空中勤務總隊 目 次 中華民國 110 年度 一、總說明 ........................................................................................................................ 01-09 二、主要表: (一)歲入來源別預算表 ......................................................................................................11 (二)歲出機關別預算表 ................................................................................................ 12-13 三、附屬表: (一)歲入項目說明提要表 ............................................................................................ 15-19 (二)歲出計畫提要及分支計畫概況表 ........................................................................ 20-26 (三)各項費用彙計表 .................................................................................................... 28-29 (四)歲出一級用途別科目分析表 ................................................................................ 30-31 (五)資本支出分析表 .................................................................................................... 32-33 (六)人事費彙計表 ..............................................................................................................34 (七)預算員額明細表 .................................................................................................... 36-37 (八)公務車輛明細表 .................................................................................................... 38-39 (九)公務航空器明細表 ......................................................................................................40 (十)現有辦公房舍明細表 ............................................................................................ 42-43 (十一)捐助經費分析表 ................................................................................................ 44-45 (十二)派員出國計畫預算總表及類別表 .................................................................... 47-53 (十三)派員赴大陸計畫預算類別表 ............................................................................ 54-55 (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 .................................................................... 56-61 (十五)跨年期計畫概況表 ..................................................................................................62 (十六)立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理 情形報告表 ........................................................................................................ 63-74 壹、總 說 明 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 110 年度 一、現行法定職掌 (一) 機關主要職掌 空中勤務總隊依行政院 93 年 2 月 25 日第 2879 次院會決議通過「內 政部空中勤務總隊籌備處暫行組織規程」及編制表,整併內政部警政 署空中警察隊、內政部消防署空中消防隊籌備處、交通部民用航空局 航空隊及行政院海岸巡防署空中偵巡隊等機關,於同年 3 月 10 日成立 籌備處,統籌調度執行陸上及海上空中救災、救難、救護、觀測偵巡、 運輸等五大任務。94 年 6 月 22 日總統公布「內政部空中勤務總隊組織 法」 ,並經行政院發布自 94 年 11 月 9 日施行,空中勤務總隊正式成立, 為內政部之所屬機關。 (二) 內部分層業務 空中勤務總隊內部單位及員額編制係依空中勤務總隊組織法及處 務規程之規定設置,其內部單位業務職掌劃分如下: 1. 空中勤務總隊置總隊長 1 人,職務比照簡任第 13 職等或列簡任第 13 職等,綜理隊務,並指揮、監督所屬人員;置副總隊長 2 人,職務 列簡任第 12 職等,襄助總隊長處理隊務;置主任秘書 1 人,職務列 簡任第 11 職等,擔任空中勤務總隊幕僚長。 2. 空中勤務總隊設下列組、室、大隊: (1)航勤組-掌理航務與空中勤務指揮作業、機隊駐地、飛機配置、 飛航作業計畫、空中支援案件之受理派遣、指揮管制及協調聯 繫、與飛航管制機關聯繫及協議、緊急救難起降場之調查協調、 緊急應變小組、前進指揮所開設、飛航勤務人員服勤、演習與 訓練、飛行員資格檢定與鑑測、隨機飛行查核督導及追蹤考核、 1 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 110 年度 與勤務相互支援機關間協議之訂定、執行、共同勤務人員訓練 指導、陸空通訊系統、資訊作業管理維護,及其他有關勤務指 揮事項之規劃、督導與執行。 (2)機務組-掌理飛機修護、飛機性能提升與更新計畫、維護裝備、 工具、航油補給、航材採購、庫儲與帳籍管理、預防保養計畫、 機務訓練、機務相關證照管理,及其他有關機務事項之規劃、 督導與執行。 (3)飛安組-掌理飛航安全監理機制與飛航安全管理之規劃及執 行、飛地安全事件預防規劃及執行、飛地安全事件調查稽查規 劃及執行、飛地安全教育訓練、飛地安全相關會議之召開,及 其他有關飛地安全事項之規劃、督導與執行。 (4)秘書室-掌理會報、議事之處理與計畫列管、文書、檔案、印 信、出納、財務、營繕、採購等事務管理、國會聯絡與媒體公 關事務、法令之研究、整理、編纂與諮詢、國家賠償事件處理 及不屬其他各組、室、大隊事項。 (5)人事室-掌理空中勤務總隊人事事項。 (6)主計室-掌理空中勤務總隊歲計、會計及統計事項。 (7)政風室-掌理空中勤務總隊政風事項。 (8)勤務第一、二、三大隊-掌理空中救災、救難、救護、觀測偵 巡與運輸之支援、所屬各隊人員、勤務與業務之督導考核及其 他有關勤務、業務事項。 (三) 組織系統圖及預算員額說明表 2 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 110 年度 1. 空中勤務總隊組織系統架構圖如下所示: 總隊長 副總隊長 主任秘書 航勤組 勤務第三大隊 飛安組 勤務第一大隊 勤務第二大隊 主計室 秘書室 人事室 政風室 機務組 2. 預算員額說明表如下: 業務計畫 年度及類別 職員 工友 技工 駕駛 聘用 合計 上年度編列 183 8 4 1 56 252 一般行政 本年度增減 0 0 0 0 0 0 合 計 183 8 4 1 56 252 二、空中勤務總隊 110 年度施政目標與重點 配合內政部年度施政,以建設一個廉能、務實、公義與永續的社會, 營造一個優質、便捷、安全與安心的家園,致力成為主動真心關懷民眾的 團隊為使命,並以臺灣優先、對人民有利,營造政治清廉、關懷弱勢、智 慧節能、便捷服務、城鄉均衡與永續發展的公義社會,為民眾打造安全幸 福的新家園為願景,秉持延續、修正、創新之基本理念規劃及推動各項重 要施政。 空中勤務總隊依據行政院 110 年度施政方針及內政部施政計畫,配合 3 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 110 年度 中程施政計畫及核定預算額度,並針對當前社經情勢變化及未來發展需 要,編定 110 年度施政計畫,其目標與重點如次: (一) 年度施政目標 1. 提升空中救災、救難、救護、運輸、觀測與偵巡效能,保障民眾生 命財產安全,策進之作為: (1)精進飛航機組能力。 (2)提升機務維保能量。 (3)落實飛地安全管理。 (4)健全資訊通信系統。 2. 縮短空中救援起飛時效: 把握黃金救援時間,提升救援績效,加強維護民眾生命安全。 3. 接收黑鷹直升機完竣,強化空中救災量能: 109 年 10 月接收最後 6 架黑鷹直升機,黑鷹直升機勤務隊分別部署 於臺中、高雄、花蓮及臺東基地,機隊更新計畫執行完成,屆時現 役黑鷹機 14 架、海豚機 9 架及定翼機 1 架,提升整體救災能量,強 化立體救災效能。 4. 建構完整空中救災基地,優化駐地備勤環境: 空中勤務總隊五大駐地,陸續完竣啓用與新建工程中,朝建構完整 的空中救災基地,優化備勤環境,提供良好勤務運作設施,確保飛 安。 4 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 110 年度 (二) 年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 空中勤務業務 一 內政部空中勤務總隊 辦理臺東駐地直升機棚廠棟與勤務備 臺東駐地直升機棚廠 勤棟主體結構、洗機坪、停機坪與滑行 興建工程中程計畫 道等工項施作工作,並依規定辦理工程 查核作業。 二 內政部空中勤務總隊 辦理松山駐地直升機棚廠及代拆代建 臺北松山駐地直升機 空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠 棚廠暨代拆代建空軍 等工程建築師遴選、規劃設計、建照執 司令部松山基地指揮 照申請及施工廠商發包等相關作業。 部飛機棚廠等興建工 程中程計畫 5 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 110 年度 三、空中勤務總隊以前年度計畫實施成果概述 (一) 前(108)年度計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 空中勤務業務 一、黑鷹直升機種子人員訓練暨初 本項計畫實施結果,截至本年度 次航材籌補中程計畫: 均能按預定進度執行接收黑鷹 (一)臺中、花蓮及臺東駐地各成軍 直升機相關裝備事宜,已接收 9 1個黑鷹直升機勤務隊,投 架黑鷹直升機,分別在臺中、花 入災害防救空中勤(任)務。 蓮及臺東成立 3 個黑鷹直升機飛 (二)自訓黑鷹直升機飛行員機種 行勤務隊,投入空中災害防救勤 換裝飛行訓練員,配置各勤 務,108 年飛行 2,253 架次,總共 務隊執行任務。 3,309 飛 行 小 時 數 , 共 計 救 援 (三)研擬專案議題出席與美方專 (護)103 人。 案管理會議;年度內配合陸軍 作業進度研擬專案議題,並出 席專案會議與美方研討。 二、飛機維護 5 年中程計畫: 本年度實際實施結果,總體救援 (一)完成 UH-60M 型機、BEECH 飛機妥善率為 70.3%,充分滿足 型機及 AS-365N 型機等各型 本總隊執行各項空中救災、救難 機隊委商作業,執行綜合維 等勤務需求,績效良好。 護作業,並賡續加強各型機 隊商維案履約督導,以提升 飛機出勤妥善率及維護飛航 安全。 (二)賡續辦理維繫飛機妥善所需 航材及修護測試設備等採 購,以達年度目標現有飛機 總數平均妥善率 65%以上。 三、內政部空中勤務總隊高雄駐地 完成勤務棟、棚廠棟及倉庫棟等 直升機棚廠興建工程中程計 主體結構工程施作,同時完成庫 畫: 房重要機電設施(發電機與消防 (一)本(108)年度主要執行建築物 幫浦等)安裝及棚廠大門組立等 主體結構及相關基礎工程, 工程項目。有關之公共藝術設置 6 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 110 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 施工過程中辦理各階段工程 計畫書經高雄市政府文化局審 查核與督導工作,著重施工 核通過,並完成公共藝術設置廠 品 質 及 工 地 安 全 等 相 關 作 商徵選作業。 業,以如期如質完成該工程。 (二)辦理公共藝術設置計畫,執 行藝術創作、策展、民眾參 與、教育推廣、管理維護及 其他相關事宜。 四、內政部空中勤務總隊臺東駐地 108 年 8 月 5 日提報中程計畫修 直升機棚廠興建工程中程計 正案陳請行政院核定,同年 11 畫: 月 13 日奉行政院核定修正,總計 (一)代辦機關內政部營建署依委 畫經費為 4 億 1,896 萬 1,546 元, 託規劃設計及監造契約執行 繼以恢復細部設計工作,賡續辦 履約管理,108 年 1 月完成建 理該計畫。 築師規劃設計報告書審定, 賡續辦理主要與特殊建器材 選用,及相關細部設計作業。 (二)辦理細部設計規畫作業時, 因 109 年度共同性費用編列 基準表調整、安全因素考量 調整建築物面向、增設停機 坪、增設與機場跑道之連接 道等因素,雖經檢討設計內 容及調整部分需求,計畫缺 口仍達 1 億 2 千餘萬元,必 須提報修正計畫始能解決經 費缺口。 7 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 110 年度 (二) 上年度已過期間(109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 空中勤務業務 一、黑鷹直升機種子人員訓練暨初 本項計畫實施結果,截至 109 年 次航材籌補中程計畫: 度上半年度,均能達成計畫預定 (一)依據計畫賡續召開本總隊前 進度,最後 6 架黑鷹直升機增裝 瞻性專案定期會議 3 次及每 任務裝備執行順利,預定 109 年 月出席陸軍召開專案會議, 10 月運抵高雄港;臺中、花蓮及 研討最後 6 架黑鷹直升機增 臺東 3 個黑鷹直升機飛行勤務 裝進度等議題。 隊,109 年上半年共計飛行 1,138 (二)持續執行飛機委商維護履約 架次,總共 1,880 飛行小時數, 管理,確保維護品質,支援 共計救援(護)50 人。 飛行勤務。 (三)自訓黑鷹直升機飛行員機種 換裝飛行訓練。 二、內政部空中勤務總隊高雄駐地 掌握工程進度,落實工程履約管 直升機棚廠興建工程中程計 理,符合預定進度;相關之公共 畫: 藝術設置及廳舍設備採購持續 (一)施工廠商持續按圖施工,適 辦理中,符合預定規劃進度。 時檢討施工網圖,並由施工 團隊定期召開協調會議,以 掌握工程進度,依契約執行 工程查驗、履約管理、估驗 計價等作業,工程契約完工 期限為 109 年 7 月 20 日。 (二)配合工程施工進度,持續辦 理公共藝術設置作業。 (三)辦理興建工程廳舍辦公設備 需求規劃及採購作業,以因 應最後 6 架黑鷹直升機接機 後,黑鷹直升機勤務隊進駐 高雄。 三、內政部空中勤務總隊臺東駐地 依管制期程,完成工程發包作業 8 空中勤務總隊 預 算 總 說 明 中華民國 110 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 直升機棚廠興建工程中程計 與建造執照取得,順利進入施工 畫: 階段,施工廠商依契約規定提報 本案 109 年 3 月辦理工程發包 三 大 計 畫 及 相 關 分 項 計 畫 送 作業,並於 109 年 5 月完成決 審,並執行假設工程前置作業等 標程序,109 年 6 月取得臺東 工作,符合中程計畫預定進度。 縣政府核發建造執照,辦理開 工前準備作業,預計 109 年 7 月開工。 四、政府未來或有給付責任之說明:無 五、其他事項:無 9 本 頁 空 白 10 貳、主 要 表 空中勤務總隊 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 110 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 4,029 7,051 5,487 -3,022 0400000000 2 罰款及賠償收入 3,000 6,000 2,981 -3,000 0408650000 72 空中勤務總隊 3,000 6,000 2,981 -3,000 0408650300 1 賠償收入 3,000 6,000 2,981 -3,000 0408650301 1 一般賠償收入 3,000 6,000 2,981 -3,000 本年度預算數係廠商違約逾期交 貨之賠償收入。 0700000000 4 財產收入 727 749 726 -22 0708650000 84 空中勤務總隊 727 749 726 -22 0708650100 1 財產孳息 701 689 701 12 0708650101 1 利息收入 1 1 - 0 本年度預算數係專戶存款之利息 收入。 0708650103 2 租金收入 700 688 700 12 本年度預算數係大坪林聯合開發 大樓及勤務第二大隊勤務廳舍電 信基地台場地租金收入。 0708650500 2 廢舊物資售價 26 60 26 -34 本年度預算數係出售報廢設備等 收入。 1200000000 7 其他收入 302 302 1,780 0 1208650000 83 空中勤務總隊 302 302 1,780 0 1208650200 1 雜項收入 302 302 1,780 0 1208650201 1 收回以前年度歲出 - - 1,459 - 前年度決算數係收回已故飛行員 薪資及離職約聘人員溢領公提離 職儲金繳庫數。 1208650210 2 其他雜項收入 302 302 321 0 本年度預算數係停車費收入。 11 空中勤務總隊 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 110 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0008000000 7 內政部主管 0008650000 9 空中勤務總隊 1,917,446 2,668,736 -751,290 3708650000 民政支出 1,917,446 2,668,736 -751,290 3708650100 1 一般行政 468,815 412,753 56,062 1.本年度預算數468,815千元,包括人事費4 29,118千元、業務費37,767千元、設備及 投資400千元、獎補助費1,530千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人員維持費429,118千元,較上年度增 列調整空勤機組人員待遇等經費58,24 3千元。 (2)基本行政工作維持費39,697千元,較 上年度減列公務表報手冊印刷、電話 及網路通訊等經費2,181千元。 3708651000 2 空中勤務業務 1,447,631 2,254,983 -807,352 1.本年度預算數1,447,631千元,包括業務 費1,005,261千元、設備及投資442,370千 元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)航務、機務及飛安經費994,803千元, 較上年度減列971,871千元,包括: <1>辦理飛行人員學科訓練、空勤機組 人員團體保險及直升機第三責任保 險等經費61,318千元,較上年度減 列航空類用油等經費9,646千元,增 列UH-60M型機4,000噸級巡防艦落艦 訓練及直升機第三責任保險等經費2 0,656千元,計淨增11,010千元。 <2>飛機及救災救護裝備器材維護保養 暨相關後勤維持等經費933,485千元 ,較上年度增列283,712千元。 <3>上年度黑鷹直升機種子人員訓練暨 初次航材籌補計畫預算業已編竣, 所列1,266,593千元如數減列。 (2)勤務指揮工作經費11,605千元,較上 年度減列購置個人電腦主機、伺服器 等經費1,289千元。 12 空中勤務總隊 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 110 年度 單位:新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 (3)勤務棚廠廳舍興建整修工程經費438,9 73千元,較上年度增列172,058千元, 包括: <1>臺東駐地直升機棚廠興建工程計畫 總經費418,961千元,分6年辦理,1 07至109年度已編列136,250千元, 本年度續編第4年經費230,000千元 ,較上年度增列100,000千元。 <2>新增臺北松山駐地直升機棚廠暨代 拆代建空軍司令部松山基地指揮部 飛機棚廠等興建工程計畫總經費2,7 67,021千元,分7年辦理,本年度編 列第1年經費200,000千元。 <3>新增花蓮駐地棚廠及廳舍避雷針接 地工程經費8,973千元。 <4>上年度高雄駐地直升機棚廠興建工 程計畫預算業已編竣,所列128,915 千元如數減列。 <5>上年度花蓮駐地棚廠等防水修復工 程預算業已編竣,所列8,000千元如 數減列。 (4)充實直升機周邊設備經費2,250千元, 較上年度減列6,250千元,包括: <1>汰購直升機所需救災救護相關裝備 等經費2,250千元,較上年度減列25 0千元。 <2>上年度裝置AS-365N型機隊簡式飛航 影音紀錄器預算業已編竣,所列6,0 00千元如數減列。 3708659800 3 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 13 本 頁 空 白 14 參、附 屬 表 空中勤務總隊 歲入項目說明提要表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 0408650300 -0408650301 秘書室 來源子目及 預算金額 3,000 承辦單位 細目與編號 賠償收入 -一般賠償收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 依據契約規定辦理。 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 依據契約規定辦理。 依據契約規定辦理。 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 依據契約規定辦理。 依據契約規定辦理。 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 3,000 0408650000 72 空中勤務總隊 3,000 0408650300 1 賠償收入 3,000 0408650301 1 一般賠償收入 3,000 廠商違約逾期交貨之賠償收入。 15 空中勤務總隊 歲入項目說明提要表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 0708650100 -0708650101 秘書室 來源子目及 預算金額 1 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -利息收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 專戶存款之孳息收入。 專戶存款之孳息收入。 依據預算法及相關規定辦理。 專戶存款之孳息收入。依據預算法及相關規定辦理。 專戶存款之孳息收入。 依據預算法及相關規定辦理。 依據預算法及相關規定辦理。 依據預算法及相關規定辦理。 專戶存款之孳息收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 1 0708650000 84 空中勤務總隊 1 0708650100 1 財產孳息 1 0708650101 1 利息收入 1 專戶存款之利息收入。 16 空中勤務總隊 歲入項目說明提要表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 0708650100 -0708650103 秘書室 來源子目及 預算金額 700 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 大坪林大樓及勤務第二大隊行動電話基地台租金 收入。 收入。 號函辦理。 