府各機關工程管理費支用 要點規定,按施工費五百萬元以下部分3% 、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5% 、超過二千五百萬元至一億元部分1%估算 ,計773千元,並配合工程結算總價覆實於 提列數額內執行)。 03 臺南及雲林榮家家區設施環境 321,078 就養養護處 本計畫均屬設備及投資,行政院109年3月27日 總體營造中程計畫 院臺榮字第1090008598號函核定修正「臺南及 3000 設備及投資 321,078 雲林榮家家區設施環境總體營造中程(103-11 3010 房屋建築及設備費 321,078 2年)計畫」,總經費2,218,010千元,期程10 3至112年度(103年度編列10,658千元,104年 度編列75,000千元,105年度編列200,735千元 ,106年度編列230,100千元,107年度編列158 ,750千元,108年度編列89,716千元,109年度 編列242,166千元,110年度編列539,807千元 ,111年度編列350,000千元),本年度編列321 ,078千元,係辦理臺南榮家遷建工程(平實R7 與網寮北新建工程)、臺南榮家現址機35都市 計畫變更作業等(工程管理費係依中央政府各 機關工程管理費支用要點規定,工程委託專案 管理者,照第四點所定工程管理費之70%提列 ,計1,200千元,並配合工程結算總價覈實於 得提列數額內執行)。 04 提升失智照顧量能長照忘我園 183,793 就養養護處 1.本計畫均屬設備及投資,行政院109年8月3 區中程計畫 日院臺榮字第1090094228號函核定「提升失 3000 設備及投資 183,793 智照顧量能長照忘我園區109-112年中程計 3010 房屋建築及設備費 183,793 畫」,總經費1,019,243千元,分年辦理(10 9年度編列11,710千元,110年度編列48,300 千元,111年度編列128,576千元,本年度編 列183,793千元)。 79 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019002 營建工程 預算金額 666,808 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2.本年度編列183,793千元,內容如下: (1)板橋榮家新建130床,總經費465,028千 元(109年度編列4,750千元,110年度編 列2,000千元,111年度編列7,372千元) ,本年度編列94,800千元(工程管理費係 依中央政府各機關工程管理費支用要點 規定,工程委託專案管理者,照第四點 所定工程管理費之70%提列,計384千元 ,並配合工程結算總價覈實於得提列數 額內執行)。 (2)八德榮家新建96床,總經費161,035千元 (109年度編列2,720千元,110年度編列2 ,000千元,111年度編列25,300千元), 本年度編列45,893千元(工程管理費係依 中央政府各機關工程管理費支用要點規 定,工程委託專案管理者,照第四點所 定工程管理費之70%提列,計216千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額 內執行)。 (3)雲林榮家整建96床(含耐震補強),總經 費120,388千元(109年度編列1,295千元 ,110年度編列15,300千元,111年度編 列23,600千元),本年度編列5,400千元( 工程管理費係依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定,工程委託專案管理 者,照第四點所定工程管理費之70%提列 ,計27千元,並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行)。 (4)高雄榮家新建96床,總經費159,442千元 (109年度編列1,690千元,110年度編列2 ,000千元,111年度編列36,000千元), 本年度編列35,000千元(工程管理費係依 中央政府各機關工程管理費支用要點規 定,工程委託專案管理者,照第四點所 定工程管理費之70%提列,計166千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額 內執行)。 (5)馬蘭榮家新建48床,總經費80,691千元( 109年度編列900千元,110年度編列2,00 0千元,111年度編列29,000千元),本年 80 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019002 營建工程 預算金額 666,808 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 度編列2,700千元(工程管理費係依中央 政府各機關工程管理費支用要點規定, 工程委託專案管理者,照第四點所定工 程管理費之70%提列,計16千元,並配合 工程結算總價覈實於得提列數額內執行) 。 05 服務機構房舍整建工程 24,161 服務照顧處 本計畫均屬設備及投資,係辦理服務機構辦公 3000 設備及投資 24,161 大樓整建(修)工程,內容如下: 3010 房屋建築及設備費 24,161 1.臺中市榮服處整建工程,總經費62,511千元 ,分3年辦理(110年度編列19,000千元,111 年度編列26,934千元),本年度編列16,577 千元(工程管理費係依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定,按施工費五百萬元以 下部分3%、超過五百萬元至二千五百萬元部 分1.5%、按施工費超過二千五百萬元至一億 元部分1%估算,計166千元,並配合工程結 算總價覈實於得提列數額內執行)。 2.臺北市榮服處整修工程,總經費7,584千元( 工程管理費係依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定,按施工費五百萬元以下部分 3%、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5% 估算,計188千元,並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行)。 06 會本部房舍整建工程 12,857 行政管理處 本計畫均屬設備及投資,係辦理榮光大樓、南 3000 設備及投資 12,857 京宿舍及榮園等防水隔熱整建工程12,857千元 3010 房屋建築及設備費 12,857 (工程管理費係依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定,按施工費五百萬以下部分3%、 超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5%估算, 計267千元,並配合工程結算總價覈實於得提 列數額內執行)。 81 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019011 交通及運輸設備 預算金額 13,480 計畫內容: 預期成果: 1.汰購各榮民服務處外訪榮民用小客車、8人座小客貨兩 1.增購各榮民服務處小客車2輛、8人座小客貨兩用車3輛 1.汰購各榮民服務處外訪榮民用小客車、8人座小客貨兩 用車及公務(電動)機車,以提升服務照顧品質。 及汰換已達使用年限公務電動機車11輛、公務機車18輛 用車及公務(電動)機車,以提升服務照顧品質。 2.汰購安養機構小客車及復康巴士,以提升榮民服務品質 。 2.汰購安養機構小客車及復康巴士,以提升榮民服務品質 2.增購各安養機構復康巴士2輛及汰換已達使用年限小客 。 。 車2輛。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 服務機構車輛汰購 6,460 服務照顧處 本計畫均屬設備及投資,內容如下: 3000 設備及投資 6,460 1.增購高雄市及臺南市榮服處小客車2輛,每 3025 運輸設備費 6,460 輛750千元,計需1,500千元。 2.增購臺中市、花蓮縣及金門縣榮服處8人座 小客貨兩用車3輛,每輛850千元,計需2,55 0千元。 3.汰換各榮服處公務電動機車11輛,每輛80千 元,計需880千元。 4.汰換各榮服處公務機車18輛,每輛85千元, 計需1,530千元。 02 安養機構車輛汰購 7,020 就養養護處 本計畫均屬設備及投資,內容如下: 3000 設備及投資 7,020 1.汰換白河、馬蘭榮家小客車2輛,每輛750千 3025 運輸設備費 7,020 元,計需1,500千元。 2.增購新竹、中彰榮家復康巴士2輛,每輛2,7 60千元,計需5,520千元。 82 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369019800 第一預備金 預算金額 19,000 計畫內容: 預期成果: 設定預備金,俾能因應臨時施政需要。 依預算法第22條規定設定之。 設定預備金,俾能因應臨時施政需要。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 00 第一預備金 19,000 會計處 依預算法第22條規定編列。 6000 預備金 19,000 6005 第一預備金 19,000 83 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7669019600 退除役官兵退休給付 預算金額 101,241,062 計畫內容: 預期成果: 1.核給官兵一次退除役: 1.為安定退除役官兵及其眷屬退伍後生活,依其志願及體 1.核給官兵一次退除役: (1)軍官支領退伍金731人,士官(兵)支領退伍金7,757 能狀況,分別核給退伍金、退休俸、贍養金。 (1)軍官支領退伍金731人,士官(兵)支領退伍金7,757 2.發放軍職人員退伍金其他現金給與補償金。 人。 人。 (2)軍官退休俸改支一次退伍金或遺屬一次金942人,士 (2)軍官退休俸改支一次退伍金或遺屬一次金942人,士 官退休俸改支一次退伍金或遺屬一次金627人。 官退休俸改支一次退伍金或遺屬一次金627人。 (3)軍官勳獎章獎金2,435人,士官(兵)勳獎章獎金3,23 (3)軍官勳獎章獎金2,435人,士官(兵)勳獎章獎金3,23 2人。 2人。 (4)軍官加發退伍金2,484人,士官(兵)加發退伍金9,28 (4)軍官加發退伍金2,484人,士官(兵)加發退伍金9,28 3人。 3人。 2.大陸已退來台軍官半俸:大陸來台軍官繼續辦理7人。 2.大陸已退來台軍官半俸:大陸來台軍官繼續辦理7人。 3.退休俸、生活補助費及贍養金薪給:預計辦理190,292 3.退休俸、生活補助費及贍養金薪給:預計辦理190,292 人。 人。 4.退休及贍養金官兵主副食實物代金:預計2,007人。 4.退休及贍養金官兵主副食實物代金:預計2,007人。 5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助:包括眷屬實物代金、 5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助:包括眷屬實物代金、 子女教育補助費、生活補助費、水電補助費、優惠存款 子女教育補助費、生活補助費、水電補助費、優惠存款 差息補助等。 差息補助等。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 官兵一次退除役 7,964,669 退除給付處 本計畫均屬人事費,係依公務人員退休撫卹基 1000 人事費 7,964,669 金管理委員會及本會近3年軍職人員一次退休 1030 獎金 221,460 金平均給付金額,並參照國防部預估112年退 1045 退休退職給付 7,743,209 伍人數估算,內容如下: 1.軍官一次退除役2,664,598千元,包括: (1)退役支領退伍金812,945千元:預計辦理 731人,平均按少校4級每基數33,700元 加1倍,服役11年16.5個基數列計,計需 如列數。 (2)退休俸改支一次退伍金或遺屬一次金417 ,230千元:預計辦理935人,平均按少校 7級每基數36,910元加1倍,6基數列計發 給,計需414,130千元;大陸遺族改支遺 屬一次金7人計需3,100千元,合共如列 數。 (3)勳獎章獎金150,841千元:預計核發2,43 5人,平均每人61.947千元列計,計需如 列數。 (4)加發退伍金1,283,582千元:預計辦理2, 484人,平均按少校7級每基數36,910元 加1倍,服新制14年7個基數列計,計需 如列數。 2.士官(兵)一次退除役5,300,071千元,包括 : (1)士官退役支領退伍金1,857,869千元:預 計辦理3,778人,平均按上士2級每基數2 84 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7669019600 退除役官兵退休給付 預算金額 101,241,062 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 0,490元加1倍,服役8年12個基數列計, 計需如列數。 (2)士兵退役支領退伍金965,465千元:預計 辦理3,979人,平均按志願上兵4級每基 數13,480元加1倍,服役6年9個基數列計 ,計需如列數。 (3)退休俸改支一次退伍金或遺屬一次金191 ,787千元:預計辦理612人,平均按三等 士官長7級每基數25,490元加1倍,6個基 數列計發給,計需187,199千元;大陸遺 族改支遺屬一次金15人計需4,588千元, 合共如列數。 (4)勳獎章獎金70,619千元:預計核發3,232 人(士官2,971人、士兵261人),士官 平均以每人23.526千元,士兵平均以每 人2.770千元列計,計需如列數。 (5)加發退伍金2,214,331千元:預計辦理9, 283人(士官5,303人、士兵3,980人),士 官平均按三等士官長7級服新制年資14年 7個基數,每基數25,490元加1倍列計; 士兵平均按上兵4級服新制年資6年3個基 數,每基數13,480元加1倍列計,計需如 列數。 02 大陸已退來台軍官半俸 1,541 退除給付處 本計畫均屬人事費,預計辦理7人,平均按少 1000 人事費 1,541 校3級每基數32,630元半數列計,發給13.5個 1030 獎金 171 月(含年終加發1.5個月慰問金)列計,計需1 1045 退休退職給付 1,370 ,541千元。 03 退休及贍養官兵薪給 75,817,087 退除給付處 本計畫內容如下: 1000 人事費 63,157,607 1.人事費部分,預計辦理支領退休俸、生活補 1030 獎金 2,161,400 助費188,760人及支領贍養金官兵薪餉1,532 1045 退休退職給付 60,996,207 人,合共190,292人,計需63,157,607千元 4000 獎補助費 12,659,480 。(計算說明詳第201-202頁) 2.獎補助費部分,由本會分10年編列預算挹注 4060 對公保軍保退撫基金之補 12,659,480 退休撫卹基金財務缺口,本年度編列10,000 助及挹注 ,000千元;軍職退休人員因年金改革節省退 撫給付挹注退休撫卹基金經費2,659,480千 元,合共12,659,480千元。 04 退休及贍養官兵主副食實物代 22,398 退除給付處 本計畫均屬人事費,預計辦理2,007人,支領 金 退休俸、贍養金及生活補助費人員主副食實物 85 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7669019600 退除役官兵退休給付 預算金額 101,241,062 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 1000 人事費 22,398 代金,每人月930元列計,計需22,398千元。 1045 退休退職給付 22,398 05 退休及贍養官兵眷屬各項補助 17,416,130 退除給付處 本計畫內容如下: 1000 人事費 941,079 1.人事費部分,係發給84年7月1日前核定有案 1045 退休退職給付 941,079 支領贍養金及生活補助費人員眷屬實物代金 4000 獎補助費 16,475,051 計56,912口,每口月566元列計,計需386,5 4075 差額補貼 16,475,051 46千元;退除役官兵子女教育補助費預估發 放42,810人次,計需527,106千元;發給86 年1月1日前核定有案支領退休俸、贍養金及 生活補助費人員眷屬生活補助費計57,140口 ,每口月40元列計,計需27,427千元;合共 941,079千元。 2.獎補助費部分,包括: (1)退除役官兵優惠儲蓄存款利息補助,按1 10年12月底止存款數127,276,737千元為 計算基礎,以年成長率-1.5908%推算, 預估111年底存款總數為125,252,019千 元,按平均年貼補差息率12.7686%計算 ,計需15,992,929千元。 (2)依本會與經濟部110年7月15日輔給字第1 100013313號、經營字第11004602820號 令訂定發布施行「國軍退除役官兵支領 退休俸贍養金及生活補助費人員或其眷 屬住宅自用水電優待辦法」,參考110年 度實際用電戶數、預算執行數及推估配 合輔導條例修正增加戶數,112年度以13 7,694戶估算,平均每戶每月補助213.82 75元列計,計需353,313千元。 (3)依本會與經濟部110年7月15日輔給字第1 100013313號、經營字第11004602820號 令訂定發布施行「國軍退除役官兵支領 退休俸贍養金及生活補助費人員或其眷 屬住宅自用水電優待辦法」,參考110年 度實際用水戶數、預算執行數及推估配 合輔導條例修正增加戶數,112年度以12 6,346戶估算,平均每戶每月補助84.957 7元列計,計需128,809千元。 06 軍職人員退伍金其他現金給與 19,237 退除給付處 本計畫均屬人事費,預計辦理324人,平均按 補償金 各校級及士官長級,以15%基數內涵乘以補償 86 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7669019600 退除役官兵退休給付 預算金額 101,241,062 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 1000 人事費 19,237 金基數計算,計需19,237千元。 1045 退休退職給付 19,237 87 國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7769019700 退除役官兵退休業務 預算金額 6,144 計畫內容: 預期成果: 適時辦理退除役官兵各項給與之審核、發放,以安定其退 1.辦理退除役官兵退休給與之審核、發放等作業。 適時辦理退除役官兵各項給與之審核、發放,以安定其退 後生活。 2.辦理退除役官兵身分校正及扣繳所得稅等作業。 後生活。 3.辦理退除役官兵身分清查及退除勤務作業。 4.辦理軍職人員退休補償(助)金作業。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 退除業務作業 6,144 退除給付處 本計畫均屬業務費,內容如下: 2000 業務費 6,144 1.辦理退除業務派訓人員訓練費用110千元。 2003 教育訓練費 110 2.辦理寄發退除俸金、各項補助費通知單及業 2009 通訊費 2,660 務協調等郵資及電話費2,660千元。 2051 物品 486 3.辦理退除作業所需文具用品、紙張補充、電 腦及周邊設備等消耗品401千元、碎紙機等 2054 一般事務費 2,425 非消耗品85千元,合共486千元。 2072 國內旅費 458 4.辦理核定退除作業表冊印製、獎牌、查證費 2084 短程車資 5 等2,425千元。 5.辦理發放各項退除俸給、教補費及派赴各地 督訪等差旅費458千元。 6.辦理退除給與發放洽公短程車資5千元。 88 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 6369010300 6169010400 5169010500 6369010600 5169010700 一般行政 榮民醫療照護 榮民及榮眷健 醫學臨床教學 林區永續經營 退除役官兵就 第一、二級用途別 康保險 研究 學、職訓 科目名稱及編號 合 計 3,042,887 2,696,817 9,133,800 1,025,034 4,553 15,496 1000 人事費 2,523,358 - - - - - 1010 政務人員待遇 6,765 - - - - - 1015 法定編制人員待遇 1,303,001 - - - - - 1020 約聘僱人員待遇 64,014 - - - - - 1025 技工及工友待遇 156,355 - - - - - 1030 獎金 380,177 - - - - - 1035 其他給與 34,479 - - - - - 1040 加班值班費 99,379 - - - - - 1045 退休退職給付 148,156 - - - - - 1050 退休離職儲金 165,788 - - - - - 1055 保險 165,244 - - - - - 2000 業務費 137,521 295,248 - - - 15,054 2003 教育訓練費 2,615 300 - - - 30 2006 水電費 11,127 - - - - 3,870 2009 通訊費 24,462 - - - - 545 2012 土地租金 - - - - - - 2018 資訊服務費 34,993 - - - - 127 2021 其他業務租金 1,991 - - - - 60 2024 稅捐及規費 168 - - - - 52 2027 保險費 597 - - - - 149 2033 臨時人員酬金 600 - - - - - 2036 按日按件計資酬金 1,948 550 - - - 124 2039 委辦費 - 2,160 - - - - 2042 國際組織會費 - - - - - - 2045 國內組織會費 - 2 - - - - 2051 物品 5,678 67 - - - 676 2054 一般事務費 42,611 291,629 - - - 6,647 2063 房屋建築養護費 718 - - - - 1,520 2066 車輛及辦公器具養護費 490 - - - - 77 2069 設施及機械設備養護費 6,178 - - - - 907 2072 國內旅費 2,087 540 - - - 186 2075 大陸地區旅費 - - - - - - 89 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010100 6369010300 6169010400 5169010500 6369010600 5169010700 一般行政 榮民醫療照護 榮民及榮眷健 醫學臨床教學 林區永續經營 退除役官兵就 第一、二級用途別 康保險 研究 學、職訓 科目名稱及編號 2078 國外旅費 - - - - - - 2081 運費 - - - - - 6 2084 短程車資 79 - - - - 6 2093 特別費 1,179 - - - - 72 3000 設備及投資 37,382 - - - - 442 3010 房屋建築及設備費 - - - - - - 3020 機械設備費 500 - - - - - 3025 運輸設備費 - - - - - - 3030 資訊軟硬體設備費 33,704 - - - - - 3035 雜項設備費 3,178 - - - - 442 3045 投資 - - - - - - 4000 獎補助費 344,626 2,401,569 9,133,800 1,025,034 4,553 - 4030 對特種基金之補助 156,171 2,178,327 - 1,025,034 4,553 - 4040 對國內團體之捐助 - - - - - - 4045 對私校之獎助 - 1,410 - - - - 4050 對學生之獎助 - 52,065 - - - - 4055 社會保險負擔 - - 9,133,800 - - - 4060 對公保軍保退撫基金之 176,746 - - - - - 補助及挹注 4070 公費就養及醫療補助 - 96,415 - - - - 4075 差額補貼 10,857 - - - - - 4085 獎勵及慰問 852 - - - - - 4090 其他補助及捐助 - 73,352 - - - - 6000 預備金 - - - - - - 6005 第一預備金 - - - - - - 90 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表(續) 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 6269010900 6369018102 6369019002 6369019011 7669019600 榮民安養及養 退除役官兵服 醫療作業基金 營建工程 交通及運輸設 退除役官兵退 第一、二級用途別 護 務救助與照顧 備 休給付 科目名稱及編號 合 計 7,348,739 614,778 1,443,318 666,808 13,480 101,241,062 1000 人事費 - - - - - 72,106,531 1010 政務人員待遇 - - - - - - 1015 法定編制人員待遇 - - - - - - 1020 約聘僱人員待遇 - - - - - - 1025 技工及工友待遇 - - - - - - 1030 獎金 - - - - - 2,383,031 1035 其他給與 - - - - - - 1040 加班值班費 - - - - - - 1045 退休退職給付 - - - - - 69,723,500 1050 退休離職儲金 - - - - - - 1055 保險 - - - - - - 2000 業務費 1,490,800 76,903 - - - - 2003 教育訓練費 1,023 415 - - - - 2006 水電費 84,687 6,663 - - - - 2009 通訊費 2,965 3,782 - - - - 2012 土地租金 431 - - - - - 2018 資訊服務費 - - - - - - 2021 其他業務租金 4,467 1,675 - - - - 2024 稅捐及規費 1,044 878 - - - - 2027 保險費 1,867 1,714 - - - - 2033 臨時人員酬金 - 5,472 - - - - 2036 按日按件計資酬金 547 564 - - - - 2039 委辦費 - - - - - - 2042 國際組織會費 - 70 - - - - 2045 國內組織會費 - - - - - - 2051 物品 10,466 8,103 - - - - 2054 一般事務費 1,367,716 34,087 - - - - 2063 房屋建築養護費 4,100 2,298 - - - - 2066 車輛及辦公器具養護費 1,510 2,530 - - - - 2069 設施及機械設備養護費 6,071 228 - - - - 2072 國內旅費 1,224 3,842 - - - - 2075 大陸地區旅費 1,396 65 - - - - 91 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表(續) 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 6369010800 6269010900 6369018102 6369019002 6369019011 7669019600 榮民安養及養 退除役官兵服 醫療作業基金 營建工程 交通及運輸設 退除役官兵退 第一、二級用途別 護 務救助與照顧 備 休給付 科目名稱及編號 2078 國外旅費 - 2,814 - - - - 2081 運費 - - - - - - 2084 短程車資 134 205 - - - - 2093 特別費 1,152 1,498 - - - - 3000 設備及投資 41,263 7,447 1,443,318 666,808 13,480 - 3010 房屋建築及設備費 - - - 666,808 - - 3020 機械設備費 15,986 661 - - - - 3025 運輸設備費 - - - - 13,480 - 3030 資訊軟硬體設備費 - - - - - - 3035 雜項設備費 25,277 6,786 - - - - 3045 投資 - - 1,443,318 - - - 4000 獎補助費 5,816,676 530,428 - - - 29,134,531 4030 對特種基金之補助 - - - - - - 4040 對國內團體之捐助 - 4,546 - - - - 4045 對私校之獎助 - - - - - - 4050 對學生之獎助 - - - - - - 4055 社會保險負擔 - - - - - - 4060 對公保軍保退撫基金之 - - - - - 12,659,480 補助及挹注 4070 公費就養及醫療補助 5,814,608 - - - - - 4075 差額補貼 - - - - - 16,475,051 4085 獎勵及慰問 - 129 - - - - 4090 其他補助及捐助 2,068 525,753 - - - - 6000 預備金 - - - - - - 6005 第一預備金 - - - - - - 92 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表(續) 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7769019700 6369019800 退除役官兵退 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 休業務 科目名稱及編號 合 計 6,144 19,000 127,271,916 1000 人事費 - - 74,629,889 1010 政務人員待遇 - - 6,765 1015 法定編制人員待遇 - - 1,303,001 1020 約聘僱人員待遇 - - 64,014 1025 技工及工友待遇 - - 156,355 1030 獎金 - - 2,763,208 1035 其他給與 - - 34,479 1040 加班值班費 - - 99,379 1045 退休退職給付 - - 69,871,656 1050 退休離職儲金 - - 165,788 1055 保險 - - 165,244 2000 業務費 6,144 - 2,021,670 2003 教育訓練費 110 - 4,493 2006 水電費 - - 106,347 2009 通訊費 2,660 - 34,414 2012 土地租金 - - 431 2018 資訊服務費 - - 35,120 2021 其他業務租金 - - 8,193 2024 稅捐及規費 - - 2,142 2027 保險費 - - 4,327 2033 臨時人員酬金 - - 6,072 2036 按日按件計資酬金 - - 3,733 2039 委辦費 - - 2,160 2042 國際組織會費 - - 70 2045 國內組織會費 - - 2 2051 物品 486 - 25,476 2054 一般事務費 2,425 - 1,745,115 2063 房屋建築養護費 - - 8,636 2066 車輛及辦公器具養護費 - - 4,607 2069 設施及機械設備養護費 - - 13,384 2072 國內旅費 458 - 8,337 2075 大陸地區旅費 - - 1,461 93 國軍退除役官兵輔導委員會 各項費用彙計表(續) 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 7769019700 6369019800 退除役官兵退 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 休業務 科目名稱及編號 2078 國外旅費 - - 2,814 2081 運費 - - 6 2084 短程車資 5 - 429 2093 特別費 - - 3,901 3000 設備及投資 - - 2,210,140 3010 房屋建築及設備費 - - 666,808 3020 機械設備費 - - 17,147 3025 運輸設備費 - - 13,480 3030 資訊軟硬體設備費 - - 33,704 3035 雜項設備費 - - 35,683 3045 投資 - - 1,443,318 4000 獎補助費 - - 48,391,217 4030 對特種基金之補助 - - 3,364,085 4040 對國內團體之捐助 - - 4,546 4045 對私校之獎助 - - 1,410 4050 對學生之獎助 - - 52,065 4055 社會保險負擔 - - 9,133,800 4060 對公保軍保退撫基金之 - - 12,836,226 補助及挹注 4070 公費就養及醫療補助 - - 5,911,023 4075 差額補貼 - - 16,485,908 4085 獎勵及慰問 - - 981 4090 其他補助及捐助 - - 601,173 6000 預備金 - 19,000 19,000 6005 第一預備金 - 19,000 19,000 94 本頁空白 95 國軍退除役官 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 26 國軍退除役官兵輔導委員會主管 1 國軍退除役官兵輔導委員會 74,629,889 2,019,510 48,387,812 - 教育支出 - 15,054 1,025,034 - 1 醫學臨床教學研究 - - 1,025,034 - 2 退除役官兵就學、職訓 - 15,054 - - 社會保險支出 - - 9,133,800 - 3 榮民及榮眷健康保險 - - 9,133,800 - 社會救助支出 - 76,903 530,428 - 4 退除役官兵服務救助與照顧 - 76,903 530,428 - 福利服務支出 2,523,358 1,921,409 8,564,019 - 5 一般行政 2,523,358 137,521 344,626 - 6 榮民醫療照護 - 293,088 2,398,164 - 7 林區永續經營 - - 4,553 - 8 榮民安養及養護 - 1,490,800 5,816,676 - 9 非營業特種基金 - - - - 1 醫療作業基金 - - - - 10 一般建築及設備 - - - - 1 營建工程 - - - - 2 交通及運輸設備 - - - - 11 第一預備金 - - - - 退休撫卹給付支出 72,106,531 - 29,134,531 - 12 退除役官兵退休給付 72,106,531 - 29,134,531 - 退休撫卹業務支出 - 6,144 - - 13 退除役官兵退休業務 - 6,144 - - 96 兵輔導委員會 別科目分析表 112年度 單位:新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 輔導委員會主管 輔導委員會 19,000 125,056,211 2,160 2,210,140 3,405 - 2,215,705 127,271,916 - 1,040,088 - 442 - - 442 1,040,530 究 - 1,025,034 - - - - - 1,025,034 、職訓 - 15,054 - 442 - - 442 15,496 - 9,133,800 - - - - - 9,133,800 保險 - 9,133,800 - - - - - 9,133,800 - 607,331 - 7,447 - - 7,447 614,778 救助與照顧 - 607,331 - 7,447 - - 7,447 614,778 19,000 13,027,786 2,160 2,202,251 3,405 - 2,207,816 15,235,602 - 3,005,505 - 37,382 - - 37,382 3,042,887 - 2,691,252 2,160 - 3,405 - 5,565 2,696,817 - 4,553 - - - - - 4,553 - 7,307,476 - 41,263 - - 41,263 7,348,739 - - - 1,443,318 - - 1,443,318 1,443,318 - - - 1,443,318 - - 1,443,318 1,443,318 - - - 680,288 - - 680,288 680,288 - - - 666,808 - - 666,808 666,808 - - - 13,480 - - 13,480 13,480 19,000 19,000 - - - - - 19,000 出 - 101,241,062 - - - - - 101,241,062 給付 - 101,241,062 - - - - - 101,241,062 出 - 6,144 - - - - - 6,144 業務 - 6,144 - - - - - 6,144 97 國軍退除役官 資本支出 中華民國 科 目 設 備 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 0069000000 26 國軍退除役官兵輔導委員會主 管 0069010000 1 國軍退除役官兵輔導委員會 - 666,808 - 17,147 5169010000 教育支出 - - - - 5169010700 2 退除役官兵就學、職訓 - - - - 6269010000 社會救助支出 - - - 661 6269010900 4 退除役官兵服務救助與照顧 - - - 661 6369010000 福利服務支出 - 666,808 - 16,486 6369010100 5 一般行政 - - - 500 6369010300 6 榮民醫療照護 - - - - 6369010800 8 榮民安養及養護 - - - 15,986 6369018100 9 非營業特種基金 - - - - 6369018102 1 醫療作業基金 - - - - 6369019000 10 一般建築及設備 - 666,808 - - 6369019002 1 營建工程 - 666,808 - - 6369019011 2 交通及運輸設備 - - - - 98 兵輔導委員會 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 及 投 資 其他資本支出 合 計 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投 資 委員會主 委員會 13,480 33,704 35,683 - 1,443,318 5,565 2,215,705 - - 442 - - - 442 訓 - - 442 - - - 442 - - 6,786 - - - 7,447 與照顧 - - 6,786 - - - 7,447 13,480 33,704 28,455 - 1,443,318 5,565 2,207,816 - 33,704 3,178 - - - 37,382 - - - - - 5,565 5,565 - - 25,277 - - - 41,263 - - - - 1,443,318 - 1,443,318 - - - - 1,443,318 - 1,443,318 13,480 - - - - - 680,288 - - - - - - 666,808 13,480 - - - - - 13,480 99 國軍退除役官兵輔導委員會 人事費彙計表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 6,765 本會特任3人全年度待遇6,765千元。(公務 人員俸給法、公務人員加給給與辦法) 三、法定編制人員待遇 1,303,001 會本部職員370人全年度待遇282,566千元; 森保處職員25人全年度待遇20,017千元;服 務機構職員565人全年度待遇431,487千元; 安養機構職員690人全年度待遇525,130千元 ;職訓中心職員30人全年度待遇22,911千元 ;駐警29人全年待遇20,890千元,合共1,30 3,001千元。(公務人員俸給法、公務人員加 給給與辦法) 四、約聘僱人員待遇 64,014 會本部約聘人員6人、約僱15人、國防部移 撥之軍聘人員4人及軍僱人員17人,全年度 待遇22,098千元;服務機構約僱人員51人及 國防部移撥之軍聘人員5人、軍僱人員33人 ,全年度待遇41,916千元,合共64,014千元 。(行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事 項、行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法、 國軍退除役官兵輔導委員會承受國防部退除 給付預算編列及發放業務移撥人員管理要點 ) 五、技工及工友待遇 156,355 會本部技工工友15人全年度待遇6,836千元 ;森保處技工工友26人全年度待遇12,177千 元;服務機構技工工友74人全年度待遇35,0 30千元;安養機構技工工友208人全年度待 遇99,749千元;職訓中心技工工友6人全年 度待遇2,563千元,合共156,355千元。(工 友管理要點) 六、獎金 2,763,208 會本部員工(含駐警、國防部移撥之軍聘僱 人員)考績獎金、特殊功勳獎賞及年終工作 獎金82,945千元、醫師不開業獎金600千元 ;森保處員工年終工作獎金、考績獎金及特 殊功勳獎賞8,018千元;服務機構員工(含國 防部移撥之軍聘僱人員)年終工作獎金、考 績獎金及特殊功勳獎賞123,128千元;安養 機構員工年終工作獎金、考績獎金及特殊功 勳獎賞158,248千元;職訓中心員工年終工 作獎金、考績獎金及特殊功勳獎賞6,468千 元;模範公務員獎金650千元;技工工友獎 勵金120千元;支領退休俸、生活補助費及 贍養金退除役官兵年終工作獎金2,383,031 100 國軍退除役官兵輔導委員會 人事費彙計表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 千元,合共2,763,208千元。(公務人員考績 法、公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給 獎勵金實施要點、公務人員品德修養及工作 績效激勵辦法、退休(伍)軍公教人員年終 慰問金發給辦法、軍公教人員年終工作獎金 發給注意事項、衛生醫療機關醫師不開業獎 金支給表、工友工作士氣激勵措施) 七、其他給與 34,479 會本部員工(含駐警、國防部移撥之軍聘僱 人員)休假補助7,237千元;森保處員工休假 補助832千元;服務機構員工(含國防部移撥 之軍聘僱人員)休假補助11,457千元;安養 機構員工休假補助14,393千元;職訓中心員 工休假補助560千元,合共34,479千元。(行 政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假 改進措施) 八、加班值班費 99,379 會本部員工(含駐警、國防部移撥之軍聘僱 人員)加班值班費及不休假加班費31,597千 元;森保處員工加班值班費及不休假加班費 2,260千元;服務機構員工(含國防部移撥之 軍聘僱人員)加班值班費及不休假加班費25, 086千元;安養機構員工加班值班費及不休 假加班費39,110千元;職訓中心員工加班值 班費及不休假加班費1,326千元,合共99,37 9千元(含超時加班費16,582千元)。(行政院 與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進 措施、各機關加班費支給要點) 九、退休退職給付 69,871,656 會本部退休退職給付118,915千元;森保處 退休退職給付19,939千元;職訓中心退休退 職給付9,302千元;辦理退除役官兵退休給 付69,723,500千元,合共69,871,656千元。 (公務人員退休法、公務人員撫卹法、陸海 空軍軍官士官服役條例) 十、退休離職儲金 165,788 會本部退休離職儲金37,055千元;森保處退 休離職儲金2,790千元;服務機構退休離職 儲金54,576千元;安養機構退休離職儲金68 ,578千元;職訓中心退休離職儲金2,789千 元,合共165,788千元。(政務人員退職撫卹 條例、公務人員退休法、勞工退休金條例、 勞動基準法) 十一、保險 165,244 會本部編制內職員(含駐警人員、國防部移 撥之軍聘僱人員)、技工、工友及約聘人員 101 國軍退除役官兵輔導委員會 人事費彙計表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 參加公保、勞保、健保之公提部分35,946千 元;森保處編制內職員、技工參加公保、勞 保、健保之公提部分3,457千元;服務機構 編制內職員、技工、工友及約僱人員(含國 防部移撥之軍聘僱人員)參加公保、勞保、 健保之公提部分55,037千元;安養機構編制 內職員、技工、工友參加公保、勞保、健保 之公提部分68,101千元;職訓中心編制內職 員、技工、工友參加公保、勞保、健保之公 提部分2,703千元,合共165,244千元。(勞 工保險條例、全民健康保險法、公教人員保 險法) 十二、調待準備 - 合 計 74,629,889 102 本頁空白 103 國軍退除役官 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位: 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0069000000 26 國軍退除役官兵輔 導委員會主管 0069010000 1 國軍退除役官兵輔 1,683 1,685 - - - - 29 34 232 269 97 114 - - 導委員會 5169010700 2 退除役官兵就學、 30 30 - - - - - - 3 3 3 3 - - 職訓 6269010900 4 退除役官兵服務救 565 565 - - - - - - 46 53 28 32 - - 助與照顧 6369010100 不 5 一般行政 373 375 - - - - 29 34 8 10 7 11 - - : 聘 4 6369010600 。 7 林區永續經營 25 25 - - - - - - - - 26 26 - - 6369010800 。 8 榮民安養及養護 690 690 - - - - - - 175 203 33 42 - - 勞 包 」 元 人 : 畫9 8 人 28 104 兵輔導委員會 明細表 112年度 單位:新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0069000000 國軍退除役官兵輔 導委員會主管 0069010000 6 6 66 60 - - 2,113 2,168 2,423,979 2,354,601 69,378 國軍退除役官兵輔 導委員會 5169010700 - - - - - - 36 36 47,296 45,465 1,831 人事費編於「一般行政」計畫項下。 退除役官兵就學、 職訓 6269010900 - - 51 49 - - 690 699 752,631 722,664 29,967 人事費編於「一般行政」計畫項下。 退除役官兵服務救 助與照顧 6369010100 6 6 15 11 - - 438 447 622,623 602,149 一般行政 20,474 本會人事費,計編列2,423,979千元(不 包含加班值班費99,379千元),包括: 1.職訓中心人事費47,296千元。 2.服務機構人事費752,631千元(含軍聘 5人、軍僱33人,28,118千元)。 3.會本部人事費622,623千元(含軍聘4 人、軍僱17人,15,936千元)。 4.森保處人事費67,230千元。 5.安養機構人事費934,199千元。 6369010600 - - - - - - 51 51 67,230 62,984 4,246 人事費編列於「一般行政」計畫項下。 林區永續經營 6369010800 - - - - - - 898 935 934,199 921,339 12,860 人事費編列於「一般行政」計畫項下。榮民安養及養護 本年度預計以業務費支付臨時人員及勞 務承攬支出,分述如下: 1.進用臨時人員82人,6,072千元,包 括: (1)「退除役官兵服務救助與照顧」 計畫81人,5,472千元。 (2)「一般行政」計畫1人,600千元 。 2.預計進用勞力外包公司之勞務承攬人 力3,244人,1,652,829千元,包括: (1)「退除役官兵就學、職訓」計畫9 人,4,999千元。 (2)「一般行政」計畫21人,10,888 千元。 (3)「榮民安養及養護」計畫2,669人 ,1,350,885千元。 (4)「榮民醫療照護」計畫545人,28 6,057千元。 105 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 110.12 1,798 1,470 31.30 46 9 18 BPB-6371。 (行政管理處) 1 副首長專用車 4 100.04 1,798 1,000 31.30 31 46 17 2706-QH。 油氣雙燃料車 (行政管理處) 1 副首長專用車 4 100.04 1,798 1,100 31.30 34 47 17 2707-QH。 油氣雙燃料車 (行政管理處) 1 副首長專用車 4 106.11 1,998 1,200 31.30 38 34 22 ATL-3661。 油氣雙燃料車 (行政管理處) 1 燃油小客車 4 94.04 1,998 0 31.30 0 0 0 ZS-3725。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 95.03 1,998 0 31.30 0 0 0 4623-ET。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 95.03 1,998 0 31.30 0 0 0 4627-ET。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 95.03 1,998 0 31.30 0 0 0 4631-ET。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 95.03 1,998 0 31.30 0 0 0 4632-ET。 預計112年汰 換。(就養養 護處) 1 燃油小客車 4 95.03 1,998 0 31.30 0 0 0 4637-ET。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 95.04 1,998 0 31.30 0 0 0 4620-ET。 預計112年汰 換。(就養養 護處) 1 燃油小客車 4 95.04 1,998 0 31.30 0 0 0 4629-ET。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 95.04 1,998 0 31.30 0 0 0 4636-ET。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 95.10 1,998 0 31.30 0 0 0 6565-PM。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 98.03 1,798 310 31.30 10 11 12 4675-TP。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 99.01 1,798 852 31.30 27 51 14 4505-ZR。 972 14.60 14 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 99.01 1,798 852 31.30 27 51 14 4519-ZR。 972 14.60 14 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 99.12 1,798 852 31.30 27 51 14 4506-ZR。 972 14.60 14 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 99.12 1,798 852 31.30 27 51 14 4507-ZR。 972 14.60 14 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 99.12 1,798 852 31.30 27 51 14 4508-ZR。 972 14.60 14 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 99.12 1,798 852 31.30 27 51 14 4513-ZR。 972 14.60 14 油氣雙燃料車 106 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 99.12 1,798 852 31.30 27 51 14 4515-ZR。 972 14.60 14 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 99.12 1,798 852 31.30 27 51 14 4516-ZR。 972 14.60 14 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 99.12 1,798 852 31.30 27 51 14 4517-ZR。 972 14.60 14 油氣雙燃料車 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 102.05 1,598 310 31.30 10 16 19 AAV-3656。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 102.11 1,798 1,668 31.30 52 51 14 AFG-2020。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 102.11 1,798 1,668 31.30 52 51 14 AFG-2023。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 102.11 1,798 1,668 31.30 52 51 14 AFG-2025。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 102.11 1,798 1,668 31.30 52 51 14 AFG-2026。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 102.11 1,798 1,668 31.30 52 51 7 AFG-2027。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 102.12 1,798 1,668 31.30 52 51 14 AFG-2021。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 102.12 1,798 1,668 31.30 52 51 14 AFG-2022。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 104.06 1,798 1,668 31.30 52 51 7 AAK-0932。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 104.06 1,798 1,668 31.30 52 51 14 AKQ-5753。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 105.04 1,998 300 31.30 9 11 12 ARF-2902。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 105.05 1,798 1,668 31.30 52 51 14 ANU-9571。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 105.08 1,798 310 31.30 10 8 13 APM-1830。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 106.04 1,798 1,668 31.30 52 34 7 AKH-2570。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 106.05 1,798 1,668 31.30 52 34 14 ATJ-5651。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 106.07 1,798 310 31.30 10 11 10 ATK-1630。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 107.04 1,798 1,668 31.30 52 34 14 AXB-9861。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 108.03 1,798 1,668 31.30 52 26 14 BBD-9576。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 108.04 1,798 1,668 31.30 52 26 14 BAP-5130。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 108.04 1,798 1,668 31.30 52 26 14 BAP-6250。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 108.04 1,798 1,668 31.30 52 26 7 BBE-6912。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 108.07 1,998 310 31.30 10 7 12 BBH-7803。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 108.11 1,798 1,668 31.30 52 26 14 BAP-5327。 107 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 109.01 1,798 310 31.30 10 9 19 BFS-7523。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 109.03 1,798 1,668 31.30 52 26 14 BFN-7805。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 5 109.04 1,798 310 31.30 10 8 14 BEP-8102。 (就養養護處) 。 1 燃油小客車 4 109.05 1,798 1,668 31.30 52 26 14 BFV-5122。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 109.05 1,798 1,668 31.30 52 26 14 BFV-7093。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 110.07 1,798 1,668 31.30 52 9 14 BDT-3950。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 110.08 1,798 320 31.30 10 9 14 BKU-7992。 (就學就業處) 1 燃油小客車 4 110.12 1,987 1,400 31.30 44 9 24 BPY-1581。 (行政管理處) 1 燃油小客車 4 111.04 1,798 1,668 31.30 52 9 14 BDW-3861。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 111.04 1,798 1,668 31.30 52 9 14 BQP-1851。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 111.04 1,798 1,668 31.30 52 9 14 BQP-3013。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 111.05 1,798 310 31.30 10 5 14 BQP-3012。 (就養養護處) 1 燃油小客車 4 111.05 1,798 1,668 31.30 52 9 14 BQP-5170。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 111.05 1,798 1,668 31.30 52 9 14 BQP-9037。 (服務照顧處) 1 燃油小客車 4 111.05 1,798 1,668 31.30 52 9 14 BQP-9506。 (服務照顧處) 1 21人座大客車 21 88.12 4,104 345 27.60 10 11 21 BC-532。 預計112年報 廢(就養養護 處) 1 21人座大客車 20 90.04 4,104 345 27.60 10 16 24 XV-180。 (就養養護處) 1 21人座大客車 20 96.07 4,009 345 27.60 10 27 35 558-WD。 預計112年報 廢(就養養護 處) 1 21人座大客車 20 97.05 4,009 345 27.60 10 16 24 017-WE。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 21人座大客車 21 105.04 2,998 310 31.30 10 14 16 KJA-7301。 (就養養護處) 1 21人座大客車 20 109.08 2,998 345 27.60 10 9 22 297-WG。 (就養養護處) 1 11人座大客車 9 99.09 4,009 345 27.60 10 18 26 083-WE。 (就養養護處) 1 11人座大客車 11 108.07 2,998 345 27.60 10 18 26 722-WG。 (就養養護處) 1 15人座大客車 17 96.10 4,899 345 27.60 10 14 21 620-WD。 榮民捐贈(就 108 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 養養護處) 1 油電混合動力車 4 110.08 1,798 310 31.30 10 7 12 BBN-1593。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 94.01 2,350 0 31.30 0 0 0 ZS-2493。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 6 94.05 2,350 0 31.30 0 0 0 9082-GY。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 4 94.10 2,461 0 31.30 0 0 0 0163-MQ。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 8 102.02 1,968 310 27.60 9 17 19 AAZ-2627。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 7 102.04 1,968 345 27.60 10 14 11 ACF-5810。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 7 102.08 1,299 310 31.30 10 10 18 ADB-7903。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 102.08 2,198 310 31.30 10 17 19 AAB-9650。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 102.08 2,198 320 31.30 10 51 19 AAG-8073。 (就學就業處) 1 小客貨兩用車 7 102.09 2,351 310 31.30 10 11 15 7825-S2。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 103.06 2,198 310 31.30 10 11 10 AGK-2702。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 8 104.06 2,198 310 31.30 10 8 17 ANE-1067。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 6 105.02 2,000 310 31.30 10 11 17 APT-0307。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 4 105.07 2,378 310 31.30 10 8 18 ANY-8763。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 6 106.06 2,198 310 31.30 10 8 23 ATD-7030。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 107.04 2,198 1,668 31.30 52 34 20 ATQ-7921。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 107.04 2,198 1,668 31.30 52 34 20 ATQ-7923。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 6 107.10 2,500 310 31.30 10 8 23 AXH-6159。