收入。 號函辦理。 收入。 號函辦理。 號函辦理。 號函辦理。 收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 700 0708650000 84 空中勤務總隊 700 0708650100 1 財產孳息 700 0708650103 2 租金收入 700 大坪林聯合開發大樓及勤務第二大隊電信業者裝設基地台 之租金收入。 17 空中勤務總隊 歲入項目說明提要表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 0708650500 秘書室 來源子目及 預算金額 26 承辦單位 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 出售報廢財產等收入。 出售報廢財產等收入。 依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 出售報廢財產等收入。依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 出售報廢財產等收入。 依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 出售報廢財產等收入。 依據「國有公用財產管理手冊」及「物品管理手 冊」相關規定辦理。 冊」相關規定辦理。 冊」相關規定辦理。 冊」相關規定辦理。 冊」相關規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 26 0708650000 84 空中勤務總隊 26 0708650500 2 廢舊物資售價 26 出售報廢財產等收入。 18 空中勤務總隊 歲入項目說明提要表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 1208650200 -1208650210 秘書室 來源子目及 預算金額 302 承辦單位 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 員工使用停車位收取停車費。 員工使用停車位收取停車費。 員工使用停車位收取停車費。 員工使用停車位收取停車費。 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 員工使用停車位收取停車費。 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 號函、97年5月13日台財庫字第09703038150號函 辦理。 辦理。 辦理。 辦理。 辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1200000000 7 其他收入 302 1208650000 83 空中勤務總隊 302 1208650200 1 雜項收入 302 1208650210 2 其他雜項收入 302 員工使用停車位收取停車費收入。 19 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708650100 一般行政 預算金額 468,815 計畫內容: 預期成果: 達成各採購計畫,確保後勤支援效能目標。 為推行本總隊一般行政管理工作。 達成各採購計畫,確保後勤支援效能目標。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 429,118 人事室 本計畫係職員183人、聘用人員56人、技工4人 1000 人事費 429,118 、駕駛1人、工友8人,共計252人,所需人員 待遇、年終工作獎金、考績獎金及退休離職儲 1010 政務人員待遇 1,594 金、年終慰問金、休假補助、空勤人員飛航鐘 1015 法定編制人員待遇 172,342 點費、飛航人員攬才留才獎助金、加班值班費 1020 約聘僱人員待遇 54,261 、醫療照護實施方案(現職人員)、公保、勞保 1025 技工及工友待遇 5,227 保險費、全民健保保險費政府應負擔部分。 1030 獎金 47,421 1035 其他給與 86,343 1040 加班值班費 22,523 1050 退休離職儲金 17,385 1055 保險 22,022 02 基本行政工作維持 39,697 秘書室 本計畫係總隊辦理文書、事務、歲計、會計統 2000 業務費 37,767 計、人事、政風及各勤務隊執行任務之一般行 政所需經費如下: 2003 教育訓練費 85 1.總隊及各勤務隊同仁在職進修及教育訓練等 2006 水電費 1,780 費用85千元。 2009 通訊費 2,310 2.總隊及各勤務隊處理公務所需水電費等1,78 2012 土地租金 22,008 0千元。 2018 資訊服務費 90 3.總隊及各勤務隊處理公務所需電話、網路通 訊費等2,310千元。 2021 其他業務租金 320 4.勤務第一大隊第一隊及勤務第三大隊第二隊 2024 稅捐及規費 350 等土地租金22,008千元。 2027 保險費 250 5.薪資及財產管理等各項資訊系統操作維修服 2036 按日按件計資酬金 116 務費90千元。 6.總隊及各勤務隊影印機等租金費用320千元 2051 物品 1,208 。 2054 一般事務費 7,026 7.依規定繳交公務車輛牌照稅、燃料使用費等 2063 房屋建築養護費 400 350千元。 2066 車輛及辦公器具養護費 634 8.公務車輛及廳舍相關保險費等250千元。 2069 設施及機械設備養護費 250 9.處理公務所需出席費及講座鐘點費等116千 元。 2072 國內旅費 765 10.公務車油料、碳粉、影印紙、文具用品及 2081 運費 15 各項零星物品等購置費用1,208千元。 2084 短程車資 2 11.處理公務所需各項表報手冊印刷、資料蒐 20 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708650100 一般行政 預算金額 468,815 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2093 特別費 158 集、辦公環境佈置、清潔、駐地保全警衛 3000 設備及投資 400 及各項雜支等費用4,014千元,辦公大樓管 理費2,050千元,辦理員工文康活動費504 3035 雜項設備費 400 千元,員工協助方案30千元及健康檢查費1 4000 獎補助費 1,530 00千元,共計6,698千元。 4085 獎勵及慰問 120 12.空中救災救難任務執勤成效等宣導廣告、 4090 其他補助及捐助 1,410 文宣品製作等328千元。 13.辦公廳舍及其附屬設備等房屋建築養護費4 00千元。 14.公務車輛養護費384千元。 15.辦公器具養護費250千元。 16.停機坪、洗機坪等公共設施保養維護費250 千元。 17.總隊及各勤務隊處理公務之國內地區出差 旅費765千元。 18.公務相關資料等運送費15千元。 19.總隊及各隊處理公務短程洽公所需車資2千 元。 20.首長特別費158千元。 21.汰換辦公室應勤設備等400千元。 22.退休職人員三節慰問金120千元。 23.因公傷殘殉職人員子女教養金1,359千元。 24.空勤人員醫療照護實施方案(退休人員及因 公死亡人員遺眷家戶代表)51千元。 21 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708651000 空中勤務業務 預算金額 1,447,631 計畫內容: 預期成果: 1.達成飛機妥善率65%。 執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任務 1.達成飛機妥善率65%。 2.強化飛行專業訓練,完成飛航人員年度飛航能力鑑測率 。 2.強化飛行專業訓練,完成飛航人員年度飛航能力鑑測率 100%。 100%。 3.建置空勤資訊備份及異地備援機制。 3.建置空勤資訊備份及異地備援機制。 4.解決黑鷹直升機及未來機隊進駐問題,並建構空中救災 4.解決黑鷹直升機及未來機隊進駐問題,並建構空中救災 基地。 基地。 5.達成飛航安全及確保救援能力目標。 5.達成飛航安全及確保救援能力目標。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 航務、機務及飛安 994,803 航勤組、機務組 本計畫係執行及支援空中救災、救難、救護、 2000 業務費 994,803 、飛安組 觀測偵巡及運輸任務,添購各項應勤裝備,持 續辦理飛行與修護訓練,策定飛行安全及地面 2003 教育訓練費 23,586 安全預防計畫等所需經費說明如下: 2006 水電費 11,427 1.實施教育訓練費23,586千元,包括: 2024 稅捐及規費 110 (1)辦理飛行人員復飛、救難飛行、學科訓 2027 保險費 28,779 練及相關飛地安教育等經費4,898千元。 2036 按日按件計資酬金 293 (2)辦理機務相關訓練等經費221千元。 (3)辦理飛地安相關訓練等經費45千元。 2045 國內組織會費 55 (4)赴美國參加Beechcraft King Air型機模 2051 物品 44,260 擬機訓練經費1,058千元。 2054 一般事務費 1,278 (5)赴馬來西亞參加AS-365N型機模擬機訓練 2069 設施及機械設備養護費 881,400 經費6,564千元。 (6)UH-60M型機4,000噸級巡防艦落艦訓練經 2072 國內旅費 2,915 費10,800千元。 2075 大陸地區旅費 30 2.直升機無線電台執照費用8千元及架設勤務 2078 國外旅費 640 專用通訊系統許可證書費、審驗及頻率使用 2081 運費 30 等費用102千元,共計110千元。 3.辦理直升機第三責任險保險經費14,256千元 ,空勤機組人員執行空中勤務辦理團體保險 經費14,523千元,共計28,779千元。 4.推動空中勤務業務相關專題演講、授課鐘點 費、出席費及撰稿等費用213千元。 5.外聘飛安監理委員出席費80千元。 6.參加中華民國臺灣飛行安全基金會及中華搜 救協會會費55千元。 7.購置空中勤務錄影、錄音、電腦軟體、空勤 機組員個人裝具及訓練器材等1,602千元。 8.空勤人員體檢及購置航空相關書籍、雜誌、 技令、製編空勤相關業務簡介等978千元, 執行救災(護)勤務所需誤餐費用等各項雜支 300千元,共計1,278千元。 22 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708651000 空中勤務業務 預算金額 1,447,631 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 9.飛機及救災救護裝備器材維護保養暨相關後 勤維持等經費933,485千元,本年度辦理工 作如下: (1)直升機維修棚廠及航材庫房24小時恆溫 恆濕所需水電費11,427千元。 (2)直升機勤務及維護保養所需油料費42,65 8千元。 (3)直升機維護保養所需維護費879,400千元 。 10.飛機棚廠滑升門及備勤廳舍水電、消防設 施等定期檢測保養維護經費2,000千元。 11.參加會議、會勘直升機起降場、督導勤務 演訓、赴各勤務隊辦理直升機階檢及支援 勤務等出差旅費2,915千元。 12.參加兩岸空中搜救交流研討會議經費30千 元。 13.考察美國空中救災(難)單位航空器機種機 型配置及運用經費320千元。 14.參加美國航空運作規劃與安全會議經費320 千元。 15.直升機主副件送國內外修理翻修等裝運費3 0千元。 02 勤務指揮工作 11,605 航勤組 本計畫係建置總隊及各勤務隊資、通訊網路系 2000 業務費 10,458 統及直升機之指揮調度等事宜所需經費如下: 1.總隊及勤務隊勤務資、通訊服務費10,015千 2018 資訊服務費 10,015 元,包括: 2021 其他業務租金 443 (1)總隊部資訊安全監控中心(SOC)系統年度 3000 設備及投資 1,147 保養維護2,910千元。 3020 機械設備費 400 (2)空勤資訊設備及異地備援保養維護3,000 3030 資訊軟硬體設備費 747 千元。 (3)勤務專用通訊系統年度保養維護1,350千 元。 (4)總隊及各勤務隊電話交換系統及視訊會 議系統保養維護225千元。 (5)公文線上簽核暨內部資訊網系統年度維 護2,440千元。 (6)總隊勤務用電視牆及勤務隊專用資訊多 媒體等保養維護90千元。 23 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708651000 空中勤務業務 預算金額 1,447,631 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2.勤務專用通訊系統案高山站及呼氣酒精測試 器租金443千元。 