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 4 109.03 1,998 310 31.30 10 8 16 BEN-5619。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 小客貨兩用車 7 109.03 1,998 1,668 31.30 52 26 20 BFW-1563。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 6 109.07 2,198 310 31.30 10 10 12 BFX-7392。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 109.07 2,198 1,668 31.30 52 26 20 BFY-2071。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 109.07 2,198 1,668 31.30 52 26 20 FBX-7393。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 109.10 2,198 310 27.60 9 8 20 BJW-3970。 109 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 110.04 2,198 1,668 31.30 52 9 20 BKS-5863。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 110.04 2,378 1,668 31.30 52 9 20 BKT-0771。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 110.06 2,198 1,668 31.30 52 9 20 BKT-3281。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 110.06 2,378 1,668 31.30 52 9 20 BKT-8302。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 110.07 2,198 1,668 31.30 52 9 20 BKU-3292。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 110.07 2,198 1,668 31.30 52 9 20 BKU-3293。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 6 111.03 2,350 310 31.30 10 8 25 BPW-3910。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 111.04 2,378 1,668 31.30 52 9 20 BQP-0985。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 111.05 2,378 1,668 31.30 52 9 20 BQP-0983。 (服務照顧處) 1 小客貨兩用車 7 111.07 2,350 310 31.30 10 8 12 7221-UF。 (就養養護處) 1 小客貨兩用車 7 111.12 2,694 310 31.30 10 8 12 9070-EA。 (就養養護處) 1 7-8人座小客貨兩 8 105.09 2,000 310 27.60 9 15 25 ARW-2331。 用車 榮民捐贈(就 養養護處) 1 7-8人座小客貨兩 7 109.07 2,198 1,668 31.30 52 26 20 BFX-7659。 用車 (服務照顧處) 1 7-8人座小客貨兩 7 109.08 2,198 1,668 31.30 52 26 20 BEY-7380。 用車 (服務照顧處) 1 7-8人座小客貨兩 7 109.08 2,198 1,668 31.30 52 26 20 BFY-7261。 用車 (服務照顧處) 1 7-8人座小客貨兩 7 111.05 2,378 1,057 31.30 33 9 20 BQP-9170。 用車 (行政管理處) 1 中型貨車 17 103.01 4,009 345 27.60 10 11 17 413-WB。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小貨車 2 87.03 2,835 0 27.60 0 0 14 R4-1625。 (就養養護處) 1 小貨車 2 87.09 2,835 500 27.60 14 9 20 DJ-5027。 (行政管理處) 1 小貨車 2 89.11 3,059 0 27.60 0 0 0 Y7-9947。 (就養養護處) 1 小貨車 3 103.01 2,497 284 27.60 8 8 14 AFJ-6291。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 小貨車 2 107.08 1,997 284 31.30 9 8 15 AXG-3671。 (就養養護處) 1 小貨車 2 108.01 3,500 284 27.60 8 8 17 BEH-7653。 (就養養護處) 1 小貨車 2 110.05 1,488 284 31.30 9 8 24 BKS-3107。 (就養養護處) 1 小貨車 2 111.08 1,488 284 31.30 9 8 12 ZS-3726。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 97.08 1,998 0 31.30 0 0 0 6713-UP。 110 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 98.02 2,351 330 31.30 10 18 23 2422-UZ。 榮民捐增(就 養養護處)。 1 其他特殊用途車輛 9 98.03 4,009 330 27.60 9 18 29 296-WB。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 98.05 1,998 360 31.30 11 18 11 5371-TP。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 98.06 1,896 330 27.60 9 10 23 3301-WU。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 98.06 4,009 330 27.60 9 14 21 293-WB。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 98.06 4,009 330 27.60 9 37 26 295-WB。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 98.07 2,351 330 31.30 10 35 32 3401-YU。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 98.11 2,351 330 31.30 10 12 24 2682-WV。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 99.07 4,009 330 27.60 9 18 18 070-WD。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 99.08 4,009 330 27.60 9 14 19 535-WD。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 9 99.09 4,009 330 27.60 9 17 38 775-WD。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 100.08 2,351 360 31.30 11 28 12 2032-G7。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 100.10 2,351 330 31.30 10 14 18 7469-K8。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 101.09 2,351 330 31.30 10 14 18 9383-K5。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 101.11 2,351 360 31.30 11 18 11 4052-M2。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 101.11 2,351 360 31.30 11 9 6 6457-S3。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 102.07 2,351 330 31.30 10 15 16 AAH-5990。 世界華人工商 婦女企管協會 總會捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 102.12 2,351 330 27.60 9 14 17 AGD-1803。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 103.07 2,351 360 31.30 11 16 6 AFY-1921。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 3 105.05 2,351 360 31.30 11 18 7 ANP-9173。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 105.05 2,351 360 31.30 11 13 9 ARR-7021。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 105.08 2,198 330 31.30 10 18 26 APG-5573。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 105.09 2,351 330 31.30 10 9 21 APG-9873。 111 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 3 105.10 2,350 360 31.30 11 17 8 AKC-2320。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 106.01 2,350 360 31.30 11 11 8 APL-0503。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 106.01 2,351 360 31.30 11 16 7 ARX-3017。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 39 106.01 2,998 330 31.30 10 18 35 PAC-250。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 106.06 2,351 360 31.30 11 11 8 AUF-5361。 榮民捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 106.07 2,351 360 31.30 11 18 7 AVL-6073。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 106.07 2,497 360 31.30 11 11 7 APT-5713。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 106.09 2,351 360 31.30 11 16 7 ATV-3095。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 106.12 2,350 360 31.30 11 17 8 AKC-5382。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 107.11 1,998 360 31.30 11 11 8 BAT-6361。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 107.11 2,497 360 31.30 11 18 7 AXV-1706。 榮民捐增(就 養養護處)。 1 其他特殊用途車輛 9 108.01 1,968 330 31.30 10 18 30 BBV-1152。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 108.05 2,351 330 31.30 10 16 23 BEN-2352。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 108.05 2,497 360 31.30 11 17 10 BDY-5635。 婦聯會捐贈( 就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 108.08 2,400 360 27.60 10 21 10 BDG-0252。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 3 108.09 2,776 360 31.30 11 19 12 BBJ-2719。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 21 108.10 2,998 330 31.30 10 16 31 KJA-8701。 婦聯會捐贈( 就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 3 108.11 2,497 360 31.30 11 20 9 AZG-0783。 婦聯會捐贈( 就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 108.11 2,497 360 27.60 10 28 12 BAM-0703。 婦聯會捐贈( 就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 108.11 2,497 360 31.30 11 7 8 BEQ-8759。 婦聯會捐贈( 就養養護處) 112 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 1 其他特殊用途車輛 4 108.11 2,497 360 31.30 11 13 9 BEV-0130。 婦聯會捐贈( 就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 2 109.04 2,776 360 31.30 11 19 12 AXP-2209。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 109.06 2,378 360 31.30 11 27 9 BHN-3310。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 109.10 2,350 360 31.30 11 20 9 AZG-5100。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 3 109.11 2,378 330 31.30 10 11 16 BGA-1372。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 109.12 2,497 360 31.30 11 9 6 BLK-3215。 民眾捐贈(就 養養護處)。 1 其他特殊用途車輛 6 110.06 1,995 330 31.30 10 14 18 BKS-9212。 寶佳集團捐贈 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 7 110.07 1,995 330 27.60 9 15 29 BGH-8351。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 8 110.08 1,995 330 31.30 10 11 12 BBN-6982。 彰化縣政府核 撥(就養養護 處) 1 其他特殊用途車輛 7 110.10 1,995 330 31.30 10 12 24 AXT-7192。 欣欣水泥捐贈 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 5 111.03 2,351 360 31.30 11 16 7 BJG-1935。 民眾捐贈(就 養養護處) 1 其他特殊用途車輛 4 111.08 1,968 360 27.60 10 21 10 4623-R7。 (就養養護處) 1 其他特殊用途車輛 6 111.08 2,351 360 31.30 11 18 7 4227-R6。 (就養養護處) 11 燃油機車 1 88.12 1,375 1,929 31.30 60 19 11 BCC-875、BCC -877、BCC-86 2、BCC-865、 BCC-853、BCC -857、BCC-86 9、BCC-852、 BCC-863、BCC -859、BCC-88 0。(就養養護 處) 1 燃油機車 1 89.08 125 175 31.30 5 2 1 BCC-858。(就 養養護處) 3 燃油機車 1 96.03 375 527 31.30 16 5 3 307-BAA、306 -BAA、311-BA A。(就養養護 處) 1 燃油機車 1 97.06 125 175 31.30 5 2 1 326-DYG。(就 養養護處) 1 燃油機車 1 99.08 125 175 31.30 5 2 1 178-HNV(就養 養護處) 113 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 69 燃油機車 1 105.06 8,625 0 31.30 0 117 75 MCC-6385、MC C-6386、MCC- 6387、MCC-63 88、MCC-6389 、MCC-6390、 MCC-6391、MC C-6392、MCC- 6393、MCC-63 95、MCC-6396 、MCC-6397、 MCC-6398、MC C-6500、MCC- 6501、MCC-65 02、MCC-6503 、MCC-6505、 MCC-6506、MC C-6507、MGD- 2580、MGD-25 81、MGD-2582 、MGD-2583、 MGD-2585、MG D-2586、MGD- 2587、MGD-25 88、MGD-2589 、MGD-2590、 MGD-2591、MG D-2592、MGD- 2593、MDN-67 67、MDN-6769 、MGT-7513、 MGT-7523、MG T-7530、MGT- 7531、MGT-75 32、MGT-7533 、MGT-7555、 MGT-7560、MG T-7561、MGT- 7562、MGT-75 63、MGT-7565 、MGT-7569、 MFW-2981、MF W-2982 、MFW -2977、MFW-2 978、MFW-297 6、MFW-2979 、MFG-7671、 MDH-3270、MD H-3271、MDH- 3273、MDH-32 77、MCL-9085 、MDZ-1783、 MEU-0061、MB L-0573、MHG- 2783、MHG-27 82、MHG-2785 114 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 、MHG-2788、 MGH-2786、MH G-2787。預計 112年汰換18 台燃油機車, 11台電動機車 。(服務照顧 處) 30 燃油機車 1 106.05 3,750 0 31.30 0 51 35 MCK-6110、MC K-6112、MCK- 6113、MCK-61 15、MCK-6116 、MCK-6117、 MCK-6118、MC K-6119、MKG- 9682、MKG-96 83、MKG-9685 、MKG-9686、 MKG-9687、ML J-6873、MLJ- 6875、MLJ-68 76、MLJ-6877 、MLJ-6887、 MLZ-2360、ML Z-2362、MLZ- 2361、MMY-59 63、MMY-5965 、MMY-5966、 MKR-5739、MF X-9309、MKB- 0121、MHU-93 59、MLE-3838 、MLT-2101。 (服務照顧處) 5 燃油機車 1 109.05 625 0 31.30 0 8 6 NEK-1370、NE K-1371、NEK- 1372、NEK-13 73、NEK-1375 。(服務照顧 處) 46 燃油機車 1 110.09 5,750 0 31.30 0 78 53 NFN-1271、NK N-0187、NKN- 0188、NNE-39 50、NNE-3938 、NNE-3953、 NNE-3951、NN E-3952、NNP- 9893、NNP-98 95、NNP-9896 、NNP-9900、 NHU-1913、NH U-1905、NHU- 1910、NHU-19 03、NHU-1912 、NHU-1906、 115 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 NHU-1908、NH U-1915、NHU- 1907、NHU-19 09、NHU-1911 、NPT-9220、 NPT-9221、NP T-9222、NPT- 9223、NPT-92 25、MXW-7398 、NJR-8058、 NLL-0003、NN J-7363、NCC- 7103、NCC-71 05、NHJ-8389 、NDY-9329、 NLM-5370、NL M-5371、NLM- 5372、NLM-53 73、NLM-5375 、NLM-5376、 NKD-1722、NK D-1723、NKD- 1725、NKN-01 89。(服務照 顧處) 63 燃油機車 1 111.04 7,875 0 31.30 0 107 73 NSA-5322、NS A-5321、NRC- 1173、NRC-11 75、NRC-1176 、NJC-6036、 NJC-6037、NR T-2821、NRT- 2823、NRT-28 27、NRT-2831 、NKS-5187、 NKS-5190、NK S-5191、NKS- 5192、NKS-51 93、NKS-5195 、NMK-8733、 NMK-8735、NM K-8737、NMK- 8738、NMK-87 50、NMK-8751 、NMK-8752、 NMK-8753、NQ Z-7170、NQZ- 7172、NQZ-71 73、NQZ-7175 、NQZ-7176、 NQZ-7178、NQ Z-7179、NUQ- 8295、NUQ-82 96、NUQ-8301 、NUQ-8299、 116 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 NUQ-8300、NU Q-8302、NUQ- 8303、NUQ-83 05、NNV-9873 、NNV-9875、 NNV-9876、NN V-9878、NNV- 9879、NNV-98 80、NHM-0860 、NHM-0861、 NHM-0862、NH M-0863、NHM- 0865、NHM-08 66、NHM-0867 、AED-9678、 AED-9679、AE D-9680、NCU- 7396、NCU-73 97、630-KTL 、631-KTL、6 32-KTL、832- JXE、836-JXE 。(服務照顧 處) 1 電動機車 1 107.11 0 0 31.30 0 2 8 MWN-2218。( 就養養護處) 8 電動機車 1 108.07 0 0 31.30 0 14 6 EMW-5750、EM W-5751、EMW- 5733、EMW-57 35、EMW-5739 、EMW-5737、 EMW-5738、EM W-5736。(服 務照顧處) 2 電動機車 1 108.07 0 0 31.30 0 3 16 EWC-1297、EW C-1298(就養 養護處) 51 電動機車 1 109.09 0 0 31.30 0 87 36 EPD-3296、EP D-3297、EPD- 3298、EPD-32 99、EPD-3302 、EPD-3303、 EPD-0829、EP D-0831、EPD- 0832、EPD-08 33、EPD-0835 、EPD-0836、 EPD-1108、EP D-1109、EPD- 1110、EPD-11 12、EPD-1115 、EPD-1116、 EPD-1605、EP D-2657、EPD- 2655、EPD-26 117 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 56、EPD-0790 、EPD-0736、 EPD-0735、EP D-0733、EPD- 0737、EPD-08 51、EPD-0852 、EPD-0787、 EPD-0788、EP D-0753、EPD- 0755、EPD-07 56、EPD-0732 、EPD-0731、 EPD-0727、EP D-0762、EPD- 0763、EPD-07 60、EPD-0761 、EPD-0757、 EPD-0758、EP D-0759、EPD- 0738、EPD-07 39、EPD-0750 、EPD-0751、 EPD-0752、EP D-2861、EPD- 2862。(服務 照顧處) 68 電動機車 1 110.12 0 0 31.30 0 116 48 EPE-9710、EP E-9711、EPE- 9712、EPE-97 13、EPE-8652 、EPE-8653、 EPE-8655、EP E-8656、EPE- 8657、EPE-97 59、EPE-9760 、EPE-9761、 EPE-9762、EP E-9763、EPE- 9765、EPE-97 66、EPE-9767 、EPE-9768、 EPE-9751、EP E-9755、EPE- 9750、EPE-97 39、EPE-9757 、EPE-9758、 EPE-8783、EP E-8785、EPE- 8786、EPE-87 90、EPE-8791 、EPE-9028、 EPE-9021、EP E-9012、EPE- 9020、EPE-90 10、EPE-9007 118 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 、EPE-9013、 EPE-9018、EP E-9003、EPE- 9015、EPE-90 23、EPE-9022 、EPE-9002、 EPE-9005、EP E-9026、EPE- 9006、EPE-90 08、EPE-9027 、EPE-9016、 EPE-9025、EP E-9017、EPE- 9011、EPE-90 19、EPE-8637 、EPE-8639、 EPE-8650、EP E-8651、ESP- 1303、ESP-13 05、ESP-1306 、EPE-8780、 EPE-8781、EM D-0309、EMD- 0310、EMD-03 11、EPE-9770 、EPE-9756、 EPE-9753、EP E-9752。(服 務照顧處) 81 電動機車 1 111.04 0 0 31.30 0 138 58 EPU-0750、EP U-0751、EPU- 0752、EPU-07 66、EPU-0753 、EPU-0755、 EPU-0756、EP U-0757、EPU- 0758、EPU-07 59、EPU-0760 、EPU-0761、 EPU-0762、EP U-0763、EPS- 8823、EPS-88 25、EPS-8826 、EPS-8827、 EPS-8830、EP S-8831、EPS- 8832、EPS-88 35、EPS-8836 、EPS-8837、 EPS-9802、EP S-9803、EPS- 9805、EPS-98 06、EPS-9807 、EPS-9808、 EPS-9809、EP 119 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 S-9810、EPS- 9811、EPS-98 12、EPS-9815 、EPS-9816、 EPS-9817、EP S-9820、EPS- 9821、EPS-98 22、EPS-9823 、EPS-9826、 EPS-9930、EP S-8853、EPS- 8856、EPS-88 60、EPS-8862 、EPS-8863、 EPS-8865、EP S-8816、EPS- 8817、EPS-88 19、EPS-8815 、EPS-8821、 EPS-8822、EP S-8813、EPU- 0176、EPU-01 77、EPU-0178 、EPU-0179、 EPU-0180、EP U-0181、EPS- 9032、EPS-90 33、EPS-9035 、EPS-9036、 EPS-9262、EP S-9263、EPS- 9265、EPS-98 00、EPS-9058 、EPS-9059、 EPS-9060、EP S-9061、EPS- 9062、EPS-90 63、EPS-9065 、EPS-9066、 EPS-9067、EQ D-9619、EQD- 9620。(服務 照顧處) 本年度新增車輛: 1 燃油小客車 4 112.04 1,798 1,251 31.30 39 9 14 新增03。 預計112年4月 購置轎式小客 車。(服務照 顧處) 1 燃油小客車 4 112.04 1,998 1,251 31.30 39 9 14 新增02。 預計112年4月 購置轎式小客 車。(服務照 顧處) 1 小客貨兩用車 7 112.04 2,198 1,251 31.30 39 9 20 新增01。 120 國軍退除役官兵輔導委員會 公務車輛明細表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 預計112年購 置小客貨兩用 車。(服務照 顧處) 1 小客貨兩用車 7 112.04 2,198 1,251 31.30 39 9 20 新增04。 預計112年4月 購置小客貨兩 用車。(服務 照顧處) 1 小客貨兩用車 7 112.04 2,198 1,251 31.30 39 9 9 新增05。 預計112年4月 購置小客貨兩 用車。(服務 照顧處) 1 其他特殊用途車輛 9 112.01 4,009 0 31.30 0 0 0 新增06。 預計112年1月 購置復康巴士 (就養養護處) 。 1 其他特殊用途車輛 9 112.01 4,009 0 31.30 0 0 0 新增07。 預計112年1月 購置復康巴士 (就養養護處) 。 合 計 140,361 4,212 4,041 3,120 121 預算員額: 職員 1,683 人 技工 97 人 警察 0 人 駕駛 0人 國軍退除役官 法警 0 人 聘用 6人 合計: 2,113 人 駐警 29 人 約僱 66 人 工友 232 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 307 271,834.00 3,543,604 5,497 - - - 二、機關宿舍 127 423,772.35 4,743,838 2,004 2 197.78 10 1 首長宿舍 2 695.21 2,538 36 2 197.78 10 2 單房間職務宿舍 109 418,340.66 4,684,199 1,909 - - - 3 多房間職務宿舍 16 4,736.48 57,101 59 - - - 三、其他 459 481,465.68 1,081,932 1,125 - - - 合 計 1,177,072.03 9,369,374 8,626 197.78 10 122 兵輔導委員會 舍明細表 112年度 單位:新臺幣千元,平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 1 - - - - 271,834.00 - - 5,497 關宿舍 - - - - - 423,970.13 - - 2,014 長宿舍 - - - - - 892.99 - - 46 房間職務宿舍 - - - - - 418,340.66 - - 1,909 房間職務宿舍 - - - - - 4,736.48 - - 59 他 - - - - - 481,465.68 - - 1,125 - - - - 1,177,269.81 - - 8,636 123 國軍退除役官 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 968,131 2,393,959 1.6369010100 137,887 18,284 一般行政 (1)特種基金退休人員補助 01 137,887 - [1]補助特種基金 經常性 補助本會安置基金平地農場 112 137,887 - 、結束單位及醫療基金單位 退休人員退撫新制實施前任 職年資之退撫給付及優惠存 款利息差額。 (2)公部門主動解決低薪方 02 - 2,700 案 [1]補助特種基金 112-112 補助醫療基金辦理公部門主 112 - 2,700 動解決低薪方案所需經費。 (3)辦理榮民工程公司清理 03 - 15,584 計畫 [1]補助特種基金 112-112 依行政院核定榮民工程公司 112 - 15,584 清理計畫,補助安置基金代 榮民工程公司舉借款利息。 2.6369010300 830,244 1,346,088 榮民醫療照護 (1)對榮民及特定醫療體系 01 830,244 933,829 之補助 [1]補助特種基金 經常性 補助各榮總分院執行公共衛 112 830,244 933,829 生政策、附設住宿式長期照 顧機構收住公務預算補助住 民照護作業經費、90年度起 自銓敘部移由本會編列預算 辦理所屬醫療機構退休公務 人員退撫新制實施前任職年 資退休撫卹金、樂生療養院 照顧漢生病寄醫榮民醫療照 護費用及高雄榮民總醫院屏 東大武分院開辦費。 (2)社區醫療服務 02 - 152,389 [1]補助特種基金 經常性 補助各級榮院發展社區醫療 112 - 152,389 服務,提供社區特需榮民眷 及民眾持續性健康管理、整 合性預防保健及疾病篩檢、 124 兵輔導委員會 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 - - - 1,995 合計 3,364,085 100 - - - - 1.6369010100 156,171 一般行政 基金退休人員補助 - - - - (1)特種基金退休人員補助 137,887 助特種基金 本會安置基金平地農場 - - - - 補助本會安置基金平地農場 [1]補助特種基金 137,887 束單位及醫療基金單位 、結束單位及醫療基金單位 人員退撫新制實施前任 退休人員退撫新制實施前任 資之退撫給付及優惠存 職年資之退撫給付及優惠存 息差額。 款利息差額。 門主動解決低薪方 - - - - (2)公部門主動解決低薪方 2,700 案 助特種基金 醫療基金辦理公部門主 - - - - 補助醫療基金辦理公部門主 [1]補助特種基金 2,700 決低薪方案所需經費。 動解決低薪方案所需經費。 榮民工程公司清理 - - - - (3)辦理榮民工程公司清理15,584 計畫 助特種基金 政院核定榮民工程公司 - - - - 依行政院核定榮民工程公司 [1]補助特種基金 15,584 計畫,補助安置基金代 清理計畫,補助安置基金代 工程公司舉借款利息。 榮民工程公司舉借款利息。 300 - - - 1,995 2.6369010300 2,178,327 照護 榮民醫療照護 民及特定醫療體系 - - - - (1)對榮民及特定醫療體系 1,764,073 助 之補助 助特種基金 各榮總分院執行公共衛 - - - - [1]補助特種基金 1,764,073 補助各榮總分院執行公共衛 策、附設住宿式長期照 生政策、附設住宿式長期照 構收住公務預算補助住 顧機構收住公務預算補助住 護作業經費、90年度起 民照護作業經費、90年度起 敘部移由本會編列預算 自銓敘部移由本會編列預算 所屬醫療機構退休公務 辦理所屬醫療機構退休公務 退撫新制實施前任職年 人員退撫新制實施前任職年 休撫卹金、樂生療養院 資退休撫卹金、樂生療養院 漢生病寄醫榮民醫療照 照顧漢生病寄醫榮民醫療照 用及高雄榮民總醫院屏 護費用及高雄榮民總醫院屏 武分院開辦費。 東大武分院開辦費。 醫療服務 - - - - (2)社區醫療服務 152,389 助特種基金 各級榮院發展社區醫療 - - - - 補助各級榮院發展社區醫療 [1]補助特種基金 152,389 ,提供社區特需榮民眷 服務,提供社區特需榮民眷 眾持續性健康管理、整 及民眾持續性健康管理、整 預防保健及疾病篩檢、 合性預防保健及疾病篩檢、 125 國軍退除役官 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 社區資源連結及社區醫療、 高就診次榮民(眷)電話關懷 及社區訪視、發展居家照護 服務網絡。 (3)醫事人力培訓與專業教 03 - - 育訓練 [1]補助特種基金 經常性 補助公立醫學院承辦醫學系 112 - - 公費生之教學用設備費。 (4)高齡醫學發展與照護 04 - 190,691 [1]補助特種基金 112-112 補助各級榮院發展高齡醫學 112 - 190,691 ,提供以病人為中心的高齡 整合照護、發展失智症整合 照護、強化以研究實證為基 礎的高齡醫學照護與教學及 國際合作、完善全方位長照 服務網絡、導入智慧科技輔 助服務及推動長者身體功能 評估,以提升高齡者健康照 護品質 (5)安寧緩和醫療照護與推 05 - 69,179 廣 [1]補助特種基金 112-112 補助各級榮院辦理安寧緩和 112 - 69,179 醫療之教育訓練與臨床服務 、全程照護網絡、推動安寧 共同照護、提供預立醫療照 護諮商、全人照護品質深耕 、悲傷輔導及悲傷遺族早期 篩檢、雲端遠距居家照護等 服務。 3.5169010500 - 1,025,034 醫學臨床教學研究 (1)各榮總及其分院臨床教 01 - 1,025,034 學與研究經費 [1]補助特種基金 112-112 補助各榮總醫學臨床教學與 112 - 1,025,034 研究經費。 4.6369010600 - 4,553 林區永續經營 (1)林區經營管理 01 - 4,553 126 兵輔導委員會 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 資源連結及社區醫療、 社區資源連結及社區醫療、 診次榮民(眷)電話關懷 高就診次榮民(眷)電話關懷 區訪視、發展居家照護 及社區訪視、發展居家照護 網絡。 服務網絡。 人力培訓與專業教 - - - 1,995 (3)醫事人力培訓與專業教 1,995 練 育訓練 助特種基金 公立醫學院承辦醫學系 - - - 1,995 補助公立醫學院承辦醫學系 [1]補助特種基金 1,995 生之教學用設備費。 公費生之教學用設備費。 醫學發展與照護 - - - - (4)高齡醫學發展與照護 190,691 助特種基金 各級榮院發展高齡醫學 - - - - [1]補助特種基金 補助各級榮院發展高齡醫學 190,691 供以病人為中心的高齡 ,提供以病人為中心的高齡 照護、發展失智症整合 整合照護、發展失智症整合 、強化以研究實證為基 照護、強化以研究實證為基 高齡醫學照護與教學及 礎的高齡醫學照護與教學及 合作、完善全方位長照 國際合作、完善全方位長照 網絡、導入智慧科技輔 服務網絡、導入智慧科技輔 務及推動長者身體功能 助服務及推動長者身體功能 ,以提升高齡者健康照 評估,以提升高齡者健康照 質 護品質 緩和醫療照護與推 - - - - (5)安寧緩和醫療照護與推69,179 廣 助特種基金 各級榮院辦理安寧緩和 - - - - [1]補助特種基金 補助各級榮院辦理安寧緩和 69,179 之教育訓練與臨床服務 醫療之教育訓練與臨床服務 程照護網絡、推動安寧 、全程照護網絡、推動安寧 照護、提供預立醫療照 共同照護、提供預立醫療照 商、全人照護品質深耕 護諮商、全人照護品質深耕 傷輔導及悲傷遺族早期 、悲傷輔導及悲傷遺族早期 、雲端遠距居家照護等 篩檢、雲端遠距居家照護等 。 服務。 500 - - - - 3.5169010500 1,025,034 教學研究 醫學臨床教學研究 總及其分院臨床教 - - - - (1)各榮總及其分院臨床教 1,025,034 研究經費 學與研究經費 助特種基金 各榮總醫學臨床教學與 - - - - 補助各榮總醫學臨床教學與 [1]補助特種基金 1,025,034 經費。 研究經費。 600 - - - - 4.6369010600 4,553 經營 林區永續經營 經營管理 - - - - (1)林區經營管理 4,553 127 國軍退除役官 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 [1]補助特種基金 經常性 補助森保處林區經營管理經 112 - 4,553 費。 128 兵輔導委員會 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 助特種基金 森保處林區經營管理經 - - - - 補助森保處林區經營管理經 [1]補助特種基金 4,553 費。 129 國軍退除役官 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對團體之捐助 - 4040 對國內團體之捐助 - (1)6269010900 - 退除役官兵服務救助與照顧 [1]對國內退伍軍人團體之補 01 經常性 內政部登記立案 補助退伍軍人團體辦理參訪 - 助 ,且以本會為目 、國際交流、執行關懷榮民 的事業主管機關 (眷)社會服務計畫及與退 全國性退伍軍人 伍軍人相關活動等經費。 社團 4045 對私校之獎助 - (1)6369010300 - 榮民醫療照護 [1]醫事人力培訓與專業教育 01 經常性 承辦醫事人力培 補助私立醫學校院承辦醫學 - 訓練 訓與專業訓練之 系公費生之教學用設備費。 私立醫學校院 4060 對公保軍保退撫基金之補助 - 及挹注 (1)6369010100 - 一般行政 [1]年金改革節省退撫給付 01 112-112 公務人員退休撫 森保處、職訓中心、榮民工 - 卹基金 程公司、臺北勞務中心、安 置基金平地農場及醫療基金 單位退休人員退撫新制實施 前任職年資因年金改革節省 退撫給付挹注公務人員退休 撫卹基金經費。 (2)7669019600 - 退除役官兵退休給付 [1]退休及贍養官兵薪給 01 112-112 公務人員退休撫 挹注公務人員退休撫卹基金 - 卹基金 財務缺口及軍職退休人員年 金改革節省退撫給付挹注公 務人員退休撫卹基金經費。 2.對個人之捐助 - 4050 對學生之獎助 - (1)6369010300 - 榮民醫療照護 [1]醫事人力培訓與專業教育 01 經常性 國防醫學院代訓 委託國防醫學院代訓學生所 - 訓練 醫學系及護理學 需學雜費及補助各公私立醫 系公費生及各醫 學校院醫學系公費生培育經 學校院醫學系公 費。 130 兵輔導委員會 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 4,546 45,021,176 - 1,410 45,027,132 4,546 12,836,226 - 1,410 12,842,182 4,546 - - - 4,546 4,546 - - - 4,546 4,546 - - - 4,546 - - - 1,410 1,410 - - - 1,410 1,410 - - - 1,410 1,410 - 12,836,226 - - 12,836,226 - 176,746 - - 176,746 - 176,746 - - 176,746 - 12,659,480 - - 12,659,480 - 12,659,480 - - 12,659,480 - 32,184,950 - - 32,184,950 - 52,065 - - 52,065 - 52,065 - - 52,065 - 52,065 - - 52,065 131 國軍退除役官 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 費生 4055 社會保險負擔 - (1)6169010400 - 榮民及榮眷健康保險 [1]榮民健康保險 01 經常性 榮民、榮民遺眷 補助應付全民健康保險費。 - 家戶代表 [2]榮眷健康保險 02 經常性 榮民之眷屬 補助應付全民健康保險費百 - 分之七十。 [3]榮民健保醫療部分負擔 03 經常性 榮民、榮民遺眷 補助榮民全民健康保險部分 - 家戶代表 負擔醫療經費。 4070 公費就養及醫療補助 - (1)6369010300 - 榮民醫療照護 [1]被棄養一般民眾及榮民( 01 經常性 一般民眾、榮民 補助各榮總分院收容被棄養 - 遺)眷精神病患等醫療補助 及榮眷 精神病患伙食費及公費就養 榮民入住榮家防疫檢驗費、 就醫醫療補助等經費。 [2]長期照顧與身心障礙醫療 02 經常性 榮民 補助失能、失智榮民所需衛 - 復健服務 材等、及身心障礙、生理機 能障礙與孱弱榮民所需各項 醫療輔具等經費。 (2)6369010800 - 榮民安養及養護 [1]就養榮民給與 01 經常性 就養榮民 就養榮民給與。 - [2]就養榮民養護材料費 02 經常性 就養榮民 就養榮民所需養護材料等經 - 費。 4075 差額補貼 - (1)6369010100 - 一般行政 [1]森保處及職訓中心差額補 01 經常性 森保處及職訓中 對森保處及職訓中心退休人 - 貼 心已退休人員 員89年4月26日退撫新制實 施前任職年資之優惠存款利 息差額補助。 [2]榮民工程公司差額補貼 02 經常性 榮民工程公司移 對榮民工程公司移轉民營化 - 轉民營化後退休 後退休人員之優惠存款利息 人員 差額補助。 (2)7669019600 - 退除役官兵退休給付 [1]退休及贍養官兵眷屬各項 02 經常性 退除役官兵 退休及贍養官兵優惠存款利 - 補助 息差額補助。 (3)7669019600 - 132 兵輔導委員會 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 9,133,800 - - 9,133,800 - 9,133,800 - - 9,133,800 - 5,163,700 - - 5,163,700 - 1,246,764 - - 1,246,764 - 2,723,336 - - 2,723,336 - 5,911,023 - - 5,911,023 - 96,415 - - 96,415 - 2,703 - - 2,703 - 93,712 - - 93,712 - 5,814,608 - - 5,814,608 - 5,801,832 - - 5,801,832 - 12,776 - - 12,776 - 16,485,908 - - 16,485,908 - 10,857 - - 10,857 - 10,145 - - 10,145 - 712 - - 712 - 15,992,929 - - 15,992,929 - 15,992,929 - - 15,992,929 - 482,122 - - 482,122 133 國軍退除役官 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 退除役官兵退休給付 [1]退休及贍養官兵眷屬各項 01 經常性 退除役官兵眷屬 退休及贍養官兵眷屬水電費 - 補助 等價差補助。 4085 獎勵及慰問 - (1)6369010100 - 一般行政 [1]退休人員年節慰問金 01 經常性 退休人員 本會及所屬單位退休人員年 - 節慰問金。 (2)6269010900 - 退除役官兵服務救助與照顧 [1]國軍單身退員宿舍服務與 01 經常性 國軍單身退員 國軍單身退員三節加菜金。 - 管理 4090 其他補助及捐助 - (1)6369010300 - 榮民醫療照護 [1]偏鄉公費醫師留任獎勵計 01 112-112 公費醫師及其服 公費醫師及其服務機構津貼 - 畫 務醫療機構 補助。 (2)6369010800 - 榮民安養及養護 [1]就養榮民住院年節慰問 01 經常性 就養榮民住院者 就養榮民住院年節慰問。 - (3)6269010900 - 退除役官兵服務救助與照顧 [1]清寒榮民子女就學補助 01 經常性 清寒榮民子女 清寒榮民子女就學補助、清 - 寒榮民就學子女例假日及寒 暑假午餐補助。 [2]志工服務照護榮民作業 02 經常性 社區志願服務組 補助訪查作業交通、誤餐及 - 長、服務員 夜間緊急出勤費用。 [3]榮民榮眷遺眷急難救助及 03 經常性 生活艱困榮民、 辦理榮民生活艱困、傷害、 - 慰問 遺眷及遺孤 重病及亡故急難救助慰問, 清寒散居榮民及遺眷個案救 助、清寒榮民三節慰問、清 寒榮民遺孤三節慰問、就養 遺眷救助、清寒榮民遺眷三 節慰問、遺眷喪葬慰問及散 居就養榮民遠距照顧服務。 [4]八二三參戰義務役官兵年 04 經常性 參加八二三及六 對曾參加八二三及六一九戰 - 節慰問 一九戰役之義務 役之義務役官兵(含金馬自 役官兵 衛隊)未就養榮民之三節慰 問。 134 兵輔導委員會 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 482,122 - - 482,122 - 981 - - 981 - 852 - - 852 - 852 - - 852 - 129 - - 129 - 129 - - 129 - 601,173 - - 601,173 - 73,352 - - 73,352 - 73,352 - - 73,352 - 2,068 - - 2,068 - 2,068 - - 2,068 - 525,753 - - 525,753 - 13,743 - - 13,743 - 135,971 - - 135,971 - 303,064 - - 303,064 - 72,975 - - 72,975 135 本頁空白 136 國軍退除役官兵輔導委員會 派員出國計畫預算總表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 6 172 2,814 6 172 2,814 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 6 172 2,814 6 172 2,814 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 137 國軍退除役官 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一.定期會議 01 出席國際會議 - 80 美國 出席美國退伍軍團協會 7 2 87 92 阿拉斯加區會年會。 02 出席國際會議 - 80 菲律賓 出席美國海外作戰退伍 7 2 85 91 軍人協會太平洋區會年 會。 03 出席國際會議 - 80 美國 出席美國海外作戰退伍 12 3 352 259 軍人協會年會及訪視榮 光會。 04 出席國際會議 - 80 美國 出席美國退伍軍人協會 12 3 355 205 年會及訪視榮光會。 05 出席國際會議 - 80 美國 出席美國退伍軍團協會 12 3 356 205 年會及訪視榮光會。 06 出席國際會議 - 80 美國 訪視榮光會暨駐外業務 12 3 334 322 輔訪。 138 兵輔導委員會 -開會、談判 112年度 單位:新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 7 8 187 退除役官兵服務 美國 105.04 1 114 救助與照顧 美國 107.04 2 171 美國 108.04 2 180 7 8 184 退除役官兵服務 泰國 105.06 1 41 救助與照顧 泰國 107.06 2 78 美國 108.06 3 444 12 15 626 退除役官兵服務 美國 106.07 3 634 救助與照顧 美國 107.07 3 554 美國 108.07 3 641 12 15 575 退除役官兵服務 美國 106.08 3 570 救助與照顧 美國 107.08 3 575 美國 108.08 3 378 12 15 576 退除役官兵服務 美國 106.08 3 469 救助與照顧 美國 107.08 3 672 美國 108.08 3 378 12 10 666 退除役官兵服務 無 - - 救助與照顧 無 - - 無 - - 139 國軍退除役官 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 因公派員赴大陸計畫80 大陸 訪查大陸地區高額遺產繼 112.08 - 112.08 8 1 承人。 02 因公派員赴大陸計畫80 大陸 上半年赴大陸地區辦理定 112.04 - 112.06 12 8 居大陸榮民指紋驗證、協 助因病滯留大陸之就養榮 民辦理長期居住及訪查長 居大陸地區之就養榮民。 03 因公派員赴大陸計畫80 大陸 下半年赴大陸地區辦理定 112.09 - 112.11 12 9 居大陸榮民指紋驗證、協 助因病滯留大陸之就養榮 民辦理長期居住及訪查長 居大陸地區之就養榮民。 140 兵輔導委員會 畫預算類別表 112年度 單位:新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有,說明其拜會內容 21 39 5 65 退除役官兵服務 無 救助與照顧 135 489 36 660 榮民安養及養護 無 152 545 39 736 榮民安養及養護 無 141 國軍退除役官 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 經 常 分類 職能 受僱人員報酬 商品及勞務購買支出 債務利息 土地租金支出 別分類 總 計 87,476,343 2,027,781 - 431 01 一般公共事務 2,703,075 153,550 - - 04 教育 124 14,930 - - 05 保健 550 292,538 - - 06 社會安全與福利 84,772,594 1,566,763 - 431 07 住宅及社區服務 - - - - 10 農、林、漁、牧業 - - - - 12 運輸及通信 - - - - 142 兵輔導委員會 濟性綜合分類表 112年度 單位:新臺幣千元 支 出 經 常 移 轉 對家庭及民間 經常支出合計 對企業 對政府 對國外 非營利機構 - 32,189,496 3,362,090 70 125,056,211 - 11,709 156,171 - 3,024,505 - - - - 15,054 - 221,832 3,201,366 - 3,716,286 - 31,955,955 - 70 118,295,813 - - - - - - - 4,553 - 4,553 - - - - - 143 國軍退除役官 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 投 資 及 增 資 資 職能 別分類 對營業基金 對非營業特種基金 對民間企業 對企業 總 計 - 1,443,318 - 1,410 01 一般公共事務 - - - - 04 教育 - - - - 05 保健 - - - 1,410 06 社會安全與福利 - 1,443,318 - - 07 住宅及社區服務 - - - - 10 農、林、漁、牧業 - - - - 12 運輸及通信 - - - - 144 兵輔導委員會 濟性綜合分類表 112年度 單位:新臺幣千元 支 出 本 移 轉 對家庭及民間 土地購入 無形資產購入 對政府 對國外 非營利機構 - 1,995 - - - - - - - - - - - - - - 1,995 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 145 國軍退除役官 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 固 定 資 本 職能 別分類 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 總 計 - 666,808 - 13,480 01 一般公共事務 - - - - 04 教育 - - - - 05 保健 - - - - 06 社會安全與福利 - - - - 07 住宅及社區服務 - 666,808 - - 10 農、林、漁、牧業 - - - - 12 運輸及通信 - - - 13,480 146 兵輔導委員會 濟性綜合分類表 112年度 單位:新臺幣千元 支 出 形 成 總 計 資本支出合計 資訊軟體 機器及其他設備 土地改良 17,007 71,687 - 2,215,705 127,271,916 17,007 20,375 - 37,382 3,061,887 - 442 - 442 15,496 - 2,160 - 5,565 3,721,851 - 48,710 - 1,492,028 119,787,841 - - - 666,808 666,808 - - - - 4,553 - - - 13,480 13,480 147 本頁空白 148 國軍退除役官兵輔導委員會 跨年期計畫概況表 中華民國112年度 單位:新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 110及以 111年度 112年度 113及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 高雄榮民總醫院 107-112 75.72 27.81 33.93 13.98 - 1.行政院111年8月17 屏東大武分院新 日院臺榮字第1110 建計畫 024097號函核定修 正計畫。 2.本計畫112年度預 算編列於「醫療作 業基金」計畫項下 「高雄榮民總醫院 屏東大武分院新建 計畫」13.98億元 。 臺南及雲林榮家 103-112 22.18 15.47 3.50 3.21 - 1.行政院109年3月27 家區設施環境總 日院臺榮字第1090 體營造中程計畫 008598號函核定修 正計畫。 2.本計畫112年度預 算編列於「營建工 程」計畫項下「臺 南及雲林榮家家區 設施環境總體營造 中程計畫」3.21億 元。 提升失智照顧量 109-112 10.19 0.60 1.28 1.84 - 1.行政院109年8月3 能長照忘我園區 日院臺榮字第1090 中程計畫 094228號函核定計 畫。 2.本計畫112年度預 算編列於「營建工 程」計畫項下「提 升失智照顧量能長 照忘我園區中程計 畫」1.84億元。 偏鄉公費醫師留 108-112 2.16 0.61 0.82 0.73 - 1.行政院108年11月1 任獎勵計畫 2日院臺衛字第108 0034296號函核定 計畫。 2.本計畫總經費5.62 億元,其中編列於 本會2.16億元、衛 生福利部3.46億元 。 3.本計畫112年度預 算編列於「榮民醫 療照護」計畫項下 「偏鄉公費醫師留 任獎勵計畫」0.73 億元。 149 國軍退除役官 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 2,160 合計 - - 2,160 1.6369010300 - - 榮民醫療照護 2,160 (1)醫事人力培訓與專業教 112-112 委託國防醫學院代訓醫學系公費生購 - - 育訓練 置所需教學用設備2,160千元。 150 兵輔導委員會 分析表 112年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 - 2,160 - 合計 2,160 - 2,160 - 1.6369010300 2,160 榮民醫療照護 費生購 - 2,160 - (1)醫事人力培訓與專業教 2,160 。 育訓練 151 國軍退除役官兵輔導委員會 媒體政策及業務宣導費彙計表 中華民國112年度 單位:新臺幣千元 科 目 預算數 預計執行內容 款 項 目 節 名稱及編號 0069000000 26 國軍退除役官兵輔導委 員會主管 0069010000 1 國軍退除役官兵輔導委 655 員會 6369010000 655 福利服務支出 委託製播長青樹節目、媒體刊登本會施 6369010100 5 655 政成效等媒體政策及業務宣導費655千 一般行政 元。 152 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 一、通案決議部分 一 111 年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用途別項 本會遵照決議辦理。 目決議如下: 1.減列大陸地區旅費 50%,不得流用。 2.減列國外旅費及出國教育訓練費(不含現行法律明 文規定支出)5%,除國防部及外交部外,不得流用。 3.減列委辦費(不含現行法律明文規定支出)5%。 4.減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設 施及機械設備養護費 5%。 5.減列軍事裝備及設施 3%。 6.減列一般事務費(不含現行法律明文規定支出)5%。 7.減列媒體政策及業務宣導費 30%。 8.減列設備及投資(不含現行法律明文規定支出及資 產作價投資)6%。 9.減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助(不含 現行法律明文規定支出)5%。 10.對地方政府之補助(不含現行法律明文規定支出及 一般性補助款)4%。 11.前述 3 至 6 項允許在業務費科目範圍內調整。 12.前述 9 至 10 項允許在獎補助費科目範圍內調整。 13.若有特殊困難無法依上開原則調整者,可提出其他 可刪減項目,經主計總處審核同意後予以代替補 足。 14.如總刪減數未達 270 億元(約 1.19%),另予補足。 111 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項 目如下: 1.大陸地區旅費:統刪 50%,其中警政署及所屬、移 民署、法務部、司法官學院、廉政署、矯正署及所 屬、調查局、觀光局及所屬改以其他項目刪減替代, 科目自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費:除現行法律明文規定 支出不刪外,其餘統刪 5%,其中總統府、國家安全 會議、外交部、領事事務局、國防部、僑務委員會 改以其他項目刪減替代,科目自行調整。 153 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 3.委辦費:除現行法律明文規定支出不刪外,其餘統 刪 5%,其中總統府、國家安全會議、主計總處、國 立故宮博物院、客家委員會及所屬、大陸委員會、 立法院、考試院、審計部、內政部、營建署及所屬、 役政署、建築研究所、外交及國際事務學院、國防 部、國防部所屬、財政部、國庫署、體育署、國家 教育研究院、法務部、司法官學院、廉政署、矯正 署及所屬、臺灣高等檢察署、交通部、中央氣象局、 觀光局及所屬、公路總局及所屬、職業安全衛生署、 僑務委員會、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業 藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、臺南區農業改 良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所 屬、農糧署及所屬、中部科學園區管理局、南部科 學園區管理局、證券期貨局、海洋委員會、海巡署 及所屬、海洋保育署、國家海洋研究院改以其他項 目刪減替代,科目自行調整。 4.房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及 機械設備養護費:統刪 5%,其中主計總處、公務人 力發展學院、國立故宮博物院、國家發展委員會、 大陸委員會、立法院、臺灣臺北地方法院、臺灣士 林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣臺中地方法 院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣 臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方 法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺 灣澎湖地方法院、福建金門地方法院、監察院、審 計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、 審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計 部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、 營建署及所屬、警政署及所屬、消防署及所屬、移 民署、領事事務局、外交及國際事務學院、國防部 所屬、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及 所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、 體育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立 154 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官 學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政 執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺 灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南 檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高 等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產 檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢 察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、 臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣 臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化 地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方 檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察 署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、 臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣 宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖 地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建 金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、 經濟部、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出 口區管理處及所屬、交通部、民用航空局、中央氣 象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所 屬、鐵道局及所屬、僑務委員會、原子能委員會、 輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委員會、 水土保持局、家畜衛生試驗所、桃園區農業改良場、 臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農 業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動 植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農田水利 署、毒物及化學物質局、環境檢驗所、新竹科學園 區管理局、證券期貨局、海洋委員會、海巡署及所 屬、海洋保育署、國家海洋研究院改以其他項目刪 減替代,科目自行調整。 