3.勤務專用無線電系統設備擴充及汰換等經費 400千元。 4.增購核心網路交換器2台747千元。 03 勤務棚廠廳舍興建整修工程 438,973 秘書室 1.辦理「臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計 3000 設備及投資 438,973 畫」,係為應本總隊臺東駐地容納黑鷹直升 機所需棚廠及備勤、辦公、機務維修等使用 3005 土地 190,000 ,以提升東部地區空中救災能量。本計畫奉 3010 房屋建築及設備費 248,973 行政院106年11月22日院臺忠字第106003671 8號函核定,嗣因計畫內容調整,奉行政院1 08年11月13日院臺忠字第1080035751號函核 定修正,所需總經費418,961千元(含工程管 理費2,055千元,係依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定計算如下:【348,053 千元*0.7%+500千元】*0.7=2,055千元,並 配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行 ),分6年辦理,執行期間自107至112年度, 107至109年度已編列136,250千元(其中107 年度所需先期設計規劃作業經費1,500千元 ,經行政院核定由年度預算相關經費項下支 應),本年度續編第4年經費230,000千元(含 工程管理費1,128千元),未來年度經費需求 數52,711千元。 2.辦理「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建 空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建 工程中程計畫」,係為解決黑鷹直升機進駐 臺北松山駐地現有棚廠及備勤空間不足等問 題,以提升北部地區空中救災能量。本計畫 奉行政院109年8月3日院臺忠字第109002003 0號函核定,所需總經費2,767,021千元(含 工程管理費7,705千元,係依中央政府各機 關工程管理費支用要點規定計算如下【(991 ,970千元*0.5%+1,500千元)+(609,436千元* 0.5%+1,500千元)】*0.7=7,705千元,並配 合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) ,分7年辦理,執行期間自109至115年度(其 中109年度所需先期設計規劃作業經費300千 24 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708651000 空中勤務業務 預算金額 1,447,631 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 元,經行政院核定由年度預算相關經費項下 支應),本年度編列第1年經費200,000千元( 含工程管理費28千元),未來年度經費需求 數2,566,721千元。 3.辦理花蓮駐地棚廠及廳舍避雷針接地工程經 費8,973千元(含工程管理費183千元,係依 中央政府各機關工程管理費支用要點規定計 算如下:【7,200千元*1.5%+75千元】=183 千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數 額內執行)。 04 充實直升機周邊設備 2,250 機務組 汰購直升機所需救災救護相關裝備等經費2,25 3000 設備及投資 2,250 0千元。 3020 機械設備費 2,250 25 空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708659800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容: 預期成果: 適時解決業務需要,促進行政效能。 依預算法第22條規定設定之,並依實際需要申請動支。 適時解決業務需要,促進行政效能。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 空中勤務總隊 本計畫係依預算法第22條規定編列,於年度進 6000 預備金 1,000 行中,供本總隊依預算法第64條規定申請動支 。 6005 第一預備金 1,000 26 本 頁 空 白 27 空中勤務總隊 各項費用彙計表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708650100 3708651000 3708659800 一般行政 空中勤務業務 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 468,815 1,447,631 1,000 1,917,446 1000 人事費 429,118 - - 429,118 1010 政務人員待遇 1,594 - - 1,594 1015 法定編制人員待遇 172,342 - - 172,342 1020 約聘僱人員待遇 54,261 - - 54,261 1025 技工及工友待遇 5,227 - - 5,227 1030 獎金 47,421 - - 47,421 1035 其他給與 86,343 - - 86,343 1040 加班值班費 22,523 - - 22,523 1050 退休離職儲金 17,385 - - 17,385 1055 保險 22,022 - - 22,022 2000 業務費 37,767 1,005,261 - 1,043,028 2003 教育訓練費 85 23,586 - 23,671 2006 水電費 1,780 11,427 - 13,207 2009 通訊費 2,310 - - 2,310 2012 土地租金 22,008 - - 22,008 2018 資訊服務費 90 10,015 - 10,105 2021 其他業務租金 320 443 - 763 2024 稅捐及規費 350 110 - 460 2027 保險費 250 28,779 - 29,029 2036 按日按件計資酬金 116 293 - 409 2045 國內組織會費 - 55 - 55 2051 物品 1,208 44,260 - 45,468 2054 一般事務費 7,026 1,278 - 8,304 2063 房屋建築養護費 400 - - 400 2066 車輛及辦公器具養護費 634 - - 634 2069 設施及機械設備養護費 250 881,400 - 881,650 2072 國內旅費 765 2,915 - 3,680 2075 大陸地區旅費 - 30 - 30 2078 國外旅費 - 640 - 640 2081 運費 15 30 - 45 28 空中勤務總隊 各項費用彙計表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3708650100 3708651000 3708659800 一般行政 空中勤務業務 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 2084 短程車資 2 - - 2 2093 特別費 158 - - 158 3000 設備及投資 400 442,370 - 442,770 3005 土地 - 190,000 - 190,000 3010 房屋建築及設備費 - 248,973 - 248,973 3020 機械設備費 - 2,650 - 2,650 3030 資訊軟硬體設備費 - 747 - 747 3035 雜項設備費 400 - - 400 4000 獎補助費 1,530 - - 1,530 4085 獎勵及慰問 120 - - 120 4090 其他補助及捐助 1,410 - - 1,410 6000 預備金 - - 1,000 1,000 6005 第一預備金 - - 1,000 1,000 29 空中勤 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 7 內政部主管 9 空中勤務總隊 429,118 1,043,028 1,530 - 民政支出 429,118 1,043,028 1,530 - 1 一般行政 429,118 37,767 1,530 - 2 空中勤務業務 - 1,005,261 - - 3 第一預備金 - - - - 30 務總隊 別科目分析表 110年度 單位:新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 1,474,676 - 442,770 - - 442,770 1,917,446 1,000 1,474,676 - 442,770 - - 442,770 1,917,446 - 468,415 - 400 - - 400 468,815 - 1,005,261 - 442,370 - - 442,370 1,447,631 1,000 1,000 - - - - - 1,000 31 空中勤 資本支出 中華民國 科 目 設 備 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 0008000000 7 內政部主管 0008650000 9 空中勤務總隊 190,000 248,973 - 2,650 3708650000 民政支出 190,000 248,973 - 2,650 3708650100 1 一般行政 - - - - 3708651000 2 空中勤務業務 190,000 248,973 - 2,650 32 務總隊 分析表 110年度 單位:新臺幣千元 及 投 資 其他資本支出 合 計 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投 資 - 747 400 - - - 442,770 - 747 400 - - - 442,770 - - 400 - - - 400 - 747 - - - - 442,370 33 空中勤務總隊 人事費彙計表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 1,594 三、法定編制人員待遇 172,342 四、約聘僱人員待遇 54,261 五、技工及工友待遇 5,227 六、獎金 47,421 七、其他給與 86,343 八、加班值班費 22,523 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 17,385 十一、保險 22,022 十二、調待準備 - 合 計 429,118 34 本 頁 空 白 35 空中勤 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位: 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0008000000 7 內政部主管 0008650000 9 空中勤務總隊 183 183 - - - - - - 8 8 4 4 1 1 3708650100 明 1 一般行政 183 183 - - - - - - 8 8 4 4 1 1 預 安 元 預 36 務總隊 明細表 110年度 單位:新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0008000000 內政部主管 0008650000 56 56 - - - - 252 252 406,595 348,352 58,243 空中勤務總隊 3708650100 56 56 - - - - 252 252 406,595 348,352 一般行政 58,243 110年度以業務費編列勞務承攬經費明 細如下: 1.「一般行政-基本行政工作維持」預 計人數6人,經費3,475千元。 2.「空中勤務業務-航務、機務及飛安 」預計人數108人,經費78,624千元 。 3.「空中勤務業務-勤務指揮工作」預 計人數2人,經費1,120千元。 37 空中勤務總隊 公務車輛明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 101.08 1,798 1,668 25.60 43 51 18 2593-T2。 1 小貨車 1 85.09 1,597 1,668 25.60 43 51 15 H5-3401。 2人座小貨車 1 其他特殊用途車輛 4 96.09 2,967 1,668 25.60 43 51 12 8851-RH。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 96.09 2,967 1,668 25.60 43 51 12 8852-RH。