5.軍事裝備及設施:統刪 3%,其中國防部所屬改以其 他項目刪減替代,科目自行調整。 6.一般事務費:除現行法律明文規定支出不刪外,其 餘統刪 5%,其中總統府、主計總處、國家發展委員 155 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 會、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、大陸 委員會、公共工程委員會、立法院、司法院、最高 法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高 等行政法院、高雄高等行政法院、懲戒法院、法官 學院、智慧財產及商業法院、臺灣高等法院、臺灣 高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣 高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣 臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方 法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺 灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地 方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭 地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、 臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭 地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、 臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分 院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、考試 院、銓敘部、審計部、審計部臺北市審計處、審計 部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺 中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市 審計處、營建署及所屬、警政署及所屬、中央警察 大學、消防署及所屬、役政署、移民署、空中勤務 總隊、外交部、國防部、國防部所屬、財政部、國 庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所 屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務 署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國 家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電 臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫 研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所 屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察 署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、 臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花 蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、 臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣 156 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹 地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方 檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察 署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、 臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣 高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東 地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方 檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察 署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方 檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、 標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理 處及所屬、中央地質調查所、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、鐵 道局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射 性物料管理局、農業委員會、水土保持局、家畜衛 生試驗所、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、 漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金 融局、農糧署及所屬、農田水利署、中央健康保險 署、毒物及化學物質局、新竹科學園區管理局、中 部科學園區管理局、金融監督管理委員會、銀行局、 證券期貨局、保險局、檢查局、海洋委員會、海巡 署及所屬、海洋保育署、國家海洋研究院改以其他 項目刪減替代,科目自行調整。 7.媒體政策及業務宣導費:除農業委員會動植物防疫 檢疫局及所屬、衛生福利部疾病管制署不刪外;總 統府主管、國立故宮博物院、檔案管理局、原住民 族文化發展中心、中央選舉委員會及所屬、促進轉 型正義委員會、不當黨產處理委員會、考試院主管、 勞動部主管、原子能委員會主管、環境保護署主管、 科技部主管、海洋委員會主管、國軍退除役官兵輔 導委員會主管統刪 5%;行政院、主計總處、國家發 展委員會、原住民族委員會、大陸委員會、內政部 主管、財政部主管、法務部主管、僑務委員會主管 統刪 28%;司法院主管統刪 30%;客家委員會及所 157 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 屬、外交部主管、國防部主管、教育部主管、經濟 部主管、交通部主管、農業委員會主管(不含動植物 防疫檢疫局及所屬)、衛生福利部主管(不含疾病管 制署)、文化部主管統刪 35%。 8.設備及投資:除現行法律明文規定支出及資產作價 投資不刪外,其餘統刪 6%,其中大陸委員會、立法 院、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等 行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、 懲戒法院、法官學院、智慧財產及商業法院、臺灣 高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院 臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院 花蓮分院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、 臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗 地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、 臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義 地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、 臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東 地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、 臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄 少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金 門地方法院、福建連江地方法院、監察院、審計部 臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園 市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審 計處、審計部高雄市審計處、役政署、建築研究所、 外交及國際事務學院、財政部、國庫署、賦稅署、 臺北國稅局、南區國稅局及所屬、財政資訊中心、 國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播 電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法 醫研究所、廉政署、最高檢察署、臺灣高等檢察署、 臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺 南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣 高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財 產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方 檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察 158 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、 臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣 嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭 地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方 檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察 署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、 臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分 署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、 調查局、經濟部、工業局、標準檢驗局及所屬、中 小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通部、勞 動部、農業委員會、農糧署及所屬、海洋委員會、 海洋保育署、國家海洋研究院改以其他項目刪減替 代,科目自行調整。 9.對國內團體之捐助及政府機關間之補助:除現行法 律明文規定支出不刪外,其餘統刪 5%,其中客家委 員會及所屬、大陸委員會、內政部、營建署及所屬、 消防署及所屬、體育署、標準檢驗局及所屬、交通 部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、核能研究所、 農業委員會、水土保持局、漁業署及所屬、動植物 防疫檢疫局及所屬、環境保護署、新竹科學園區管 理局、中部科學園區管理局、海洋委員會、海洋保 育署改以其他項目刪減替代,科目自行調整。 10.對地方政府之補助:除現行法律明文規定支出及一 般性補助款不刪外,其餘統刪 4%,其中役政署、教 育部、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、動植物防 疫檢疫局及所屬、海洋委員會、海洋保育署改以其 他項目刪減替代,科目自行調整。 二 有鑑於網路社群媒體具有快速傳播特性,各行政機關 本會遵照決議辦理。 陸續採取新媒體經營與運用,直接與社會大眾溝通政 策及宣導。近年來政府時有挾龐大預算資源於網絡社 群平台進行非廣告形式宣傳與澄清之情事,立法院遂 於 110 年三讀通過修正預算法第 62 條之 1 條文,目 的為將政府於四大媒體(平面媒體、廣播媒體、網路 159 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 媒體及電視媒體)執行政策宣導時,也能同時納入預 算法的規範。行政院主計總處於修法通過後,雖於預 算書中增設宣導經費專屬預算科目,並新增媒體政策 及業務宣導經費彙計表,然卻將宣導方式限定為於四 大媒體所辦理,過去各機關辦理活動、說明會、園遊 會或發放各式宣導品之方式,不再納入政策宣導規 範。爰此,為利立法院能明確掌握各機關編列政策宣 導之實際預算,要求行政院主計總處:1.各機關辦理 活動、說明會、園遊會或發放各式宣導品等,應明確 揭示辦理或贊助機關名稱,以避免產生置入性行銷之 疑慮。2.各機關於四大媒體上處理政策及業務宣導之 相關工作者(即小編人力),以委外或勞務承攬方式 辦理之經費,應納入政策及業務宣導費彙計表表達, 以利預算之呈現。 三 111 年度中央政府總預算案歲出編列 2 兆 2,621 億元, 本項非本會主管業務。 其中依法律義務必須編列之支出 1 兆 5,262 億元,占 歲出總額之 67.47%,比重近七成,且 111 年度較 110 年度增加 129.76 億元,對歲出結構與其他新興計畫額 度有重大關聯性,因分散於各機關預算內,並未於總 預算案總說明及主要附表列表揭露,如直接於中央政 府總預算案總說明附表中列表揭露,將使歲出資訊更 公開透明,且立法院審議 107 年度中央政府總預算案 時曾作成通案決議(十三):「……行政院所稱依法律 義務之支出,……,應明確界定歸屬該項支出之定義 範疇,並於各年度中央政府總預算案中詳實彙核列表 揭露其項目、金額與依據,以利審議。」行政院應於 112 年度中央政府總預算案附表中列明法律義務支出 之項目、金額、預算編列機關、依據等資料,俾利預 算審議之參考。 四 111 年度中央政府總預算案修正案預計自 111 年 1 月 1 本項非本會主管業務。 日起調增軍公教人員待遇 4%,係依行政院 110 年 10 月 28 日發布「蘇揆:與全民共享經濟成果亦盼帶動民 160 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 間企業調薪」新聞稿說明略以:「……在臺灣經濟創 11 年來新高且稅收增加的情況下,為了讓全民共享經 濟成長的果實,因此政院今天通過自明(111)年 1 月 1 日起,全體軍公教人員調薪 4%,是 25 年來最高 調幅,希望藉此進一步帶動民間企業調薪。」惟前一 次(107 年度)軍公教人員調薪 3%,竟發生高階公務 人員調薪高達 7%。茲為確保基層軍公教人員調薪 4%,111 年度軍公教人員調薪應一律採調薪 4%。 五 依照立法院 110 年 12 月 24 日各黨團朝野協商的共 本項非本會主管業務。 識,各黨團同意 111 年度中央政府總預算案(公務預 算部分) ,至遲於 111 年 1 月 28 日以前完成三讀程序, 並不提出復議。而 111 年度中央政府總預算案中,其 中包含調整軍公教人員薪資待遇(中央政府部分 163 億元)、受雇勞工育嬰留職停薪津貼加給補助(47.89 億元)、辦理產檢假薪資補助(3.62 億元)等新增計 畫,因總預算案三讀日期與春節連續假期相當接近, 請行政院人事行政總處、行政院主計總處、財政部國 庫署及相關部會,預先各自主管法規及行政作業提前 準備(例如:全國軍公教員工待遇支給要點、中央政 府總預算統籌科目經費核定動支數額通知單及各機關 付款憑單等),以利各項發放作業順利。 六 2020 東京奧運我國代表團於 110 年 7 月 19 日搭中華 本項非本會主管業務。 航空公司包機出國,選手被安排搭經濟艙,相關行政 人員卻搭乘商務艙,引發國人譁然。依現行國外出差 旅費報支要點規定,部長級人員、特使,得乘坐頭等 座(艙)位。次長級人員、大使、駐外代表、公使、 其他特任(派)人員、簡任第十二職等以上領有各該 職等全額主管加給人員,得乘坐商務或相當之座(艙) 位。但次長級人員負有外交任務代表政府出訪或參加 重要國際會議,得乘坐頭等座(艙)位。其餘人員乘 坐經濟(標準)座(艙)位。鑑於國家財政困窘,行 政院應鼓勵公務人員應以身作則,本節約原則之支用 161 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 經費,爰應請行政院於 1 個月內就搭乘旅途遠近,及 實際情形檢討現行國外出差旅費報支要點規定,以符 社會之期待。 七 有鑑於農藥生產及使用,所衍生環境汙染及農藥殘留 本項非本會主管業務。 諸多問題,嚴重威脅生態環境與人類健康,聯合國於 2017 年 1 月 24 日發表食物權問題特別報告(Report of the Special Rapporteur on the right to food),報告中強 調免於農藥毒害,為人類應有之基本人權,並將之列 入第 34 屆人權理事會議議程。指出農藥長期累積之毒 素,使得罹患癌症、阿茲海默症、帕金森氏症、內分 泌失調、發展失調、基因突變及不孕症等人數與日俱 增,世界各國因應減少農藥危害趨勢,紛紛提出相關 政策,如歐盟提出為達到農藥永續使用架構 (2009/128/EC)指令,要求會員國設置量化目標、對 象、方法、時間表、指標等,惟農藥造成環境毒性影 響及食物飲水殘留等,與國人健康息息相關,影響甚 鉅,爰此,行政院應督導行政院農業委員會、衛生福 利部、行政院環境保護署等相關單位正視並整合有關 農藥管理制度等跨部會相關系統管理與監測作為及權 責分工業務等精進方案,並於 3 個月內向立法院相關 委員會提出書面報告。 八 根據內政部警政署統計,除 110 年度因為疫情影響 本項非本會主管業務。 外,自 106 年度起,全國毒品查獲件數、嫌疑犯人數 看似減少,但毒品查獲重量卻大幅成長,且居高不下, 顯見毒品交易情形日益嚴重。又加上近年來加密虛擬 貨幣興起且種類繁多,各有不同的特性,以致於被不 法人士拿來做為吸金、毒品交易的支付工具。例如: 泰達幣(Tether)又稱 USDT,其特性為每一元泰達幣 都有一美元擔保,亦即擁有多少泰達幣等同有同價位 美元,犯罪者利用此一特性,透過幣託中心交易虛擬 貨幣,即可完成鉅額毒品買賣。由於在幣託中心透過 人頭帳戶分多層轉出,即便調查人員也無法完整查出 162 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 最終的主嫌,許多被利用來做毒品交易的年輕人,被 捕落網後雖配合調查供出案情以求減刑,但往往到判 決書下來時已被處以私刑失去生命。爰此,請行政院 指示相關部會就毒品交易利用上述新興犯罪模式,拿 出有效防制作為及加強相關法律規範,並由法務部於 6 個月內向立法院提出相關進度檢討書面報告。 單位:件、人、公克 全國查獲 全國嫌疑 全國查獲 件數 犯人數 重量(公克) 106 年度 58,515 62,644 9,685,469 107 年度 55,480 59,106 20,596,643 108 年度 47,035 49,131 15,929,366 109 年度 45,489 47,779 13,305,709 110 年度 38,827 41,292 8,283,280 資料來源:內政部警政署 九 全球加密貨幣總市值已達 2 至 3 兆美元,從 2009 年出 本項非本會主管業務。 現比特幣至今,各類加密貨幣種類眾多可達上千種, 然我國至今對於加密貨幣的定義和管理過於保守,僅 僅只是洗錢防制法中,將金融監督管理委員會指定為 虛擬資產服務業的防洗錢事務的主管機關,而涉及其 他業務相關部分(例如發展及交易糾紛),仍然模糊 不清。且金融監督管理委員會對於國內設置多少比特 幣 ATM?是否有法源可以管理?均無法即時掌握。顯 見,我國對於加密貨幣的發展及運用,已經大幅落後 國際腳步,但終究得面對新興金融帶來的挑戰。金融 監督管理委員會對虛擬通貨洗錢防制面所作之因應作 為,雖已於 110 年 6 月 30 日發布虛擬通貨平台及交易 業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法,並將透過現地及 非現地查核,督促本事業落實執行相關措施,惟鑑於 虛擬通貨市場之發展迅速,請金融監督管理委員會持 續關注國際間對虛擬通貨及其衍生性商品採行之相關 監理規範,適時採取相關因應措施,以保護投資人/ 消費者權益。 163 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 十 依照財政紀律法所授權訂定的稅式支出評估作業辦法 本會遵照決議辦理。 規定,相關法律案送立法院審議前,行政院必須審查 通過稅式支出評估,並且業務主管機關必須將稅式支 出評估報告及公聽會會議紀錄送交立法院財政委員會 及相關委員會,業務主管機關屢次未依照前開辦法將 相關資料與法案併送交立法院(例如延長當沖降稅的 證券交易稅條例),也未同時將評估報告登載於機關 網站,無視法令規定,亦不理會立法院長期以來決議 的要求。爰此,要求行政院各部會提出涉及租稅減免 的法案送立法院審查時,除應確實依照稅式支出評估 作業辦法規定外,同時應將相關稅式支出評估報告併 同修正草案送立法院備查。 十一 為合理監督國營事業捐贈支出,爰要求行政院所屬相 本項非本會主管業務。 關部會主管之國營事業,比照公開發行公司、財團法 人等管理機制,應於 1 個月內公布其過去 5 年(106 至 110 年)之所有捐贈明細,並自 111 年度起,每季 公布捐贈明細,以昭公信,並提升治理效能。 十二 中央政府轉投資公私合營事業家數眾多,中央各主管 本會遵照決議辦理。 部會派任或推薦至各該事業之董事長、總經理薪資規 範,係由各主管部會訂定之,惟各部會所訂該等人員 薪資標準規範規定,其中當年度其所支領之非固定收 入(如房屋津貼、績效獎金及其他各項獎金等)總額 不得超過固定收入(即月支薪俸、主管加給合計)總 額,超過部分一律解繳國庫或繳作投資事業之收益。 有鑑於行政院業自 78 年度起取消公務人員房屋津 貼,立法院審議 103 年度中央政府總預算案決議略 以,自 104 年度起,各財團法人除應比照公務人員取 消交通補助費外,亦不得再發放高層主管之房屋津 貼。爰此,中央各主管部會應立即修正派任或推薦至 各該事業之董事長、總經理薪資標準規範,並取消違 法津貼。 164 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 十三 政府轉投資事業 107 年底至 109 年底,分別為 164 家、一、本會轉投資事業連續虧損達 3 年以上者為歐欣 164 家及 175 家,期末實際總投資金額 1 兆 652 億 5,518 環保股份有限公司,歐欣環保公司 95 年成立, 萬餘元、1 兆 2,871 億 3,722 萬餘元及 1 兆 6,498 億 3,334 迄今尚未正式營運,本會檢討無法達成原始投 萬餘元,其中 21 家轉投資公司連續虧損達 3 年以上, 資目的,業報經行政院同意撤資在案。 依立法院預算中心 109 年度中央政府總決算審核報告 二、嗣後為配合行政院事業廢棄物掩埋場規劃而暫 整體評估報告指出,檢視投資目的達成度之揭露狀 緩撤資,惟暫緩迄今遲未有明確政策決定,爰 況,部分投資機關僅分析虧損原因,部分係說明現行 本會於 110 年底已再依安置基金投資立場,重 處置狀況,部分則未備註分析,且中央政府特種基金 新評估後報院奉准續行撤資程序,刻正辦理撤 參加民營事業投資管理要點第 11 條規定:「各基金參 資作業。 加民營事業投資所營事業目標無法達成,或連續 3 年 虧損情況無法改善,應詳加評估檢討,報由主管機關 核處。」鑑於政府轉投資家數及數額近年度皆趨增, 轉投資事業連續虧損達 3 年以上者高達 21 家,為保障 政府權益,行政院應督促各投資機關除於投資前宜妥 為評估目的、效益、回收年限及發展目標等事項,並 確實檢討投資政策及檢視投資目的之達成情形,以評 估繼續持有或退場撤回資金,以達到政府監督效果, 爰請行政院督導相關主管機關於 3 個月內向立法院相 關委員會提出書面報告。 十四 預算法第 41 條第 3 項規定,政府捐助之財團法人,每 本會遵照決議辦理。 年應由各該主管機關就以前年度投資或捐助之效益評 估,併入決算辦理。109 年度總決算編製要點規定, 各主管機關須於主管決算編製主管機關對各部門捐助 財團法人之效益評估表。且政府資訊公開法第 7 條第 1 項第 6 款規定,政府機關除依法限制公開或不予提 供者外,應主動公開預算及決算書。惟依立法院預算 中心 109 年度中央政府總決算審核報告整體評估報告 指出,108 及 109 年度中央政府各主管機關之單位決 算及主管決算之公開情形,各主管機關均有公開單位 決算;惟主管決算部分,僅行政院原子能委員會、衛 生福利部、文化部、科技部及金融監督管理委員會等 5 個主管機關公開,多數主管機關則未依法公開,致 民眾難以知悉主管機關對各部門捐助財團法人之效益 165 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 評估情形,爰此,行政院應立即依政府資訊公開法規 定各主管機關自 110 年度起主動公開主管決算。 十五 有鑑於衛生福利部所實施之春節檢疫措施專案,實施 本項非本會主管業務。 迄今已發生數起防疫旅館群聚案件,極有可能造成台 灣下一波民眾感染的破口,爰要求衛生福利部應會同 交通部訂立防疫旅館之各項標準作業程序,並責成各 縣市政府進行督導查核,將查核結果每月定期公布。 二、行政院主計總處決議部分 十六 政府預算編列及嗣後執行效率,事涉政府施政良窳, 本會遵照決議辦理。 與政府財政效益是否良好?行政院主計總處是政府預 算編列與預算執行之主管機關,爰要求行政院主計總 處督導中央政府各機關會計人員依法行政,職務執行 如有不忠或不法情事,請依法查處。 三、委員會審查決議部分 一 國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構為提供榮民 本會已完成書面報告,並於 111 年 3 月 4 日以輔計 (眷)及民眾優質醫療服務,致力提升醫學臨床教學 字第 1110016158 號函送大院辦理解凍事宜。 與研究發展水準。然台北榮民總醫院分院在照顧服 務、清潔工作發包標案,卻長期與多次違反勞基法之 企業合作,過程更疑有不公。為維護醫療品質,爰針 對國軍退除役官兵輔導委員會第1目「醫學臨床教學研 究」預算編列10億2,503萬4千元,凍結1,000萬元,俟 國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員 會提出書面報告並經同意後,始得動支。 二 111年度國軍退除役官兵輔導委員會預算「退除役官兵 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 就學、職訓」項下「退除役官兵就學輔導措施」編列 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 140萬元,較110年度增列入學招生等作業費5萬8千 動支。 元。查國軍退除役官兵輔導委員會107至109年辦理學 用合一措施情況:合作學校開放錄取名額之系(班) 自20個逐年下滑至11個,錄取人數介於44人至88人之 間,但實際入學人數僅介於32人與76人間,具二類官 166 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 兵身分入學率更是只有約五成。為敦促國軍退除役官 兵輔導委員會積極提高入學率,爰針對國軍退除役官 兵輔導委員會第2目「退除役官兵就學、職訓」項下「退 除役官兵就學輔導措施」預算編列140萬元,凍結10 萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 三 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第2目「退除役官 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 兵就學、職訓」項下「退除役官兵職業技術訓練」中 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 「設備及投資」預算編列571萬元。查國軍退除役官兵 動支。 輔導委員會110年自「退除役官兵退休給付」疑用預算 支應職訓中心之裝修工程,111年再編列預算支付部分 工程價款,適法性及妥適性為何,應予檢討。爰針對 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第2目「退除役官 兵就學、職訓」項下「退除役官兵職業技術訓練」中 「設備及投資」預算編列571萬元,凍結50萬元,俟國 軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會 提出書面報告並經同意後,始得動支。 四 111年度國軍退除役官兵輔導委員會於「退除役官兵服 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 務救助與照顧─志工服務照顧榮民作業」計畫編列1 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 億4,780萬5千元,招募志工從事照顧獨居年長榮民 動支。 (眷),工作內容包含關懷訪視、陪伴就醫、修繕、 電話問安、送餐服務及認養特需照顧之榮民等。為促 進志願服務人員服務專業化,國軍退除役官兵輔導委 員會雖於招募及運用計畫設有專才優先遴選條款,並 要求各榮服處辦理各類訓練,惟在實際人力運用與訓 練課程安排上仍有精進調整空間。依據立法院預算中 心111年度預算評估報告指出,雖然目前志工專業訓練 時數皆有達到每年至少10小時之規定,但觀察訓練課 程內容,卻是以年長的榮民為主(例如老人心理、國 軍退除役官兵輔導委員會與社福資源之連結),然而, 為了募兵制政策,已將第二類退除役官兵納入服務對 象之一,國軍退除役官兵輔導委員會就訓練課程內 167 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 容、時數之規劃,應有再調整的空間。爰針對國軍退 除役官兵輔導委員會第4目「退除役官兵服務救助與照 顧」項下「基本行政工作維持」預算編列4,557萬1千 元,凍結50萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立 法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始 得動支。 