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 96.09 2,967 1,668 25.60 43 51 12 8853-RH。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 96.09 2,967 1,668 25.60 43 51 12 8861-RH。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 97.08 2,967 1,668 25.60 43 51 12 4179-UW。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 97.08 2,967 1,668 25.60 43 51 12 4180-UW。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 97.08 2,967 1,668 25.60 43 51 12 4181-UW。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 4 97.08 2,967 1,668 25.60 43 51 12 4182-UW。 指揮車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 1,668 25.60 43 34 22 ALA-6552。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 1,668 25.60 43 34 22 ALA-6553。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 1,668 25.60 43 34 22 ALA-6561。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 1,668 25.60 43 34 22 ALA-6562。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 8 104.11 2,351 1,668 25.60 43 34 22 ALA-6563。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 1,668 25.60 43 34 23 ASE-2101。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 1,668 25.60 43 34 23 ASE-2102。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 1,668 25.60 43 34 23 ASE-2103。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 1,668 25.60 43 34 23 ASE-2105。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 1,668 25.60 43 34 23 ASE-2106。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 7 105.12 2,378 1,668 25.60 43 34 23 ASE-2107。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 4 107.08 2,400 1,668 25.60 43 26 23 AXL-7052。 勤務車 1 其他特殊用途車輛 4 107.08 2,400 1,668 25.60 43 26 23 AXL-7053。 勤務車 1 一般公務用機車 1 100.05 101 312 25.60 8 2 2 533-HYJ。 4 一般公務用機車 1 104.05 149 1,248 25.60 32 7 8 MAH-7369、MA H-7370、MAH- 7371、MAH-73 72。 7 一般公務用機車 1 105.03 124 2,184 25.60 56 12 14 MGC-2110、MG C-2111、MGC- 2113、MGC-21 38 空中勤務總隊 公務車輛明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 15、MGC-2116 、MGC-2117、 MGC-2118。 1.中小型汽車 23輛,機車 12輛,依編 列標準計算 ,汽油合計 42,108公升 。 2.配合業務需 要按3.8折 計算,汽油 計16,001公 升,需410 千元。 3.維護費依編 列標準計算 需957千元 ,配合業務 需要按4.01 折計算,需 384千元。 合 計 42,108 1,078 957 447 39 空中勤務總隊 公務航空器明細表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 乘客人 航空油料費 航空 航 空 器 購置 發動機型號 數不含 養護費 其他 備註 器數 種 類 年月 (數量) 數量(公升) 單價(元) 金額 飛行員 現有航空器: 1 BE-200 6 68.07 PT6A-41(2) 84,000 15.66 1,315 23,000 NA-301 1 AS-365N1 12 80.06 ARRIEL 1C1(2) 50,000 15.66 783 48,058 NA-101 1 AS-365N1 12 80.06 ARRIEL 1C1(2) 50,000 15.66 783 48,058 NA-102 1 AS-365N2 12 82.07 ARRIEL 1C2(2) 50,000 15.66 783 48,058 NA-103 1 AS-365N2 12 82.08 ARRIEL 1C2(2) 50,000 15.66 783 48,058 NA-104 1 AS-365N2 12 82.08 ARRIEL 1C2(2) 50,000 15.66 783 48,058 NA-105 1 AS-365N3 10 88.12 ARRIEL 2C(2) 50,000 15.66 783 48,058 NA-106 1 AS-365N3 10 88.12 ARRIEL 2C(2) 50,000 15.66 783 48,058 NA-108 1 AS-365N3 10 88.12 ARRIEL 2C(2) 50,000 15.66 783 48,058 NA-109 1 AS-365N3 10 88.12 ARRIEL 2C(2) 50,000 15.66 783 48,058 NA-110 1 UH-60M 12 104.12 T700-GE-701D 150,000 15.66 2,349 30,277 NA-701 1 UH-60M 12 104.12 T700-GE-701D 150,000 15.66 2,349 30,277 NA-702 1 UH-60M 12 104.12 T700-GE-701D 150,000 15.66 2,349 30,277 NA-703 1 UH-60M 12 106.08 T700-GE-701D 150,000 15.66 2,349 30,277 NA-704 1 UH-60M 12 105.07 T700-GE-701D 150,000 15.66 2,349 30,277 NA-705 NA-706 1 UH-60M 12 105.07 T700-GE-701D 飛航事故 1 UH-60M 12 106.12 T700-GE-701D 150,000 15.66 2,349 30,277 NA-707 1 UH-60M 12 106.12 T700-GE-701D 150,000 15.66 2,349 30,277 NA-708 1 UH-60M 12 106.12 T700-GE-701D 150,000 15.66 2,349 30,277 NA-709 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 165,000 15.66 2,584 30,277 NA-710 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 165,000 15.66 2,584 30,277 NA-711 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 165,000 15.66 2,584 30,277 NA-712 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 165,000 15.66 2,584 30,277 NA-713 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 165,000 15.66 2,584 30,277 NA-714 1 UH-60M 12 109.10 T700-GE-701D 165,000 15.66 2,584 30,277 NA-715 合 計 2,724,000 42,658 879,400 40 本 頁 空 白 41 預算員額: 職員 183 人 技工 4人 警察 0 人 駕駛 1人 空中勤 法警 0 人 聘用 56 人 合計: 252 人 駐警 0 人 約僱 0人 工友 8 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 10 41,080.21 1,242,888 400 5 5,870.28 - 二、機關宿舍 - - - - - 1 首長宿舍 - - - - - 2 單房間職務宿舍 - - - - - 3 多房間職務宿舍 - - - - - 三、其他 - - - 1 773.78 - 合 計 41,080.21 1,242,888 400 6,644.06 - 42 務總隊 舍明細表 110年度 單位:新臺幣千元,平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - 46,950.49 - - 400 關宿舍 - - - - - - - - - 長宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - - - - - 他 - - - - - 773.78 - - - - - - - 47,724.27 - - 400 43 空中勤 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對個人之捐助 - 4085 獎勵及慰問 - (1)3708650100 - 一般行政 [1]0475獎勵及慰問 01 110-110 退休職人員 退休職人員三節慰問金。 - 4090 其他補助及捐助 - (1)3708650100 - 一般行政 [1]0476其他補助及捐助 02 110-110 因公傷殘殉職人 因公傷殘殉職人員子女教養 - 員之子女 金。 [2]0476其他補助及捐助 03 110-110 退休人員及因公 空勤人員醫療照護實施方案 - 死亡人員遺眷家 (退休人員及因公死亡人員 戶代表 遺眷家戶代表)。 44 務總隊 分析表 110年度 單位:新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 1,530 - - 1,530 - 1,530 - - 1,530 - 120 - - 120 - 120 - - 120 - 120 - - 120 - 1,410 - - 1,410 - 1,410 - - 1,410 - 1,359 - - 1,359 - 51 - - 51 45 本 頁 空 白 46 空中勤務總隊 派員出國計畫預算總表 中華民國110年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 4 152 8,262 4 166 8,913 考 察 1 20 320 1 20 381 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 1 20 320 1 20 381 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 2 112 7,622 2 126 8,151 47 空中勤 派員出國計畫預 中華民國 擬拜會或 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 計 畫 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一.考察 務業務 有 是項經 01 考察美國空中救災(難)單 美國(暫訂 美國海岸 美國海岸防衛隊乃世界首 110.05-110.10 10 2 未執行 位航空器機種機型配置及 諾福克需 防衛隊 屈一指的救援單位,尤其 運用25 配合美方 災害發生時相關機隊效率 擇定地區) 運用值得我國借鏡,經由 考察該隊航空器機種機型 配置及運用原則與經驗後 ,研議配合空中勤務總隊 現況,將所獲資訊置入中 長期機隊換購與訓練規劃 ,期以提升任務運作效益 。 48 務總隊 算類別表-考察、視察、訪問 110年度 單位:新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會、視察 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有,說明其內容 美國海岸 美國(暫訂 中救災(難)單 岸防衛隊乃世界首 157 111 52 320 空中勤務業務 有 109年度該計畫有編列是項經 防衛隊 諾福克需 種機型配置及 的救援單位,尤其 費381千元,惟目前尚未執行 配合美方 生時相關機隊效率 。 擇定地區) 得我國借鏡,經由 隊航空器機種機型 運用原則與經驗後 配合空中勤務總隊 將所獲資訊置入中 隊換購與訓練規劃 提升任務運作效益 49 空中勤 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 二.不定期會議 01 參加美國航空運作規劃與 美國(暫 參與會議討論航空器機 10 2 157 111 安全會議 - 25 訂奧蘭多 型運作規劃及飛航安全 需配合主 觀念推展方法,獲得相 辦單位擇 關機型特性技巧及運用 定地區) 經驗與新型態飛安構想 ,規劃有效及可行的方 案,提升空中勤務總隊 運作效率、強化飛安達 成政府一流團隊目標。 50 務總隊 -開會、談判 110年度 單位:新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 10 52 320 空中勤務業務 美國(暫定奧蘭多) 109.03 2 381 - - - - 51 空中勤 派員出國計畫預算類別表 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 主 要 研 習 課 程 預計前往期間 預計天數擬派人數 三、實習 01 Beechcraft King Air型機 美國(暫訂 參加Beechcraft King Air型機模擬機 110.04-110.10 14 2 模擬機訓練-25 達拉斯) 訓練。 02 AS-365N型機模擬機訓練- 馬來西亞 參加AS-365N型機模擬機訓練。 110.04-110.10 7 12 25 52 務總隊 -進修、研究、實習 110年度 單位:新臺幣千元 旅 費 預 算 歸屬預算科目 前三年度已派人員人數 生 活 費 機票與出國手續費 書籍學雜等費 合 計 167 184 707 1,058 空中勤務業務 12 279 190 6,095 6,564 空中勤務業務 36 53 空中勤 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 兩岸空中搜救交流研討25 青島市(暫 北海救助 拜會大陸救助機關及所屬 110.06 - 110.11 4 1 定青島市 局、北海 飛行隊,瞭解相關裝備運 ,需配合 第一救助 用、人員培訓、勤務調派 拜會單位 飛行隊 狀況及空中救援經驗交流 擇定地區) 。 54 務總隊 畫預算類別表 110年度 單位:新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有,說明其拜會內容 8 17 5 30 空中勤務業務 無 55 空中勤 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 經 常 分類 職能 受僱人員報酬 商品及勞務購買支出 債務利息 土地租金支出 別分類 總 計 429,587 1,021,551 - 22,008 01 一般公共事務 429,587 1,021,551 - 22,008 56 務總隊 濟性綜合分類表 110年度 單位:新臺幣千元 支 出 經 常 移 轉 對家庭及民間 經常支出合計 對企業 對政府 對國外 非營利機構 - 1,530 - - 1,474,676 - 1,530 - - 1,474,676 57 空中勤 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 投 資 及 增 資 資 職能 別分類 對營業基金 對非營業特種基金 對民間企業 對企業 總 計 - - - - 01 一般公共事務 - - - - 58 務總隊 濟性綜合分類表 110年度 單位:新臺幣千元 支 出 本 移 轉 對家庭及民間 土地購入 無形資產購入 對政府 對國外 非營利機構 - - - 190,000 - - - - 190,000 - 59 空中勤 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 固 定 資 本 職能 別分類 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 總 計 - 248,973 - - 01 一般公共事務 - 248,973 - - 60 務總隊 濟性綜合分類表 110年度 單位:新臺幣千元 支 出 形 成 總 計 資本支出合計 資訊軟體 機器及其他設備 土地改良 - 3,797 - 442,770 1,917,446 - 3,797 - 442,770 1,917,446 61 空中勤務總隊 跨年期計畫概況表 中華民國110年度 單位:新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 108及以 109年度 110年度 111及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 臺東駐地直升機 107-112 4.19 0.06 1.30 2.30 0.53 本項計畫係奉行政院 棚廠興建工程中 106年11月22日院臺 程計畫 忠字第1060036718號 函核定,並奉行政院 108年11月13日院臺 忠字第1080035751號 函核定修正,其中10 7年度所需先期設計 規劃作業經費1,500 千元,經行政院核定 由年度預算相關經費 項下支應。 臺北松山駐地直 109-115 27.67 - - 2.00 25.67 本項計畫係奉行政院 升機棚廠暨代拆 109年8月3日院臺忠 代建空軍司令部 字第1090020030號函 松山基地指揮部 核定,其中109年度 飛機棚廠等興建 所需先期設計規劃作 工程中程計畫 業經費300千元,經 行政院核定由年度預 算相關經費項下支應 。 62 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 甲、 通案決議部分: 一、 109年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用途別項目決議如下: 遵照辦理。 1.減列大陸地區旅費40%。 2.減列國外旅費及出國教育訓練費5%。 3.減列委辦費3%。 4.減列房屋建築養護費4%。 5.減列車輛及辦公器具養護費4%。 6.減列設施及機械設備養護費4%。 7.減列軍事裝備及設施4%。 8.減列政令宣導費15%。 9.減列設備及投資5%。 10.減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助4%。 11.減列對地方政府之補助3%。 12.前述1至8項允許在業務費科目範圍內調整。 13.前述10至11項允許在獎補助費科目範圍內調整。 14.前述1至11項若有特殊困難無法依上開原則調整者,可提出其他 可刪減項目,經主計總處審核同意後予以代替補足。 15.如總刪減數未達246億元(約1.17%),需另予補足,並由主計總 處優先自第3至7及9項刪減。 二、 109年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下: 遵照辦理。 1.大陸地區旅費:統刪40%,其中國家發展委員會、警政署及所屬、 役政署、移民署、空中勤務總隊、關務署及所屬、教育部、國民 及學前教育署、體育署、國家圖書館、國家教育研究院、法務部、 司法官學院、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、 工業局、標準檢驗局及所屬、交通部、中央氣象局、觀光局及所 屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委 員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、農業藥物毒物試驗所、 特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、 漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、衛生 福利部、新竹科學工業園區管理局、金融監督管理委員會、保險 63 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 局、海洋委員會、國軍退除役官兵輔導委員會改以其他項目刪減 替代,科目自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費:除法律義務支出不刪外,其餘統刪 5%,其中國家安全會議、行政院、主計總處、人事行政總處、公 務人力發展學院、國家發展委員會、檔案管理局、客家委員會及 所屬、中央選舉委員會及所屬、公平交易委員會、公共工程委員 會、立法院、司法院、法官學院、臺灣高等法院、考試院、考選 部、銓敘部、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理 委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、 營建署及所屬、警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、 役政署、移民署、建築研究所、空中勤務總隊、外交部、領事事 務局、國防部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、高雄國稅局、北 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊 中心、教育部、國民及學前教育署、體育署、青年發展署、國家 圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究院、法務部、司法 官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、 調查局、工業局、標準檢驗局及所屬、水利署及所屬、中小企業 處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局、交通 部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公 路總局及所屬、職業安全衛生署、勞動基金運用局、僑務委員會、 原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、 農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、 水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗 所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良 場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、 漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、農糧署 及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、 科技部、新竹科學工業園區管理局、南部科學工業園區管理局、 金融監督管理委員會、保險局、檢查局、海洋委員會改以其他項 目刪減替代,科目自行調整。 64 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 3.委辦費:除法律義務支出不刪外,其餘統刪3%,其中國家安全會 議、公共工程委員會、審計部、內政部、消防署及所屬、移民署、 國防部、國防部所屬、國庫署、國家教育研究院、交通部、中央 氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、家畜衛 生試驗所、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫 檢疫局及所屬、中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替 代,科目自行調整。 