五 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官 本會已完成書面報告,並於 111 年 3 月 4 日以輔計 兵服務救助與照顧」項下「志工服務照顧榮民作業」 字第 1110016024 號函送大院辦理解凍事宜。 中「業務費」之「一般事務費」預算編列1,010萬3千 元,較110年度增加158餘萬元。經查各地榮服處推展 志工服務榮民(眷)業務,近年在服務能量上已有所 擴增,惟志願服務人員具備長照、就業服務等專業證 照、學歷之人員比率不高,為確保志願服務人員之服 務專業性,應宜強化志願服務人員之專長認證,開辦 專業訓練課程,以貼近服務榮民(眷)之需求。爰凍 結100萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外 交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 六 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 兵服務救助與照顧」中「榮民及榮眷生活輔導宣慰及 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 座談」之「業務費」預算編列361萬7千元。查國軍退 動支。 除役官兵輔導委員會無法說明 110年舉辦各式懇談 會、座談會之成效,難以監督預算編列之必要性。爰 針對111年度國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除 役官兵服務救助與照顧」項下「榮民及榮眷生活輔導 宣慰及座談」之「業務費」預算編列361萬7千元,凍 結50萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外 交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 七 國軍退除役官兵輔導委員會於111年度編列赴大陸地 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 區旅費共13萬1千元。經查,110年度因疫情關係,預 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 算皆未使用,今年疫情尚未完全趨緩,相關預算應審 動支。 慎編列,爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退 168 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 除役官兵服務救助與照顧」項下「單身亡故榮民善後 喪葬及遺產管理作業」中「業務費」預算編列183萬4 千元,凍結20萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向 立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後, 始得動支。 八 國軍退除役官兵輔導委員會將於 111年增加派員駐 本會已完成書面報告,並於 111 年 3 月 4 日以輔計 美,經費1,700萬元編列於外交部,海內外退伍軍人聯 字第 1110016030 號函送大院辦理解凍事宜。 繫作業費恐有重複編列之嫌,爰針對國軍退除役官兵 輔導委員會第4目「退除役官兵服務救助與照顧」項下 「海內外退伍軍人聯繫作業」中「業務費」之「一般 事務費」預算編列321萬3千元,凍結150萬元,俟國軍 退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 九 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 項下「基本行政工作維持」中「業務費」之工作計畫 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 內,有「辦理榮光雙周刊作業、印製及專書編印等經 動支。 費」預算編列1,771萬8千元,鑑於節能減碳理念,現 採「榮光雙周刊」紙本與電子數位化雙軌並行出刊, 然經查電子報部分點閱率偏低,預算執行恐不符經濟 效益,國軍退除役官兵輔導委員會應對明年規劃適度 精進調整,以刺激電子報點閱率擴增。爰凍結150萬 元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國 防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 十 111年度國軍退除役官兵輔導委員會「一般行政」項下 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 「幹部在職及役男替代役訓練」之「業務費」編列311 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 萬1千元。近年至國軍退除役官兵輔導委員會服役之替 動支。 代役男人數,超出原配賦人數之規劃,是否影響預算 之支用,應予說明;又替代役男自110年起參與演訓召 集,召訓之方式、課程規劃為何,亦應具體說明。爰 針對111年度國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般 行政」項下「幹部在職及役男替代役訓練」之「業務 169 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 費」預算編列311萬1千元,凍結10萬元,俟國軍退除 役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書 面報告並經同意後,始得動支。 十一 國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」項下「辦 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 理統計與資訊管理作業」中「設備及投資」之「資訊 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 軟硬體設備費」預算編列2,839萬9千元,較110年度預 動支。 算2,585萬元增加254萬9千元,其中短期出國聯繫資料 編列及行政服務網維護之費用是否有其必要、功能提 升連年編列,皆未完整說明,為撙節預算,爰針對國 軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」項下「辦 理統計與資訊管理作業」中「設備及投資」之「資訊 軟硬體設備費」預算編列2,839萬9千元,凍結200萬 元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國 防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 十二 榮民工程股份有限公司已於109年5月1日解散進行清 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 算,惟迄今未清算完成,且資產不足抵償負債,國軍 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 退除役官兵輔導委員會安置基金仍持續為榮民工程股 動支。 份有限公司向銀行代舉借貸款。國軍退除役官兵輔導 委員會應積極督促榮民工程股份有限公司之加速清理 相關資產清償負債,儘速清算完結,以減低國庫利息 負擔。爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般 行政」項下「辦理榮民工程公司清理計畫」預算編列 2,659萬7千元,凍結200萬元,俟國軍退除役官兵輔導 委員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 十三 國軍退除役官兵輔導委員會近年在就醫方面如榮民門 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 急診人數、榮民住院人數指標表現皆連年下降,國軍 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 退除役官兵輔導委員會應加強督導,並提出詳細說明 動支。 及檢討報告,爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第6 目「榮民醫療照護」項下「各級榮民醫院營運督導管 理」中「業務費」預算編列394萬6千元,凍結20萬元, 170 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委 員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 十四 國軍退除役官兵輔導委員會「社區醫療服務」業務111 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 年度預算編列1億5,238萬9千元,自國軍退除役官兵輔 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 導委員會補助榮醫體系辦理公衛政策與社區醫療服務 動支。 之成果統計可悉,近年整體服務人次雖有增加趨勢, 惟在補助經費之運用效益方面,公衛政策部分,107 至109年度之間每投入萬元補助所對應之服務人次雖 由3.7人增至5.4人,惟仍不及106年度之8.6人次;社區 醫療服務方面,107至109年度之間每投入萬元補助所 對應之服務人次大抵介於65.2人次與70.6人次之間,惟 亦不及106年度之85.6人次,反映相關補助經費之運用 效益似未見顯著提升。國軍退除役官兵輔導委員會近 年各年度補助榮醫體系推展公衛政策及社區醫療服務 之經費實支數均逾億元,相關服務項目之整體服務人 次雖有增加,惟經費運用效益並未顯著提升,允宜審 酌問題癥結並妥謀善策,俾嘉惠更多民眾。為撙節政 府支出,爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮 民醫療照護」項下「社區醫療服務」預算編列1億5,238 萬9千元,凍結100萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員 會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意 後,始得動支。 十五 國軍退除役官兵輔導委員會現正結合所屬體系(榮民 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 總醫院、分院、榮民之家)推動金字塔型計畫以落實 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 在地安養,並在各地區榮民之家執行提升失智照顧能 動支。 量長照忘我園區中程計畫,目前也在各榮民之家推動 安寧緩和業務。經查國軍退除役官兵輔導委員會111 年預算僅於榮民醫療照護(榮民醫院)項下編列,高 齡醫學整合照護、失智整合照護、安寧醫療照護等相 關設備、人員在職訓練、照護諮商、雲端遠距照護等 等相關獎補助經費,然於榮民安養及養護(榮民之家) 項下未見失智、安寧相關經費。另為發展高齡醫學發 171 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 展照護,導入智慧科技輔助服務及推動長者身體評估 等服務,新增預算計4,000餘萬元,因對相關項目、目 標、預期整體成效尚有疑義,爰針對國軍退除役官兵 輔導委員會第6目「榮民醫療照護」項下「高齡醫學發 展照護」中「獎補助費」預算編列1億9,069萬1千元, 凍結200萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院 外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動 支。 十六 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 照護」中「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」預算編列8,165 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 萬6千元。查110年僅核定29名醫師補助,與原規劃44 動支。 名存有差異,推動留任不如預期,原因為何,容有檢 討之必要。爰針對111年度國軍退除役官兵輔導委員會 第6目「榮民醫療照護」項下「偏鄉公費醫師留任獎勵 計畫」預算編列8,165萬6千元,凍結100萬元,俟國軍 退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 十七 國軍退除役官兵輔導委員會配合政府推動各項公共衛 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 生政策與推展社區醫療服務,111年度於「榮民醫療照 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 護計畫」項下,編列補助各榮總分院執行公共衛生政 動支。 策(以下簡稱公衛政策)、各級榮院發展社區醫療服 務所需經費分別為2億3,778萬元、1億5,238萬9千元, 合計3億9,016萬9千元。有關近年國軍退除役官兵輔導 委員會補助所屬榮民醫療體系推動公衛政策與發展社 區醫療服務之概況,根據國軍退除役官兵輔導委員會 提供補助榮醫體系辦理公衛政策與社區醫療服務之成 果統計可悉,近年整體服務人次雖有增加趨勢,惟在 補助經費之運用效益方面,公衛政策部分,107至109 年度之間每投入萬元補助所對應之服務人次雖由3.7 人增至5.4人,惟仍不及106年度之8.6人次;社區醫療 服務方面,107至109年度之間每投入萬元補助所對應 之服務人次大抵介於65.2人次與70.6人次之間,惟亦不 172 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 及106年度之85.6人次,反映相關補助經費之運用效益 似未見顯著提升。綜上,國軍退除役官兵輔導委員會 近年各年度補助榮醫體系推展公衛政策及社區醫療服 務之經費實支數均逾億元,相關服務項目之整體服務 人次雖有增加,惟經費運用效益並未顯著提升,允宜 審酌問題癥結並妥謀善策,俾嘉惠更多民眾。爰針對 國軍退除役官兵輔導委員會第6目「榮民醫療照護」中 「獎補助費」之「對特種基金之補助」預算編列24億 1,894萬9千元,凍結390萬元,俟國軍退除役官兵輔導 委員會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經 同意後,始得動支。 十八 國軍退除役官兵輔導委員會所屬農林機構近年雖運用 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 人力輔以無人空拍機強化轄下經管國有土地之巡勘、 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 排占作業,並透過辦理自營、委營案活化國有土地, 動支。 惟截至110年7月底,尚有遭違法占用之土地63筆計25 萬餘平方公尺、閒置土地322筆計21萬餘平方公尺,該 會允宜持續精進管理作為,俾維護國有財產之權益。 爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第7目「林區永續經 營」預算編列455萬3千元,凍結30萬元,俟國軍退除 役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書 面報告並經同意後,始得動支。 十九 111年度國軍退除役官兵輔導委員會預算第8目「榮民 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 安養及養護」項下「基本行政工作維持」預算編列14 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 億6,902萬元,較110年度增列8,733萬1千元,主要增列 動支。 於「業務費」之「一般事務費」,用於照顧服務員及 護理人員所需經費,惟增列之數額實際使用項目不 明,爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安 養及養護」項下「基本行政工作維持」中「業務費」 之「一般事務費」預算編列13億5,827萬4千元,凍結 200萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交 及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 173 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 二十 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 及養護」項下「基本行政工作維持」中「業務費」之 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 「一般事務費」預算編列13億5,827萬4千元。查本項 動支。 預算以人力不足、法令修正為由連年增加,究各榮家 之人力需求為何,預算編列是否覈實。爰針對111年度 國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及養護」 項下「基本行政工作維持」中「業務費」之「一般事 務」預算編列13億5,827萬4千元,凍結200萬元,俟國 軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會 提出書面報告並經同意後,始得動支。 二十一 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 及養護」項下「基本行政工作維持」中「業務費」之 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 「一般事務費」預算新增7,600餘萬元,相關項目、預 動支。 期目標不明,是否浪費公帑尚有疑義。基此,爰111 年度第8目「榮民安養及養護」項下「基本行政工作維 持」中「業務費」之「一般事務費」預算編列13億5,827 萬4千元,凍結200萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員 會向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意 後,始得動支。 二十二 國軍退除役官兵輔導委員會於110年11月推出新版卡 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 式榮民證的同時,一併推出數位榮福卡的服務,榮福 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 卡的服務對象包含第一、二類退除役官兵(榮民)、 動支。 退除役官兵眷屬(直系血親一親等及配偶)、國軍退 除役官兵輔導委員會(含所屬機構)職員工及其他經 本會同意者。110年不含榮眷,第一、二類退除役官兵 就有33萬人,但榮福卡推出至今(統計至110年12月8 日),申辦人數僅有2,143人,國軍退除役官兵輔導委 員會允宜檢討相關政策之制定是否合乎服務對象所 需,並加強業務宣導執行。爰針對國軍退除役官兵輔 導委員會第8目「榮民安養及養護」項下「基本行政工 作維持」中「業務費」預算編列14億2,858萬3千元, 凍結400萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院 174 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動 支。 二十三 國軍退除役官兵輔導委員會為因應榮家維持基本運作 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 與提供照護服務之人力需求,於111年度於「榮民安養 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 及養護」工作計畫之「基本行政工作維持」分支計畫 動支。 項下,編列各安養機構勞務外包經費包括警衛、清潔 工、水電工、鍋爐工、駕駛及廚工1億0,837萬5千元, 照顧服務員(以下簡稱照服員)及護理人員12億4,251 萬元,合計13億5,088萬5千元。惟榮家近年照護人力 之量與質均尚有待精進之處。根據國軍退除役官兵輔 導委員會提供資料,整體榮家直接照護人力配置截至 110年度7月底,實際配置人數仍較標準配置人數短少 109人(包括照服員人力缺口64人,護理人員人力缺口 45人),其中又以屏東榮家36人(包括照服員人力缺 口29人,護理人員人力缺口7人)、桃園榮家27人之缺 額較多(包括照服員人力缺口23人,護理人員人力缺 口4人),顯示部分榮家在照護人力配置方面尚有改善 空間。爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民 安養及養護」項下「基本行政工作維持」中「業務費」 預算編列14億2,858萬3千元,凍結200萬元,俟國軍退 除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出 書面報告並經同意後,始得動支。 二十四 國軍退除役官兵輔導委員會為照顧有就養安置需求之 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 榮民,111年度於「榮民安養及養護」工作計畫項下編 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 列75億1,499萬3千元,作為所屬榮譽國民之家(以下 動支。 簡稱榮家)推動榮民就養服務等所需經費。近年榮家 為提升就養資源運用效益及配合各級政府施政,逐步 推動家區就養資源共享措施,惟在床位之運用作法尚 有改善之處,經查:近年來儘管榮家受早期住民逐漸 凋零影響,整體入住者占床數大抵呈減少趨勢,惟未 具榮民身分之自費入住者在占床數及其占比均有增 加。與地方政府合作用以安置經濟弱勢者之資源共享 175 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 區之推動成果方面,整體床位開設數自106年度之134 床調降至110年度(截至7月底)之112床,同期間實際 占床數則自34床略增至40床,占床率則自25.4%增至 35.7%,進一步觀察同期間資源共享區各類型床位資源 之運用情形,除安養床之占床率於23.8%與27.8%之間 波動外,養護床與失智床之變動幅度相較為大,截至 110年7月底,除養護床占床率達63.9%外,其餘類型床 位占床率均未及三成。爰針對國軍退除役官兵輔導委 員會第8目「榮民安養及養護」項下「基本行政工作維 持」預算編列14億6,902萬元,凍結200萬元,俟國軍 退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提 出書面報告並經同意後,始得動支。 二十五 鑑於國軍退除役官兵輔導委員會榮民之家就養需求, 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 養護與失智之比重逐漸增加,對照護人力之需求日益 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 殷切。透過勞務外包方式填補編制內護理人員不足之 動支。 缺口,直接照護人力(照服員與護理人員)占整體勞 務外包人高達八成。然而,依據立法院預算中心111 年度預算評估報告指出,直接照護人力實際運用人數 與標準配置人數有落差,其中屏東設置人數相較於標 準配置人數缺口最多,缺口達36人,其次則是桃園, 缺口達27人。此外,分析勞務外包之直接照護人力, 無論是照服員或是護理人員,年資未滿3年者皆超過五 成,恐不利照護品質提升。國軍退除役官兵輔導委員 會應積極改善勞動條件,提高人員留任率,以精進榮 家照護服務工作。爰針對國軍退除役官兵輔導委員會 第8目「榮民安養及養護」項下「基本行政工作維持」 預算編列14億6,902萬元,凍結200萬元,俟國軍退除 役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書 面報告並經同意後,始得動支。 二十六 國軍退除役官兵輔導委員會近年基於提升榮家床位資 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 源運用效益及配合政府社會福利政策之考量,逐步推 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 動家區就養資源共享措施,已有相當成效,惟部分類 動支。 176 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 型之床位占用率仍有下滑或偏低之情形,允宜研謀善 策,俾落實相關政策目標。爰針對國軍退除役官兵輔 導委員會第8目「榮民安養及養護」項下「基本行政工 作維持」預算編列14億6,902萬元,凍結200萬元,俟 國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員 會提出書面報告並經同意後,始得動支。 二十七 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 及養護」項下「基本行政工作維持」預算編列14億6,902 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 萬元,近年榮家中不具榮民身分之自費入住者人數、 動支。 比率均有增長,截至110年7月底,其占比已逾一成, 近年榮家自費入住措施之實施對家區住民結構已逐漸 產生影響。根據國軍退除役官兵輔導委員會提供資 料,榮家整體入住者占床數自106年底之6,779床先逐 年增至108年度之6,924床,109年度則降至6,680床,106 至109年度期間平均占床數6,815床,110年度截至7月 底進一步降至6,423床,榮家未具榮民身分之自費入住 者占床數於106 至109 年度期間則介於451床與639床 之間,期間平均占床數558床,110年度截至7月底躍升 至668床,在未具榮民身分之自費入住者占床數占比方 面,106至109年度期間介於6.7%與9.6%之間,110年度 截至7月底則逾一成,達10.4%。由前揭數據可悉,近 年來儘管榮家受早期住民逐漸凋零影響,整體入住者 占床數大抵呈減少趨勢,惟未具榮民身分之自費入住 者在占床數及其占比均有增加。國軍退除役官兵輔導 委員會近年基於提升榮家床位資源運用效益及配合政 府社會福利政策之考量,逐步推動家區就養資源共享 措施,已有相當成效,惟部分類型之床位占用率仍有 下滑或偏低之情形,允宜研謀善策,俾落實相關政策 目標。為撙節政府支出,爰針對國軍退除役官兵輔導 委員會第8目「榮民安養及養護」項下「基本行政工作 維持」預算編列14億6,902萬元,凍結200萬元,俟國 軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會 提出書面報告並經同意後,始得動支。 177 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 二十八 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 及養護」項下「就養榮民給與等經費」中「獎補助費」 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 預算編列59億6,800萬5千元,隨著公費就養榮民逐漸 動支。 凋零,就養給付實際核發金額亦逐年遞減,根據國軍 退除役官兵輔導委員會提供就養給付統計資料,107 至109年度期間,該項給付實際給付人數自3萬8,637人 逐年降至3萬3,619人,實際給付金額則自73億9,734萬1 千元降至65億9,273萬元,110年截至8月底實際核發人 數3萬2,135人,實際給付金額48億615萬1千元。在榮 民就養給付保管情形方面,根據國軍退除役官兵輔導 委員會提供資料,截至110年4月底,涉及人數計146 人,保管款金額計1,855萬元,以保管原因區分,以榮 民出境逾1年9個月者人數最多,達104人,保管款金額 599萬9千元,失聯榮民人數11人雖最少,惟保管款金 額卻高達1千餘萬元,占整體保管金額之54%,已逾半 數;以保管期間區分,以未滿3年者140人最多,保管 款金額993萬6千元,雖無20年以上者,惟介於10年至 19年期間者仍有2人,保管款金額達441萬2千元。前揭 就養給付改列保管款雖係基於避免榮民溢領之理由, 惟因未經核定停止就養,導致保管款項持續累積,久 懸未決不僅造成榮家或榮服處之保管財物負擔,亦恐 衍生其他保管不當之情事。近年隨著公費就養榮民逐 漸凋零,就養給付實際核發金額亦逐年遞減,國軍退 除役官兵輔導委員會現行針對就養驗證、就養給付列 入保管款之實務作法上容待強化,允宜適時精進就養 給付之相關管理作為,俾確保榮民之合法權益。為撙 節政府支出,爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第8 目「榮民安養及養護」項下「就養榮民給與等經費」 中「獎補助費」預算編列59億6,800萬5千元,凍結500 萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 二十九 國軍退除役官兵輔導委員會為照顧有就養安置需求之 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 榮民,111年度於「榮民安養及養護」工作計畫項下預 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 178 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 算編列75億1,499萬3千元,作為所屬榮家推動榮民就 動支。 養服務等所需經費。榮家近年推動就養資源共享措 施,自費床中除失智床外,其餘類別之自費床占床率 略有下滑;又榮家資源共享區整體占床率雖有略增, 惟除養護床外,其餘類型床位之占床率均未及三成, 爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第8目「榮民安養及 養護」預算編列75億1,499萬3千元,凍結1,000萬元, 俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委 員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 三十 111 年 度 國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會 預 算 編 列 3 億 本會已完成書面報告,並於 111 年 3 月 4 日以輔計 5,000萬元用於台南及雲林榮家家區設施總體營造中 字第 1110016139 號函送大院辦理解凍事宜。 程計畫。然自108年度起,相關計畫便因多次無廠商投 標而受到延滯,預算執行不如預期。110年又受疫情擴 大影響,工程至今仍無重大進展。國軍退除役官兵輔 導委員會應就工程落後問題,提出檢討,爰針對國軍 退除役官兵輔導委員會第10目「一般建築及設備」第1 節「營建工程」項下「臺南及雲林榮家家區設施環境 總體營造中程計畫」預算編列3億5,000萬元,凍結300 萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 三十一 榮家為提升就養資源運用效益及配合各級政府施政, 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 逐步推動家區就養資源共享措施,床位之運用尚有改 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 善之處,爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第10目「一 動支。 般建築及設備」第1節「營建工程」項下「提升失智照 顧量能長照忘我園區中程計畫」中「設備及投資」之 「房屋建築及設備費」預算編列1億7,550萬元,凍結 500萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交 及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 三十二 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第10目「一般建築 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 及設備」第1節「營建工程」項下「服務機構房舍整建 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 工程」預算編列2,693萬4千元。本計畫使用第一預備 動支。 179 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 金於110年起案執行,急迫性為何應予說明;又本案為 分年計畫,然預算書中未予列明,為利監督,要求整 體規劃應具體說明。爰針對111年度國軍退除役官兵輔 導委員會第10目「一般建築及設備」第1節「營建工程」 中「服務機構房舍整建工程」預算編列2,693萬4千元, 凍結100萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院 外交及國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動 支。 三十三 國軍退除役官兵輔導委員會111年度辦理所屬各榮服 本會已完成書面報告,並於 111 年 3 月 4 日以輔計 處新增或汰換車輛量新增120萬元,相關需求原因仍須 字第 1110016148 號函送大院辦理解凍事宜。 釐清,是否浪費公帑,尚有疑義。爰針對第10目「一 般建築及設備」第2節「交通及運輸設備」項下「服務 機構車輛汰購」中「設備及投資」之「運輸設備費」 預算編列1,634萬6千元,凍結40萬元,俟國軍退除役 官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員會提出書面 報告並經同意後,始得動支。 三十四 參考國軍退除役官兵輔導委員會109年度決算書第130 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 頁備註所載:「李○川貪瀆犯罪所得追繳案」,經洽 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 詢國軍退除役官兵輔導委員會,該案係因李員任軍職 動支。 期間,冒領退除人員教補費,經判決應追繳犯罪所得 665萬餘元,雖協議假釋分期償還,然自107年10月起 未再收迄款項,迄今尚待收繳庫數427萬餘元。又參考 109年決算書第131頁備註所載:「審計部修正102溢領 退除給與」,尚有57萬餘元待收回繳庫。綜上,為避 免影響國庫權益、杜絕相關不法情事,允宜積極辦理。 爰針對國軍退除役官兵輔導委員會第13目「退除役官 兵退休業務」預算編列614萬4千元,凍結10萬元,俟 國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及國防委員 會提出書面報告並經同意後,始得動支。 三十五 111年度國軍退除役官兵輔導委員會為辦理各項跨年 一、高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫部分, 期營建工程計畫,於不同計畫科目分別編列預算如 截至 111 年 6 月 30 日止,預定進度 95.38%, 180 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 下:「醫療作業基金─高雄榮民總醫院屏東大武分院 實際進度 96.25%,超前 0.87%。本會將持續督 新建計畫(以下簡稱大武分院新建計畫)」項下編列 導高雄榮總於安全無虞下趲趕工進,俾以如期 該分院之新建工程所需經費36億1,040萬元;「營建工 啟用。 程─臺南及雲林榮家家區設施環境總體營造中程計畫 二、臺南榮家中程計畫部分,第 2 次修正計書經奉 (以下簡稱臺南榮家中程計畫)」項下編列臺南榮家 行政院核定後,遷建工程旋於 109 年 4 月 28 日 遷建工程、臺南榮家現址機35都市計畫變更作業等所 完成決標、訂約,並管制平實營區於 109 年 6 需經費3億5,000萬元;「營建工程─提升失智照顧量 月 1 日、網寮北營區於 109 年 9 月 30 日實質開 能長照忘我園區中程計畫(以下簡稱失智園區中程計 工,因 110 年受疫情及天候因素影響,導致出 畫)」項下編列板橋等6所榮家新建床位資源所需經費 工降低,影響部分工程進度,廠商依規定申請 1 億7,550萬元。有關前揭各項跨年期營建計畫近年辦 展延工期並經代辦機關(臺南市政府工務局)核 理情形,依據國軍退除役官兵輔導委員會提供資料, 定在案。疫情趨緩後已趲趕工進,截至 111 年 7 106至110年度(截至7月底)期間,前揭各項跨年期營 月 14 日 止 , 預 定 進 度 57.19% , 實 際 進 度 建工程計畫之執行,進度均有不如預期情形,各計畫 59.70%,超前 2.51%,原有 106 至 108 年期間 因疫情、天候或得標廠商未符需求等因素,致工程、 肇生工程推展不順及 110 年受疫情影響之窒礙 計畫進度有所落後,國軍退除役官兵輔導委員會允宜 問題,目前均已獲得排除,工程進度正常。 督促所屬計畫執行單位,積極掌握工作時程,俾確保 三、失智園區中程計畫部分,本計畫因受疫情、人 相關計畫如期如質辦理完竣。 力短缺及營建物料價格上漲等影響,除彰化榮 家工程因整修規模小,較不受前述因素影響, 已於 111 年 4 月 11 日竣工外,其餘八德、高雄 榮家經行政院公共工程委員會審議結果,評估 其單價編列不足,雲林及馬蘭榮家則多次流 標,迄未完成工程案發包作業。本會重新檢討 各案工程預算及執行期程,並依行政院所屬各 機關中長程個案計畫編審要點第 9 點第 1 項第 6 款規定: 「因其他不可抗力,致原計畫須調整 因 應 」, 於 111 年 3 月 7 日 以 輔 養 字 第 1110015165 號陳報行政院計畫第 1 次修正案, 適時辦理計畫修正,以利計畫如期完成並發揮 計畫最大效益。 三十六 111年度國軍退除役官兵輔導委員會於「退除役官兵服 本會已將書面報告於 111 年 2 月 22 日以輔服字第 務救助與照顧─志工服務照顧榮民作業」計畫項下編 1110012866 號函送大院。 列1億4,780萬5千元,較110年度1億3,942萬5千元增列 838萬元(增幅6.01%)。近年國軍退除役官兵輔導委 181 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 員會推動志願服務制度強化照顧榮民(眷)能量雖已 有成果,惟服務人力多未具備與服務相關之專長認證 且專業訓練內容尚有精進之處。據國軍退除役官兵輔 導委員會提供近年經遴選程序運用之志願服務人員專 長背景資料可悉,儘管甄選規定就具備長期照顧或就 業服務之相關證照、學歷等專業者採取優先遴用,惟 截至110年7月底,所有榮民服務處轄下具有相關證 照、學歷之社區志願服務人員人數僅有6位(均屬長照 相關專長),約占整體人員403人之1.5%,比率甚低。 又據各榮民服務處就社區志願服務人員之專業訓練時 數統計資料,雖均符合每年度至少10小時之規定,惟 觀察訓練課程內容名稱,似將主要服務對象定位為較 年長之榮民(如老人心理、國軍退除役官兵輔導委員 會與社福資源之連結與運用等),鑑於近年國軍退除 役官兵輔導委員會配合推動政府募兵制政策,亦將第 二類退除役官兵納入服務對象之一,其安置需求與年 齡層較高之榮民顯有不同,國軍退除役官兵輔導委員 會就社區志願服務人員專業訓練課程內容、時數之規 劃,允宜兼顧服務對象之需求與服務人員之時間安 排,妥為調整。 三十七 有鑑於國軍退除役官兵輔導委員會榮福卡係手機下載 一、考量高齡榮民手機使用習慣,本會目前透過各 之APP數位虛擬卡,以專屬服務入口整合各項服務榮 榮服處專人協助高齡榮民下載數位榮福 APP 民的訊息、權益、福利的數位會員制,第一、二類退 及申辦數位榮福卡等相關事宜。 除役官兵、榮眷及所屬機構員工均可免費加入;下載 二、本會已督請承商依榮民使用手機及消費習慣, 榮福卡APP,即可享受線上商城優惠與服務,惟數位 增加平台商家數量及優化平台服務,並配合相 榮福卡非屬榮民證。但榮民65歲以上占比達48%,應 關節慶,推出有感之優惠方案,榮福會員將再 考量所有對象使用情形,建請國軍退除役官兵輔導委 享 2%回饋,皆屬全體會員均享,無地域區分, 員會專人輔導。並於會員專區中,增加優惠商圈,避 未來將持續督請承商將會員專區中優惠商圈 免過度集中北部地區。 逐步擴大,以提升榮福專案效益。 三十八 依據衛生福利部2011至2013年委託全國失智症盛行率 因應人口老化及失智照顧需求迫切,本會原有 7 所 調查結果,65歲上老人失智症盛行率為8%,且因應政 板橋、台北、桃園、彰化、佳里、岡山、屏東等榮 府的「資源共享」政策,從民國106年2月起,開放有 家已建置失智照顧園區 593 床,台南中程計畫失智 182 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 床位的榮民之家,讓有入住需要的一般民眾也能自費 專區 50 床預計於 112 年完工,屆時失智床位數可達 申請,獲得照護。現行榮家各類床位資源運用概況, 643 床,且本會預計於 109-112 年失智園區中程計 失智床占床比率大致為7至7.5%,為因應自2043年開 畫建置 6 所板橋、八德、彰化、雲林、高雄、馬蘭 始,預估至少長達23年時間,65歲以上的老年人口均 等榮家失智照顧專區 502 床,計畫完成後,失智床 維持在700萬人以上之規模,未來大量高齡照護需求, 位可達 1,145 床。另因應人口結構變遷及長照需 建請國軍退除役官兵輔導委員會評估政策需求增加相 求,目前已規劃於 112-113 年辦理彰化榮家安養床 關資源。 位整建養護專區(22 床)工程,本會將持續檢討各榮 家安、養護需求之消長,餘裕之安養空間優先整修 為養護或失智床位,除可滿足全國榮民需求,並將 餘裕床位開放一般民眾入住。 三十九 為深化與美方退伍軍人交流,國軍退除役官兵輔導委 本會已將書面報告於 111 年 2 月 21 日以輔服字第 員會選定服務照顧處參事倪邦臣為駐美人選,預定111 1110012488 號函送大院。 年1月3日啟程,派員駐美協助外交。短期目標為輔導 海外榮光會推動國民外交,中期目標加強與美國主流 退伍軍人協會的實質交流,長期目標建立與美國退伍 軍人事務部之官方聯繫管道。我國榮光會係為增進僑 居地區之中華民國退伍軍人及其眷屬之團結及共同福 利,並促進與僑居地區退伍軍人組織之聯誼及相互觀 摩,如何有效連結我國在美國共20個榮光會促進與美 方實質交流,建請國軍退除役官兵輔導委員會於明年 預算書送抵時,規劃明年度駐美人員與榮光會預排活 動與內容。 四十 國軍退除役官兵輔導委員會規劃「推動國軍軍職職能 本會已將書面報告於 111 年 3 月 8 日以輔業字第 基準認定機制」,冀研擬成立跨部會工作小組,協助 1110015985 號函送大院。 國軍官兵建立軍職職能基準,促使官兵在營嫻熟職能 知識與技術內涵,退後轉換取得民間技能證照,無縫 接軌職場,順利就業。查國防部已完成軍職專長轉銜 民間職業對照表,後續如何建立職能轉換機制,協助 待退官兵能順利就業,對於軍中特有專長之官兵應如 何協助輔導就業,國軍退除役官兵輔導委員會應有完 整之規劃。爰要求國軍退除役官兵輔導委員會於3個月 內提出書面報告,送立法院外交及國防委員會。 183 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 四十一 國軍退除役官兵輔導委員會透過所屬各地榮民服務處 本會已將書面報告於 111 年 2 月 22 日以輔服字第 推展志工服務榮民(眷)業務,雖然招募及運用計畫 1110012764 號函送大院。 訂有專業人員優先遴用、年度專業訓練時數下限等原 則規範,惟具備長照、就業服務等專業證照、學歷之 人員比率不高,又遴選規範及訓練課程之安排,是否 妥適,亦應檢討。爰要求國軍退除役官兵輔導委員會 於3個月內提出書面報告,送立法院外交及國防委員 會。 四十二 查榮家近年對直接照護人力需求有增加趨勢,為配合 本會已將書面報告於 111 年 4 月 7 日以輔養字第 政府法令要求與提升服務品質,面對編制人力不足問 1110023831 號函送大院。 題,藉由勞務外包方式提升服務能量,致相關經費需 求居高不下。惟部分榮家實際配置照護人力數與標準 配置數之間仍存有落差,又多數外包照護人力相對欠 缺經驗,近年榮家意外事件件數並未顯著減少,恐不 利照護服務品質之提升。爰要求國軍退除役官兵輔導 委員會針對勞務外包人力運用措施進行檢討,於3個月 內提出書面報告,送立法院外交及國防委員會。 四十三 行政院107年8月17日院臺榮字第1070028746號函核定 一、截至 111 年 6 月 30 日止,實際進度 96.25%, 「高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫」,惟目前 較預定進度 95.38%,超前 0.87%。 工程進度稍有延宕,截至110年9月30日止,實際進度 二、本會將持續督導高雄榮總於安全無虞下趲趕工 39.47%,較預定進度41.77%,落後2.3%,為儘速提供 進,俾以如期啟用。 屏東居民完善醫療照顧,爰要求國軍退除役官兵輔導 委員會加強工程進度管考,並採取具體措施,避免落 後進度持續擴大。 四十四 高雄榮總籌建屏東大武分院,工程經費94億6千元,預 計畫書匡列之人力係為完成 450 床位開設之人力, 計111年6月完工,同年11月啟用,目前進度尚符合預 目前人力培訓規劃於開幕前 3 年(109 至 111 年)分階 定規劃,惟人力規劃截至110年9月30日僅招募343人, 段開設床位數,所需人力亦配合分階段招募培訓, 與預定483人落差較大,執行率為71.01%,爰要求國軍 111 年度開幕人力需求預計 540 人,截至 111 年 6 退除役官兵輔導委員會積極辦理各項擴大徵才活動, 月底已完成培訓 559 人。本會將持續積極辦理各項 並與高屏地區大專校院相關科系合作,以利延攬優質 擴大徵才活動,預計於開幕前如期完成人力招募。 人才。 184 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 四十五 國軍退除役官兵輔導委員會所屬3所榮民總醫院,各自 一、3 所榮總透過聯邦學習技術,優化智慧照護及 開設具特色之智慧醫療服務系統,惟相關系統間尚無 服務模型演算及提升模型的準確度,以利推廣 法共享,國軍退除役官兵輔導委員會之年度施政計畫 至各級榮院。 中:優化醫療品質創新教學研究,其中提及「發展智 二、未來將持續以整合型資料庫,進行大數據分析 慧醫療應用方案,推廣智慧醫療照護,以資通訊科技 及深度學習,以提升智慧照護模型的準確度, 加速榮民醫療體系之創新與運用,建構智能醫院。」 達到智慧醫療橫向共享整合與推廣。 但若實際上仍是3所總院資源分享不足,上述施政理念 恐難落實。爰要求國軍退除役官兵輔導委員會積極規 劃智慧醫療服務於榮民醫療體系之橫向整合進程。 四十六 國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構於疫情期 本會已將書面報告於 111 年 3 月 7 日以輔醫字第 間,從醫療機構加強控管、協助病毒檢測到疫苗施打 1110013368 號函送大院。 服務等,積極協助政府防疫有功,依照「嚴重特殊傳 染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第2條規定:公、 私立醫療(事)機構執行防治、醫療、照護之醫事人 員及其他從事防治相關工作人員,中央衛生主管機關 應予補助或發給津貼。公、私立醫療(事)機構與其 他相關機關(構)、學校、法人、團體及其人員執行 本條例防治工作著有績效者,各級政府機關(構)、 學校、法人、團體應予獎勵。請國軍退除役官兵輔導 委員會檢視全體防疫同仁疫情期間勞動權益,並秉於 體恤醫護相關同仁防疫工作辛勞,鼓勵所屬各級醫療 機構從優獎勵,並於2個月內提出書面報告送交立法院 外交及國防委員會。 四十七 行政院為推動綠能產業,希望台灣在114年再生能源發 一、本會已調查檢視相關設施,並於 110 年 11 月 電比達到20%。國軍退除役官兵輔導委員會為配合政 17 日以輔綜字第 1100078348 號書函請各機構 策積極推動綠能發電,經查已在各地榮家、榮民醫院 參考內政部訂頒之「提升太陽光電發電設備安 陸續(規劃)裝置太陽能設備。然參酌內政部消防署 全管理指導原則」協請廠商辦理,並將相關設 為避免消防人員搶救太陽能設備發生觸電風險,已公 施納入定期巡檢。 告「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」 二、本會將持續要求各機構依立法院決議事項辦 及「提升太陽光電發電設備安全管理指導原則」。考 理,未來如有增設光電發電設備情形,審慎斟 量國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮家、榮民醫院服 酌考量地點適宜性。 務對象多為行動不便病患或老人。國軍退除役官兵輔 185 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 導委員會應要求所屬對太陽光電發電設備設置地點斟 酌考量適宜性。並參考消防署公告之「消防機關搶救 太陽光電發電設備火災指導原則」及「提升太陽光電 發電設備安全管理指導原則」,重新審視所屬建置的 太陽能板及附屬設備是否符合要求,另要求所屬及合 約商配置適宜設施、標示及辦理滅火、人員疏散程序 演練。以維護安全,避免憾事發生。 四十八 國軍退除役官兵輔導委員會於111年度「一般行政」項 本會將持續配合行政院政策,倘爾後年度依業務實 下之稅捐及規費編列17萬4千元,較110年新增2萬6千 需購置電動車,依實際需求逐年下降公務車輛之牌 元,其公務車牌照稅及燃料費皆增加,然國軍退除役 照稅及燃料費等預算,以達到環保減碳之目的。 官兵輔導委員會於近年皆編列電動車預算,公務車牌 照稅及燃料費應逐年下降,配合行政院政策,達到環 保減碳之目的。 四十九 國軍官兵退除役輔導委員會單位預算,111年度「退除 職業訓練中心配合產業發展政策逐年調整訓練班 役官兵就學、職訓」項下之「退除役官兵就職技術訓 隊,因應訓練需求增設各項機具設備,致增加水電 練」中「業務費」之「水電費」編列402萬5千元。自 等耗源需求,爰本會以動支第一預備金支應,並於 106年起到109年,每年人員用電與用水量未有顯著升 111 年度覆實編列水電費預算,以符實需。 高,卻出現決算超支情形,主要係因替職業訓練中心 分擔水電費用。國軍退除役官兵輔導委員會應設法解 決此一超支問題。 五十 111年度國軍退除役官兵輔導委員會「榮民安養及養 本會各機構將榮民出境逾 1 年 9 個月、死亡尚未除 護」項下「就養榮民給予等經費」中「獎補助費」編 戶、失聯及訪視未遇者之就養給付暫停發放,於系 列59億6,800萬5千元。根據立法院預算中心評估報 統上註記為保管人員,係有效避免溢發就養給付之 告,在就養給付保管金額方面高達1,850萬元,其中 作為,且僅於就養系統註記備忘,未涉及機關專戶 1,001萬8千元屬於失聯榮民,占整體保管金額54%。如 保管款之帳務處理,亦無實質財物款項保管事項、 何妥善處理失聯榮民款項,有待國軍退除役官兵輔導 增加機構負擔之情形。為有效處理失聯榮民暫停發 委員會提出進一步說明。 放就養給付事宜,於資訊系統增列統計名冊,加強 人員訪視,定期追蹤管制等精進作為。 五十一 111年度國軍退除役官兵輔導委員會預算,編列13億 為 保 存 住 民 前 輩 感 人 故 事 或 歷 史 文 物 等 文 化 資 5,827萬4千元用於為安養機構聘請外包人員。根據國 產,本會建置榮民文化網,將榮民文物、圖說舊事、 186 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 軍退除役官兵輔導委員會提供之資料,1949年隨政府 老兵憶往等資料,在取得授權後公開陳展於網站, 遷台的資深榮民僅剩6萬8,812人,他們的凋零對台灣 做為歷史見證及教育宣導之用。本會及各所屬機構 將是不可彌補的重大損失。來自大江南北,五湖四海 將持續蒐整住民各項歷史資料,並適時供稿,以保 的他們,增加了台灣文化的多元性,也有值得後人記 存榮民文化資產。 取的大時代故事值得我們永久保存。有鑑於此,建請 國軍退除役官兵輔導委員會應研議協洽聘用文史工作 人員,為目前還在世的資深榮民先進進行口述歷史訪 談,保留這份珍貴的無形資產。 五十二 國軍退除役官兵輔導委員會111年度補助榮醫體系辦 一、受 COVID-19 疫情影響,民眾參加健康促進活 理公共衛生政策,所需經費2億3,778萬元,107至109 動之需求減少,各榮院暫停實體健康促進及衛 年度之間每投入萬元補助所對應之服務人次雖由3.7 教(宣導)活動,改以衛教單張、網站宣導各衛 人增至5.4人,不及106年度之8.6人次。經查,因受 教知識,並全力協助中央及地方政府執行防疫 COVID-19疫情影響,民眾參加健康促進活動之需求減 任務。 少,各榮院全力協助中央及地方政府執行COVID-19 二、111 年 1-6 月,各榮院辦理傳染病防疫衛教 防疫任務、PCR篩檢及辦理傳染病防疫衛教宣導,經 13,150 人次、健康體重管理服務 6,513 人次、 費運用效益仍屬允當。請國軍退除役官兵輔導委員會 生活化運動衛教 9,671 人次、健康飲食宣導 仍應積極督導所屬醫院,推動健康促進、疾病防治及 5,248 人次、心理健康促進衛教 4,222 人次等, 心理衛生等服務,提升民眾之健康素養,有效防治傳 俟疫情趨緩,本會將持續辦理各項健康促進服 染病及非傳染病,協助榮民眷及一般民眾健康老化。 務。 五十三 國軍退除役官兵輔導委員會補助各榮總分院執行公共 各級榮院配合中央流行疫情指揮中心滾動式調整 衛生政策,國內疫情雖已趨緩,但對未完成COVID-19 COVID-19 篩檢及疫苗接種規定,辦理 COVID-19 疫苗完整接種之民眾於出國搭機、至醫院陪病、或各 疫苗隨到隨打,住宿式長照機構及社區校園外展接 公司每週要求員工檢測等情形下,方須篩檢,為減輕 種服務,榮家住民第 3 劑疫苗接種率為 83%,榮院 民眾負擔、落實對榮民之照顧,國軍退除役官兵輔導 附設護理之家住民第 3 劑疫苗接種率為 81%,高於 委 員 會 應 積 極 配 合 國 家 防 疫 政 策 , 宣 導 推 廣 接 種 全國機構及社福照護系統之人員(即第五類人員)第 COVID-19 疫 苗 , 提 升 榮 民 及 全 體 國 人 完 整 接 種 3 劑接種率(累計至 111 年 7 月 11 日為 59.4%) COVID-19疫苗之涵蓋率。 五十四 國軍退除役官兵輔導委員會為挹注榮院及榮家醫師人 考量物價上漲及各級榮院醫療需求等因素,本會規 力,編列公費生培育經費,辦理衛生福利部重點科別 劃調整本會委託國防醫學院代訓醫學系公費生相 培育公費醫師制度計畫及委託國防醫學院代訓醫學系 關規定,以挹注榮民醫療體系醫師人力,刻正向行 公費生,惟該二類公費生待遇不同,基於衡平合理性, 政院爭取。 187 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 應調整為一致,以充實醫療資源不足地區醫師人力。 五十五 國軍退除役官兵輔導委員會因應軍職人員退除給付制 本會賡續辦理核實編列退除給與相關預算,以確保 度改革,已辦理111年度相關預算之編列事宜,除依法 退除役官兵權益。 將109年度軍職人員調降退除給付,節省經費合計數19 億3,093萬餘元全數挹注退撫基金外,並依規定將相關 資訊公告周知。111年度編列預算數雖較制度變革前之 107 年度預算數增列244億餘元,惟較110年度僅增列 34億餘元。經質詢後國軍退除役官兵輔導委員會已提 供完整資料並說明,應允依預算編列時適用之退除給 付相關規範持續辦理,俾確保退除役官兵之相關權益。 五十六 行政院於107年核定高雄榮民總醫院屏東大武分院新 本會持續督導高雄榮總辦理採購作業,截至 111 年 建計畫,總預算共計94億6,310萬5千元。111年度預算 6 月底已決標金額 6,084 萬 4,067 元(78.76%),預計 項目中,所需醫務設備相關費用編列購置費共7,724萬 於開幕前如期完成。 9千元。請國軍退除役官兵輔導委員會於111年11月底 開幕營運前,完成購置各單位內所需之醫務、機械及 什項設備等,以如期如質開幕,確保民眾就醫權益及 提供優質就醫環境。 五十七 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第2目「退除役官 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 兵就學、職訓」項下「退除役官兵職業技術訓練」中 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 「業務費」之「通訊費」預算編列45萬1千元,凍結5 動支。 萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會向立法院外交及 國防委員會提出書面報告並經同意後,始得動支。 五十八 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 項下「基本行政工作維持」中「業務費」預算編列7,465 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 萬1千元,凍結100萬元,國軍退除役官兵輔導委員會 動支。 應配合花蓮法院期程於111年1月26日第4次調查庭明 確表達,請法院於111年2月11日前排拆完成其餘業 者,完成所有違法砂石場之排拆清除及返還土地後, 始得動支。 188 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 五十九 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第5目「一般行政」 本會已於 111 年 5 月 12 日向大院外交及國防委員會 項下「基本行政工作維持」中「業務費」預算編列7,465 提出書面報告,並經大院 111 年 6 月 1 日函復准予 萬1千元,凍結50萬元,俟國軍退除役官兵輔導委員會 動支。 於3個月內向立法院外交及國防委員會提出調查報告 後,始得動支。 六十 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第4目「退除役官 本會已將書面報告於 111 年 3 月 4 日以輔服字第 兵服務救助與照顧」項下「基本行政工作維持」中「業 1110016463 號函送大院。 務費」預算編列4,152萬2千元。惟疫情期間有地方榮 民服務處人員至榮譽國民之家中訪視時未戴口罩之情 事,國軍退除役官兵輔導委員會應持續強化人員防疫 概念。建議國軍退除役官兵輔導委員會就「疫情期間 加強人員防疫概念及具體措施之策進作為」,向立法 院外交及國防委員會提出書面報告。 六十一 鑑於國軍退除役官兵輔導委員會自110年度正式啟動 本會已將書面報告於 111 年 4 月 6 日以輔養字第 「五榮案計畫(榮福、榮華、榮興、榮宜、榮景)」, 1110024639 號函送大院。 且主任委員馮世寬更為該計畫親自執筆,投書刊物宣 示國軍退除役官兵輔導委員會與時俱進推動之決心。 是以,考量當中與國軍退除役官兵輔導委員會人員榮 民和社會互動聯繫尤為深切之「榮福案」,其乃藉建 置專屬整合數位平台,整合榮民權益及福利,以達到 全面性智能服務,為此國軍退除役官兵輔導委員會更 將規劃除了數位榮民卡外,還包含有數位榮福卡等未 來推展作業,並與民間企業合作以專屬數位會員制, 涵蓋第一、二類退除役官兵及榮眷,使其可在手機APP 享有線上商城的優惠。然而,考量國軍退除役官兵輔 導委員會對該「榮福案」之推展內容,在相關事務規 劃如各類績效設定、考評機制、常態經費來源以及有 助國軍退除役官兵輔導委員會行政管理效率等各目 標,於當前皆屬不明,未來恐有欠穩定推動,並徒增 相關人員與管理資源耗損。爰此,特要求國軍退除役 官兵輔導委員會體察榮民及榮眷人員之權益與福利所 需,積極於未來榮福案中落實於新式榮民卡與數位榮 189 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 民卡(APP)之使用功能,以實現最大化嘉惠有關榮 民族群的目標,並限期於3個月內提交「國軍退除役官 兵輔導委員會對於榮民及榮眷人員之權益與福利數位 業務精進作為」書面報告。 六十二 111年度國軍退除役官兵輔導委員會第5 目「一般行 本會已將書面報告於 111 年 2 月 21 日以輔行字第 政」項下「基本行政工作維持」中「業務費」之「辦 1110012736 號函送大院。 理榮光雙周刊作業、印製及專書編印等經費」預算編 列1,771萬8千元。經查,為響應節能減碳,「榮光雙 周刊」現採紙本與電子數位化雙軌並行出刊,惟電子 報部分點閱率偏低,預算執行恐不符經濟效益,國軍 退除役官兵輔導委員會應對明年規劃適度調整,以刺 激電子報點閱率。爰此,建議國軍退除役官兵輔導委 員會就「提升電子刊物點閱率之策進作為」,向立法 院外交及國防委員會提出書面報告。 六十三 國軍退除役官兵輔導委員會近年各年度補助榮醫體系 本會已將書面報告於 111 年 3 月 7 日以輔醫字第 推展公衛政策及社區醫療服務之經費實支數均逾億 1110015162 號函送大院。 元,相關服務項目之整體服務人次雖有增加,惟經費 運用效益並未顯著提升,國軍退除役官兵輔導委員會 應審酌問題癥結並妥謀善策,以嘉惠更多民眾,並向 立法院外交及國防委員會提出書面報告。 六十四 據國軍退除役官兵輔導委員會統計至109年底,國內榮 本會已將書面報告於 111 年 5 月 16 日以輔醫字第 民人數34萬人,其中屆齡92歲之高齡榮民僅剩7萬多 1110036256 號函送大院。 人,又考量目前退除役官兵未如民國38年退守來台之 國軍,難以融入台灣社會情形已不復見,多可就近至 國內各大醫療機構就醫。國軍退除役官兵輔導委員會 轄下擁有失智照護服務、一般住宿型長照機構、日照 中心與護理之家,是全國最大長照體系,隨著榮民人 數逐年減少,除了提供體制內的榮民醫療服務外,更 應該與相關部會合作,提升醫療資源分配效益,助益 國內榮民及其他高齡人口就醫需求,減少榮總資源閒 置、浪費,請國軍退除役官兵輔導委員會於3個月內向 190 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 立法院外交及國防委員會提出書面報告。 六十五 有鑑於日前台北榮民總醫院新竹分院爆發婦產科主治 本會已將書面報告於 111 年 4 月 15 日以輔醫字第 醫師於院內吸菸,違反菸害防制法不得於室內吸菸之 1110027000 號函送大院。 規定,長年在值班室內吸菸,罔顧同仁與病人之健康 權益。為確保醫療場域不受二手菸害,俟國軍退除役 官兵輔導委員會於3個月內,提出所屬醫院內菸害防制 之檢討報告,送交立法院外交及國防委員會。 六十六 臺北榮民總醫院有護理人員3千多人,占員工總數近 本會已將書面報告於 111 年 3 月 23 日以輔醫字第 半,護理人員輪值三班在第一線照顧病人,其專業及 1110021471 號函送大院。 高抗壓能力在醫療單位吃重角色可見一斑,然臺北榮 民總醫院近幾年醫療大樓不斷興建,將護理人員宿舍 整棟徵收改建醫療大樓,嗣後並未將護理人員宿舍歸 還,反而任意找閒置病房、眷舍改建,將護理人員宿 舍切割的零零散散,這對提供病患無微不至照護,肩 負三班輪流照顧住院病人的護理人員而言,既不尊重 也不公平。另臺北榮民總醫院近幾年院內工程不斷, 院區內大型巴士、大卡車穿梭險象環生,醫療環境儼 如工地,醫療環境安全度堪憂,且臺北榮民總醫院院 內因許多閒置空間遭佔用或未能改善,長期遭人詬 病,為創造更多現職醫護人員可用環境,讓醫護人員 有適當休息,避免在工作上精神不易專注而導致錯誤 機率,請國軍退除役官兵輔導委員會及臺北榮民總醫 院於3個月內進行全盤檢討並提出相關改善方案,向立 法院外交及國防委員會提出書面報告。 六十七 經查原住民保留地開發管理辦法其立法之用意在於保 本會已將書面報告於 111 年 3 月 15 日以輔事字第 障原住民生計,而推行原住民行政所保留之原有山地 1110017684 號函送大院。 保留地及經依規定劃編,增編供原住民使用保留地之 相關保護措施。而執行原住民保留地增劃編業務,亟 需其他機關橫向聯繫與協助,諸如現國軍退除役官兵 輔導委員會管轄土地之會勘作業,國軍退除役官兵輔 導委員會配合會勘。惟實務上常見因國軍退除役官兵 輔導委員會無法派員參加會勘作業,屢屢產生嚴重延 191 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 宕原住民族土地權益之狀況。綜上,為維護原住民族 應有之土地權益,請國軍退除役官兵輔導委員會應研 議各地區每日固定可排班會勘之人員名單、定期與原 住民族委員會召開橫向聯繫改善作業之會報,並提升 同意配合增劃編原住民保留地的案件數。請國軍退除 役官兵輔導委員會完成上開事項之規劃作業期程後, 提出相關書面報告。 六十八 金門縣榮民有1萬2,609人,除六都外為全國第二高比 本會已將書面報告於 111 年 4 月 26 日以輔養字第 例的榮民人口。但全台各地多設有榮譽國民之家照顧 1110022790 號函送大院。 榮民,唯獨金門卻無榮譽國民之家提供安置,請國軍 退除役官兵輔導委員會針對「金門設立榮譽國民之家 之規劃」,於3個月內向立法院外交及國防委員會提出 書面報告。 六十九 國軍退除役官兵輔導委員會近年基於提升榮譽國民之 榮家受新冠肺炎及住民逐漸凋零影響,整體入住者 家床位資源運用效益及配合政府社會福利政策之考 占床數呈減少趨勢,惟本會積極檢討改善,已訂頒 量,逐步推動家區就養資源共享措施,已有相當成效, 「入住作業流程」,律定通知入住送件期限,縮短 惟部分類型之床位占用率仍有下滑或偏低之情形,建 入住審查,加快入住速度,提升占床率。並連繫地 請研謀善策,以落實相關政策目標。 方政府推動榮家床位資源共享措施,調增民眾床位 數,積極擴大服務對象,民眾床數自 106 年 451 床 至 111 年 6 月已調增至 863 床,已有相當成效。 七十 依立法院預算中心評估報告指出,榮譽國民之家106 本會已將書面報告於 111 年 4 月 11 日以輔養字第 至109年度期間床位運用情形,使用養護床與失智床之 1110023952 號函送大院。 