4.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設 施及機械設備養護費:統刪5%,其中行政院、主計總處、公務人 力發展學院、國家發展委員會、檔案管理局、中央選舉委員會及 所屬、公平交易委員會、司法院、智慧財產法院、銓敘部、公務 人員退休撫卹基金監理委員會、審計部、審計部臺北市審計處、 審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、警政 署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、空中勤務總隊、國防 部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關 務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民 及學前教育署、體育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國 立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫 研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察 署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等 檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等 檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣 臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、 臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察 署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方 檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南 地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣 屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、 65 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察 署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建 連江地方檢察署、調查局、中小企業處、加工出口區管理處及所 屬、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研 究所、公路總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農 業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、 特有生物研究保育中心、臺南區農業改良場、漁業署及所屬、動 植物防疫檢疫局及所屬、新竹科學工業園區管理局、中部科學工 業園區管理局、銀行局、海洋委員會、海巡署及所屬改以其他項 目刪減替代,科目自行調整。 5.政令宣導費:統刪15%,其中主計總處、中央選舉委員會及所屬、 促進轉型正義委員會、銓敘部、審計部、內政部、警政署及所屬、 消防署及所屬、役政署、建築研究所、空中勤務總隊、國庫署、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅 局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、 國民及學前教育署、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、 交通部、中央氣象局、公路總局及所屬、原子能委員會、放射性 物料管理局、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫 檢疫局及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、新竹科學工業 園區管理局、海洋委員會改以其他項目刪減替代,科目自行調整。 6.設備及投資:除法律義務支出及資產作價投資不刪外,其餘統刪 6%,其中立法院、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等 行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒 委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院臺中分院、臺 灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花 蓮分院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方 法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法 院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、 臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺 灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣 66 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高 雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、 福建連江地方法院、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北 市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺南市審計處、審計部 高雄市審計處、消防署及所屬、役政署、建築研究所、外交及國 際事務學院、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅 局及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務 部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執 行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺 中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高 雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智 慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、 臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察 署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方 檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南 地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣 屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、 臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察 署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建 連江地方檢察署、調查局、工業局、水利署及所屬、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、金融監督管理委 員會、海洋委員會改以其他項目刪減替代,科目自行調整。 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助:除法律義務支出不刪 外,其餘統刪4%,其中司法院、內政部、警政署及所屬、消防署 及所屬、法務部、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、 臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察 署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方 檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義 地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣 67 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、 臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察 署、臺灣澎湖地方檢察署、福建金門地方檢察署、福建連江地方 檢察署、加工出口區管理處及所屬、交通部、公路總局及所屬、 核能研究所、水土保持局、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護 署、文化部、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理 局、海洋委員會改以其他項目刪減替代,科目自行調整。 8.對地方政府之補助:除法律義務支出及一般性補助款不刪外,其 餘統刪3%,其中役政署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢 察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地 方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋 頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺 灣花蓮地方檢察署、公路總局及所屬、漁業署及所屬、動植物防 疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代,科目自行調整。 9.健保保險補助:減列勞動部補助第一類被保險人及其眷屬保險費5 億6,722萬1,000元、衛生福利部與社會及家庭署補助第一類被保 險人及其眷屬保險費1,875萬9,000元,以及政府應負擔健保費法 定下限差額1億2,000萬元。 10.衛生福利部食品藥物管理署「食品邊境查驗及國內外稽查管理」 辦理嘉義永在食安大樓維運減列1,000萬元。 11.財政部國庫署「國債付息」減列16億元,科目自行調整。 三、 經查,現有各部會及各事業單位提供諸多獎補助經費予民間之法人 遵照辦理。 機關,其中多數補助資料均已公開上網,然不同單位之補助內容卻 無法進行交叉比對與搜尋,使原先公開資料之美意略顯打折,爰要 求行政院應針對轄下各部會及各事業單位現有之補助計畫及經費核 定發放情形進行串接,並於110年12月31日前建立一統合之資料平 台,供民眾得以透過關鍵字查找不同法人、團體、機關等申請補(捐) 助之情形。 四、 有鑑於網路訊息散布快速,行政院農業委員會從105年開始公開招標 遵照辦理。 68 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 相關網路宣傳人才。根據行政院農業委員會破除假訊息標案指出, 該標案明確揭露投放廣告及宣導素材的網路平台。此外,行政院農 業委員會在相關網路平台會以行政院農業委員會小編名義實名發 文,而且單一網路平台會由單一網路ID統一發文,爰要求各部會參 採之。 五、 我國無障礙運輸服務係分由交通部及衛生福利部負責,交通部透過 非本總隊主管業務。 地方政府補助運輸業者購置低地板公車及無障礙計程車,衛生福利 部則透過公益彩券盈餘補助復康巴士。惟低地板公車尚有多數縣市 政府比率仍未達五成,其中部分縣市政府甚至全無低地板公車,恐 無法提供身心障礙者之基礎公共運輸服務。至於各縣市復康巴士數 量有限,且搭乘費用較低(多為免費或為一般計程車費用之1/3等), 常造成供不應求之情況,惟得標之經營者非交通專業團隊,時有產 生經營績效欠佳之情形,或有資源未能有效運用之虞。因此要求行 政院應強化整合多元無障礙運輸服務資源,並適時檢視提供高齡者 及身心障礙者使用公共運輸服務相關措施及規範之適足性,俾有效 達成「打造行無礙的社會生活環境」之理念。 六、 中央政府未受公共債務法債限規範之潛藏負債達15兆3,000億元,請 非本總隊主管業務。 行政院提出改善方案。 七、 各項社會保險行政經費負擔之規範標準未盡一致,且各項保險行政 非本總隊主管業務。 經費之預算編列形式迥異,且未能於各保險財務個體如實反映辦理 社會保險之行政成本,各保險人補助其他機關(團體)之行政事務 費,並無一致之標準,請行政院提出改善方案。 八、 行政院宣示110年「派遣歸零」,改以公開遴選程序進用臨時人員或 非本總隊主管業務。 其他人力運用方式,期透過勞動關係單一化,使僱用及指揮監督權 均回歸同一雇主,以直接照顧勞工權益。但觀之派遣歸零政策實施 後,各機關逐步減少進用派遣人員,據統計,截至108年9月底止行 政院所屬機關派遣勞工人數已減少4,469人,惟外界仍關心派遣歸零 實際上可能會轉入承攬型態。簡言之,部分機關可能為規避超過派 69 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 遣人數上限而將派遣契約包裝為承攬契約,原派遣工則轉為更無保 障之勞務承攬,勞動權益反而更加惡化情事。爰此,建請行政院儘 速研謀相關規範,以防堵「承攬為名,派遣為實」之弊端。 九、 機關尚有未進用之預算員額缺額,每年運用非典型人力卻仍持續攀 非本總隊主管業務。 升,員額實際需求與進用非典型人力辦理業務內容之間,請行政院 提出檢討及改善方案。 十、 行政院為加速推動流域整體治理,以國土規劃、綜合治水、立體防 非本總隊主管業務。 洪及流域治理等方式進行水患防治工作,於 102 年 12 月核定中央政 府流域綜合治理計畫,以特別預算方式分 3 期籌措經費 660 億元, 計畫執行期間為 103 至 108 年度;另於 106 年 4 月核定中央政府前 瞻基礎建設計畫,其中水環境建設―水與安全部分,辦理縣市管河 川及區域排水整體改善計畫,計畫期程為 106 至 113 年度,計畫經 費 827.85 億元;惟近年來仍因颱風、豪雨造成部分市縣淹水災情, 據審計部 107 年度中央政府總決算審核報告指出,各地方政府辦理 治水相關事項時遇到下列相關問題:1.近年豪雨雨量屢逾 10 年重現 期頻率,現行排水設計標準難以達成防洪目標淹水恐成常態。2.治 理工程及應急工程用地取得進度延宕。3.滯洪設施仍屢遭民眾陳情 抗議,影響工程進度。4.部分地區之淹水潛勢圖未適時公開供地方 政府使用。5.河川上游崩塌地及土石流潛勢區之維護管理不足,導 致下游河道土砂嚴重淤積等問題亟待解決;又各市縣政府 105 至 107 年度辦理中央政府流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫―水環境 建設―水與安全之執行情形,有諸多共同性缺失如下表,為加強政 府水患防治工作,提升治水成效,請經濟部及行政院主計總處等相 關部會,就上述缺失問題,向立法院相關委員會提出追蹤考核之專 案報告。 十一、 稅式支出是指政府為達成經濟或社會目標,利用免稅額、扣除額、 遵照辦理。 稅額扣抵、免稅項目、稅負遞延或優惠稅率等租稅減免方式,補貼 特定對象之措施。預算法、財政收支劃分法、納稅人權利保障法及 財政紀律法,都有稅式支出評估的要求。行政院函請立法院審議之 70 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 稅式支出法案,該稅式支出報告應併同送交立法院審議;立法委員 提案之稅式支出法案,業務主管機關最遲應於立法院審查該法案 時,提出稅式支出報告併同審查。 十二、 為利立法院監督各部會預算編列情形,有關行銷費、廣告費須詳細 遵照辦理。 列明費用項目及金額,另其他科目經費不得流入。 乙、 內政委員會決議部分: 空中勤務總隊 一、 109年度空中勤務總隊預算第2目「空中勤務業務」編列23億7,154萬 本總隊於109年5月1日立法 元,凍結500萬元,俟就下列各案,向立法院內政委員會提出書面報 院第10屆第1會期內政委員 告後,始得動支。 會第19次全體委員會議提 1.109年度空中勤務總隊預算第2目「空中勤務業務」項下「航務、 出報告,並經立法院109年6 機務及飛安」編列20億8,323萬1千元,經查空中勤務總隊各勤務 月 1 日 台 立 院 議 字 第 隊107年度各季常年訓練,飛行時數統計資料分析結果,計有 1090702754號函准予動支 52.75%之人員未能達成訓練計畫要求,若以各勤務隊觀之,除第 在案。 一大隊第一隊、第三大隊第一隊全員皆達計畫要求之課目及時數 外,其餘勤務隊均有未完成訓練情形。為落實常年訓練管制作為, 空中勤務總隊允宜強化督導各勤務隊積極改善訓練未達標準之情 形,以提升訓練執行成效,維護飛航安全。爰此凍結該項預算, 俟內政部空中勤務總隊向立法院內政委員會提出具體改善方案之 書面報告後,始得動支。 2.109年度空中勤務總隊預算第2目「空中勤務業務」項下編列「航 務、機務及飛安」之「業務費」9億4,059萬元,空中勤務總隊本 係我國公務機關主管空中勤務一元化政策之主管機關,然行政院 農業委員會於106年度起即向空中勤務總隊提出購置新飛機取代 舊有飛機之方案,惟空中勤務總隊卻置之不理,且並未提出專業 意見,導致行政院農業委員會於109年度欲將本業務外包民間廠 商,且比原購機方案耗費更多預算,對此結果,空中勤務總隊亦 須負責,爰此凍結該項預算,俟內政部空中勤務總隊向立法院內 政委員會提出具體改善方案之書面報告後,始得動支。 71 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 3.109年度空中勤務總隊預算第2目「空中勤務業務」項下編列「航 務、機務及飛安―業務費―大陸地區旅費」編列6萬5千元,係為 參加海峽兩岸海上聯合搜救演練協調會議之經費,然目前我國政 府與對岸關係緊繃,似無必要編列大陸地區旅費,爰此凍結該項 預算,俟內政部空中勤務總隊向立法院內政委員會提出書面報告 後,始得動支。 4.109年度空中勤務總隊預算編列3,732萬3千元,作為養護BE-200費 用,鑑於109年度行政院農業委員會109年預計將本業務外包民間 廠商,且該架定翼機已屆汰換期限,故空中勤務總隊應無需繼續 編列養護BE-200之預算,爰此凍結該項預算,俟內政部空中勤務 總隊向立法院內政委員會提出書面報告後,始得動支。 二、 依據「內政部空中勤務總隊組織法」第 1 條:內政部為統籌空中勤 本案相關書面報告,本總隊 務業務,執行與支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸事項, 業於109年2月13日以內授 特設空中勤務總隊。經查,民用航空為保障飛航安全,健全民用航 空勤字第1090860014號函 ,用以 陳送立法院在案。 空制度,制定「民用航空法」與「民用航空運輸業管理規則」 推動與保障民用航空的營運與安全,並根據「民用航空運輸業管理 規則」第 11 條:109 年 1 月 1 日起,民用航空運輸業使用之客運飛 機,機齡不得超過 26 年。內政部空中勤務總隊負擔全國重要的空中 救災救難勤務,卻僅有「內政部空中勤務總隊組織法」及「內政部 空中勤務總隊航空器申請暨派遣作業規定」等述明扮演的角色與勤 務作業規定,未明訂有各項有關組織營運規模、航空器適航與使用 壽命條件等,以致隊上未有足夠人力可以規劃與辦理各項勤務營運 計畫,並有 9 架逾 27 年的 AS-365 海豚直升機以及 1 架逾 40 年的 B200 定翼機。綜上所述,空中勤務總隊指出公務航空器非民用機,不適 用民航機機齡限制;然而,空中勤務總隊弟兄的生命同等重要,應 予以更完整的法律保障。爰建請內政部空中勤務總隊因應實務所 需,參考「民用航空法」與「民用航空運輸業管理規則」 ,修訂「航 務管理手冊」及「安全管理作業手冊」 ,以保障飛行機組員安全,確 保飛安。 三、 我國自民國97年與中國進行海運及航空包機直航以來,兩岸直航船 本案相關書面報告,本總隊 72 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 舶與飛機之運輸往來日益頻繁,故基於善盡人道救援義務,如何有 業於 109 年 2 月 19 日以內 效整合並調用搜救資源,以保障臺灣海峽航運安全,共同維護海上 授空勤字第 1090860019 號 人命安全,此為雙方重要且無可避免之課題;以最近案例而言,108 函陳送立法院在案。 年10月6日有兩艘一般江河級中國籍運砂船,不明原因航行於臺灣海 峽海域而翻覆,我國與香港以及中國廣東省海上搜救中心於分別接 獲求救訊號後,皆派遣救援飛機、直升機及船艦救援,顯示類此聯 合搜救工作之合作與協調事務,時有所需。有鑑於此,海巡署曾辦 理「海峽兩岸海上聯合搜救演練」 ,空中勤務總隊亦曾參與支援,藉 以精進海空救援上之聯繫與協調工作,然而此聯合搜救演習工作於 107年由中國方面提出停辦,殊為可惜,爰請內政部空中勤務總隊檢 討如何配合海巡署執行海上搜救演習,於2個月內向立法院內政委員 會提出書面報告。 四、 查107年度監察院審計報告,截至108年3月底止,空中勤務總隊飛行 本案相關書面報告,本總隊 員現有88人,缺額8人;維護人員現有85人,缺額6人,總計缺額14 業於 109 年 2 月 15 日以內 人,且透過國家考試任用或是公告遴補,均無法有效甄補人員。另 授空勤字第 1090860016 號 查缺額之主因,為空中勤務總隊勤務量與困難度均高於民間業界, 函陳送立法院在案。 待遇與國軍及業界卻無法相比,誘因不足造成報考及報到狀況不如 預期。若空中勤務總隊未來計畫以委外方式維護或經營機隊,恐與 政府長期空勤一元化之政策有違。爰此,要求內政部空中勤務總隊 於3個月內向立法院內政委員會提出「內政部空中勤務總隊飛行員及 維護人員缺額、甄補現況與待遇提昇作為」書面報告,以利立法院 監督並提升空中勤務總隊人力運用。 73 空中勤務總隊 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦理情形 項次 內容 五、 空中勤務總隊現有之航空器機種包含UH-60M型單旋翼軍用直升機8 本案相關書面報告,本總隊 架、AS365型單旋翼通用直升機9架以及Beech-200型雙螺旋槳小型飛 業於 109 年 2 月 18 日以內 機1架。惟查,Beech-200型雙螺旋槳小型飛機機齡已超過40年,空 授空勤字第 1090860017 號 中勤務總隊考量飛航安全,將終止其飛行任務。參照國際空中勤務 函陳送立法院在案。 單位如香港飛行服務隊、日本海上保安廳等機隊組成,多有定翼機 之編制,以其航程遠、油耗低、費用便宜而且滯空時間長之優點, 作為快速空偵、運補與搜救之任務。為有效達成空中勤務總隊支援 其他部會之任務,如海空聯合巡護我國領海及經濟海域,並提升該 總隊值勤效能,爰要求內政部空中勤務總隊會同其支援任務所轄部 會,於3個月內向立法院內政委員會提出「現有定翼機航空器支援可 行性、必要性與成本分析評估報告」 。 六、 有鑑於國防自主產業為政府重要施政政策,而「國防產業發展條例」 本案相關書面報告,本總隊 亦於108年6月19日由總統公布。條例第1條之立法精神即規定: 「為 業於 109 年 2 月 19 日以內 有效結合政府與民間力量,發展國防產業,達成國內研發、產製武 授空勤字第 1090860020 號 。雖空中勤務總隊非該條例之主辦 函陳送立法院在案。 器裝備及後勤支援為優先之目標」 機關,然空中勤務總隊所有之航空器如UH-60M、BEECH、AS-365N之 維修養護、零組件之採購,為配合政府政策,仍應以國內廠商為優 先,並強化機關承辦人員與委託商之安全查核,提升國防自主能量。 七、 空中勤務總隊年度績效目標為「建構完整災防體系,確保民眾生命 本案相關書面報告,本總隊 ,其衡量指標係維繫總體救援飛機妥善率,飛機妥善率高低關 業於 109 年 2 月 19 日以內 安全」 係整體救災效率及安全。空中勤務總隊AS-365N型直升機、BEECH型 授空勤字第 1090860018 號 直 升 機 及 UH-60M 型 直 升 機 , 截 至 108 年 度 7 月 底 止 妥 善 率 各 為 函陳送立法院在案。 78.83%、47.64%及66.16%,均較107年度妥善率為低,使用效能容待 提升。空中勤務總隊辦理飛機及救災救護設備器材維護保養暨相關 後勤維持計畫成效嚴重不佳,飛機維護5年中程計畫部分年度存有執 行進度落後情形,且部分機型直升機108年度妥善率較107年度低, 爰請內政部空中勤務總隊向立法院內政委員會提出書面檢討報告。 74