合 計 人 數 自 2,800 人 ( 41.3% ) 逐 年 增 至 2,878 人 (43.1%),110年度截至7月底使用養護床與失智床之 合計人數2,824人(合計占比44%),顯示養護與失智 比重逐漸增加,對照服員、護理人員等照護人力需求 亦隨之提升;惟根據國軍退除役官兵輔導委員會提供 資料,整體榮譽國民之家直接照護人力配置截至110 年度7月底,實際配置人數仍較標準配置人數短少109 人(包括照服員人力缺口64人,護理人員人力缺口45 人),顯示部分榮譽國民之家在照護人力配置方面尚 192 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 有改善空間,爰要求國軍退除役官兵輔導委員會於3 個月內向立法院財政、外交及國防委員會提出書面檢 討報告。 七十一 依立法院預算中心評估報告指出,在榮民就養給付保 本會已將書面報告於 111 年 4 月 11 日以輔養字第 管情形方面,根據國軍退除役官兵輔導委員會提供資 1110024751 號函送大院。 料,截至110年4月底,涉及人數計146人,保管款金額 計1,855萬元,以保管原因區分,以榮民出境逾1年9個 月者人數最多,達104人,保管款金額599萬9千元,失 聯榮民人數11人雖最少,惟保管款金額卻高達1千餘萬 元,占整體保管金額之54%,已逾半數;以保管期間 區分,以未滿3年者140人最多,保管款金額993萬6千 元,雖無20年以上者,惟介於10至19年期間者仍有2 人,保管款金額達441萬2千元。就養給付改列保管款 雖係基於避免榮民溢領之理由,惟因未經核定停止就 養,導致保管款項持續累積,久懸未決不僅造成榮譽 國民之家或榮民服務處之保管財物負擔,亦恐衍生其 他保管不當之情事,容待強化,宜適時精進就養給付 之相關管理作為,以確保榮民之合法權益,爰要求國 軍退除役官兵輔導委員會於3個月內向立法院外交及 國防委員會提出檢討報告。 七十二 依立法院預算中心評估報告指出,國軍退除役官兵輔 本會已將書面報告於 111 年 4 月 19 日以輔給字第 導委員會因應軍職人員退除給付制度改革,已辦理111 1110028570 號函送大院。 年度相關預算之編列事宜,除依法將109年度軍職人員 調降退除給付節省經費合計數19億3,093萬餘元全數 挹注退撫基金外,並依規定將相關資訊公告周知。111 年度編列預算數雖較制度變革前之107年度預算數增 列244億餘元,惟較110年度僅增列34億餘元。未來該 會應依預算編列時適用之退除給付相關規範持續辦 理,以確保退除役官兵之相關權益,爰要求國軍退除 役官兵輔導委員會於3個月內向立法院財政、外交及國 防委員會提出書面規劃報告。 193 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 七十三 根據國軍退除役官兵輔導委員會提供資料,整體榮譽 本會已將書面報告於 111 年 4 月 7 日以輔養字第 國民之家直接照護人力配置截至110年度7月底,實際 1110024176 號函送大院。 配置人數仍較標準配置人數短少109人(包括照服員人 力缺口64人,護理人員人力缺口45人),其中又以屏 東榮譽國民之家36人(包括照服員人力缺口29人,護 理人員人力缺口7人)、桃園榮譽國民之家27人之缺額 較多(包括照服員人力缺口23人,護理人員人力缺口4 人),顯示部分榮譽國民之家在照護人力配置方面尚 有改善空間。惟榮譽國民之家安養床位與其他類別之 床位運用占比調整趨勢並未改變,顯示在收住住民安 置需求結構調整下,榮譽國民之家除持續提供退除役 官兵安養照護服務外,亦兼顧失智、失能之養護需求, 對於照服員、護理人員等照護人力需求亦隨之提升。 榮譽國民之家照護服務品質之提升,除仰賴充足之人 力外,照護人員本身之素質良窳與經驗多寡亦係關鍵 因素。根據國軍退除役官兵輔導委員會提供110年截至 7月底資料,勞務外包之主要照護人力未滿3年者均逾 五成,顯示其有半數以上服務經驗相較不足,此恐不 利照護品質之維護及提升。爰此,建議提升照護人員 的服務品質,並請國軍退除役官兵輔導委員會於3個月 內向立法院外交及國防委員會提出書面報告。 七十四 隨著公費就養榮民逐漸凋零,就養給付實際核發金額 本會已將書面報告於 111 年 4 月 11 日以輔養字第 亦逐年遞減,根據國軍退除役官兵輔導委員會提供就 1110024600 號函送大院。 養給付統計資料,107至109年度期間,該項給付實際 給付人數自3萬8,637人逐年降至3萬3,619人,實際給付 金額則自73億9,734萬1千元降至65億9,273萬元,110 年截至8月底實際核發人數3萬2,135人,實際給付金額 48億615萬1千元。現在就養給付每個月才1萬4,558 元,連國家基本薪資都不如(111年元旦起,基本工資 月薪將從現行的2萬4,000元調升至2萬5,250元,時薪則 從160元調至168元)。請問每年物價調漲,像111年軍 公教調薪,建議就養給付應隨物價波動及軍公教調 薪,一併調漲。爰此,建議調整就養榮民給與,並請 194 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 國軍退除役官兵輔導委員會於3個月內向立法院外交 及國防委員會提出書面報告。 七十五 鑑於國軍退除役官兵輔導委員會所屬各榮民服務處編 本會已將書面報告於 111 年 2 月 22 日以輔服字第 制內之責任區輔導員人力相對有限,為有效推動退除 1110012871 號函送大院。 役官兵服務與照顧工作,國軍退除役官兵輔導委員會 推動「服務機構社區志願服務人員招募及運用計畫」, 招募各地具服務熱忱之榮民(眷)及社會人士組成志 工隊,協助責任區輔導員推動相關服務與照顧工作。 然當前所有榮民服務處轄下具備長照、就業服務等專 業證照、學歷之人員、志願服務人員僅有6位,占整體 人員403位之1.5%。此外,雖對志願服務人員之專業訓 練時數均有達規定之10小時,然視其訓練課程內容名 稱,其主要服務對象定位為較年長之榮民,且近年國 軍退除役官兵輔導委員會配合推動政府募兵政策,亦 將第二類退除役官兵納入服務對象之一,其需求與較 年長之榮民有所不同,為確保志願服務人員之服務專 業性,爰要求國軍退除役官兵輔導委員會應適度調整 其訓練課程及積極招募具長照、就業服務專業證照、 學歷之人員,以提升志願服務人員之服務專業性,並 於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告。 七十六 有鑑於動物福利為我國國家政策之一,針對展演動 本會已將書面報告於 111 年 3 月 18 日以輔事字第 物、經濟動物、實驗動物等加以保障。然國軍退除役 1110016615 號函送大院。 官兵輔導委員會附屬之清境農場表演項目有綿羊秀及 馬術秀,涉及展演動物。惟根據民間動保團體調查, 其綿羊秀仍有不當對待羊隻案例發生,違反動物福 利。復以,清境農場屬國軍退除役官兵輔導委員會所 主管,其表演秀涉及違反國家動物福利政策之疑,有 失國軍退除役官兵輔導委員會之形象,國軍退除役官 兵輔導委員會允宜加以指導改善,並要求清境農場動 物表演秀遵守動物福利標準。是以,特要求國軍退除 役官兵輔導委員會妥適規劃與說明,並限期於3個月內 向立法院外交及國防委員會提交「清境農場表演秀改 195 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 善並遵守動物福利標準規劃」之書面報告。 七十七 國軍退除役官兵輔導委員會於110年1月29日修正「國 本會已將書面報告於 111 年 4 月 7 日以輔養字第 軍退除役官兵就養安置辦法」,面對如此重大變革, 1110024762 號函送大院。 修正前未參酌榮民意見及修正後亦未通知就養之榮 民,直至就養權益受損,榮民才知該法已經修正,讓 榮民前輩及其家屬深覺不被尊重。再者,現行「國軍 退除役官兵就養安置辦法」之就養榮民全家人口總收 入審核標準,僅考量人口收入並未考量實際支出,在 現今物價通膨影響下,應思索比照綜合所得稅扣除額 之計算方式,以符合社會現狀,降低榮民及其家屬負 擔。基此,國軍退除役官兵輔導委員會本次修正「國 軍退除役官兵就養安置辦法」時,並未考量榮民及其 家屬感受、職業之特殊性及我國社會氛圍及現實狀 況。爰要求國軍退除役官兵輔導委員會應於3個月內, 就「檢討本次修正之行政程序」、「榮民就養人口收 入審核比照綜合所得稅扣除額計算方式之評估與具體 作為」,向立法院外交及國防委員會提出書面報告。 七十八 111年1月開始,國軍退除役官兵輔導委員會派員常駐 一、本會於 111 年 1 月起派員駐美,區分為短、中、 華府,目標為深化與美方退伍軍人交流,協助推動國 長期,逐年辦理目標如下: 民兵「州夥伴專案」軍事合作計畫,長期目標是建立 (一)短期:促進美國地區榮光會對我國之向心, 與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道,希望變成二 輔導榮光會參加僑居地退伍軍人社團活動, 軌外交。台美退伍軍人交流事務亦為110年11月25日美 建立國際友誼、提升國際能見度。 國跨黨派的參眾議員團訪台之高度關注事務。為藉由 (二)中期:強化與美國主流退伍軍人社團聯繫與 台美退伍軍人交流,助於強化台美非正式關係,爰建 交流,推動國內高層參加美國主流退伍軍人 請國軍退除役官兵輔導委員會於派員駐美展開任務1 社團年會與重要活動。 年內,向立法院外交及國防委員會提出致力台美退伍 (三)長期:建立與美國退伍軍人事務部正式聯繫 軍人交流事務書面工作報告。 管道,促進雙方所屬機構就學、就業、就醫、 就養及服務照顧業務之實質交流。 二、目前駐美 111 年上半年已完成重要成效: (一)訪視美國各地區共計 10 處(超過半數)榮光 聯誼會。 (二)輔導華府榮光聯誼會參與華府美國國殤日大 196 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 遊行活動,建立國際友誼、提升國際能見度。 (三)拜會美國三大主流退伍軍人協會,強化與美 國主流退伍軍人社團聯繫。 三、駐美規劃 111 年下半年預計執行工作: (一)吳副主任委員志揚率隊參加 7 月 18 日美國海 外作戰退伍軍人協會 2022 年年會並致詞,李 副主任委員文忠率隊出席 8 月 17 日美國退伍 軍人協會及 8 月 30 日美國退伍軍團協會年會 並致詞。 (二)完成訪視美國本土 18 處榮光聯誼會並參與 退伍軍人重要紀念活動。 四、本會預計於 111 年 11 月底提出相關工作報告並 函報大院。 七十九 查國軍退除役官兵輔導委員會歷年榮民人數逐年下 本會已將書面報告於 111 年 5 月 16 日以輔醫字第 降,目前超過92歲之高齡榮民僅剩7萬多名,隨著服務 1110035118 號函送大院。 人數減少,退輔會未來恐面臨組織轉型或整併,轄下 主管之長照中心與醫療體系也應有中長期介接國內其 他醫療體系之計畫,爰請國軍退除役官兵輔導委員會 就「退輔會醫療體系與其他醫療機構合作之現況」與 「面對服務對象減少,組織轉型及整併之因應對策」 於3個月內提出書面予立法院外交及國防委員會。 歷年榮民人數統計 104年度 401,671人 105年度 388,788人 106年度 375,339人 107年度 360,025人 108年度 349,333人 109年度 339,387人 八十 鑑於近日新聞報導台北榮民總醫院院長人事案又出現 本會已將書面報告於 111 年 3 月 21 日以輔人字第 爭端,顯見機關在人事派任上是否有依規定辦理,及 1110020142 號函送大院。 197 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 人才任用是否得當,已出現爭議。依「國軍退除役官 兵輔導委員會所屬醫療機構醫事人員兼任首長副首長 或醫事單位主管副主管職務遴用資格及任期作業規 定」第三點有關任期規定,已明定醫事人員兼任首長 或副首長任期為3年,期滿得連任1次,基於業務特殊 需要,得於連任期限屆滿後,特准延長1年,即所謂 「3+3+1」。政府人事案依法行政是國家人才流用順 暢的關鍵,進而建立人才培育正面循環,減緩人才斷 層問題,爰要求國軍退除役官兵輔導委員會於3個月內 針對所屬醫院首長、副首長任期是否符合規定提出書 面報告送立法院外交及國防委員會。 八十一 蔡英文總統曾在「總統府原住民族歷史正義與轉型正 本會已將書面報告於 111 年 3 月 15 日以輔事字第 義委員會」第6次委員會議期許國軍退除役官兵輔導委 11100176841 號函送大院。 員會、林務局、台灣糖業公司等單位和原住民族歷史 正義與轉型正義委員會土地小組持續合作,共同還原 原住民族土地議題的歷史真相。當時國軍退除役官兵 輔導委員會所經管原住民族地區土地分布於21個原 鄉,共計1萬7千餘筆、面積5千餘公頃。爰此,要求國 軍退除役官兵輔導委員會應儘速查詢所屬農場經管原 住民地區土地之歷史過程與歸屬,配合主管機關辦理 增劃編原住民及劃設原住民族傳統領域土地作業,並 於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告。 八十二 退除役官兵雖非國防部主管之軍事人員,因其掌握軍 一、查經濟部商業司商工登記公示資料,艾斯移動 中武器、編制等資訊,又常為現役軍人之同袍甚至學 股份有限公司自 108 年 7 月 2 日迄今曾冠智均 長,對現役軍人仍有相當程度之影響力,退除役官兵 未登記為該公司負責人或擔任董監事;另查詢 之身份仍甚為敏感,個人資料若被有心人士所利用, 經濟部商業司「僑外資及陸資登記資料清冊」 後果將難以想像。如承辦榮福卡標案的艾斯移動,因 及經濟部投資審議委員會「陸資在台投資事業 為承辦此專案得以得知退除役官兵的姓名、身分證字 名錄」,亦非陸資清冊內公司。 號,且核實其為退除役官兵之身份,這些消費數據看 二、本會不提供退除役官兵個資僅予確認具榮民身 似無害,對於境外敵對勢力而言是相當有情報價值之 分,以享有廠商提供之優惠,另契約明定廠商 數據,又查該創辦人曾冠智為中國盈通集團之董事, 所獲不應公開資料均應保密,合約結束即應銷 艾斯移動公司本身並密切參與中共運輸部主導之「全 毀有關資料;本會亦要求廠商須依資通安全管 198 國軍退除役官兵輔導委員會 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 項次 內容 國公共運輸一卡通工程」,退輔會難以確保艾斯移動 理法及個人資料保護法等相關法規嚴格執 取得退除役官兵的數據後,這些資料之流向、或有權 行,並已於 111 年 4 月 29 日赴該公司實地資安 存取人員。爰要求國軍退除役官兵輔導委員會基於保 稽核,確認受託業務之執行情形皆符資安規 護退除役官兵個人敏感資料之立場,未來如有將就 定。 學、就業、就醫、就養、服務照顧等服務數位化,致 三、本會未來如有將就學、就業、就醫、就養、服 使第三方廠商得以存取這些資料之規劃,須於實施前 務照顧等服務數位化,致使第三方廠商得以存 向立法院外交及國防委員會提出書面報告。 取個人資料之規劃,將於實施前向立法院外交 及國防委員會提出書面報告。 八十三 國軍退除役官兵輔導委員會,自111年元月起正式派員 本會已將書面報告於 111 年 2 月 21 日以輔服字第 駐美,以推動對美國的二軌外交。去年為飛虎隊成軍 1110012488 號函送大院。 80周年,中共駐美外交機構卻先後在北加州阿拉米達 的大黃蜂號航空母艦博物館,以及聖地牙哥的中途島 號航空母艦博物館接連兩次舉辦紀念活動,試圖搶奪 抗戰歷史話語權。退輔會派駐美國,主要交流單位為 美國退伍軍人事務部、美國退伍軍團協會、美國海外 作戰退伍軍人協會以及美國退伍軍人協會等官方或者 民間團體。不過仍有許多個別的二戰退伍老兵,尤其 是參加第14航空軍的退伍老兵近年成為中共積極交流 爭取的對象。這些80年前來華與國軍並肩作戰的美籍 戰友,還有他們的後人同樣應該為退輔會關懷之對 象。未來國軍退除役官兵輔導委員會應積極在美拜訪 飛虎老兵與後人,邀請他們一起舉辦二戰相關慶祝活 動,確保我國能持續在國際上掌握二戰歷史話語權。 199 本頁空白 200 附 表 國軍退除役官兵輔導委員會 退休及贍養官兵薪給計算說明 單位:新台幣元 中華民國112年度 年終慰問金 區分 階級 人數 本俸 俸率 俸金 月需數 說明 舊制 人數 本俸 小計 俸率 上將(當年) 2 102,160 90% 128,722 257,443 0 102,160 90% 0 預定現役上將支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 中將(當年) 29 59,250 90% 74,655 2,164,995 0 59,250 90% 0 預定現役中將支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 少將(當年) 71 56,190 85% 66,866 4,747,493 0 56,190 85% 0 預定現役少將支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 上校(當年) 373 51,910 75% 54,506 20,330,552 0 51,910 75% 0 預定現役上校支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 中校(當年) 789 45,480 67% 42,660 33,658,929 0 45,480 67% 0 預定現役中校支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 少校(當年) 486 41,200 57% 32,878 15,978,514 0 41,200 57% 0 預定現役少校支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 一等士官長(當年) 955 34,770 67% 32,614 31,146,618 0 34,770 67% 0 預定現役一等長支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 二等士官長(當年) 191 30,490 67% 28,600 5,462,527 0 30,490 67% 0 預定現役二等長支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 三等士官長(當年) 103 28,340 67% 26,583 2,738,041 0 28,340 67% 0 預定現役三等長支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 上士(當年) 275 26,920 63% 23,743 6,529,446 0 26,920 63% 0 預定現役上士支領退休俸(含脫離 就業、提前退伍)。 上將(85.12.31以前) 3 98,160 90% 180,222 540,665 0 98,160 90% 0 維持以往年度核退上將繼續支領退 休俸。 上將(86.01.01以後) 58 98,160 90% 126,155 7,317,003 0 98,160 90% 0 維持以往年度核退上將繼續支領退 休俸。 上將-半俸(85.12.31以前) 11 98,160 50% 50,062 550,678 0 98,160 50% 0 維持以往年度核退上將眷屬繼續支 領退休俸。 中將六級(85.12.31以前) 121 56,930 90% 104,523 12,647,341 0 56,930 50% 0 維持以往年度核退中將繼續支領退 休俸。 中將六級(86.01.01以後) 312 56,930 90% 73,166 22,827,928 0 56,930 90% 0 維持以往年度核退中將繼續支領退 休俸。 中將六級-半俸(85.12.31以前) 172 56,930 50% 29,034 4,993,900 0 56,930 50% 0 維持以往年度核退中將眷屬繼續支 領退休俸。 中將六級-半俸(86.01.01以後) 24 56,930 50% 20,324 487,776 0 56,930 50% 0 維持以往年度核退中將眷屬繼續支 領退休俸。 退 少將十級(85.12.31以前) 574 53,990 85% 93,619 53,737,111 0 53,990 85% 0 維持以往年度核退少將繼續支領退 休俸。 休 俸 少將十級(86.01.01以後) 1,147 53,990 85% 65,533 75,166,422 0 53,990 85% 0 維持以往年度核退少將繼續支領退 休俸。 / 生 少將十級-半俸(85.12.31以前) 728 53,990 50% 27,535 20,045,407 0 53,990 50% 0 維持以往年度核退少將眷屬繼續支 領退休俸。 補 費 少將十級-半俸(86.01.01以後) 73 53,990 50% 19,274 1,407,033 0 53,990 50% 0 維持以往年度核退少將眷屬繼續支 領退休俸。 上校六級(85.12.31以前) 7,281 44,390 83% 37,581 273,624,159 0 44,390 83% 0 維持以往年度核退上校繼續支領退 休俸、生補費。 上校六級(86.01.01以後) 11,238 44,390 65% 41,203 463,037,044 0 44,390 65% 0 維持以往年度核退上校繼續支領退 休俸、生補費。 上校六級-半俸(85.12.31以前) 7,162 44,390 50% 22,639 162,139,802 4,807 44,390 50% 163,237,788 維持以往年度核退上校眷屬繼續支 領退休俸、生補費。 上校六級-半俸(86.01.01以後) 540 44,390 50% 15,847 8,557,504 540 44,390 50% 18,337,509 維持以往年度核退上校眷屬繼續支 領退休俸、生補費。 中校八級(85.12.31以前) 8,925 40,615 80% 33,142 295,790,922 0 40,615 80% 0 維持以往年度核退中校繼續支領退 休俸、生補費。 中校八級(86.01.01以後) 22,642 40,615 61% 35,379 801,049,375 0 40,615 61% 0 維持以往年度核退中校繼續支領退 休俸、生補費。 中校十一級-半俸(85.12.31以前) 11,284 43,700 50% 22,287 251,486,508 6,139 43,700 50% 205,229,840 維持以往年度核退中校眷屬繼續支 領退休俸、生補費。 中校十一級-半俸(86.01.01以後) 916 43,700 50% 15,601 14,290,424 916 43,700 50% 30,622,338 維持以往年度核退中校眷屬繼續支 領退休俸、生補費。 少校十一級(86.01.01以前) 6,213 39,585 80% 32,301 200,688,350 0 39,585 80% 0 維持以往年度核退少校繼續支領退 休俸、生補費。 少校十一級(86.01.01以後) 11,289 39,585 55% 31,090 350,975,676 0 39,585 55% 0 維持以往年度核退少校繼續支領退 休俸、生補費。 少校十二級-半俸(85.12.31以前) 13,395 40,615 50% 20,714 277,459,342 13,395 40,615 50% 416,189,013 維持以往年度核退少校眷屬繼續支 領退休俸、生補費。 少校十二級-半俸(86.01.01以後) 587 40,615 50% 14,500 8,511,239 587 40,615 50% 18,238,369 維持以往年度核退少校眷屬繼續支 領退休俸、生補費。 上尉十級(85.12.31以前) 2,345 35,125 80% 28,662 67,212,390 0 35,125 80% 0 維持以往年度核退上尉繼續支領退 休俸、生補費。 維持以往年度核退上尉繼續支領退 上尉十級(86.01.01.以後) 337 35,125 55% 31,528 10,625,003 0 35,125 55% 0 休俸、生補費。 維持以往年度核退上尉眷屬繼續支 上尉十級-半俸(85.12.31以前) 8,554 35,125 50% 17,914 153,234,218 8,554 35,125 50% 229,851,326 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中尉繼續支領退 中尉九級(85.12.31以前) 233 27,925 80% 22,787 5,309,324 233 27,925 80% 7,963,987 休俸、生補費。 維持以往年度核退中尉繼續支領退 中尉九級(86.01.01以後) 10 27,925 55% 21,932 219,323 27,925 55% 0 休俸、生補費。 中尉七級-半俸(85.12.31以前) 1,935 26,550 50% 13,541 26,200,868 1,935 26,550 50% 39,301,301 維持以往年度核退中尉眷屬繼續支 領退休俸、生補費。 201 國軍退除役官兵輔導委員會 退休及贍養官兵薪給計算說明 單位:新台幣元 中華民國112年度 年終慰問金 區分 階級 人數 本俸 俸率 俸金 月需數 說明 舊制 人數 本俸 小計 俸率 維持以往年度核退少尉繼續支領退 少尉四級(85.12.31以前) 295 22,435 80% 18,307 5,400,553 295 22,435 80% 8,100,830 休俸、生補費。 維持以往年度核退少尉繼續支領退 少尉四級(86.01.01以後) 5 22,435 55% 17,620 88,102 5 22,435 55% 94,395 休俸、生補費。 維持以往年度核退少尉眷屬繼續支 少尉三級-半俸(85.12.31以前) 1,050 21,750 50% 11,093 11,647,125 1,050 21,750 50% 17,470,688 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退一等長繼續支領 一等士官長八級(85.12.31以前) 3,901 30,670 90% 28,155 109,832,889 0 30,670 80% 0 退休俸、生補費。 維持以往年度核退一等長繼續支領 一等士官長八級(86.01.01以後) 14,191 30,670 61% 26,716 379,127,091 0 30,670 80% 0 退休俸、生補費。 維持以往年度核退一等長眷屬繼續 一等士官長八級-半俸(85.12.31以前) 11,411 30,670 50% 15,642 178,487,439 11,411 30,670 50% 267,731,158 支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退一等長眷屬繼續 一等士官長八級-半俸(86.01.01以後) 435 30,670 50% 10,949 4,762,898 435 30,670 50% 10,206,209 支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退二等長繼續支領 二等士官長八級(85.12.31以前) 608 27,240 90% 25,006 15,203,843 608 27,240 90% 22,805,764 退休俸、生補費。 維持以往年度核退二等長繼續支領 二等士官長八級(86.01.01以後) 1,886 27,240 61% 23,728 44,751,421 0 27,240 90% 0 退休俸、生補費。 維持以往年度核退二等長眷屬繼續 二等士官長十級-半俸(85.12.31以前) 1,693 28,610 50% 14,591 24,702,732 1,693 28,610 50% 37,054,098 支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退二等長眷屬繼續 二等士官長十級-半俸(86.01.01以後) 58 28,610 50% 10,214 592,399 58 28,610 50% 1,269,426 支領退休俸、生補費。 退 維持以往年度核退三等長繼續支領 三等士官長八級(85.12.31以前) 401 25,180 80% 20,547 8,239,299 401 25,180 80% 12,358,948 退休俸、生補費。 休 俸 維持以往年度核退三等長繼續支領 三等士官長八級(86.01.01以後) 889 25,180 61% 21,934 19,499,143 0 25,180 80% 0 退休俸、生補費。 / 生 維持以往年度核退三等長眷屬繼續 三等士官長十二級-半俸(85.12.31以前) 1,204 27,925 50% 14,242 17,147,067 1,204 27,925 50% 25,720,601 支領退休俸、生補費。 補 維持以往年度核退三等長眷屬繼續 費 三等士官長十二級-半俸(86.01.01以後) 72 27,925 50% 9,969 717,784 72 27,925 50% 1,538,109 支領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上士繼續支領退 上士十一級(85.12.31以前) 3,966 25,865 80% 21,106 83,705,761 3,966 25,865 80% 125,558,642 休俸、生補費。 維持以往年度核退上士繼續支領退 上士十一級(86.01.01以後) 2,411 25,865 59% 21,792 52,539,981 0 25,865 80% 0 休俸、生補費。 維持以往年度核退上士眷屬繼續支 上士十二級-半俸(85.12.31以前) 20,921 26,550 50% 13,541 283,280,801 20,921 26,550 50% 424,921,201 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退上士眷屬繼續支 上士十二級-半俸(86.01.01以後) 261 26,550 50% 9,478 2,473,849 261 26,550 50% 5,301,106 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退中士繼續支領退 中士十一級(85.12.31以前) 158 23,120 80% 18,866 2,980,815 158 23,120 80% 4,471,223 休俸、生補費。 維持以往年度核退中士繼續支領退 中士十一級(86.01.01以後) 137 23,120 55% 18,158 2,487,707 137 23,120 80% 3,876,947 休俸、生補費。 維持以往年度核退中士眷屬繼續支 中士十二級-半俸(85.12.31以前) 1,310 23,120 50% 11,791 15,446,472 1,310 23,120 50% 23,169,708 領退休俸、生補費。 維持以往年度核退下士繼續支領退 下士十二級(85.12.31以前) 2 18,320 80% 14,949 29,898 2 18,320 80% 44,847 休俸、生補費。 維持以往年度核退下士眷屬繼續支 下士十二級-半俸(85.12.31以前) 112 18,320 50% 9,343 1,046,438 112 18,320 50% 1,569,658 領退休俸、生補費。 小計 188,760 4,957,338,803 81,205 2,122,235,027 全年合計 188,760 59,488,065,633 81,205 2,122,235,027 依退休(伍)軍公教人員年終慰問 少校六級(以前) 70 34,440 80% 28,103 1,967,213 70 34,440 80% 2,950,819 金發給辦法第二條第一項第二款第 二目在職期間因作戰演訓或因公成 中尉六級(以前) 255 25,865 80% 21,106 5,381,989 255 25,865 80% 8,072,984 殘支領贍養金人員繼續支領年終慰 贍 中尉六級(當年) 3 26,920 100% 26,920 80,760 3 26,920 100% 121,140 問金,支領贍養金低於就養金者, 免予折扣。 養 上士一級(以前) 1,202 19,005 80% 15,508 18,640,712 1,202 19,005 80% 27,961,068 金 上士一級(當年) 2 19,780 100% 19,780 39,560 2 19,780 100% 59,340 小計 1,532 26,110,234 1,532 39,165,351 全年 1,532 313,322,810 1,532 39,165,351 全年總計 190,292 59,801,388,443 82,737 2,161,400,378 月退俸、生補費、贍養金及年終慰問金總計 61,962,788,821 支領退休俸人員主副食實物代金 1,051,004,160 退休俸官兵眷屬各項補助「眷屬實物代金」 133,408,464 退休俸官兵眷屬各項補助「生活補助費」 10,405,440 全年各項總合計 63,157,606,885 附註: 1.(當年)、(86年1月1日以後)退役之官兵薪給,係以退除給與薪餉【本俸*2*起支俸率55%*(服役滿20年後,每增加1年照基數內涵2%給與)】*70%計算。 2.(85年12月31日以前)退役之官兵之薪給,係以退除給與薪餉【本俸*2*起支俸率55%*(服役滿20年後,每增加1年照基數內涵2%給與)】計算。 3.85年12月31日以前退役人員,退休俸全數為舊制,仍維持由本會編列預算。 4.86年1月1日以後退役人員,退休俸無論新舊制年資,均由本會及退撫基金案一定比例(7:3)支出。 5.新制陸海空軍軍官士官服役條例於107年6月21修正後,支領退休俸人員之「主副食實物代金930元」以及支領退休俸官兵眷屬各項補助之「眷屬實物代金566元/人」、「生活補助費 40元/口」已併入 「退除役官兵退休給付-03退休及贍養官兵薪給」項下支付。 202